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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2021-01-11</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</entePubblicatore>
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    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
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      <oggetto>Forniture di beni e attrezzature più addestramen to all'uso dell'attrezzature (n. 4 ore) per il rifacimento giiardini Primaria Fabretti e XX Giugno Progetto Edugree Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-UM-2022-11</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA N. 30 MONITOR INTERATTIVI SMART BOARD GX DA 65 E DA 75 E N. 5 PC DELL VOSTRO 3681 - CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-99 FATT. N. 425/PA DEL 31/08/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
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      <oggetto>Realizzazione/ampliamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN dei plessi dell'Istituto Comprensivo Perugia 3 relativamente al progetto prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura  DI STRUMENTI DIGITALI PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO DELLE STEM E DELLE METODOLOGIE DIDATTICHE   Titolo progetto " Laboratorio scientifico: Osservo, sperimento, imparo.
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 1/PA DEL 13/05/2022 ATTIVITA  DI FORMAZIONE SPORTIVA SVOLTA DALLA CLASSE 3D DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - SAN PAOLO-  IN DATA 12/05/2022</oggetto>
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      <oggetto> FATT. N. 710 DEL 28/03/2022 FORNITURA COMPUTER</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 19 DEL 01/06/2022 PROGETTO ATTIVITA' TEATRALE</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 104 DEL 26/04/2022 VIAGGIO ISTRUZIONE A RAVENNA</oggetto>
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      <oggetto> FATTURA N. 6/2022 DEL 11/01/2022 FORNITURA GADGET SCUOLA</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 86 /PA DEL 06/06/2022 VOSTRO GRUPPO STUDENTI PARTECIPANTI AL PROGETTO ERASMUS+ - EUROPA AI ALCANCE DE TODOS-  KA229-064285_2 DAL 9 AL 15 MAGGIO 2022 A PARIGI CODICE CUP E95E19000410006</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 00000141/01/2022 DEL 04/04/2022 -  MOB. ERASMUS KA229-065403_3 CODICE CUP E95E19000400006</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 0000002331/PA DEL 03/09/2022 NUVOLA  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ANNO 2022</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 572 DEL 03/03/2022 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
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        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 0000003607/PA DEL 13/09/2022 NUVOLA FIRMA DIGITALE DS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MADISOFT srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 26/PA DEL 23/03/2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACIA BOLLI 1833 SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03358320541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA BOLLI 1833 SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>314.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>314.29</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATT. N. V3-527 DEL 30/11/2022 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03050390545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACI S.r.l</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1551.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1551.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 276/PA DEL 13/07/2022 ATTIVITA' DIDATTICA PIETRAFITTA IN 3D MUSEO PALEONTOLOGICO PIETRAFITTA 24/05/2022 - PRENOTAZIONE 3480</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01825380544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC. COOP. SISTEMA MUSEO a.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01825380544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC. COOP. SISTEMA MUSEO a.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATT. N. 396/RA DEL 30/06/2022 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PLESSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMITALIA srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMITALIA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>530.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>530.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z24367A4DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. FPA 3/22 DEL 19/05/2022 VISITA CASA LEOPARDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NOMAD asd</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03412100541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOMAD asd</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z25326FED1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N.  134 DEL 28/12/2021REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F13 Comunicazioni srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03024050548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F13 Comunicazioni srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1725.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1725.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 11PA DEL 12/05/2022 ATTIVITÃ  DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PRESSO ISOLA POLVESE (TRASIMENO) SVOLTA 11/05/22 _ N. 3 CLASSI IV _ SCUOLA PRIMARIA BORGO XX GIUGNO (PG)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03028710543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Naturalistico Hyla S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03028710543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Naturalistico Hyla S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATT. N. 2203936/E DEL 27/01/2022 ASSISTENZA APPLICATIVI AXIOS 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1055.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1055.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z283376AE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. FPA 2/22 DEL 25/05/2022LABORATORIO TEATRALE IN LINGUA INGLESE "A. FABRETTI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03282550544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELP SAS di OLIVER F.PAGE e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03282550544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELP SAS di OLIVER F.PAGE e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E3532EF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 20/PA DEL 15/02/2022 FORNITURA MASCHERINE CHIRURGUCHE FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03358320541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA BOLLI 1833 SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03358320541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA BOLLI 1833 SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A32DAF79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FORNITURA DIVISE SCOLASTICHE A.S. 2021/22 - FATT. N. A16 DEL 31/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06606220827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ONE T-SHIRT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06606220827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ONE T-SHIRT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15704.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>927.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3F35A91F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATT. N. 1638/FVIDF DEL 01/04/2022 FORNITURA CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI PARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI PARMA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>184.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>184.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z403751DDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 2022-VA5-0000529 DEL 26/10/2022 FORNITURA TAVOLI LABORATORIO INFORMATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>632.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
