| 0574_2024_GRUPPO SPAGGIARI SPA_Pagamento fattura n. 10123/FVISE del 04/09/2024_ BOME0016_Rinnovo Classe Viva_Pago in Rete al 31/12/2024, rif.Trattativa diretta MEPA n.4598800 del 30/08/2024 prot.n. 9263 | 27-08-2024 | 30-08-2024 | CHIUSA | B2E2435F7C |
| 0575_2024_BURSTNET SRL_Pagamento fattura n. 76/PA del 11/09/2024, Hosting annuale archivio registro elettronico Fram a.s.2024/2025, rif.ordine prot.n.9192 del 27/08/2024 | 27-08-2024 | 27-08-2024 | CHIUSA | B2D90881D4 |
| 0569_2024_MADISOFT SPA_Pagamento fattura n. 0000002986/PA del 02/09/2024, Rinnovo servizio Nuvola Rilevazione Presenze a.s.2024/25, rif.ordine MEPA n.8028460 del 27/08/2024 prot.n.9189 | 27-08-2024 | 27-08-2024 | CHIUSA | B2D8EB1D22 |
| 0577_2024_MADISOFT Spa_Pagamento fattura n. 0000003582/PA del 07/09/2024 - Rinnovo Nuvola Area Personale completa a.s.2024/2025, rif.ordine MEPA n. 8028352 del 27/08/2024 | 27-08-2024 | 27-08-2024 | CHIUSA | B2D8CAB1AE |
| 0342_2024_BURSTNET SRL_Pagamento fattura n. 64/PA del 12/07/2024 - Rinnovo servizio piattaforma Moodle a.s.2024/2025, rif.ordine MEPA n.7970044 dell'11/07/2024, prot.n.8700 | 05-07-2024 | 11-07-2024 | CHIUSA | B26D5371A7 |
| 0573_2024_GRUPPO SPAGGIARI SPA_Pagamento fattura n. 3555/FVIDF del 04/09/2024_BOME0016_SALDO_Realizzazione Diari d'Istituto, a.s.2024/2025, rif.ordine prot.n.7423 del 7/06/2024 | 07-06-2024 | 07-06-2024 | CHIUSA | B2089BED56 |
| 0227_2024_ARUBA SPA_Pagamento fattura n. 1000241500006244 del 31/05/2024 - Rinnovo Hosting Linux Basic, rif.numero ordine MO17884338, prot.n.6953 del 31/05/2024 | 17-06-2024 | 31-05-2024 | CHIUSA | B1EFF5C8DD |
| 0225_2024_BURSTNET SRL_Pagamento fattura n. 52/PA del 04/06/2024 - Rinnovo servizio hosting piattaforma Moodle_CTS Bologna a.s.2023/2024, prot.n.6904 del 31/05/2024 | 24-05-2024 | 31-05-2024 | CHIUSA | B1D59D7F88 |
| 0247_2024_PELIZZON Srl_Pagamento fattura n. 2024VD000306 del 20/06/2024, Acquisto Materiale didattico e di cancelleria_T.D. Mepa n.4363515 del 24/05/2024, rif.prot.n.6511 | 09-05-2024 | 24-05-2024 | CHIUSA | B1BB1DF0CF |
| 0226_2024_ARUBA SPA_Pagamento fattura n. 1000241500006243 del 31/05/2024 - Rinnovo Database MySQL Sql197068 + Backup MySQL, rif.num.ordine MO17845154, rif.prot.n.6539 del 24/05/2024 | 09-05-2023 | 21-05-2024 | CHIUSA | B1D5E74E20 |
| 0333_2024_PUBBLICA ASSISTENZA ODV_Nota di addebito n.183 del 30/06/2024_Feste fine anno a.s.2023/2024, rif.prot.n.6251 del 20/05/2024 | 07-05-2024 | 20-05-2024 | CHIUSA | B1BB403507 |
