| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| Z022F94D37 |
FORNITURA DI CAVI HDMI PER LIM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01813500541 PUCCI UFFICIO SRL |
20.00 |
20.00 |
- 01813500541 PUCCI UFFICIO SRL
|
2020-12-03 |
2021-01-20 |
| Z0832E07F7 |
ACQUISTO MASCHERINE FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01706220546 Diva International Srl |
444.00 |
444.00 |
- 01706220546 Diva International Srl
|
2021-08-31 |
2021-09-23 |
| Z08330F8F7 |
ACQUISTO DI N. 8 REGISTRI DEI CONSIGLI DI CLASSE TRIENNALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI PARMA |
80.00 |
80.00 |
- 00150470342 SPAGGIARI PARMA
|
2021-09-16 |
2021-09-24 |
| Z0B32E64F0 |
FORNITURA SEGNALETICA ADESIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02007480540 VAGNETTI SNC DI SOTGIA FRANCESCO E SANTI |
250.00 |
250.00 |
- 02007480540 VAGNETTI SNC DI SOTGIA FRANCESCO E SANTI
|
2021-09-02 |
2021-09-24 |
| Z0E3124EFD |
ACQUISTO DI N. 1 LAVATRICE E N. 1 FRIGORIFERO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03351210541 SFERA.COM OUTLET STORE S.R.L. SEMPLIFICATA |
393.44 |
393.44 |
- 03351210541 SFERA.COM OUTLET STORE S.R.L. SEMPLIFICATA
|
2021-03-25 |
2021-03-31 |
| Z0E32D5432 |
FORNITURA DI CUSCINI PER PANCA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05602640962 BRICOCENTER ITALIA Srl |
106.45 |
106.45 |
- 05602640962 BRICOCENTER ITALIA Srl
|
2021-08-25 |
2021-09-13 |
| Z0E340D4BE |
RINNOVO ABBONAMENTO BERGANTINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI PARMA |
117.00 |
117.00 |
- 00150470342 SPAGGIARI PARMA
|
2021-11-23 |
2021-12-03 |
| Z12304E386 |
FORNITURA VERBALE REVISORI DEI CONTI E TARGHETTE PER INVENTARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI PARMA |
248.99 |
248.99 |
- 00150470342 SPAGGIARI PARMA
|
2021-01-21 |
2021-02-23 |
| Z1330E5A88 |
ABBONAMENTO ANNUALE ALLE RIVISTE: NATIONAL GEOGRAPHIC, STORIA, LIMES E LE SCIENZE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04842560965 INFOCLIP SRL |
260.00 |
260.00 |
|
2021-03-05 |
2021-03-08 |
| Z1731ADDD2 |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01813500541 PUCCI UFFICIO SRL |
87.00 |
87.00 |
- 01813500541 PUCCI UFFICIO SRL
|
2021-05-12 |
2021-05-19 |
| Z1832D4734 |
PROGETTO TEATRALE SECONDARIA DI I GRADO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03282550544 HELP SAS di OLIVER F.PAGE e C. |
2000.00 |
2000.00 |
- 03282550544 HELP SAS di OLIVER F.PAGE e C.
|
2021-08-25 |
2021-10-20 |
| Z19302C831 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI INSONORIZZANTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03085600546 IL CAPRICORNO S.R.L. |
2478.60 |
2478.60 |
- 03085600546 IL CAPRICORNO S.R.L.
|
2021-01-14 |
2021-01-19 |
| Z1A30E5493 |
ABBONAMENTO PERIODICI SAN PAOLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01660660042 EDITORIALE SAN PAOLO |
49.90 |
49.90 |
- 01660660042 EDITORIALE SAN PAOLO
|
2021-03-05 |
2021-03-31 |
| Z1D33930D4 |
PROGETTO STEAM KHAN ACADEMY |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03710401203 G-LAB S.R.L. |
3186.07 |
3186.07 |
|
2021-10-22 |
2021-12-13 |
| Z1F316852F |
FORNITURA CONNETTIVITĄ WIRELESS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02783040542 TECNOTEL SERVIZI TECNOLOGICI SRL |
396.00 |
396.00 |
- 02783040542 TECNOTEL SERVIZI TECNOLOGICI SRL
|
2021-04-20 |
2021-05-13 |
| Z213428A40 |
VOLANTINI PER OPEN DAY A.S. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01436440547 TIPOGRAFIA ELLERA DI CORGNA ISILIANO E MASSIMO S.N |
150.00 |
150.00 |
- 01436440547 TIPOGRAFIA ELLERA DI CORGNA ISILIANO E MASSIMO S.N
|
2021-11-30 |
2021-12-06 |
| Z2332108AB |
RINNOVO DOMINIO E ASSISTENZA SITO WEB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03024050548 F13 Comunicazioni srl |
210.00 |
210.00 |
- 03024050548 F13 Comunicazioni srl
|
2021-06-10 |
2021-06-25 |
| Z2531E7073 |
ACQUISTO MEDAGLIE E COPPE PER PREMIAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00196810543 CHIOCCOLONI ELVIO S.N.C. |
164.00 |
164.00 |
- 00196810543 CHIOCCOLONI ELVIO S.N.C.
