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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2022-01-27</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-27</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
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      <oggetto>Fattura n. 000134/PA del 23/12/2022 - Cablaggio reti locali</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 109/PA del 26/02/2021 al netto delle note di credito n. 6/PA e n. 7/PA del 26/02/2021 - Materiale pulizia tutti i plessi</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 2/PA del 11/02/2022 - Acquisto mascherine FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fatt. n. 24/AV del 28/04/2022 - Visita di istruzione a Parma 28-30 aprile 2022 - Classi 3^D-3^G Fagnani</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 5/PA del 15/02/2022 - Riparazione lavatrice Infanzia Roncitelli</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1158.97</importoAggiudicazione>
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      <oggetto> Fattura n. 54/PA del 17/06/2022 - Noleggio fotocopiatrice Pascoli 2' trimestre</oggetto>
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          <codiceFiscale>00459460424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAGOSTEKNE di Gemignani e Vernelli s.n.c.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-19</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 0/1707 del 15/07/2022 - Rinnovo abbonamento riviste: DIS e DIDA</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI ERIKSON - Loc. Spini, 154 - settore E</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>82.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-16</dataUltimazione>
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      <oggetto>fattura n. SP/114 del 10/05/2022 - Acquisto materiale informatico PONFESR Digital Board</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEDAP UFFICIO di Morettini Gualtiero e C. s.n.c.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01015650425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDAP UFFICIO di Morettini Gualtiero e C. s.n.c.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3305.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3305.41</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>fattura n. 12100607520000000827 del 28/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>126.23</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 24/F del 28/02/2022 - Materiale di pulizia centro cottura Pascoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CHEMICAL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01312990425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.MAS  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02093160428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMICAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5683.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
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      <oggetto> Fattura n. 11/4 del 28/02/2022 - Acquisto mascherine FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02363850419</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-04-02</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. JN0000357 del 28/02/2022 - Materiale progetto ceramica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>85.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 2/177 del 29/06/2022 - Arredi Montessoriani</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANABASI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANABASI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2536.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2536.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1833462F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. FPA 17/21 del 15/10/2021 - Amplificatori e microfoni e strumenti musicali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01275730420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TOP SERVICE s.n.c. di Rabini Riccardo & C.]]></ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale><![CDATA[Music Store di Maurizio Delsignore & C. S.a.s.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01275730420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TOP SERVICE s.n.c. di Rabini Riccardo & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01358680419</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Music Store di Maurizio Delsignore & C. S.a.s.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3908.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3908.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A3845BAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso n. 54 ore di lezione madrelingua inglese - Scuole Primarie Pascoli - Vallone e Aldo Moro a.s. 2022/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVIFNC68E59Z114T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVE FRANCESCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVIFNC68E59Z114T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVE FRANCESCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1393.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1393.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B365F016</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 84 del 12/05/2022 - Laboratorio visita di istruzione a Cabernardi</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02686910429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPENNINES Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686910429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPENNINES Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>760.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1D34D1271</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. V3-4038 del 02/02/2022 - Acquisto materiale didattico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F378E67C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 43/PA del 04/10/2022 - Materiale progetto "More English" - Aldo Moro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00374190429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00374190429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>114.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z233512B33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 18/PA del 28/02/2022 - Intervento sanificazione del 02/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNSLV68D06I608Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSI SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNSLV68D06I608Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSI SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z29350CCBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 9/PA del 24/02/2022 - Acquisto toner per stampanti uffici segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00459460424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAGOSTEKNE di Gemignani e Vernelli s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01538070424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHINFORM DI M. ORSETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00459460424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAGOSTEKNE di Gemignani e Vernelli s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538070424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHINFORM DI M. ORSETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1687.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1687.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A37DF4BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20/C del 17/11/2022 - Addestramento all'uso delle attrezzature PONFESR Edugreen</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02399120423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTI FABIO SOCIETA' AGRICOLA S.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02399120423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTI FABIO SOCIETA' AGRICOLA S.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B3676413</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 4/PA del 31/05/2022 - Vis dita di istruzione "Linea Gotica" nei giorni 26-27-28 maggio 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PZZRRN57M65G722U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZO ROSARINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PZZRRN57M65G722U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZO ROSARINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>822.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>822.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D350B160</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 27/00 DEL 04/02/2022  TARGHE PER PROGETTO "UNA SCUOLA LABORATORIO"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00918740424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DO - AM  Timbrificio di Frumenzi & C. S.a.s.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>217.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>217.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E33B83A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 269 del 12/09/2022 - Compenso per incarico medico competente anno 2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSSDLD73A08D960L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSI DANILO DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSSDLD73A08D960L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSI DANILO DOMENICO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>436.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>436.