| 0191_2024_HARTEX GROUP Srl_Pagamento fattura n. 403 del 28/05/2024 - Acquisto MEPA n.7857759 del 13/05/2024_Materiale cancelleria e igienico-sanitario, prot.n.5924 | 10-05-2024 | 13-05-2024 | CHIUSA | B1A2B088CD |
| 0183_2024_MONDOFFICE Srl_Pagamento fattura n. P0033295 del 13/05/2024 - Materiale di cancelleria, stipula MEPA n.4299636 del 2/05/2024, rif.prot.n. 5389 del 2/05/2024 | 02-05-2024 | 02-05-2024 | CHIUSA | B16B018F39 |
| LA FRATERNITA'_Uscita didattica a Mercatale del 30/04/2024 - 1C Ciari | 22-04-2024 | 24-04-2024 | CHIUSA | B1690E60FC |
| 0233_2024_3M BUS SRL_Pagamento fattura n. 58 del 14/06/2024 - Noleggio bus uscite didattiche, periodo Maggio 2024, rif.prot.n.5099 del 22/04/2024 | 24-06-2024 | 22-04-2024 | CHIUSA | B15F309B1C |
| 0239_2024_3M BUS_Pagamento fattura n. 59 del 14/06/2024 - Noleggio bus Uscite didattiche a.s.2023/2024, rif.prot.n. 5099 del 22/04/2024, periodo Aprile 2024 | 22-06-2024 | 22-04-2024 | CHIUSA | B15F309B1C |
| 0229_2024_LEONARDO AUSILI SRL_Pagamento fattura n. 360/2024/PA del 31/05/2024 - Acquisto sussidi didattici per CTS Bologna_Stipula n. 4238277 del 12/04/2024 | 25-10-2023 | 12-04-2024 | CHIUSA | B1224D7CAB |
| 0178_2024_FONDAZIONE VILLA DEL BALI'_Pagamento fattura n. 104 del 07/05/2024 - Viaggio istruzione Museo del Balì del 7/05/2024_4B Ciari, prenotazione n.558, rif.prot.n.4566 del 10/04/2024 | 22-12-2023 | 10-04-2024 | CHIUSA | ZDE3DEFF56 |
| 0173_2024_COSTA EDUTAINMENT Spa_Pagamento fattura n. 13/56 del 30/04/2024 - Affidamento servizi Viaggio istruzione a Oltremare del 30.04.2024_classi terze Ciari, rif.prot.n. 4542 del 10/04/2024 | 22-12-2023 | 10-04-2024 | CHIUSA | B03658B374 |
| 0174_2024_COSTA EDUTAINMENT Spa_Pagamento fattura n. 12/56 del 30/04/2024 - Affidamento servizi Viaggio istruzione a Oltremare del 30.04.2024_1D Minghetti, rif.prot.n.4542 del 10/04/2024 | 23-01-2024 | 10-04-2024 | CHIUSA | B0341A2127 |
| 0180_2024_COSTA EDUTAINMET Spa_Pagamento fattura n. 403/60 2024 del 30/04/2024 - Affidamento servizi Viaggio istruzione a Oltremare del 30.04.2024_1D Minghetti, rif.prot.n.4542 del 10/04/2024 | 27-05-2024 | 10-04-2024 | CHIUSA | B0341A2127 |
| 0181_2024_COSTA EDUTAINMENT Spa_Pagamento fattura n. 400/60 2024 del 30/04/2024 - Affidamento servizi Viaggio istruzione a Oltremare del 30.04.2024_classi terze Ciari, rif.prot.n. 4542 del 10/04/2024 | 20-05-2024 | 10-04-2024 | CHIUSA | B03658B374 |
| 0222_2024_ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI_Pagamento fattura n. 506-102 del 29/05/2024 - Viaggi istruzione a Montesole del 20/04-4/05-11/05/2024, classi terze Panzacchi, rif.prot.n.4499 del 9/04/2024 | 19-10-2023 | 09-04-2024 | CHIUSA | B036C29961 |
