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    <titolo>Contratti pubblici Legge 190 del 6 novembre 2012</titolo>
    <abstract>AVCP 2022</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2023-01-26</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-26</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.181/FP del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022  PON DIGITAL BOARD  CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-237</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000003077/PA del 07/09/2022 - registro elettronico - area alunni</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.4121 del 06/12/2022 N. 2 LAVAGNE IN SUGHERO 100X80 SCUOLA SECONDARIA</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.78-2022 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022 acquisto TpLink EE San Silvestro</oggetto>
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          <codiceFiscale>02442300204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.847/96/2022 del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022 riparazione Kyocera 3501i in uso primaria Buscoldo</oggetto>
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          <ragioneSociale>SYSTEMCOPY S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000004241/PA del 17/11/2022 nuvola sito web</oggetto>
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          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.135 del 18/03/2022 Fornitura del 18/03/2022 per corso formazione privacy GDPR  679/16</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04224740169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000003076/PA del 07/09/2022 _ rilevazione presenze</oggetto>
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          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Giochi matematici alunni Istituto Comprensivo Curtatone frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Buscoldo a.s. 2022 - 2023 acconto  (alunni 84)</oggetto>
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          <ragioneSociale>Università Bocconi Milano</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03628350153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Università Bocconi Milano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>168.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z15368252E</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.22310 del 12/07/2022 ordine 23/2022 per scarico e montaggio arredi segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10519990013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1850.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine n. 25/2022 per acquisto arredi per aule didattiche</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00753550193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1306.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1306.19</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z18379CBFD</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2118/96/2022 del 25/10/2022 Riparazione fotocopiatore Kyocera km 2050 in uso infanzia Buscoldo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01358690202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMCOPY S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01358690202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMCOPY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.44/001 del 03/06/2022 Fornitura del 03/06/2022 PROGETTO LA STORIA SIAMO NOI PRIMARIA LEVATA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIACOMO CECCHIN</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02585450204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMO CECCHIN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1939/96/2022 del 15/09/2022 per fornitura toner per fotocopiatori in uso nei plessi scolastici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SYSTEMCOPY S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SYSTEMCOPY S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>184.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>184.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.847/E del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022 per il servizio di sanificazione  da contagio covid 19 negli ambienti scolastici dell'Istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02026470209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANTOVA SERVICE IGIENE AMBIENTALE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02026470209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANTOVA SERVICE IGIENE AMBIENTALE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7180.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.800190 del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022 per saldo fornitura materiale didattico diritto allo studio 2020-2021 infanzie</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3211.95</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2290020 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 per fornitura toner e cartucce ai plessi scolastici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02000820239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1195.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1195.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FS/378 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 per fornitura ghiaccio sintetico e cuscini gel caldo - freddo</oggetto>
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          <ragioneSociale>GIFRAN SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFRAN SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>428.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>428.20</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.801773 del 18/11/2022  ditta EFFEGI  armadi infanzia Eremo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2210.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA4 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022PER CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA VALUTAZIONE H. 20 RIVOLTO AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.C.E. MOVIMENTO COOPERAZIONE EDUCATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07359401002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C.E. MOVIMENTO COOPERAZIONE EDUCATIVA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2791.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.22383 del 16/09/2022 arredi segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10519990013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10519990013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1506.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1506.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C34C33FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.127/96/2022 del 27/01/2022 Fornitura del 27/01/2022 per sostituzione fax  (completo di toner )in uso primaria Montanara</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01358690202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMCOPY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01358690202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMCOPY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>257.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>257.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F34F8ACB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1547 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022  materiale segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01510140203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROSCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01510140203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROSCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>279.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>279.63</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3335A619E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO INFANZIA DI LEVATA E BUSCOLDO "CORPO IN GIOCO"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02650490200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASA DI NONNA CAROLINA DI CIZZOLI ELENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1285.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1285.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z343392E34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.40317 del 28/01/2022 Fornitura del 28/01/2022 per fornitura attrezzature "Spazi e strumenti digitali per le stem"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13066.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13066.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3738E9E54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.543/FE del 07/12/2022 DITTA PIZZOCRI NICOLO' _ MASCHERINE FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ditta individuale di Pizzocri Nicolo'</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10318600961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta individuale di Pizzocri Nicolo'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>149.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A359047F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.627/96/2022 del 15/03/2022 Fornitura del 15/03/2022 riparazione fotocopiatore Kyocera FS -6525   MFP</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01358690202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMCOPY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01358690202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMCOPY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00000009/09/2022 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022 per organizzazione viaggi istruzione scuola secondaria  di Buscoldo 2021_2022   (rimborso biglietti ingresso , guide, pullman ) e spese per la gestione delle pratiche</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TEMPO LIBERO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00626160204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMPO LIBERO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7851.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7851.19</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000000401/PA del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 software Amministrazione digitale in uso ufficio segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine n. 20/2022 per acquisto materiale didattico per le scuole dell' INFANZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1771.