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fatt. n. 561/PA del 28/12/2021 - Assistenza informatica per sostituzione pc segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KeyPass S..r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KeyPass S..r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F37FA28A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 22FG008979 del 10/10/2022 - Acquisto mobile lavatorio - Piazza Saffi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14666791000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOFER GROUP  SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14666791000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOFER GROUP  SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>133.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>133.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine per pulizia plessi inizio anno scolastico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02085140420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa sociale Il Volo dei Gabbiani-Onlus</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02085140420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa sociale Il Volo dei Gabbiani-Onlus</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>102.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. V3-27833 del 13/10/2022 - Materiale di cancelleria per uffici segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 27_22 del 02/09/2022 - Incarico DPO gennaio-agosto 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNTBRN65B22A883L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTARONE BRUNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNTBRN65B22A883L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTARONE BRUNO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z383683384</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. FPA 3/22 del 30/05/2022 - Noleggio materiale musicale per spettacolo Fagnani al Teatro La Fenice del 27/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01275730420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TOP SERVICE s.n.c. di Rabini Riccardo & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01275730420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TOP SERVICE s.n.c. di Rabini Riccardo & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. V3-14749 del 06/05/2022 - Materiale progetto "Adotta il fiume" - Primaria Vallone</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>148.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>148.17</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z403590427</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura  n. 271/PA del 31/05/2022 - Acquisto n. 26 monitor interattivi</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KeyPass S..r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KeyPass S..r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36849.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36849.31</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4237E9A08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso n. 12 ore corso di formazione docenti "La cura della relazione" </oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02774050427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROARA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNTMRZ63S10I608V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZ. AGRICOLA CONTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SBTFPP76P25F533P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SABATTINI FILIPPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02774050427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROARA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNTMRZ63S10I608V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZ. AGRICOLA CONTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SBTFPP76P25F533P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SABATTINI FILIPPO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5107.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5107.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 176 del 31/10/2022 - Acquisto cartoline e manifesti Progetto "Io leggo perchè"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00938550423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipografia Adriatica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00938550423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipografia Adriatica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. V3-6238 del 25/02/2022 - Copritermosifoni Infanzia Roncitelli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>234.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4537566C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000002113/PA del 02/09/2022 - Pacchetto informatico area personale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z473526CB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 19/PA del 21/02/2022 - Acquisto bandiere plesso Pascoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SPSMRC61P08I608L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Esposto Marco - La Casa della Divisa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SPSMRC61P08I608L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Esposto Marco - La Casa della Divisa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 535 del 26/02/2021 - Materiale per pulizia centro cottura Pascoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01312990425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.MAS  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02093160428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMICAL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5199.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-03-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 37/PA del 17/01/2022 - Rinnovo pacchetto Axios anno 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KeyPass S..r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KeyPass S..r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>805.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 59/PA del 06/12/2022 - Acquisto libro firma per uffici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA & C. SNC]]></ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00374190429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA & C. SNC]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 191/00/2022 del 30/05/2022 - Servizio Vigili del Fuoco per spettacolo La Fenice del 27/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.M.A.T. ASS.MARCH.ATT.TEATRALI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80016650428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M.A.T. ASS.MARCH.ATT.TEATRALI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>303.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 120 del 09/02/2022 - Rinnovo e assistenza sito web scolastico anno 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01652870781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 10366 del 27/12/2021 - Acquisto carta per fotocopie uffici segreteria </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROCARTA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01529220434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARTA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>653.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>653.18</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 79/PA del 07/10/2022 - Acquisto cavi HDMI per plessi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>71.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. SP/172 del 22/06/2021 - Canone noleggio 2° trimestre fotocopiatrice Roncitelli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEDAP UFFICIO di Morettini Gualtiero e C. s.n.c.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01015650425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDAP UFFICIO di Morettini Gualtiero e C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>255.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>255.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1810/S del 20/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01101310421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Raffaello Hotel s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01101310421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Raffaello Hotel s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 058-033693 del 09/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Leroy Merlin Italia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Leroy Merlin Italia srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>99.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 42/NL del 08/04/2022 - Noleggio pullman Senigallia-Pesaro dell'8/4/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PTTLNZ82L05I608Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETTINELLI LORENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PTTLNZ82L05I608Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETTINELLI LORENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13793.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13793.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 16/PA del 08/03/2022 - Intervento assistenza informatica nei plessi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LAGOSTEKNE di Gemignani e Vernelli s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00459460424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAGOSTEKNE di Gemignani e Vernelli s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>532.