| 0172_2024_COMUNE DI MODENA_Viaggio d'istruzione a Terramara di Montale del 23/04/2024, classi 2F + 3F Gnudi, rif. prot.n. 4393 del 6/04/2024 | 22-12-2023 | 06-04-2024 | CHIUSA | Z8F3DF2BBC |
| 0166_2024_COSTA EDUTAINMENT Spa_Pagamento fattura n. 380/70 2024 del 23/04/2024 - Viaggio d'istruzione Acquario di Cattolica del 23/04/2024_3D-4D Minghetti, prot.n.4382 del 6/04/2024 | 22-01-2024 | 06-04-2024 | CHIUSA | B0369EC089 |
| 0170_2024_PESCE AZZURRO Srl_Pagamento fattura n. 24 del 23/04/2024 - Viaggio istruzione Acquario di Cattolica del 23/04/2024_3D-4D Minghetti, rif.prot.n. 4382 del 06/04/2024 | 11-05-2024 | 06-04-2024 | CHIUSA | B1224378A3 |
| 0185_2024_ATLANTIDE SOC.COOP.SOC._Pagamento fattura n. 272 PA del 20/05/2024 - Viaggio istruzione Saline di Cervia del 22/04/2024_1G Ciari, rif.prot.n. 4345 del 5/04/2024 | 22-12-2023 | 05-04-2024 | CHIUSA | B0363B606D |
| 0134_2024_UN MONDO DI AVVENTURE Srl_Pagamento fattura n. 90/PA24 del 10/04/2024 - Viaggio d'istruzione Borgo di Grazzano Visconti del 19/04/2024_2A-2G Ciari, rif.prot.n.4328 del 5/04/2024 | 23-01-2024 | 05-04-2024 | CHIUSA | B0344D984E |
| 0164_2024_ATLANTIDE SOC.COOP._Pagamento fattura n. 142 PA del 22/04/2024 - Viaggio d'istruzione Casa delle Farfalle del 18/04/2024_2D Minghetti, rif.prot.n.4325 del 5/04/2024 | 06-05-2024 | 05-04-2024 | CHIUSA | Z163DF0A24 |
| 0168_2024_ATLANTIDE SOC.COOP._Pagamento fattura n. 134 PA del 19/04/2024 - Viaggio d'istruzione a Saline di Cervia del 18/04/2024_2D Minghetti, rif.prot.n.4325 del 5/04/2024 | 22-12-2023 | 05-04-2024 | CHIUSA | Z163DF0A24 |
| 0143_2024_CANELLI ENZO & Co. Snc_Pagamento fattura n. 100 del 17/04/2024 - Noleggio bus Viaggio d'istruzione Acquario di Cattolica del 8/04/2024, rif.prot.n.4257 del 4/04/2024 | 22-02-2024 | 04-04-2024 | CHIUSA | B119CED3C3 |
| 0167_2024_ALDO MARTELLI & C. Snc_Pagamento fattura n. 881 del 19/04/2024 - Riparazione lavapavimenti Scuola Ciari, prot.n.3987 del 27/03/2024 | 06-05-2024 | 27-03-2024 | CHIUSA | B0F7A13D0 |
| 0131_2024_COSTA EDUTAINMENT Spa_Pagamento fattura n. 268/70 2024 del 08/04/2024 - Ingresso Acquario di Cattolica_classi 5B-5C-5G Ciari del 8/04/2024, rif.prot.n. 3347 del 15/03/2024 | 09-04-2024 | 15-03-2024 | CHIUSA | B0D8B8F6BB |
| 0138_2024_PESCE AZZURRO Srl_Pagamento fattura n. 19 del 08/04/2024 - Acquario di Cattolica Menù pizza_classi 5B-5C-5G Ciari del 8/04/2024, rif.prot.n. 3347 del 15/03/2024 | 15-04-2024 | 15-03-2024 | CHIUSA | B0D8CEA516 |