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      <oggetto> FATT.  N. 1428/FVIDF DEL 23/03/2022 FORNITUTA MATERIALE DI CANCELLERIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI PARMA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI PARMA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>335.19</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>  FATT. N. 2022.3.9 DEL 29/04/2022 FORNITURA ALTRI MATERIALI ACCESSORRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA PARATI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 17/PA DEL 19/04/2022- FATT. N. 23/PA DEL 30/04/2022 - FATT. N. 25/PA DEL 30/04/2022 E FATT. N. 152 DEL 13/07/2022  E 192/PA DEL 3/10/2022 SERVIZI DI TRASAPORTO IN ITALIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00231620543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA UMBRO LAZIALE GESTIONE AUTOLINEE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>16605.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 15 DEL 30/05/2022 ATTIVITA' DI RAFTING VARIE CLASSI + ESCURSIONE IN MOUNTAIN BIKE + ESCURSIONI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>91045040549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. RAFTING UMBRIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7363.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7363.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
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      <oggetto>FATT. N. FATT-8-A DEL 26/10/2022 INCARICO TRIENNALE RSPP </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SAECO Servizi Tecnici Integrati S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03585960549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAECO Servizi Tecnici Integrati S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 00000221/01/2022 DEL 14/09/2022 MOBILITA' ERASMUS PRAT. 22/000738 DAL 20/08/22 AL 24/08/22 CODICE CUP E99J2101168006</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>637.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>637.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 48 DEL 31/05/2022 FORNITURA E MONTAGGIO TENDE OSCURANTI COMPLETE DI BINARIO E TESSUTO IGNIFUGO. RIF. CLASSE 2G SEDE SUCCURSLE PIAZZA DEL DRAGO N. 1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TENDAPIU' di BIANCUCCI CARLO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03025920541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TENDAPIU' di BIANCUCCI CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>620.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 430 \PA DEL 09/09/2022 FORNITURA LICENZE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PUCCI UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCI UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA A.S. 2021/22 FATT. N. V3 -37/38/39/40 /42 DEL 31/01/2022 V3-197/198/199/200/201/202/203/204 DEL 31/03/2022  FRATT. N. VS-41 DEL 31/01/2022- FATT. V3-259 DEL 29/04/22E V3- 388 DEL 31/08/2022 E  FATT. N. 367   29/07/2022 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SACI S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03050390545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACI S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5440.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5336FCC33</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. A10076 DEL 16/12/2022 RIF. VS. ORD. 129754 DEL 25/11/2022 DIVISE SCOLASTICHE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLICARRELLO.COM Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05475500822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLICARRELLO.COM Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>809.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5436CBE0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 87/PA DEL 30/06/2022 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) ESTERNO, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 09/04/2008 E S.M.I., SVOLTO PER IL P</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03513990543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGMA INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03513990543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGMA INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATTURA  N. 65/PA DEL 31/03/2022     RIF.DP1 55/PA DEL 07.03.22 ORDINE MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BRAGIOLA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00149520546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAGIOLA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3196.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3196.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5536A0E09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 0000002338/PA DEL 03/09/2022 FORNITURA SOFTWARE PER PRESENZE PERSONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MADISOFT srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z57393155B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 13323/FVISE DEL 29/11/2022 FORNITURA AGGIORNAMENTO BERGANTINI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI PARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI PARMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>123.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 23/PA DEL 16/03/2022 FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03358320541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA BOLLI 1833 SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03358320541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA BOLLI 1833 SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>314.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>314.29</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATT. N. 705/RA DEL 30/11/2022 FORNITURA CARTA PER PLESSO SUCCURSALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMITALIA s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMITALIA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA  2021-VA5-0000775  DEL 31/12/2021FORNITURA N. 6 BANCHI E N. 6 SEDIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>432.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>432.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 48/EN DEL 06/04/2022 ESAMI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA s.n.c</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00466830544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA s.n.c</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10584.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10584.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 22-0119 DEL 03/02/2022  ABBONAMENTO PER AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PER IL PERIODO DAL 01/02/2022 AL 01/02/2023 ; EDT MONOPOSTO (30 CLASSI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07363920013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07363920013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 8000390149 DEL 11/06/2022 MFFORNITURA LIBRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Librerie Feltrinelli S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Librerie Feltrinelli S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>544.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>544.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATT. N. 2/PA DEL 31/03/2022 RIFERIMENTO  NS. DOC.(DDPVI) N.:1/PI1 25/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00304200546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGACOLOR srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00304200546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGACOLOR srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>133.