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>532.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E36158EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3784 del 31/05/2022 - Acquisto carta plesso Pascoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01529220434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>01529220434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARTA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000000237/PA del 28/01/2022 - Rinnovo pacchetto Nuvola e Amm.ne Digitale anno 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MADISOFT S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 1085 /PA del 21/06/2022 - Stampati e materiali per esami</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>105.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine casetta in legno da giardino Plesso Pascoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>14666791000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOFER GROUP  SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>577.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine acquisto poltrone grige</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>IKEA Italia Retail</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKEA Italia Retail</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>317.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>317.95</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 183/2022 del 17/05/2022 - Acquisto defibrillatore semiautomatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Informare I Medici Commercial S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07257161005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informare I Medici Commercial S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 13780/FVIAC del 24/11/2022 - Acquisto megafono più tromba per prove evacuazione Fagnani</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>165.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>165.64</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 230/PA del 29/04/2022 - al netto nota di credito 11/PA del 29/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DI.MAS  s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01312990425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.MAS  s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3096.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3096.43</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. V3-12078 del 13/04/2022 - Acquisto materiale "Io e il libro" - Giardino del Sole</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ENIGMA di Katia Bernardini</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CHPCRN82R54I608T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIAPPA CATERINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02572940423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SENIGALLIA LIBRI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRNKTA76B67Z133M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENIGMA di Katia Bernardini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CHPCRN82R54I608T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIAPPA CATERINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>561.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>561.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z683444DC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 95/PA del 21/12/2021 - Int. sanificazione Fagnani del 01/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNSLV68D06I608Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSI SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNSLV68D06I608Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSI SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura  n. 1932 /PA del 26/09/2022 - Targhe pubblicitarie PON FESR Reti locali e cablate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>288.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>288.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. JN0003120 del 17/12/2022 - Acquisto cornici </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>69.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6A33CE711</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fatt.  n. 20214E35061 del 23/12/2021 - Materiale primo soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>372.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>372.22</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6A35388A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 337/V0 del 28/02/2022 - Maachere e pulizia teatro La Fenice evento del 23/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02036180426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02036180426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>306.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>306.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B347A979</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1 del 05/01/2022 - Materiale progetto "La stanza della fantasia" - Primaria Vallone</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLDGRL85H28I608U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO COPIE DI PALADINI GABRIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLDGRL85H28I608U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO COPIE DI PALADINI GABRIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7035CB970</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. SP/91 del 30/03/2022 - Noleggio fotocopiatrice Roncitelli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01015650425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDAP UFFICIO di Morettini Gualtiero e C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01015650425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDAP UFFICIO di Morettini Gualtiero e C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7233ABA5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 69/22E del 31/05/2022 - Acquisto targa pubblicitaria PONFSE Apprendimento e socialità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00992210427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTER TECNICA SNC DI DOLCIOTTI S. E SANTONI R.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00992210427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTER TECNICA SNC DI DOLCIOTTI S. E SANTONI R.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7636DAF97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000002154/PA del 02/09/2022 - R, area alunni, registro elettronico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C35D2595</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 16 del 12/05/2022 - Materiale Progetto "Orto sinergico" - Sez. Montessoriana Piazza Saffi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRNLCU79H23I608V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SENAFLOR DI VERNELLI LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRNLCU79H23I608V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SENAFLOR DI VERNELLI LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F3419304</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura  n. 90/4 del 20/12/2021 - Acquisto penne, matite e felpe </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02363850419</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DNA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363850419</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DNA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1212.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1212.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F342F301</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000228 del 27/12/2021 - Attrezzature per Progetto STEM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01562990885</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.ART S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01562990885</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.ART S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5154.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5154.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8034BD305</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3/PA del 13/01/2022 - Materiale progetto "Favolare"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00374190429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00374190429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>159.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>159.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8537AF6FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 22FG007780 del 08/09/2022 - Acquisto materiale per tinteggiatura aule Aldo Moro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14666791000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOFER GROUP  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14666791000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOFER GROUP  SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>452.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>452.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z86365A20E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. SP/116 del 12/05/2022 - Intervento per installazione stampanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01015650425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDAP UFFICIO di Morettini Gualtiero e C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01015650425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDAP UFFICIO di Morettini Gualtiero e C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>242.