|
2021-05-27 |
2021-06-22 |
| Z25326FED1 |
FATT. N. 134 DEL 28/12/2021REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03024050548 F13 Comunicazioni srl |
1725.00 |
1725.00 |
- 03024050548 F13 Comunicazioni srl
|
2021-12-20 |
2022-01-19 |
| Z2731E2483 |
FORNITURA MASCHERINE FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01706220546 Diva International Srl |
135.00 |
135.00 |
- 01706220546 Diva International Srl
|
2021-05-26 |
2021-06-14 |
| Z27347FB27 |
FATT. N. 2203936/E DEL 27/01/2022 ASSISTENZA APPLICATIVI AXIOS 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL |
1055.00 |
1055.00 |
- 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
|
2021-12-31 |
2022-01-27 |
| Z2830E5A4F |
ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12086540155 RCS MediaGroup S.p.A. |
288.46 |
288.46 |
- 12086540155 RCS MediaGroup S.p.A.
|
2021-03-05 |
2021-03-25 |
| Z2831652AA |
FORNITURA CAVI ETHERNET |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01813500541 PUCCI UFFICIO SRL |
107.00 |
107.00 |
- 01813500541 PUCCI UFFICIO SRL
|
2021-04-16 |
2021-04-19 |
| Z29332446F |
FORNITURA CARRELLO PER PULIZIE E ALCOOL DENATURATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03764790543 RUGGERI SRL |
155.61 |
155.61 |
|
2021-09-22 |
2021-10-05 |
| Z2D332F118 |
FORNITURA CAVI HDMI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01813500541 PUCCI UFFICIO SRL |
19.50 |
19.50 |
- 01813500541 PUCCI UFFICIO SRL
|
2021-09-24 |
2021-11-10 |
| Z3230FC8C2 |
FORNITURA LIBRI PER ALUNNI H |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00584800544 CALZETTI e MARIUCCI s.r.l. |
108.59 |
108.59 |
- 00584800544 CALZETTI e MARIUCCI s.r.l.
|
2021-03-12 |
2021-03-18 |
| Z3430F1DB7 |
ESAME CERTIFICAZIONE KEY |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00466830544 ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA s.n.c |
9744.00 |
9744.00 |
- 00466830544 ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA s.n.c
|
2021-03-10 |
2021-03-11 |
| Z343385585 |
FORNITURA MASCHERINE FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01706220546 Diva International Srl |
450.00 |
450.00 |
- 01706220546 Diva International Srl
|
2021-10-19 |
2021-10-25 |
| Z363091CE1 |
RINNOVO ABBONAMENTO PER AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PROGRAMMA ORARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07363920013 INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l |
233.00 |
233.00 |
- 07363920013 INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l
|
2021-02-09 |
2021-02-19 |
| Z38306ED92 |
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03551490547 Perugia Ambiente S.A.S. di Michele Mariotti |
80.00 |
80.00 |
- 03551490547 Perugia Ambiente S.A.S. di Michele Mariotti
|
2021-04-01 |
2021-06-03 |
| Z3A32DAF79 |
FORNITURA DIVISE SCOLASTICHE A.S. 2021/22 - FATT. N. A16 DEL 31/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06606220827 ONE T-SHIRT S.R.L. |
15704.63 |
927.16 |
- 06606220827 ONE T-SHIRT S.R.L.
|
2021-12-31 |
2022-01-22 |
| Z3D3119986 |
ACQUISTO NOTEBOOK |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PCTMTT81D25A475F Mattia Pecetti |
6100.00 |
6100.00 |
- PCTMTT81D25A475F Mattia Pecetti
|
2021-03-23 |
2021-04-07 |
| Z4230F867A |
ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA INFANZIA XX GIUGNO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03731040543 TONZANI S.A.S. DI PUCCI EMANUELE, RONDOLINI DONATE |
32.78 |
32.78 |
- 03731040543 TONZANI S.A.S. DI PUCCI EMANUELE, RONDOLINI DONATE
|
2021-03-11 |
2021-03-15 |
| Z4A331F807 |
MANIFESTO FUNEBRE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03132550546 NAOF LEGGERINI SRL |
90.00 |
90.00 |
- 03132550546 NAOF LEGGERINI SRL
|
2021-09-21 |
2021-11-20 |
| Z4B342452C |
FATT. N. FATT-8-A DEL 26/10/2022 INCARICO TRIENNALE RSPP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03585960549 SAECO Servizi Tecnici Integrati S.R.L. |
5163.93 |
2100.00 |
- 03585960549 SAECO Servizi Tecnici Integrati S.R.L.