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>133.91</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z653548E13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 2022.0000048 DEL 14/07/2022  AFFIDAMENTO SERVIZI RIPRESE E MONTAGGIO VIDEO SHOOTING FOTOGRAFICO E COMPOSIZIONE VOLANTINO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03372420541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JSTUDIOS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03372420541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JSTUDIOS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6535CF539</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 302/PA DEL 29/04/2022 RIF.  PROT. N. 3346 DEL 29/03/2022 FORNITURA MATERIALE SCIENTIFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01870870548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Steroglass srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01870870548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Steroglass srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>639.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>639.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z653663027</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 11/PA DEL 13/05/2022  - ATTIVITÃ  DIDATTICHE DELLE CLASSI QUARTE AL MAEC DI CORTONA IL 20 MAGGIO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01637360510</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AION CULTURA s.c.a.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01637360510</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AION CULTURA s.c.a.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z663657A0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 30E DEL 13/05/2022 VIAGGIO ISTRUZIONE BIGLIETTO CUMULATIVO RIDOTTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01330370436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA LEOPARDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01330370436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA LEOPARDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A325FBF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI ALUNNI E PERSONALE TRIENNALE AS 2021/22, 22/23, 23/24</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04124720964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chubb European Group SE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04124720964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chubb European Group SE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6462.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A35413E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. FATTPA 6_22 DEL 18/06/2022 PROGETTO TEATRO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94086760546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE LE ONDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94086760546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE LE ONDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1110.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 31 DEL 29/06/2022 VISITE DIDATTICHE PRESSO ARCHEODROMO ED IL PARCO DI POGGIBONSI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARCHEOTIPO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01297670521</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHEOTIPO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1372.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1372.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATT. N. 5533 DEL 02/02/2022 - FATT. N. 5644 DEL 07/04/2022 - FATT. N. 5749 DEL 15/06/2022FATT, N, 59*09 DEL 29/06/2022 E FATT. N. 6028 DEL 01/12/2022 CONTRATTO TRIENNALE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02144640543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTICOPIA EFFEBI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-08</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NUVOLA - AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2022 FATT. N. 0000001380/PA DEL 24/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MADISOFT srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 25/PA DEL 16/03/2022 FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACIA BOLLI 1833 SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03358320541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA BOLLI 1833 SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>680.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>680.95</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
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      <oggetto> FATTURA N. 2022.3.11 DEL 23/05/2022 FORNITURA MATERIALE SPECIFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03514620545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA PARATI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>37.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>37.72</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 1022046430 DEL 18/02/2022 - FATT. N. 10225158779 DEL 30/05/2022 - FATT. N. 1022184852 DEL 05/07/2022 - FATT. N. 1022226134 DEL 05/09/2022 - FATT. N. 1022276215 DEL 27/10/2022 - FATT. N. 1022305448 DEL 28/11/2022 - POSTE ITALIANE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>161.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 27/EN DEL 17/03/2022 CAMBRIDGE SCUOLE ISCRIZIONE ESAME PET (B1) CERTIFICAZIONE EUROPEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA s.n.c</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00466830544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA s.n.c</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 1/PA DEL 15/06/2022 LABORATORIO SVOLTO NEI MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022 PER UN TOTALE DI N. 3 INCONTRI PROGETTO- LA BELLEZZA SALVERA AMBIENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94166650542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE RERUM NATURA APS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94166650542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE RERUM NATURA APS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 232/PA DEL 14/12/2022 VIAGGIO ISTRUZIONE A ROMA PALAZZO MADAMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00231620543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA UMBRO LAZIALE GESTIONE AUTOLINEE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00231620543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA UMBRO LAZIALE GESTIONE AUTOLINEE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>781.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>781.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 0280000000072 DEL 27/01/2022 FORNITURA SEGNAPUNTI VOLLEY</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>46.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 68 DEL 27/07/2022  ATTIVITA VISITA APISTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLLLCU80L13G478I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Luca Galli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLLLCU80L13G478I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Luca Galli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>334.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>334.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7C354313F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 003140/V1 DEL 23/02/2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 KARINA FFP2 CE2008 AST 10 BIANCHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01706220546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diva International Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01706220546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diva International Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E32EA05E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATTURE N. 48 DEL 31/01/2022, N. 85  DEL 28/02/2022 E N. 146 DEL 31/03/2022 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI SCOLASTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03551490547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Perugia Ambiente S.A.S. di Michele Mariotti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03551490547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Perugia Ambiente S.A.S. di Michele Mariotti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E35CE955</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 2022-VA5-0000252 DEL 12/07/2022 FORNITURA DI TAVOLI STRUTT.FISSA PIANO NOBILITATO SP.25 E NOBILITATO CON SEDIA SOVRAPPONIBILE SEDILE E SPALLIERA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2059.