| 0139_2024_GIRATLANTIDE Srl_Pagamento fattura n. 2024/0000059/F7 del 05/04/2024 - Viaggio istruzione a Verona del 5/04/2024, classi 5A-5D Scuola Primaria Ozzano dell'Emilia, rif. pratica n.342/1/GLS, rif.prot.n.3349 del 15/03/2024 | 22-12-2023 | 15-03-2024 | CHIUSA | ZA23DF2AF9 |
| 0123_2024_SIMA SOC.COOP._Pagamento fattura n. 153/E del 29/03/2024 - Acquisto materiale pulizia e DPO_Stipula MEPA n.4153598, prot.n.3342 del 15/03/2024 | 06-03-2024 | 15-03-2024 | CHIUSA | B0C8A39A7B |
| 0094_2024_RAVENNA INCOMING ARL_Pagamento fattura n. 98 del 19/03/2024 - prot. 24113ADV_ORDINE_Viaggio d'Istruzione a Ravenna e Saline di Cervia, 27marzo-9-16 aprile 2024_classi prime Panzacchi, rif.prot.n.3331 del 15/03/2024 | 23-01-2024 | 15-03-2024 | CHIUSA | B036AF9E81 |
| 0120_2024_POSTE ITALIANE Spa_Pagamento fattura n. 1024080068 del 22/03/2024 - 30060191001 - Consumi relativi a Gennaio 2024 | 07-03-2024 | 12-03-2024 | CHIUSA | B0C8FE0497 |
| 0128_2024_POSTE ITALIANE Spa_Pagamento fattura n. 1024090521 del 04/04/2024 - 30060191-001 - Consumi Febbraio 2024 | 05-04-2024 | 12-03-2024 | CHIUSA | B0C8FE0497 |
| 0565_2024_POSTE ITALIANE Spa_Pagamento fattura n. 1024200698 del 05/08/2024 - Periodo consumi Giugno 2024 | 30-08-2024 | 12-03-2024 | CHIUSA | B0C8FE0497 |
| 0096_2024_ANASTASIS SOC.COOP._Pagamento fattura n. 64/04 del 12/03/2024 - Stipula n.4124122_Sussidi per CTS Bologna, rif.ordine protn.n.2928 dell'8/03/2024 | 22-02-2024 | 08-03-2024 | CHIUSA | B0A442FA24 |
| 0087_2024_MEDIASOFT Snc_Pagamento fattura n. 669/2024-3 del 04/03/2024 - Accesso base servizi on-line 2024, rif. ordine MEPA n. 7713219 del 4/03/2024 | 04-03-2024 | 04-03-2024 | CHIUSA | B0A65A5708 |
| 0099_2024_NEEDIUS SRL_Pagamento fattura n. 27 del 20/03/2024 - Tablet autismo Blu(e) per CTS Bologna, rif.ordine MEPA n. 7712429, prot.n.2688 del 4/03/2024 | 23-02-2024 | 04-03-2024 | CHIUSA | B0A49B268A |
| 0133_2024_MEDIA DIRECT Srl_Pagamento fattura n. 42600 del 12/04/2024 - Stipula MEPA n. 4109224_Ausili e sussidi CTS Marconi, rif.prot.n. 2691 del 4/03/2024 | 23-02-2024 | 04-03-2024 | CHIUSA | B0944E4D7C |
| 0119_2024_ALBAMATIC Srl_Pagamento fattura n. 112/E del 18/03/2024 - Sussidi didattici per CTS Bologna, rif. RdO MEPA 4099384 del 28/02/2024_seconda tranche | 25-10-2023 | 04-03-2024 | CHIUSA | B08BFE08E4 |
| 0095_2024_ALL SERVICE SMART SRLS_Pagamento fattura n. 16 del 06/03/2024 - Stipula n.4098466_Materiale aggiuntivo Hardware per CTS Bologna, prot.n.2441 del 28/02/2024 | 28-02-2024 | 28-02-2024 | CHIUSA | B08ABA78B2 |
| 0084_2024_ALL SERVICE SMART SRLS_Pagamento fattura n. 11 del 26/02/2024 - Stipula n.4078095_Materiale Hardware per CTS Bologna, prot.n.2303 | 20-02-2024 | 27-02-2024 | CHIUSA | B076B584FC |