|
2021-11-29 |
|
| Z4E334A965 |
RINNOVO FIRMA DIGITALE NUVOLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 MADISOFT srl |
100.00 |
100.00 |
|
2021-10-04 |
2021-10-12 |
| Z513151251 |
FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 4 TENDE COMPLETE DI TESSUTO OSCURANTE IGNIFUGO E BINARIO A COMANDO MANUALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03025920541 TENDAPIU' di BIANCUCCI CARLO |
600.00 |
600.00 |
- 03025920541 TENDAPIU' di BIANCUCCI CARLO
|
2021-04-12 |
2021-05-13 |
| Z5230CB152 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00048910525 FRATELLI PASQUI SRL |
330.00 |
330.00 |
- 00048910525 FRATELLI PASQUI SRL
|
2021-02-25 |
2021-03-09 |
| Z52330C45B |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA A.S. 2021/22 FATT. N. V3 -37/38/39/40
/42 DEL 31/01/2022 V3-197/198/199/200/201/202/203/204 DEL 31/03/2022
FRATT. N. VS-41 DEL 31/01/2022- FATT. V3-259 DEL 29/04/22E V3- 388 DEL
31/08/2022 E FATT. N. 367 29/07/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03050390545 SACI S.r.l |
8000.00 |
5440.34 |
|
2021-09-15 |
2022-08-30 |
| Z533207BAC |
FORNITURA DI UN CORSO PER IL RECUPERO E IL CONSOLIDAMENTO DI MATEMATICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03710401203 G-LAB S.R.L. |
2000.00 |
2000.00 |
|
2021-06-08 |
2021-06-23 |
| Z59318C6A0 |
FORNITURA KIT ACCESS POINT PER IMPIANTO WIFI STANDARD 802,11 A/B/G/N/AC INCLUSA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03666780543 Tecnotel IT srl |
3742.18 |
3742.18 |
- 03666780543 Tecnotel IT srl
|
2021-04-29 |
2021-06-15 |
| Z5B33C3480 |
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01525700546 COMITALIA srl |
326.95 |
326.95 |
- 01525700546 COMITALIA srl
|
2021-11-05 |
2021-11-30 |
| Z5C307BB5E |
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01525700546 COMITALIA srl |
3091.60 |
3091.60 |
- 01525700546 COMITALIA srl
|
2021-02-03 |
2021-03-31 |
| Z5C32BE4F4 |
RIPARAZIONE AUSILI DIDATTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80209970583 CENTRO DI PROMOZIONE TIFLOTECNICA - SEZIONE PROVIN |
559.00 |
559.00 |
- 80209970583 CENTRO DI PROMOZIONE TIFLOTECNICA - SEZIONE PROVIN
|
2021-08-10 |
2021-09-29 |
| Z5D33E1869 |
FATTURA 2021-VA5-0000775 DEL 31/12/2021FORNITURA N. 6 BANCHI E N. 6 SEDIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02029130693 VASTARREDO s.r.l. |
432.30 |
432.20 |
- 02029130693 VASTARREDO s.r.l.
|
2021-12-31 |
2022-01-19 |
| Z6033F773F |
FORNITURA DI MATERIALE PER PREMIAZIONI EVENTO SPORTIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00196810543 CHIOCCOLONI ELVIO S.N.C. |
69.30 |
69.30 |
- 00196810543 CHIOCCOLONI ELVIO S.N.C.
|
2021-11-18 |
2021-12-04 |
| Z613090431 |
FORNITURA DIVISE SCOLASTICHE AS 2020/21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05475500822 PUBLICARRELLO.COM Srl |
3241.20 |
3241.20 |
- 05475500822 PUBLICARRELLO.COM Srl
|
2021-02-09 |
2021-02-19 |
| Z6133C1E96 |
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA LIBER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04731390482 IDEST S.R.L. |
48.00 |
48.00 |
|
2021-11-04 |
2021-11-08 |
| Z6230E5F28 |
ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA LIBER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04731390482 IDEST S.R.L. |
98.00 |
98.00 |
|
2021-03-05 |
2021-03-08 |
| Z6330E569A |
ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA MEDIOEVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14116481004 TIMELINE PUBLISHING S.R.L. |
64.70 |
64.70 |
- 14116481004 TIMELINE PUBLISHING S.R.L.