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 22/PA DEL 10/03/2022 FORNITURE MASCHERINE FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACIA BOLLI 1833 SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03358320541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA BOLLI 1833 SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>733.33</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-10-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>733.33</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. V2-11 DEL 24/01/2022 FORNITURA MATERIALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA SEVERI di VECCHIETTI D.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>474.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 151/PA DEL 13/07/2022 PROGETTO ERASMUS DA PERUGIA BORGONOVO A ROMA GRUPPO ERASMUS - DAL 04/05/2022 AL 04/05/2022 E RITORNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SOCIETA UMBRO LAZIALE GESTIONE AUTOLINEE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00231620543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA UMBRO LAZIALE GESTIONE AUTOLINEE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1698.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1698.18</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 010084/V1 DEL 30/06/2022 FORNITURA MASCHERINE  CHIRURGUCHE FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Diva International Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01706220546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diva International Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 66 DEL 13/06/2022 FORNITURA MEDAGLIE PER PREMIAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00196810543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIOCCOLONI ELVIO S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATT.  N. 1036 DEL 05/10/2022 FORNITURA TRAGA PUBBLICITARIA PROGETTO PON  RETI CABLATE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DFLDVD69A15G478I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>238.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>238.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 001339/VI DEL 23/01/2022 FORNITURA 1500 MASCHERINE FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01706220546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diva International Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01706220546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diva International Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 00000024/01/2022 DEL 06/03/2022 VIAGGIO ISTRUZIONE ERASMUS KA229-065403_3 CODUICE CUP  E95E19000400006 PRAT. 22/000125 DAL 06/03/22 AL 12/03/22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02217880547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTHOS VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02217880547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTHOS VIAGGI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5559.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5559.04</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. FPA 28/22 DEL 22/03/2022  DIRITTO ISCRIZIONE PER CERTIFICAZIONE A2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91036690542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLIANCE FRANCAISE FOLIGNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91036690542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLIANCE FRANCAISE FOLIGNO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>555.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. FATTPA 1_22 DEL 05/05/2022 PRANZO DEL 5 MAGGIO 2022 CUP: E95E19000410006 MOBILITA ERASMUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00583190541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL MENESTRELLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00583190541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL MENESTRELLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>483.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. FPA 7/22 DEL 27/06/2022 PROGETTO LABORATORIO LINGUA INGLESE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03282550544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELP SAS di OLIVER F.PAGE e C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03282550544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELP SAS di OLIVER F.PAGE e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 19/PA DEL 15/02/2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03358320541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA BOLLI 1833 SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03358320541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA BOLLI 1833 SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1204.76</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1204.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 416 DEL 20/06/2022 PROGETTO ALLENAMENTO MATEMATICO - RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME E SECONDE SCUOLA MEDIA
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03710401203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G-LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03710401203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G-LAB S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 1622031923 DEL 23/12/2022 CONCESSIONE LICENZA PER SPETTACOLO NATALE CHIESA SAN PIETRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.I.A.E.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A.E.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>57.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>57.80</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>  FATTURA N. 3/PA DEL 01/03/2022 FORNIOTURA MASCHERINE FFP2 LOOKLOOK MASCHERINA FFP2 SMALL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FARMACIA PALLANTE SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03765160548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA PALLANTE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>377.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>377.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 484/002 DEL 20/05/2022 USCITA  DIDATTICA HYLA GIORNATA INTERA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80102030154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDO AMBIENTE ITALIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80102030154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDO AMBIENTE ITALIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>351.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>351.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>  FATTURA N. 41843 DEL 30/03/2022 FORNITURA MATERIALI SPECIFICO PER LABORATORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>770.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>770.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD34D665B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 34/2022 DEL 03/02/2022FORNITURA LOCANDINE E GAGGET PER ORIENTAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VAGNETTI SNC DI SOTGIA FRANCESCO E SANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02007480540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAGNETTI SNC DI SOTGIA FRANCESCO E SANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 38/PA DEL 31/05/2022 FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITA  INTERNET ADSL C/O VS SEDE DI PERUGIA PIAZZA DEL DRAGO N.1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02783040542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOTEL SERVIZI TECNOLOGICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02783040542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOTEL SERVIZI TECNOLOGICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>396.