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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</entePubblicatore>
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      <oggetto>Saldo fattura n. VP0000041 del 29/09/2022 - rete cablata istituto</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. EVE28-65 del 30/05/2022</oggetto>
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      <oggetto>Ordine Mepa n.118686 del 10/11/2022 - Acquisto cordless e cavi utp</oggetto>
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      <oggetto>Ordine mepa acquisto rotoloni di carta asciugamani per le scuole</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 9 del 16/02/2022</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 220472/E del 25/01/2022</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 220596/E del 04/02/2022</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 377/PA del 13/05/2022</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 1-452995324 DEL 27/02/2015 ESAMI TRINITY N. CENTRO 57844</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. FPA 2/22 del 11/01/2022</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CONSANI TIZIANO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-05-03</dataUltimazione>
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      <oggetto>fattura n. 28PA del 24/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 221019/E del 08/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2022-06-23</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 6024/FVISE del 31/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>123.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>fattura n. 0000014PA2022 del 30/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01033570506</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>268.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 807 del 30/11/2022 TARGHE PUBBLICITARIE PON RETI CABLATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Carpe Diem centro stampa s.a.s.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01781810500</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carpe Diem centro stampa s.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 117/A del 30/06/2022</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01949130502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUTI srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-07-07</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 2348/FVISE del 01/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80226730580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>525.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
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      <oggetto>Ordine Mepa acquisto materiale igienico-sanitario per le scuole</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3358.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3358.85</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine Mepa aqcquisto materiale didattico progetto Più suoni più pensi - progetto Pez 2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01033570506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NICCOLAI GRANDI MAGAZZINI DELLA MUSICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01033570506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NICCOLAI GRANDI MAGAZZINI DELLA MUSICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>707.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>707.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93049600500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V3-11841 del 08/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1213.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale progetto Pez 2020/2021 - I semi del cambiamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>265.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-29</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1137X del 04/11/2022 - fotocopiatrice uffici di segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02204680462</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Office Line S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>02204680462</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Office Line S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>71.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>71.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93049600500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 720/FVIAC del 25/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4608.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4608.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1830/FVIAC del 24/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2336.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione annuale verifica funzionale defibrillatore scuola primaria Pappiana</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>PERETTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 7/PA del 25/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[ROSA E NERO S.a.s. di POLICELLA MARCO & C.]]></ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3368/FVIAC del 04/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1585.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 87 del 04/11/2022 - mobili da ufficio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>01221860503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILI SCARPELLINI FRANCA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11221.31</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-11-14</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>93049600500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3313/FVIAC del 04/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>208.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 220741/E del 07/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 27/A del 14/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUTI srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01949130502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUTI srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>586.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2/2022 del 28/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIANFALDONI FERRUCCIO E C. SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00953860509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANFALDONI FERRUCCIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93049600500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 220560/E del 31/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 808 del 30/11/2022 TARGHE PUBBLICITARIE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10,1,1A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Carpe Diem centro stampa s.a.s.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01781810500</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carpe Diem centro stampa s.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. VP0000046 del 14/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01224570505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01224570505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>112.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 396/A del 08/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08589510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURATRICE MILANESE S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08589510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURATRICE MILANESE S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>12360.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>93049600500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 22-0193 del 22/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07363920013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07363920013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>158.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>93049600500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 322/FE del 31/10/2022 - rotoloni carta per mani</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLRVCN61T29C129N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Di Lauro Vincenzo</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLRVCN61T29C129N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Di Lauro Vincenzo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>547.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 221099/E del 23/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-07-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3470/FVIAC del 06/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>173.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 220995/E del 30/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>162.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V3-3466 del 27/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>376.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>376.09</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 220620/E del 10/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 286A del 10/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LOW COST SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03779690365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOW COST SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>198.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93049600500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 806 del 30/11/2022 targhe pubblicitarie PON DIGITAL BOARD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Carpe Diem centro stampa s.a.s.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01781810500</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carpe Diem centro stampa s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93049600500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1030/P del 09/11/2022 - materiale di cancelleria uffici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Punto Comune S.r.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Punto Comune S.r.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>672.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>672.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA035A57C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93049600500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V3-9804 del 24/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>106.65</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93049600500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 11178/FVIAC del 26/09/2022 DIARI A.S. 2022/23 - SPAGGIARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1715.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1715.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93049600500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine Mepa materiale didattico per progetto quando la banda passò - progetto PEZ 2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01033570506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NICCOLAI GRANDI MAGAZZINI DELLA MUSICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01033570506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NICCOLAI GRANDI MAGAZZINI DELLA MUSICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>737.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>737.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA336BC9A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93049600500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 115/A del 24/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01949130502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUTI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01949130502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUTI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>526.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>526.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA43817A4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93049600500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 221453/E del 07/11/2022 - Rinnovo antivirus e backup cloud</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC35C5BCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93049600500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA 12/22 del 29/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
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      <oggetto> n. 47/A del 25/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 176/PA del 14/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 2/198 del 14/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
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      <oggetto> n. 2/364 del 12/04/2022</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000004PA2022 del 15/02/2022</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine mepa n.124236 del 15/11/2022 - Acquisto microscopio scuola secondaria di I grado</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine Mepa acquisto materiale di cancelleria progetto Galileo, pez a.s.2021/2022</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>486.85</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 221020/E del 08/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>758.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-23</dataUltimazione>
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      <oggetto>fattura n. 221083/E del 20/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 12043/FVISE del 26/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0/458 del 08/02/2022</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>313.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 1625/FVIDF del 31/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>259.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. EVE28-64 del 30/05/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>Università di Pisa - SISTEMA MUSEALE DI ATENEO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Università di Pisa - SISTEMA MUSEALE DI ATENEO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>192.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 1022009261 del 20/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 809 del 30/11/2022 TARGHE PUBBLICITARIE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Carpe Diem centro stampa s.a.s.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01781810500</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carpe Diem centro stampa s.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 221628/E del 19/12/2022 RINNOVO ANTIVIRUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2023-01-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 189/A del 07/10/2022 PER CAVI E ADATTATORI NUTI SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>258.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 2/87 del 08/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. FPA 11/22 del 25/03/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>CONSANI TIZIANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3/PA del 17/11/2022</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01440650503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL GABBIANO ASSOCIAZIONE CULTURALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2850.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine Mepa n.122843 del 15/11/2022 - Acquisto toner segreteria e walkie talkie scuola secondaria di primo grado</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SHOP</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>391.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-13</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 220341/E del 19/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2385.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93049600500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SOFTWARE NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-12-23</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>93049600500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ANNUALE SITO INTERNET</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
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</legge190:pubblicazione>