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>242.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z863699FB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 81/03 del 27/05/2022 - Pagamento n. 36 candidati per esame KET alunni Fagnani</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238660417</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN LINGUA PESARO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01238660417</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN LINGUA PESARO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3060.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3060.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z873584A5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 106/2022 del 14/03/2022 - Materiale Piazza Saffi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592270423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERREVERDI SOC. COOP. P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale><![CDATA[IRRERA FERRAMENTA SNC di A. IRRERA & C.]]></ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14666791000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOFER GROUP  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01592270423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERREVERDI SOC. COOP. P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298260429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[IRRERA FERRAMENTA SNC di A. IRRERA & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14666791000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOFER GROUP  SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>306.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>306.94</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z873851BD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 10/1 del 31/10/2022 - Progettualità educative extracurriculari POFT a.s. 2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92011480420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CONFLUENZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92011480420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CONFLUENZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B38A9406</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 103 del 06/12/2022 Acquisto copie in b/n per progetto Vallone</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLDGRL85H28I608U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO COPIE DI PALADINI GABRIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLDGRL85H28I608U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO COPIE DI PALADINI GABRIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z90360B2F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 2022 24/E del 29/04/2022 - Acquisto materiale chimico per Progetto PON Modulo "Una scienza esplosiva"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCALDA63C30B474O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aldo Amici</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCALDA63C30B474O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aldo Amici</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>294.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>294.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z90379BD45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 158-22SE del 13/09/2022 -Acquisto libri con il premio "Water For Future» - a.s. 2021-2022 – Fagnani</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02572940423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SENIGALLIA LIBRI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02572940423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SENIGALLIA LIBRI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>289.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>289.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z903811DA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000000003353 del 05/12/2022 - Assicurazione alunni e personale docente ed ATA a-s. 2022/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6033.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6033.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9134EAB30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. P0019473 del 03/02/2022 - Cancelleria uffici segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>964.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>964.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z93390F7A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 221 del 23/12/2022 - Manifesti </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00938550423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipografia Adriatica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00938550423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipografia Adriatica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z972ECCCED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 13/PA del 14/07/2021 - Compenso RSPP a.s. 2020/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRLSMN61E17I608M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRULLA SIMONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRLSMN61E17I608M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRULLA SIMONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2058.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2058.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z973684838</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 6276/FVIAC del 30/05/2022 - Materiale primo soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>97.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>97.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9837198FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. RIMS_2022_0004517 del 11/08/2022 - Arredi scolastici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKEA Italia Retail</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKEA Italia Retail</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1598.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1598.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B375CB69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 382/PA del 31/08/2022 - Acquisto licenze Office per uffici di segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KeyPass S..r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KeyPass S..r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA033E334B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 4/6 del 28/01/2022 - Materiale per ceramica Fagnani</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298260429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[IRRERA FERRAMENTA SNC di A. IRRERA & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03242440547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO CERAMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298260429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[IRRERA FERRAMENTA SNC di A. IRRERA & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03242440547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO CERAMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA53380E02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fatt. n. 59/PA del 30/10/2021 - Intervento di sanificazione del 17/10/2021 Fagnani</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNSLV68D06I608Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSI SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNSLV68D06I608Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSI SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA537B7C24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. RIMS_2022_0005070 del 13/10/2022 - Mobili sez. Montessoriana Piazza Saffi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKEA Italia Retail</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKEA Italia Retail</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>304.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>304.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA83631080</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2022/FS/2613 del 23/05/2022 - Materiale elettronico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD3424713</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fatt. n. 47703 del 16/12/2021 - Acquisto materiale progetto Stem</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL - CAMPUS STORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL - CAMPUS STORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7986.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7986.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD34E3055</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura  n. 15/PA del 02/03/2022 - Acquisto fotocopiatrice uffici Fagnani</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00459460424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAGOSTEKNE di Gemignani e Vernelli s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00459460424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAGOSTEKNE di Gemignani e Vernelli s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE37DFCDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 19/C del 17/11/2022 - Piccoli lavori di sistemazione del terreno PONFESR Edugreen</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02399120423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTI FABIO SOCIETA' AGRICOLA S.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02399120423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTI FABIO SOCIETA' AGRICOLA S.