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1771.32</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.595 del 01/04/2022 Fornitura del 01/04/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA (prolunga elettrica-tripla elettrica - carrelli con gomma mt. 25 e raccordi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>MARKET FERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02242760201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARKET FERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>89.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-17658 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022 giochi AA San Silvestro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>432.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>432.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.81/03 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022  dischi  lavapavimenti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01697510202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNECO SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01697510202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNECO SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>114.14</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.677 /PA del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 PON DIGITAL BOARD _ CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-237</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>576.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>576.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4T0000307 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 per fornitura frigorifero infanzia Buscoldo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP Alleanza 3.0</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP Alleanza 3.0</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.49</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A362F33E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2290150 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 per fornitura carta ai plessi scolastici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02000820239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02000820239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1471.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1471.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4B37E0D4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.801466 del 28/09/2022 ditta EFFEGI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>158.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4130 del 06/12/2022 FORNITURA TESTI SPECIFICI PER ALUNNI DISABILI EE BUSCOLDO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01510140203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROSCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01510140203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROSCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>64.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D345A581</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.800191 del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022 saldo fornitura diritto allo studio 2020-2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3373.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3373.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5035A22D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO INFANZIA DI EREMO "SUONIAMO INSIEME IL LINGUAGGIO DELLA MUSICA"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02601280353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE IL GIARDINO DEI LINGUAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02601280353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE IL GIARDINO DEI LINGUAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z50378CB7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000134/2022 del 14/09/2022 fornitura toner per fotocopiatori</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00362380511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elear srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00362380511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elear srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z503822AB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.142 del 20/10/2022 Fornitura tastiere progetto musica secondaria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02374400204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSIC VILLAGE DI PASQUINI GIANCARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02374400204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSIC VILLAGE DI PASQUINI GIANCARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>725.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>725.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z513556354</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/244 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 acquisto Kit analisi acque</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>178.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>178.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z51362DE94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.26 del 28/07/2022 visita in agriturismo primaria San Silvestro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01830970206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' AGRICOLA BIO WELT S.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01830970206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' AGRICOLA BIO WELT S.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>324.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>324.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5538AB96F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NUMERO ORDINE MO15655436CUU   UFHQ33CIG Z5538AB96FScissione dei pagamenti - Art.17ter del DPR 633/72</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aruba S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aruba S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>44.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>44.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z58355E5A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.647/96/2022 del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022 riparazione fotocopiatore Taskalfa 4501i in uso presso EE San Silvestro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01358690202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMCOPY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01358690202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMCOPY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z59384FEC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7 del 07/12/2022 PROGETTO "VERME A CHI" ESPERTO PIZZI PIERPAOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02269000200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERPAOLO PIZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02269000200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERPAOLO PIZZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>102.39</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5B38BAC3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0/3042 del 24/11/2022 Fornitura materiale didattico primaria San Silvestro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>261.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>261.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6334A6650</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.23 del 10/01/2022 Fornitura del 10/01/2022 fornitura carrelli portatutto, zerbini, lucchetti e pile stilo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02242760201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARKET FERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02242760201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARKET FERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>504.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>504.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6337E2E40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1802 del 30/09/2022 materiale vario ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02242760201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARKET FERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02242760201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARKET FERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>316.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>316.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6535CDEAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO INFANZIA DI SAN SILVESTRO "COLORA L'EMOZIONE"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01914440209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cortellazzi Rossano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01914440209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cortellazzi Rossano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6735CC0D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.14/PA/R del 04/04/2022 Fornitura mascherine FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FARMACIE TERESIANE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02528550201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE TERESIANE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1023.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1023.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6C35245A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0016/22 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022 acquisto libri biblioteca scuola secondaria Buscoldo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01404620203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANELLI LIBRI DI MARCO E PAOLA ROMANELLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01404620203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANELLI LIBRI DI MARCO E PAOLA ROMANELLI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>622.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>622.79</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.706 FP del 09/09/2022 fornitura contenitori  di n. 2 porta palloni  per primaria Levata</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>556.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>556.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.801203 del 30/08/2022 Fornitura cancelleria infanzie</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2769.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2769.