|
2021-03-05 |
2021-04-14 |
| Z652409A52 |
fattura n. 388 \PA del 18/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01813500541 PUCCI UFFICIO SRL |
280.00 |
280.00 |
- 01813500541 PUCCI UFFICIO SRL
|
2018-06-25 |
|
| z6632d9518 |
ACQUISTO REINTEGRO KIT DI PRONTO SOCCORSO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01310370554 FARMA SERVICES SRL |
289.85 |
289.85 |
- 01310370554 FARMA SERVICES SRL
|
2021-08-27 |
2021-09-01 |
| Z6722367C4 |
fattura n. FATTPA_2_INT 4_18 del 15/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
KRMMHD61T08Z352E KRAIEM MAHDI |
836.06 |
836.06 |
- KRMMHD61T08Z352E KRAIEM MAHDI
|
2018-06-19 |
|
| Z67232DDEB |
fattura n. FATTPA 6_18 del 18/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01953640842 PARAIBA TRAVEL sas |
425.45 |
425.45 |
- 01953640842 PARAIBA TRAVEL sas
|
2018-04-24 |
|
| Z68331DDCC |
RINNOVO ANNUALE GO TO MEETING PROFESSIONAL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02409740244 MEDIA DIRECT SRL |
129.00 |
129.00 |
- 02409740244 MEDIA DIRECT SRL
|
2021-09-21 |
2021-10-28 |
| Z6833C265B |
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTE INTERNATIONAL KIDS FOCUS E FOCUS JUNIOR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08696660151 DIRECT CHANNEL SPA |
73.80 |
73.80 |
- 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA
|
2021-11-04 |
2021-11-24 |
| Z6A2249A7B |
MORICONI MARINA- PROGETTO LETTURA DELLA CITTA' |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MRCMRN69B67D653U MORICONI MARINA |
398.16 |
398.16 |
- MRCMRN69B67D653U MORICONI MARINA
|
2018-06-05 |
|
| Z6A261AEFF |
fattura n. 10 del 13/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MCHMRC73T11C153E MARCO MICHELETTI PROGRAMMAZIONE TEATRALE |
630.00 |
630.00 |
- MCHMRC73T11C153E MARCO MICHELETTI PROGRAMMAZIONE TEATRALE
|
2018-12-14 |
|
| Z6A325FBF1 |
SERVIZI ASSICURATIVI ALUNNI E PERSONALE TRIENNALE AS 2021/22, 22/23, 23/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04124720964 Chubb European Group SE |
24500.00 |
6462.00 |
- 04124720964 Chubb European Group SE
|
2021-01-01 |
|
| Z6B22EF8E1 |
fattura n. 11 PA del 27/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12502131001 NUOVO SISTINA SRL |
1295.46 |
1295.46 |
- 12502131001 NUOVO SISTINA SRL
|
2018-04-03 |
|
| Z6C33C3333 |
RIPARAZIONE TENDE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03025920541 TENDAPIU' di BIANCUCCI CARLO |
90.00 |
90.00 |
- 03025920541 TENDAPIU' di BIANCUCCI CARLO
|
2021-11-05 |
2021-11-10 |
| Z6D33548BE |
FATT. N. 5533 DEL 02/02/2022 - FATT. N. 5644 DEL 07/04/2022 - FATT.
N. 5749 DEL 15/06/2022FATT, N, 59*09 DEL 29/06/2022 E FATT. N. 6028 DEL
01/12/2022 CONTRATTO TRIENNALE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02144640543 MULTICOPIA EFFEBI |
9000.00 |
2850.10 |
- 02144640543 MULTICOPIA EFFEBI
|
2021-10-08 |
|
| Z713172297 |
PROGETTO SCHOOL FOR GLOBAL GOALS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97080730159 AIESEC ITALIA |
244.00 |
244.00 |
- 97080730159 AIESEC ITALIA
|
2021-04-21 |
2021-05-18 |
| Z7430F96E5 |
ACQUISTO ARREDI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11574560154 IKEA ITALIA RETAIL SRL |
670.74 |
670.74 |
- 11574560154 IKEA ITALIA RETAIL SRL
|
2021-03-11 |
2021-04-07 |
| Z753106FD9 |
FORNITURA GRATA IN FERRO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01234440541 Officina Barbetti Snc |
550.00 |
550.00 |
- 01234440541 Officina Barbetti Snc
|
2021-03-16 |
2021-04-28 |
| Z7A30E55F0 |
ABBONAMENTO ANNUALE ART E DOSSIER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80009810484 GIUNTI EDITORE SPA |
48.00 |
48.00 |
- 80009810484 GIUNTI EDITORE SPA
|
2021-03-05 |
2021-03-19 |
| Z7B3354F75 |
FORNITURA N. 2 SMARTBOARD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01813500541 PUCCI UFFICIO SRL |
2780.00 |
2780.00 |
- 01813500541 PUCCI UFFICIO SRL
|
2021-10-06 |
2021-12-10 |
| Z7C319961D |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00728110529 CENTROFARC S.p.A. |
545.56 |
545.56 |
- 00728110529 CENTROFARC S.p.A.