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB034864B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1621023033 del 28/12/2021 - Spettacolo di Natale </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A.E.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A.E.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB235FAD85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prenotazione visita Grotte di Camerano del 29/04/2022 n. 33 alunni 4^ e 5^ Vallone</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02036180426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPERA ONLUS - SOC. COOP. P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02036180426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPERA ONLUS - SOC. COOP. P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>66.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>66.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB335033B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine 883 del 31/01/2022 - Abbonam. Le Scienze-National Geographic-Internazionale Kids-Psicologia e scuola-La vita scolastica e io-Il sole 24 ore-Speack up</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00389280421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04842560965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCLIP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80203390580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPERA NAZIONALE MONTESSORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00389280421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04842560965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCLIP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80203390580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPERA NAZIONALE MONTESSORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>529.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>529.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB43336DB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 2_22 del 07/01/2022 - Compenso DPO sett/dic. 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNTBRN65B22A883L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTARONE BRUNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNTBRN65B22A883L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTARONE BRUNO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB6368D9D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura  n. 1662/V0 del 31/07/2022 - Servizio hostess spettacolo di fine anno 27/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02036180426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02036180426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>351.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>351.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB735EC2C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. V3-16298 del 19/05/2022 - Materiale didattico alunni H - Fagnani</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>111.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>111.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB35F7037</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 124/001 del 20/05/2022 - Visite guidate a Ferrara - Classi Fagnani</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02038930380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NATURALMENTEARTE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02038930380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NATURALMENTEARTE SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>694.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>694.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF34645A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 112 / PA del 22/12/2021 - Stampa calendari sez. Montessori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02626990424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW T.J. SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02626990424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW T.J. SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF35EC2C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 42-22SE del 08/04/2022 - Materiale alunni H Fagnani</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SENIGALLIA LIBRI s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02572940423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SENIGALLIA LIBRI s.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 2022-VA5-0000282 del 31/07/2022 - Acquisto banche e sedie Primarie Aldo Moro - Vallone</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-08-16</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
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      <oggetto>Fattura n. FT  002000 del 21/12/2022 - </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ghilardi Paolo S.n.c.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2023-01-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3020048680 del 22/12/2020 - Spese servizio di tesoreia anno 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
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      <oggetto>Fattura n. 209/PA del 28/04/2022 - Interventi mese di novembre 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KeyPass S..r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-05-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n. 25 tablet per alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECHINFORM DI M. ORSETTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538070424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHINFORM DI M. ORSETTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9875.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9875.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 000000003408 del 18/12/2019 - Assicurazione alunni e personale a.s. 2019/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>18183.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattrua n. 65/0 del 16/02/2022 - Acquisto materiale per modulo PONFSE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TERREVERDI SOC. COOP. P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01592270423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERREVERDI SOC. COOP. P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>110.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 18/PA del 12/05/2022 - Materiale di cancelleria PONFSE - Aldo Moro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00374190429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA & C. SNC]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 259/FE del 15/02/2021 - Cartucce per fax e toner Pascoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LAGOSTEKNE di Gemignani e Vernelli s.n.c.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01765530330</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIGRA DS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>KRATOS s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00459460424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAGOSTEKNE di Gemignani e Vernelli s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01765530330</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIGRA DS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS s.p.a.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2274.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2274.03</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 107/PA del 04/08/2022 - Acquisto lavapavimenti plesso Fagnani</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605230420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROMARCHE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605230420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROMARCHE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1890.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1/PA del 26/07/2022 - Compenso n. 48 ore yoga alunni - Scuole Infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNGPMJ89T09Z222A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINGH  PRAMJEET</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNGPMJ89T09Z222A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINGH  PRAMJEET</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD937DFEA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 18/C del 17/11/2022 - Forniture e servizi PONFESR Edugreen</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02399120423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTI FABIO SOCIETA' AGRICOLA S.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02399120423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTI FABIO SOCIETA' AGRICOLA S.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13454.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13454.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC3555EA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 5810001196 del 14/02/2022 - Acquisto n. 15 sanificatori d'aria per aule </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIEURO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIEURO S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2458.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2458.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF352F3C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 9 del 15/02/2022 - Manifesti evento del 23/2/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLDGRL85H28I608U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO COPIE DI PALADINI GABRIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLDGRL85H28I608U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO COPIE DI PALADINI GABRIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>67.