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2022SP002226 del 30/11/2022 FORNITURA TONER NOVEMBRE_2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>583.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>583.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z783682564</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine n. 21/2022 per acquisto scrivanie e armadi per la segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10519990013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10519990013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8159.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8159.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7935FDFD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.169/0 del 22/06/2022 Fornitura del 22/06/2022 per servizio noleggio pullman con autista a.s. 2021_202</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02004750200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APAM ESERCIZIO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02004750200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APAM ESERCIZIO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2963.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2963.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A36C2F58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.18/PA del 14/06/2022 Fornitura del 14/06/2022 per corso formazione per lavoratori addetti all'antincendio ed evacuazione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01739430203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURA S.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01739430203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURA S.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1454.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1454.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7B3823F1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.67/E del 14/10/2022 progetto lettura secondaria Buscoldo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09413890964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELLEDOCA EDITORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09413890964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELLEDOCA EDITORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>418.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>418.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7E3314AC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO SOSTEGNO EDUCATIVO SPECIFICO PER ALUNNI H - SCUOLA SECONDARIA DI BUSCOLDO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01697440202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Servizi Assistenz. C.S.A. Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01697440202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Servizi Assistenz. C.S.A. Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5569.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5316.68</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z813521B42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/04 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022 per riparazione macchina lavapavimenti in uso presso secondaria Buscoldo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01697510202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNECO SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01697510202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNECO SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>269.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>269.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8135EF2C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2 del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022 PROGETTO PRIMARIA BUSCOLDO - INCONTRO CON L'AUTOR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10164900960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERICA BIANCA BUGLIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10164900960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERICA BIANCA BUGLIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>832.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>832.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z823561F0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.10135 del 14/03/2022 Fornitura del 14/03/2022  fornitura laboratorio mobile (25 notebook + carrello di ricarica da 36 posti) per la scuola primaria di Montanara</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06742260158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Logos Tre Magenta S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06742260158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Logos Tre Magenta S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13824.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13824.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8335BF39A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/PA 2022 del 10/09/2022 progetto di musica infanzia Grazie</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93068780209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. ACCADEMIA MUSICALMENTE 4 ACCORDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93068780209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. ACCADEMIA MUSICALMENTE 4 ACCORDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D35DB950</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.84/001 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 per corsi formazione primo soccorso al personale docente e ata aprile 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01942410208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO MEDICO SPECIALISTICO ROSSI VALERIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01942410208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO MEDICO SPECIALISTICO ROSSI VALERIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8E377D27F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1907/96/2022 del 31/08/2022 Fornitura Fotocopiatore kyocera 3554 CI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01358690202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMCOPY S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01358690202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMCOPY S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2990.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.19/96/2022 del 18/01/2022 Fornitura del 18/01/2022 riparazione Kyocera 550I in uso primaria Levata</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01358690202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMCOPY S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01358690202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMCOPY S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.11/PA del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 consulenza sicurezza sul lavoro /incarico RSSP 1° trimestre 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01739430203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURA S.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01739430203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURA S.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1922.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1922.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1022057072 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022  CONTO CONTRATTUALE 30072939 - 003 SPESE POSTALI GENNAIO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>303.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>303.81</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.A/4 del 03/06/2022 Fornitura del 03/06/2022 USCITE DIDATTICHE AA EREMO - BUSCOLD</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02355380201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORTE CASCINE DI SCARAVELLI CHIARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02355380201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORTE CASCINE DI SCARAVELLI CHIARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.299/2022-3 del 29/01/2022 Fornitura del 29/01/2022 rinnovo abbonamento software in uso segreteria scolastica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIASOFT SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIASOFT SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2290151 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022per fornitura toner plessi scolastici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02000820239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02000820239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.22 del 28/05/2022 Fornitura del 28/05/2022 USCITE DIDATTICHE EE MONTANARA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IMP. AGR. DR. LUCA MAROCCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02088520206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMP. AGR. DR. LUCA MAROCCHI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>413.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>413.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.104/03 del 16/09/2022 fornitura materiale igienico sanitario ai plessi (candeggina e asciugamani di cellulosa)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01697510202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNECO SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01697510202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNECO SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2017.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2017.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.185-2022 del 24/10/2022 Fornitura link armadio  19" 7U a parete porta in vetro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02442300204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02442300204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>147.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1796 /PA del 31/08/2022 fornitura diari e libretti scuola famiglia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2752.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2752.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000022/A del 27/10/2022 Fornitura libri scuola primaria Buscoldo _ progetto incontro con 'autore</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05073091000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAPIS EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05073091000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAPIS EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>954.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>954.