|
2021-05-07 |
2021-06-08 |
| Z7D321086A |
FORNITURA PROGRAMMA GESTIONALE ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO A.S. 2021/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 MADISOFT srl |
1200.00 |
1200.00 |
|
2021-06-10 |
2021-10-08 |
| Z7E209BB05 |
CENTRO SPORTIVO ITALIANO -PG- PROGETTO GIOCASPORT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80019110545 CENTRO SPORTIVO ITALIANO |
2670.00 |
2670.00 |
- 80019110545 CENTRO SPORTIVO ITALIANO
|
2018-06-05 |
|
| Z7E32EA05E |
FATTURE N. 48 DEL 31/01/2022, N. 85 DEL 28/02/2022 E N. 146 DEL 31/03/2022 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI SCOLASTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03551490547 Perugia Ambiente S.A.S. di Michele Mariotti |
340.00 |
340.00 |
- 03551490547 Perugia Ambiente S.A.S. di Michele Mariotti
|
2021-09-03 |
2022-04-06 |
| Z803207D04 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00149520546 BRAGIOLA S.P.A |
58.62 |
58.62 |
- 00149520546 BRAGIOLA S.P.A
|
2021-06-08 |
2021-06-11 |
| Z8033094F2 |
ACQUISTO TONER PRIMARIA XX GIUGNO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01525700546 COMITALIA s.r.l. |
116.80 |
116.80 |
- 01525700546 COMITALIA s.r.l.
|
2021-09-14 |
2021-10-07 |
| Z8130E53E7 |
ACQUISTO ABBONAMENTO POPOTUS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00743840159 AVVENIRE SPA SOCIO UNICO |
67.30 |
67.30 |
- 00743840159 AVVENIRE SPA SOCIO UNICO
|
2021-03-05 |
2021-03-08 |
| Z833090488 |
FORNITURA DIVISE SCOLASTICHE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05475500822 PUBLICARRELLO.COM Srl |
1243.60 |
1243.60 |
- 05475500822 PUBLICARRELLO.COM Srl
|
2021-02-09 |
2021-02-19 |
| Z8B33CCBAF |
POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE - PIANO SCUOLA ESTATE III FASE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03282550544 HELP SAS di OLIVER F.PAGE e C. |
322.25 |
322.25 |
- 03282550544 HELP SAS di OLIVER F.PAGE e C.
|
2021-11-08 |
2021-11-17 |
| Z8F3455F0D |
FORNITURA N. 12 COMPUTER PORTATILI DELL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01813500541 PUCCI UFFICIO SRL |
6756.00 |
6756.00 |
- 01813500541 PUCCI UFFICIO SRL
|
2021-12-10 |
2021-12-20 |
| Z90253DFDD |
fattura n. 43/18/S del 18/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03282550544 HELP SAS di OLIVER F.PAGE e C. |
1365.00 |
1365.00 |
- 03282550544 HELP SAS di OLIVER F.PAGE e C.
|
2018-12-19 |
|
| Z903130EE7 |
FORNITURA CAVI ETHERNET |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PCTMTT81D25A475F Mattia Pecetti |
47.54 |
47.54 |
- PCTMTT81D25A475F Mattia Pecetti
|
2021-03-30 |
2021-04-08 |
| Z911FD671C |
fattura n. 2018 70 del 04/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04344650371 ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA |
300.00 |
300.00 |
- 04344650371 ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA
|
2018-06-05 |
|
| Z9322946EB |
fattura n. 2/PA del 04/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03397150545 ANONIMA IMPRESA SOCIALE SOC. COOPERATIVA A R.L. |
1532.79 |
1532.79 |
- 03397150545 ANONIMA IMPRESA SOCIALE SOC. COOPERATIVA A R.L.