| 0079_2024_IGLM ELECTRONIC SRL_Pagamento fattura n. 20/15 del 26/02/2024 - Acquisto fotocamera Insta 360 per CTS Bologna, rif.Mepa n.7692898 del 23/02/2024 prot.n.2249 | 26-02-2024 | 26-02-2024 | CHIUSA | B08B202757 |
| 0098_2024_SCL SERVICE Srl_Pagamento fattura n. 178/2024/PA del 20/03/2024 - Acquisto Tablet Editouch per CTS Bologna, rif. OdA MEPA n. 7696057, prot.n.2336 del 26/02/2024 | 23-02-2024 | 26-02-2024 | CHIUSA | B08C8817D1 |
| 0124_2024_FRATELLI POLLINI Srl_Pagamento fattura n. 169 del 17/03/2024 - Stipula T.D. MEPA n.4058610_Affidamento Viaggi d'istruzione a.s.2023/2024, rif.prot.n. 2057 del 20/02/2024, Marzo 2024 | 30-04-2024 | 22-02-2024 | CHIUSA | B061D7B1BD |
| 0126_2024_F.LLI POLLINI Srl_Pagamento fattura n. 211 del 27/03/2024 - Stipula T.D. MEPA n.4058610_Affidamento Viaggi d'istruzione a.s.2023/2024, rif.prot.n. 2057 del 20/02/2024, Marzo 2024 | 30-04-2024 | 22-02-2024 | CHIUSA | B061D7B1BD |
| 0127_2024_LEONARDO AUSILIONLINE Srl_Pagamento fattura n. 218/2024/PA del 29/03/2024 - Stipula T.D. MEPA n. 4060183_Acquisto sussidi e software per CTS Bologna, rif.prot.n. 2049 del 20/02/2024 | 30-04-2024 | 20-02-2024 | CHIUSA | B062B98746 |
| 0072_2024_ARTHEMISIA SRL_Pagamento fattura n. 202400098 del 16/02/2024 - Acquisto biglietti mostra Animali Fantastici del 21/03/2024_classe 2g Ciari | 12-02-2024 | 15-02-2024 | CHIUSA | B060DF84C3 |
| ITC TEATRO ARGINE_Spettacoli Primaria e Secondaria, a.s.2023/2024 | 11-11-2023 | 15-02-2024 | CHIUSA | |
| 0097_2024_ANDES NAVI Srl_Pagamento fattura n. 21E del 14/03/2024 - Prenotazione Viaggi di Istruzione a Mantova e a Sabbioneta, marzo 2024, classi seconde Scuola Panzacchi, rif.ordine prot.n.1782 del 14/02/2024 | 24-01-2024 | 15-02-2024 | CHIUSA | B036E9BDF7 |
| 0142_2024_CANELLI ENZO & Co. Snc_Pagamento fattura n. 103 del 17/04/2024 - Noleggio bus Viaggio istruzione a.s.2023/2024_Gubbio 8/9 aprile 2024_5F Gnudi, rif.prot.n. 1084 del 1/02/2024 | 03-02-2024 | 31-01-2024 | CHIUSA | B035B523D |
| 0048_2024_AUXILIA Sas_Pagamento fattura n. 141PA del 09/02/2024 - Acquisto libri e software per CTS Bologna, rif.ordine prot.n. 865 del 25/01/2024 | 21-02-2024 | 25-01-2024 | CHIUSA | Z713D26A88 |
| 0049_2024_AUXILIA Sas_Pagamento fattura n. 142PA del 09/02/2024 - Acquisto libri e software per CTS Bologna, rif.ordine prot.n. 865 del 25/01/2024 | 18-01-2024 | 25-01-2024 | CHIUSA | Z713D26A8 |
| 0091_2024_SAPIO LIFE Srl_Pagamento fattura n. 1609116 del 29/02/2024 - Acquisto Dpad Comunicatore Tablet per autismo, rif.prot.n.853 del 25/01/2024 | 25-10-2023 | 25-01-2024 | CHIUSA | Z463D27192 |