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA0360262B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.12/E del 21/06/2022 Fornitura del 21/06/2022 - progetto di Inglese - infanzia di San Silvestro ed Eremo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>JESSICA LYNETT STEWART</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02515320204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JESSICA LYNETT STEWART</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1588.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1588.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA13860D28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.22528 del 07/12/2022 armadio per strumenti musicali, tablet, ingresso segreteria, porta notebook Montanara</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10519990013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2114.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2114.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20/04 del 16/09/2022 riparazione lavasciuga  COMAC SIMPLA 50BT  in uso palestra Buscoldo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01697510202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNECO SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01697510202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNECO SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>139.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>139.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/PA del 17/07/2022 uscite in fattoria infanzia Levata e Grazie</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01744520204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAZIELLA SALARI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01744520204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAZIELLA SALARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1230.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.22FVDPA-00282 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 per fornitura di guanti in nitrile per il personale collaboratore scolastico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00728110529</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFARC S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00728110529</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFARC S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1950.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine n. 26/2022 per acquisto materia igienico sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01697510202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNECO SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01697510202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNECO SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>465.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>465.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA8379E9FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.16/04 del 05/09/2022 per riparazione lavasciuga marca Fimap in uso primaria Montanar</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01697510202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNECO SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01697510202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNECO SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>281.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>281.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB34C5735</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1I-177 del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022 per arredi esterni infanzie</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MG SAS DI MANIGHETTI KATIA-ALBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG SAS DI MANIGHETTI KATIA-ALBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1317.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1317.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC352CE82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.25/03 del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022 fornitura quota parte di materiale igienico sanitario ordine 6/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01697510202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNECO SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01697510202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNECO SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5306.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5306.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine n. 22/2022 per arredo front-office per la sede della segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10519990013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10519990013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2484.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2484.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF35259A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0709 del 04/03/2022 Fornitura del 04/03/2022  per fornitura materiale cancelleria  segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01510140203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROSCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01510140203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROSCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.09</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAF362DE6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1B/2022 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022 uscita 3A primaria San Silvestro  14 quote</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01929010203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA LA ROVERE di Lazzarini Maria Rosa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01929010203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA LA ROVERE di Lazzarini Maria Rosa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>342.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>342.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB534845B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.16/03 del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022 per fornitura 5  macchine lavapavimenti e un generatore di vapore per i plessi scolastici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01697510202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNECO SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01697510202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNECO SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB7364251D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.75-2022 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022 per fornitura laboratorio mobile primaria Buscoldo (16 notebook +  carrello di ricarica)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02442300204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02442300204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8430.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB83569D63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.800639 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022 forniture arredi infanzia Buscoldo - armadio  plessino per Stem</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1632.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1632.78</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBC38B7408</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.232-2022 del 16/12/2022 rinnovo servizi FORTINET</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02442300204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02442300204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3365/PA del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022 software ARGO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO PRIMARIA DI MONTANARA "PICCOLI MADONNARI"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02400300204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SFORZINI VALENTINA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02400300204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SFORZINI VALENTINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC23583DD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.74-2022 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022 PON DIGITAL BOARD _ CODICE PROGETTO-13.1.2A-FESRPON-LO-2021-237</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02442300204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02442300204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3854.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3854.36</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.43/001 del 03/06/2022 Fornitura del 03/06/2022 PROGETTO LA STORIA SIAMO NOI PRIMARIA SAN SILVESTRO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02585450204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMO CECCHIN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02585450204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMO CECCHIN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC438254C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2122/96/2022 del 25/10/2022 riparazione fotocopiatori kyocera 5500i in uso ee Levata + kM 2050 in uso EE San Silvestro + kyocera FS 6525MFP</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01358690202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMCOPY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01358690202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMCOPY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC7355EE01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 58_22 del 02/06/2022 Fornitura del 02/06/2022  formazione RLS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02885451217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEOPATRA sas di Cleopatra Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02885451217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEOPATRA sas di Cleopatra Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC9351200E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FS/201 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 per fornitura mascherine FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFRAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFRAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC345A761</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.417 FP del 21/04/2022  materiale sportivo primaria Buscoldo (vortex e gabbia per palloni)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>364.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>364.