|
2018-06-19 |
|
| Z943090531 |
FORNITURA DIVISE SCOLASTICHE A.S. 2020/21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05475500822 PUBLICARRELLO.COM Srl |
2016.55 |
2016.55 |
- 05475500822 PUBLICARRELLO.COM Srl
|
2021-02-09 |
2021-02-18 |
| Z96305071A |
FORNITURA ANTIVIRUS PER PC SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01813500541 PUCCI UFFICIO SRL |
340.00 |
340.00 |
- 01813500541 PUCCI UFFICIO SRL
|
2021-01-21 |
2021-02-02 |
| Z9731ADE01 |
FORNTIURA TONER PER FOTOCOPIATRICE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02144640543 MULTICOPIA EFFEBI |
28.69 |
28.69 |
- 02144640543 MULTICOPIA EFFEBI
|
2021-05-12 |
2021-05-20 |
| Z9C30E4C79 |
ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTE FOCUS, FOCUS JUNIOR, FOCUS PICO, ARCHEO, INTERNAZIONALE E INTERNAZIONALE KIDS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08696660151 DIRECT CHANNEL SPA |
268.60 |
268.60 |
- 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA
|
2021-03-05 |
2021-03-11 |
| ZA433C26D7 |
RINNOVO ANNUALE RIVISTA PEPE VERDE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04445701008 VALORE SCUOLA SOC. COOP. |
45.00 |
45.00 |
- 04445701008 VALORE SCUOLA SOC. COOP.
|
2021-11-04 |
2021-11-17 |
| ZA532E539E |
FORNITURA SEGGIOLINA KIDOO PER ALUNNA H |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01802200541 BUONUMORI S.r.l.-ORTOPEDIA MEDICURA |
950.00 |
950.00 |
- 01802200541 BUONUMORI S.r.l.-ORTOPEDIA MEDICURA
|
2021-09-01 |
2021-10-15 |
| za62074b70 |
fattura n. 0027/PA del 26/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 MADISOFT srl |
1000.00 |
1000.00 |
|
2018-02-27 |
|
| ZA721917F2 |
fattura n. 18/18/S del 05/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03282550544 HELP SAS di OLIVER F.PAGE e C. |
1050.00 |
1050.00 |
- 03282550544 HELP SAS di OLIVER F.PAGE e C.
|
2018-06-07 |
|
| ZA72231BDF |
CICCHI ELEONORA - PROGETTO MUSICA PRIMARIA XX GIUGNO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CCCLNR83B47D786Q CICCHI ELEONORA |
3041.47 |
3041.47 |
- CCCLNR83B47D786Q CICCHI ELEONORA
|
2018-06-01 |
|
| ZA821C731B |
fattura n. FATTPA 4_18 del 24/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
94145150549 ARRAMPICATA LIBERA -ASS.SPORTIVA DILETTANTISTICA |
3085.00 |
3085.00 |
- 94145150549 ARRAMPICATA LIBERA -ASS.SPORTIVA DILETTANTISTICA
|
2018-05-04 |
|
| ZA83341903 |
CORSO BLSD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
94149640545 CROCE ROSSA ITALIANA |
150.00 |
150.00 |
- 94149640545 CROCE ROSSA ITALIANA
|
2021-09-30 |
2021-11-17 |
| ZAC30B3891 |
ACQUISTO N. 2 PORTADISEGNI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00709660153 Pellegrini Walter E C. SRL |
204.92 |
204.92 |
- 00709660153 Pellegrini Walter E C. SRL
|
2021-02-18 |
2021-04-08 |
| ZAD311E8BC |
FORNITURA MICROFONI PER PC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00412100547 RIMEP S.p.A |
147.30 |
147.30 |
|
2021-03-24 |
2021-03-30 |
| ZAF250275C |
fattura n. 93/L del 15/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10338511008 SUNNY LIFE SRL |
25500.00 |
25500.00 |
- 10338511008 SUNNY LIFE SRL
|
2018-10-16 |
|
| ZB030E5DA1 |
ABBONAMENTO ANNUALE PEPE VERDE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04445701008 VALORE SCUOLA SOC. COOP. |
35.00 |
35.00 |
- 04445701008 VALORE SCUOLA SOC. COOP.
|
2021-03-05 |
2021-03-11 |
| ZB0315AA67 |
FORNITURA VERNICE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03514620545 NUOVA PARATI S.R.L. |
93.72 |
93.72 |
- 03514620545 NUOVA PARATI S.R.L.