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>396.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATT. N. 366 DEL 06/06/2022 LABORATORI SCIENTIFICI E COMPETENZE INTERDISCIPLINARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03710401203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G-LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03710401203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G-LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2213.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2213.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 386/2022 DEL 16/11/2022  STAMPE ALMANACCO A.S. 2021-22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03669220547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Le mani di Mary S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03669220547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Le mani di Mary S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB7364E258</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 007969/V1 DEL 24/05/2022 FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01706220546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diva International Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01706220546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diva International Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBC36319D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 6/2022/IMM DEL 11/05/2022 SALDO ATTIVITA' DIDATTICA RAFTING E PERCORSO AVVENTURA DEL 10 MAGGIO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03416120545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NERA ADVENTURE RIVER A.S.D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03416120545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NERA ADVENTURE RIVER A.S.D.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA  N. 61/PA DEL 27/06/2022 RIF. VS. PROTOCOLLO N. 0005062 DEL 01/06/2022 RIF. NOSTRO PREVENTIVO P/35746 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02871500548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOX S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02871500548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOX S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1750.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC0394190C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. FAT_EL 45-EL DEL 27/12/2022 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO SICREZZA LUOGHI DI LAVORO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03599120544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAECO FORMAZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03599120544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAECO FORMAZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC836C2FC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 00122000029 DEL 23/06/2022 USCITA DIDATTICA DEL 13\05\22 E DEL 20\05\22 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>TRTLNE89A60A475P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRITURISMO IL PODERE di Tortoioli Elena</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRTLNE89A60A475P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRITURISMO IL PODERE di Tortoioli Elena</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>588.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>588.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA3896173</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 13496/FVIAC DEL 16/11/2022 FORNITURA REGISTRI VERBALI TRIENNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI PARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI PARMA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>92.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>92.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATTURA  N. 1420 DEL 27/06/2022 FORNITURA N. 2 DELL VOSTRO 3510</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01641800550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE GLOBAL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01641800550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE GLOBAL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1020.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1020.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Targa pubblicitaria  progetto pon edugrenn 13.1.3A-FESRPON-UM-2022-11 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DFLDVD69A15G478I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>102.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-07</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 96/2022 DEL 22/04/2022 VALERIE KERANGALL/ERASMUS S.PAOLO - SOGGIORNO DAL 02/05/2022 AL 09/05/2022 CODICE CUP E95E19000410006</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Hotel Iris di Miri Lavasani Seyed - A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRLSDB53E23Z224K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hotel Iris di Miri Lavasani Seyed - A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>577.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 1780 DEL 14/11/2022 FORNITURA N. 2 DEFRIBILLATORI PER SEDI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00180340549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIMAL ELETTROMEDICALI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 6 del 07/07/2022 - Laboratorio artistico per Scuola Primaria "XX Giugno"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>PRCSLL93E67Z602D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOOD INLAYS DI STELLA PARCUS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRCSLL93E67Z602D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOOD INLAYS DI STELLA PARCUS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1144.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 40 DEL 30/06/2022 INFERRIATA DI SICUREZZA PER PORTA PER IL PLESSO SITO IN PIAZZA DEL DRAGO 1 PERUGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01234440541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Barbetti Snc</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01234440541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Barbetti Snc</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 121 DEL 29/03/2022 DISPOSITIVO PER LA DISINFEZIONE DI AMBIENTI INTERNI A BASE DI PEROSSIDO DI IDROGENO.CODICE CUP E94D21000040001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720620545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S. STELLA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720620545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S. STELLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2377.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. FATTPA 8_22 DEL 07/07/2022 LABORATORRIO SCOLASTICO CLASSI 4 A 4B 4C SCUOLA XX GIUGNO DI PERUGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Micro Teatro Terra Marique</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94081320544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Micro Teatro Terra Marique</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1290.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATT. N. V3- 529 -530 -531 - 532- 533-534 DEL 30/11/2022 -  FORNITURA MATERTIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03050390545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACI S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03050390545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACI S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1938.