| 0044_2024_GIODICART Srl_Pagamento fattura n. 307/P del 31/01/2024 - Acquisto sussidi per CTS Bologna, rif.ordine prot.n. 803 del 24/01/2024 | 17-01-2024 | 24-01-2024 | CHIUSA | ZCD3D304C0 |
| 0082_2024_GRUPPO GIODICART SRL_Pagamento fattura n. 920/P del 29/02/2024 - Acquisto sussidi per CTS Bologna, rif.ordine prot.n. 803 del 24/01/2024 | 16-04-2024 | 24-01-2024 | CHIUSA | ZCD3D304C0 |
| 0125_2024_GRUPPO GIODICART Srl_Pagamento fattura n. 1593/P del 30/03/2024 - Acquisto sussidi per CTS Bologna, rif.ordine prot.n. 803 del 24/01/2024 | 16-04-2024 | 24-01-2024 | CHIUSA | ZCD3D304C0 |
| 0053_2024_LIBRERIA ATLANTIDE Snc_Pagamento fattura n. 16 del 17/02/2024 - Acquisto sussidi didattici CTS, rif.ordine prot.n.799 del 24/01/2024 | 18-01-2024 | 24-01-2024 | CHIUSA | B0187CA22D |
| 0045_2024_ITALCHIM Srl_Pagamento fattura n. 24VF+00420 del 31/01/2024 - Acquisto prodotti e attrezzature di pulizia, rif.ordine prot.n.381 del 15/01/2024 | 10-01-2024 | 22-01-2024 | CHIUSA | B00E768809 |
| 0043_2024_BORGIONE Srl_Pagamento fattura n. V3-1543 del 23/01/2024 - Sussidi didattici per CTS Bologna, rif.ordine prot.n.520 del 18/01/2024 | 18-01-2024 | 18-01-2024 | CHIUSA | Z763D270C8 |
| 0051_2024_BORGIONE Srl_Pagamento fattura n. V3-2695 del 08/02/2024 - Sussidi didattici per CTS Bologna, rif.ordine prot.n.520 del 18/01/2024_Saldo | 21-02-2024 | 18-01-2024 | CHIUSA | Z763D270C8 |
| 0014_2024_TIFLOSYSTEM SRL_Pagamento fattura n. P0000000017 del 22/01/2024 - Acquisto Tactipad per CTS Bologna, rif.ordine prot.n.451 del 17/01/2024 | 25-10-2023 | 17-01-2024 | CHIUSA | Z2C3D27268 |
| 0013_2024_ERICKSON SPA_Pagamento fattura n. 0/110 del 17/01/2024 - Acquisto sussidi per CTS Bologna, rif.ordine prot.n.432 del 17/01/2024 | 17-01-2024 | 17-01-2024 | CHIUSA | ZAB3D2734D |
| 0878_2023_GRUPPO SPAGGIARI SRL_F.E.n. 13789/FVISE del 10/11/2023 - Aggiornamento Sito Web Istituzionale_PNRR M1C1 1.4_Servizi e cittadinanza digitale finanziato dall'Unione Europea, rif.ordine MEPA n.7050823 del 30/11/2022 | 25-11-2022 | 14-12-2023 | CHIUSA | |
| 0042_2024_STARTUR Srl_Pagamento fattura n. 10/FE del 15/01/2024 - Escursione didattica Sirmione e il lago visto dal lago del 12.04.2024, rif.ordine prot.n.15267 del 28/12/2023_classi 4A-4C Ciari | 22-12-2023 | 14-12-2023 | CHIUSA | Z733DF2B0D |
| 0132_2024_STARTUR Srl_Pagamento fattura n. 50/FE del 12/04/2024 - Escursione didattica Sirmione e il lago visto dal lago del 12.04.2024, rif.ordine prot.n.15267 del 28/12/2023 - SALDO | 15-04-2024 | 14-12-2023 | CHIUSA | Z733DF2B0D |