|
2021-05-05 |
2021-05-06 |
| ZB13394421 |
FATT. N. 366 DEL 06/06/2022 LABORATORI SCIENTIFICI E COMPETENZE INTERDISCIPLINARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03710401203 G-LAB S.R.L. |
2213.80 |
2213.80 |
|
2021-10-22 |
2022-06-30 |
| ZB921B6332 |
fattura n. 125 del 31/01/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01525700546 COMITALIA srl |
119.90 |
119.90 |
- 01525700546 COMITALIA srl
|
2018-02-19 |
|
| ZBF2325CAF |
fattura n. 40/PA del 07/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02513510541 BARONI AUTONOLEGGI s.n.c |
650.00 |
650.00 |
- 02513510541 BARONI AUTONOLEGGI s.n.c
|
2018-05-09 |
|
| ZC01DC9565 |
fattura n. 301 del 21/06/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01599530563 ACTIVE NETWORK SpA |
377.80 |
377.80 |
- 01599530563 ACTIVE NETWORK SpA
|
2018-01-22 |
|
| ZC621D84E6 |
fattura n. 41 \PA del 24/01/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01813500541 PUCCI UFFICIO SRL |
340.00 |
340.00 |
- 01813500541 PUCCI UFFICIO SRL
|
2018-02-06 |
|
| ZC630293CB |
ACQUISTO TERMOVENTILATORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00412100547 RIMEP S.p.A |
89.34 |
89.34 |
|
2021-01-13 |
2021-01-15 |
| ZC7303D6A3 |
FORNITURA ALCOOL E GEL PER MANI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01488340546 INTERCOLOR SAS |
271.15 |
271.15 |
- 01488340546 INTERCOLOR SAS
|
2021-01-19 |
2021-02-01 |
| ZC923D031F |
fattura n. FatPAM 1 del 26/07/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13634331006 IL FRANTOIO MONTERIVOSO SRLS |
590.16 |
590.16 |
- 13634331006 IL FRANTOIO MONTERIVOSO SRLS
|
2018-07-31 |
|
| ZC93145513 |
OPERE DI FALEGNAMERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02636360543 MASSINELLI SRL Falegnameria Artigiana |
2882.21 |
2882.21 |
- 02636360543 MASSINELLI SRL Falegnameria Artigiana
|
2021-05-03 |
2021-05-10 |
| ZCA21C4A44 |
fattura n. 18-0028 del 18/01/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07363920013 INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l |
171.00 |
171.00 |
- 07363920013 INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l
|
2018-01-19 |
|
| ZCA311082E |
FORNITURA MASCHERINE FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01706220546 Diva International Srl |
333.50 |
333.50 |
- 01706220546 Diva International Srl
|
2021-03-18 |
2021-04-14 |
| ZCA334AE62 |
FORNITURA DI N. 60 BANCHI E SEDIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02029130693 VASTARREDO s.r.l. |
4323.00 |
4323.00 |
- 02029130693 VASTARREDO s.r.l.
|
2021-10-04 |
2021-12-03 |
| ZCC2373976 |
BRUSTENGHI PIERLUIGI- FORMAZIONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRSPLG56L08G478H BRUSTENGHI PIERLUIGI |
530.87 |
530.87 |
- BRSPLG56L08G478H BRUSTENGHI PIERLUIGI
|
2018-05-23 |
|
| ZCE234FC6D |
fattura n. 55/14FE del 20/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00218180545 COMUNE PERUGIA |
32.79 |
32.79 |
- 00218180545 COMUNE PERUGIA
|
2018-04-24 |
|
| ZD02194E23 |
fattura n. 1/E del 30/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STLCCL74R54G478H CECILIA STELLA |
1100.00 |
1100.00 |
- STLCCL74R54G478H CECILIA STELLA
|
2018-05-31 |
|
| ZD1309198E |
ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI H |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80209970583 CENTRO DI PROMOZIONE TIFLOTECNICA - SEZIONE PROVIN |
216.00 |
216.00 |
- 80209970583 CENTRO DI PROMOZIONE TIFLOTECNICA - SEZIONE PROVIN
|
2021-02-09 |
2021-02-18 |
| ZD3335F362 |
FORNITURA COMPLESSO DI FISICA SCUOLA ATTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02409740244 MEDIA DIRECT SRL |
1568.60 |
1568.60 |
- 02409740244 MEDIA DIRECT SRL
|
2021-10-08 |
2021-11-05 |
| ZD4318B1DA |
ACQUISTO PENDRIVE USB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RBCSLV67P62E805Z F.S. Computer di Rubeca Silvia |
56.28 |
56.28 |
- RBCSLV67P62E805Z F.S. Computer di Rubeca Silvia
|
2021-04-29 |
2021-05-04 |
| ZD72325C4A |
fattura n. 37/PA del 27/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02513510541 BARONI AUTONOLEGGI s.n.c |
500.00 |
500.00 |
- 02513510541 BARONI AUTONOLEGGI s.n.c
|
2018-05-04 |
|
| ZD8330E392 |
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ADSL INFANZIA VIA QUIETA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RBNCRL64A11G478I MARICOM GROUP di CARLO RIBONI |
383.61 |
383.61 |
- RBNCRL64A11G478I MARICOM GROUP di CARLO RIBONI
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2021-09-15 |
2021-10-01 |
| ZD9315B08D |
FORNITURA N. 1 DEFIBRILLATORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03779690365 LOW COST SERVICE SRL |
819.67 |
819.67 |
- 03779690365 LOW COST SERVICE SRL
|
2021-04-14 |
2021-05-26 |
| ZDC331546C |
FATTURA N. 5/2022 DEL 11/01/2022 FORNITURA N. 500 MATITE CON LOGO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02007480540 VAGNETTI SNC DI SOTGIA FRANCESCO E SANTI |
145.00 |
145.00 |
- 02007480540 VAGNETTI SNC DI SOTGIA FRANCESCO E SANTI
|
2021-09-17 |
2022-01-31 |
| ZDF21CB1F9 |
CASTELLI DANIELA - PROGETTO MOSAICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CSTDNL72L61G478L CASTELLI DANIELA |
589.86 |
589.86 |
- CSTDNL72L61G478L CASTELLI DANIELA
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2018-05-08 |
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| ZE32F0A631 |
SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE ATA 1-1-2021-31-08-2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 MADISOFT srl |
500.00 |
300.00 |
|
2020-11-03 |
2021-11-16 |
| ZE421917B8 |
fattura n. 10/18/S del 23/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03282550544 HELP SAS di OLIVER F.PAGE e C. |
810.00 |
810.00 |
- 03282550544 HELP SAS di OLIVER F.PAGE e C.