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD353EFD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2290070 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 per fornitura toner e cartucce ai plessi scolastici febbraio 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02000820239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02000820239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>710.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>710.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE36C48ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine n. 24/2022 per acquisto arredi per allestimento spazi alla Primaria di San Silvestro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1490.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE388C0C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2277/96/2022 del 22/11/2022 riparazione fotocopiatore infanzia San Silvestro KYOCERA KM 203</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01358690202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMCOPY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01358690202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMCOPY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD335054DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.168/001 del 31/07/2022 contratto annuale medico competente 1° semestre febbraio - luglio 2022 (scadenza contratto 31/01/2023)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01942410208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO MEDICO SPECIALISTICO ROSSI VALERIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01942410208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO MEDICO SPECIALISTICO ROSSI VALERIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD438F7149</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2455 del 07/12/2022 Fornitura del 07/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02242760201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARKET FERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02242760201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARKET FERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>102.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>102.41</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/PA del 07/02/2022 Fornitura del 07/02/2022 per erogazione corsi formazione sicurezza ai dipendenti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01739430203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURA S.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01739430203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURA S.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>702.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>702.29</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.801198 del 26/08/2022 Fornitura cancelleria segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1766.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1034FP del23/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1853.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-28</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000033-2022-FATTPA del 05/03/2022 Fornitura del 05/03/2022 per fornitura arredi primaria San Silvestro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00753550193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00753550193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1620.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1620.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE5355CCE9</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.9PA del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022 per corsi madrelingua INGLESE - FRANCESE scuola secondaria Buscoldo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI FORMAT DI BORGO ANNALISA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02575660200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI FORMAT DI BORGO ANNALISA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3442.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3442.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.621/14/2022 del 02/07/2022 Fornitura del 02/07/2022DETERMINA 5311_2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01697440202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Servizi Assistenz. C.S.A. Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01697440202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Servizi Assistenz. C.S.A. Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1624.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2501/96/2022 del 27/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SYSTEMCOPY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01358690202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMCOPY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.130/03 del 19/10/2022 materiale igienico sanitario ottobre 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNECO SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01697510202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNECO SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4874.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4874.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.133/96/2022 del 28/01/2022 Fornitura del 28/01/2022 riparazione fotocopiatore in uso infanzia San Silvestro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01358690202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMCOPY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01358690202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMCOPY S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF23576E2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.42/03 del 28/03/2022 Fornitura del 28/03/2022 fornitura generatori di vapore  SECONDARIA - EREMO - AA SAN SILVESTRO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01697510202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNECO SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01697510202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNECO SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF23700CA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.801191 del 26/08/2022 Fornitura arredi  EE San Silvestro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF7383E6C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2022SP001917 del 31/10/2022 Fornitura di toner e cartucce ottobre 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>367.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>367.47</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF738E9F18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura 2022SP002402 del 23/12/2022 ACQUISTO CANCELLERIA E CARTA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2053.90</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-12-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF835480C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine n. 7/2022 per acquisto arredi per spazi didattici per la scuola dell'Infanzia di EREMO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1260.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z312E05E49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2190002 del 31/01/2021 saldo fattura per noleggio fotocopiatore segreteria semestre settembre/febbraio a.s. 2020_2021   (vedi fattura 2090321_2020 rifiutata e relativa nota di credito  2190001_2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02000820239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02000820239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1773.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>669.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z393060091</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1021079273 del 31/03/2021 CONTO CONTRATTUALE30072939-003  MESE DI GENNAIO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>387.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>111.61</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO LOGIN DATABASE MySQL SqI809531   1 Gb</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aruba S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aruba S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>8.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z51345824E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto di prestazione professionale per la realizzazione del progetto SPAZIO CONFRONTO per consulenza e assistenza psicologica rivolta agli alunni famiglie e al personale scolastico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02415800206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGISTRELLI MONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02415800206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGISTRELLI MONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA FS/716_2021 fornitura mascherine FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFRAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFRAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC13067795</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico per servizio di medicina sul Lavoro - Medico competente dott. Valerio Rossi ( vedi contratto prot. n. 583 del 29/01/2021)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01942410208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO MEDICO SPECIALISTICO ROSSI VALERIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01942410208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO MEDICO SPECIALISTICO ROSSI VALERIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6C2DAB26D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000000002739 del 02/12/2020 saldo assicurazione personale e docenti a.s. 2020-2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32424.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10480.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE02C5214C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034760202</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CURTATONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.607/96/2020 del 31/03/2020 per contratto noleggio fotocopiatore segreteria dal 12.03.2020 al 11.03.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01358690202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMCOPY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01358690202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMCOPY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2925.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>975.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