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| 0121_2024_COERBUS SOC.COOP._Pagamento fattura n. 191/S del 25/03/2024 - NOLEGGIO BUS USCITE DIDATTICHE GENNAIO-GIUGNO 2024, rif.prot.n.14537 del 7/12/2023_periodo Marzo 2024 | 30-04-2024 | 07-12-2023 | CHIUSA | Z053DA991E |
| 0122_2024_CANE' CLAUDIO Autoservizi_Pagamento fattura n. 0000009/B del 27/03/2024 - NOLEGGIO BUS USCITE DIDATTICHE GENNAIO-GIUGNO 2024_Uscita a Bentivoglio del 6/03/2024, rif.ordine prot.n.14538 del 7/12/2023 | 30-04-2024 | 07-12-2023 | CHIUSA | ZBF3DA9844 |
| 0135_2024_COSEPURI SOC.COOP._Pagamento fattura n. 500322/Q del 10/04/2024 - Servizio noleggio bus uscite didattiche_periodo Marzo 2024, rif.prot.n.14539 del 7/12/2023 | 03-05-2024 | 07-12-2023 | CHIUSA | ZB23DA96B9 |
| 0182_2024_COSEPURI Soc.Coop._Fattura N500457/Q del 13/05/2024 - Servizio noleggio bus uscite didattiche_periodo Aprile 2024, rif.ordine prot.n.14539 del 7/12/2023 | 15-05-2024 | 07-12-2023 | CHIUSA | ZB23DA96B9 |
| COSEPURI_Uscite didattiche 2023/2024 | 07-12-2023 | 07-12-2023 | CHIUSA | |
| 0008_2024_NUOVA CARTOLIBRERIA C2_Pagamento fattura n. 26 del 30/12/2023 - Convenzione per fornitura materiale di facile consumo_Scuole Primarie IC Ozzano dell'Emilia, rif.ordine prot.n. 13992 del 27/11/2023 | 31-01-2024 | 28-11-2023 | CHIUSA | Z553D78CA8 |
| 0009_2024_OMEGA STORE Snc_Pagamento fattura n. 43 del 10/01/2024 - Convenzione per fornitura materiale di facile consumo, rif.prot.n.13993 del 27/11/2023 | 31-01-2024 | 28-11-2023 | CHIUSA | ZB43D78CC5 |
| 0016_2024_OMEGA STORE Snc_Pagamento fattura n. 1111 del 19/12/2023 - Convenzione per fornitura materiale di facile consumo, rif.prot.n.13993 del 27/11/2023 | 31-01-2024 | 28-11-2023 | CHIUSA | ZB43D78CC5 |
| 0052_2024_OMEGA STORE Snc_Pagamento fattura n. 177 del 15/02/2024 - Convenzione per fornitura materiale di facile consumo, rif.prot.n.13993 del 27/11/2023 | 21-02-2024 | 28-11-2023 | CHIUSA | ZB43D78CC5 |
| 0334_2024_OMEGA STORE Snc_Pagamento fattura n. 589 del 29/06/2024 - Convenzione per fornitura materiale di facile consumo, rif.prot.n.13993 del 27/11/2023 | 24-07-2024 | 28-11-2023 | CHIUSA | ZB43D78CC5 |
| 0337_2024_NUOVA CARTOLIBRERIA C2_Pagamento fattura n. 6 del 27/06/2024 - Convenzione per fornitura materiale di facile consumo_Scuole Primarie IC Ozzano dell'Emilia, rif.ordine prot.n. 13992 del 27/11/2023 | 24-07-2024 | 28-11-2023 | CHIUSA | Z553D78CA8 |
| CARTOLIBRERIA C2_Convenzione fornitura materiale facile consumo_a.s.2023/2024 | 27-11-2023 | 28-11-2023 | CHIUSA | |
| OMEGA STORE_Convenzione fornitura materiale facile consumo_a.s.2023/2024 | 27-11-2023 | 28-11-2023 | CHIUSA | |