|
2018-03-27 |
|
| ZE432785A3 |
SPESE DI SPEDIZIONE AUSILI DIDATTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02107620540 A.N. SRL |
10.00 |
10.00 |
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2021-07-14 |
2021-08-09 |
| ZEB1E4E8C2 |
fattura n. FATTPA 2_18 del 25/01/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02928920541 ACQUA DOLCE SAILING snc di CHIARA E LUCA FORCIGNAN |
937.70 |
937.70 |
- 02928920541 ACQUA DOLCE SAILING snc di CHIARA E LUCA FORCIGNAN
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2018-02-06 |
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| ZEC2361224 |
fattura n. 7 del 05/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00938620523 CONSORZIO TERRE DI TOSCANA |
600.00 |
600.00 |
- 00938620523 CONSORZIO TERRE DI TOSCANA
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2018-05-09 |
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| ZED338FFFB |
FORNITURA N. 1 SMARTBOARD 75" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01813500541 PUCCI UFFICIO SRL |
1920.00 |
1920.00 |
- 01813500541 PUCCI UFFICIO SRL
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2021-10-21 |
2021-12-21 |
| ZEE2F418A3 |
CONTRATTO PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO 2020/21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03585960549 SAECO Servizi Tecnici Integrati S.R.L. |
1721.31 |
1721.31 |
- 03585960549 SAECO Servizi Tecnici Integrati S.R.L.
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2020-11-17 |
2021-11-24 |
| ZEE3335914 |
FORNITURA SI N. 60 QUADERNI A QUADRETTI A5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01525700546 COMITALIA s.r.l. |
16.80 |
16.80 |
- 01525700546 COMITALIA s.r.l.
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2021-09-28 |
2021-10-07 |
| ZF23181538 |
SERVIZIO DPO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03513990543 SIGMA INFORMATICA SRL |
1250.00 |
1250.00 |
- 03513990543 SIGMA INFORMATICA SRL
|
2021-04-27 |
2021-06-11 |
| ZF23465657 |
REALIZZAZIONE ALMANACCO AS 2020/21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03669220547 Le mani di Mary S.r.l. |
300.00 |
300.00 |
- 03669220547 Le mani di Mary S.r.l.
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2021-12-14 |
2021-12-20 |
| ZF53393CF7 |
FATT. N. 365 DEL 06/06/2022 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03710401203 G-LAB S.R.L. |
2500.00 |
2500.00 |
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2021-10-20 |
2022-06-30 |
| ZF631E72DB |
fattura n. 21 del 31/08/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01114870544 C.A.E. CENT. ASS. ELETTR. SNC |
73.77 |
73.77 |
- 01114870544 C.A.E. CENT. ASS. ELETTR. SNC
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2021-05-27 |
2021-08-31 |
| ZF6321E15B |
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RCLVNT70S65G478H VALENTINA ERCOLANI ALDO DI ERCOLANI |
310.80 |
310.80 |
- RCLVNT70S65G478H VALENTINA ERCOLANI ALDO DI ERCOLANI
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2021-06-15 |
2021-07-07 |
| ZF73197F61 |
ACQUISTO TELECOMANDO PER ALLARME ANTIFURTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00496520545 p.i.e. di piergiovanni e c. s.n.c. |
90.00 |
90.00 |
- 00496520545 p.i.e. di piergiovanni e c. s.n.c.
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2021-05-05 |
2021-05-10 |
| ZF921C192A |
fattura n. FATTPA 11_18 del 01/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01801510544 TIEFFEU |
1475.41 |
1475.41 |
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2018-06-01 |
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