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>67.21</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE037A5637</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 37/4 del 03/10/2022 - Acquisto materiale PON ricreativo per alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02363850419</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DNA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363850419</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DNA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>875.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>875.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE1372A3BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 4/PA-2022 del 14/07/2022 - N. 30 ore docente esperto esterno PONFSE Modulo "Men sana in corpore sano"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNCGPP90A30I608S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINACORI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNCGPP90A30I608S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINACORI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE3365C1FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. V3-16878 del 24/05/2022 - Materiale progetto "La stanza della fantasia"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02572940423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SENIGALLIA LIBRI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02572940423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SENIGALLIA LIBRI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>261.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>261.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE436833CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 1010 /PA del 31/05/2022 - Acquisto faldoni per archivio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>147.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE436DAFD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000002549/PA del 04/09/2022 - Rilevazione presenze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2022-VA5-0000424 del 26/09/2022 - Acquisto arredi tavoli rettangolari Pascoli e Piazza Saffi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>877.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>877.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE7378E86D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 155-22SE del 10/09/2022 - Acquisto libri per scuola primaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02572940423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SENIGALLIA LIBRI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02572940423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SENIGALLIA LIBRI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>103.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>103.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE836D56B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 283/PB del 02/09/2022 - Servizio di pulizia Teatro La Fenice - Spettacolo di fine anno Fagnani</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01339220426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP.SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01339220426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP.SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE930C5C85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 30/PA del 15/04/2021 - Acquisto bandiere per plesso Fagnani e Pascoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01015650425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDAP UFFICIO di Morettini Gualtiero e C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298260429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[IRRERA FERRAMENTA SNC di A. IRRERA & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRCFNC50B07C830S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIONNI FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SPSMRC61P08I608L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Esposto Marco - La Casa della Divisa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01015650425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDAP UFFICIO di Morettini Gualtiero e C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298260429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[IRRERA FERRAMENTA SNC di A. IRRERA & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRCFNC50B07C830S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIONNI FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SPSMRC61P08I608L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Esposto Marco - La Casa della Divisa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1829.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1829.22</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC363180B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 22F097001194 del 14/12/2022 - Acquisto libri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08536570156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANICHELLI EDITORE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08536570156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANICHELLI EDITORE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>169.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>169.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC37148AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 678 del 22/10/2022 - Acquisto cassettier aula insegnati Fagnani</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRISMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRISMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3060.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3060.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1022094707 del 12/04/2022 - Conto contrattuale mese di febbraio 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>272.19</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8-22SE del 09/02/2022 - Acquisto libri "La scuola della cura"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SENIGALLIA LIBRI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02572940423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SENIGALLIA LIBRI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF137A6C72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 75/PA del 08/09/2022 - Acquisto materiale per alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SPSMRC61P08I608L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Esposto Marco - La Casa della Divisa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SPSMRC61P08I608L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Esposto Marco - La Casa della Divisa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>271.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>271.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF430ED4F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1021079265 del 31/03/2021 - Conto contrattuale mese di gennaio 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>361.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>361.07</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF438C4E15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. RIMS_2022_0005687 del 17/12/2022 - Acquisto materiale PONFSE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKEA Italia Retail</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKEA Italia Retail</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF737D70B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 466/PA del 30/09/2022 - acquisto materiale per pulizie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01312990425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.MAS  s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01910200433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEM CLEANING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01312990425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.MAS  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01910200433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEM CLEANING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3498.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3498.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF737E8148</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura  n. 2022/576 del 28/10/2022 - Acquisto targhe pubblicitarie - PONFESR Edugreen</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COLAZZO s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04489250755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLAZZO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-26</dataUltimazione>
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      <cig>ZFA35B6C04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83007430420</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO   FAGNANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 292 del 06/04/2022 - acquisto n. 20 notebook - PON Digital Board</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01538070424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHINFORM DI M. ORSETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538070424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHINFORM DI M. ORSETTI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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</data>
</legge190:pubblicazione>