| 0002_2024_ABACUS INFORMATICA Srl_F.E.n. 2/650 del 15/12/2023 - Acquisto stampante aula sostegno_Panzacchi, rif.ordine MEPA n.7510119 del 22/11/2023 | 21-11-2023 | 22-11-2023 | CHIUSA | Z233D63F8C |
| MUSEO CIVILTA' VILLANOVIANA_5F-5D del 30/11/2023 | 21-11-2023 | 21-11-2023 | CHIUSA | |
| 0840_2023_LUCA P. ELETTRONICA_F.E.n.0140-000312 del 22/11/2023 - Acquisto lavatrice Scuola Ciari, rif.ordine prot.n.13673 del 21/11/2023 | 18-11-2023 | 21-11-2023 | CHIUSA | ZA43D5E9B8 |
| IMP. 803-804_REDFORD_ORDINE_Acquisto cerotti e pocket mask | 29-11-2023 | 18-11-2023 | CHIUSA | |
| 0074_2024_TEATRO DELL'ARGINE SOC.COOP._Pagamento fattura n. 538 del 20/02/2024 - PROGETTO LABORATORIO TEATRALE Scuola Secondaria Panzacchi, rif.prot.n.13472 del 16/11/2023 | 16-11-2023 | 16-11-2023 | CHIUSA | ZF73D5208B |
| 0017_2024_ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI_Pagamento fattura n. 106-140 del 06/12/2023 - Visita guidata a Villa Torre del 15/11/2023_1C-1G Ciari, rif.prot.n.13275 del 13/11/2023 | 11-11-2023 | 13-11-2023 | CHIUSA | Z5D3D3BE44 |
| 0003_2024_TPER Spa_F.E.n.2304002341 del 19/12/2023 - Acquisto titoli di viaggio Tper per uscite didattiche a.s.2023/2024, rif.ordine prot.n. 13273 del 13/11/2023 | 13-11-2023 | 13-11-2023 | CHIUSA | Z223D3D78B |
| 0796_2023_ISTITUZIONE VILLA SMERALDI_F.E.n. 21PA del 23/11/2023 - Visita guidata Museo Civiltà Contadina di Bentivoglio del 21/11/2023_classi 2F-3F Gnudi, rif.ordine prot.n.13224 del 11/11/2023 | 11-11-2023 | 11-11-2023 | CHIUSA | z5d3d3bc4e |
| 0019_2024_LA BARACCA ONLUS_Spettacoli teatrali Teatro Testoni del 20/12/2023_classi 2A-2G_Primaria Ciari, rif.ordine 13183 del 10/11/2023 | 31-01-2024 | 10-11-2023 | CHIUSA | ZD03D3AE33 |
| 0795_2023_ARC.A MONTE BIBELE_F.E.n. 14 del 20/11/2023 - Visita guidata MUSEO FANTINI e PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE BIBELE, classi 5A-5C Ciari, rif.prot.n. 13184 del 10/11/2023 | 10-11-2023 | 10-11-2023 | CHIUSA | |
| IMP. 791_792 - TEATRO COMUNALE DI Bologna_Spettacoli classi Panzacchi | 03-11-2023 | 10-11-2023 | CHIUSA | |
| CANE'_Uscite didattiche novembre 2023 | 09-11-2023 | 09-11-2023 | CHIUSA | |
| COSEPURI_Uscite didattiche novembre 2023 | 09-11-2023 | 09-11-2023 | CHIUSA | |
| 0073_2024_FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO_Pagamento fattura n. 229 I del 15/02/2024 - Acquisto ausili e sussidi didattici per CTS Bologna, rif.prot.n.1223 del 3/02/2024 | 26-01-2024 | 25-10-2023 | CHIUSA | B0360CD99F |
Azioni |
Procedura |
Data creazione |
Data aggiornamento |
Stato |
CIG/BDNCP |