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1937.20</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 35 \PA DEL 31/01/2022 FORNITURA HARDWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PUCCI UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCI UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1920.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 66 \PA DEL 14/02/2022 FORNITURA ESET PROTECT ADVANCED 1YR 10-24</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PUCCI UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCI UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 5/2022 DEL 11/01/2022 FORNITURA N. 500 MATITE CON LOGO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02007480540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAGNETTI SNC DI SOTGIA FRANCESCO E SANTI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02007480540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAGNETTI SNC DI SOTGIA FRANCESCO E SANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>145.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 18/PA DEL 15/02/2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03358320541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA BOLLI 1833 SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>497.62</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>497.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso per progettista relativamente a PON  FESR Avviso Pubblico 20480/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Codice Progetto 13.1.A-FESRPON-UM-2021-119</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15972861007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXFIRM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15972861007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXFIRM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 1A1 DEL 05/10/2022 SERVIZIO PULIZIA VETRI SEDE CENTRALE SAN PAOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03625110543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03625110543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>128.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>128.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE435D834E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 006339/V1 DEL 22/04/2022 FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01706220546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diva International Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01706220546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diva International Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE436EE1BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 77 DEL 13/07/2022 FORNITURA E MONTAGGIO BINARIO PER TENDA PRESSO LA SCUOLA SEC. DI 1° GRADO SAN PAOLO SEDE SUCCURSALE PIAZZA DEL DRAGO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03025920541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TENDAPIU' di BIANCUCCI CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03025920541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TENDAPIU' di BIANCUCCI CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 16 /PA DEL 24/03/2022  PROGETTO "ERASMUS AL ALCANCE DE TODOS" KA229-0642852 DAL 27 MARZO AL 2 APRILE 2022 A MALAGA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02719190544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURISMO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02719190544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURISMO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3966.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3966.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE73647E87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 113 DEL 31/05/2022 PROGETTO NATATORIA VAIE CLASSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00493110548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMATORI NUOTO LIBERTAS SOC.COOP. S.D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00493110548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMATORI NUOTO LIBERTAS SOC.COOP. S.D.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1474.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1474.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED36919B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 47 DEL 30/05/2022 CANONE ANNUALE SITO WEB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03024050548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F13 Comunicazioni srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03024050548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F13 Comunicazioni srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>470.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZEF3676BCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATT. N. 1035 DEL 05/10/2022 FORNITURA TARGA PUBBLICITARIA PROGETTO PON DIGITAL BOARD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DFLDVD69A15G478I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DFLDVD69A15G478I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>202.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>202.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF137E9150</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATTURA N. 242/001 DEL 28/09/2022 FORNITURA MASCHERINE CHIRURGUCHE FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04511050405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVID SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04511050405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVID SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>890.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF53393CF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATT. N. 365 DEL 06/06/2022 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03710401203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G-LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03710401203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G-LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF6359E3BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATTURA  N. 190/RA DEL 31/03/2022 DDT NR. 5927/00 DEL 22/06/2022 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMITALIA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMITALIA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>641.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>641.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF6390CBBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 285/PA DEL 14/12/2022 MATERIALE SPECIFICO PER PRIMARIA XX GIUGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00149520546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAGIOLA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00149520546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAGIOLA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF73435DDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. FPA 1/22 DEL 22/02/2022 CORSO DI CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03282550544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELP SAS di OLIVER F.PAGE e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03282550544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELP SAS di OLIVER F.PAGE e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF9358DDC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94152430545</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 24/PA DEL 16/03/2022 FORNITURA DI MASCHERINE CIRURGICHE FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03358320541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA BOLLI 1833 SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03358320541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA BOLLI 1833 SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>733.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>733.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
