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    <titolo>Pubblicazione legge 190/2012</titolo>
    <abstract>Gare anno 2021 e/o gare indette in altri anni e liquidate nel 2021</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2022-01-19</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-19</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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      <cig>Z353477A9</cig>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
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      <oggetto>Materiale igienico sanitario</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.70 del 23/11/2021 ASSISTENZA INFORMATIC</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20/PA del 08/07/2021_DEFIBRILLATORE</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.217001281 del 29/04/2021-NETTO-CENTRALINO</oggetto>
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          <ragioneSociale>ITAL RACOON SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01927110609</codiceFiscale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000001028/PA del 14/03/2021 NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE</oggetto>
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          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - PNSD AZIONI#3, #6, #15 - NETTO FATTURA</oggetto>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-14734 del 04/06/2021 FACILE CONSUMO_NETTO</oggetto>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000002503/PA del 07/10/2021  Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore, PagoNuvola, Rilevazione Presenze e Area Personale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>fornitura materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>BIONDI ALCIDE EREDI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8266.99</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
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      <oggetto>ORDINE PROT. N. 4325 DEL 20/05/2021 CORSO DI FORMAZIONE ACCORDO STATO REGIONI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>864.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.01/0000348 del 21/04/2021 ESENTE IVA ART. 10</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEA GRUPPO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01213360413</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA GRUPPO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>28.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-15134 del 10/06/2021  PROGETTO NATURA_INFANZIA_NETTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1862.30</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FVL331 del 03/02/2021 MANUALE PASSWEB</oggetto>
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          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
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      <oggetto>Pulizia straordinaria nuova palestra di Cuccurano</oggetto>
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          <codiceFiscale>01474560412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPALINI SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>625.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
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      <oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA PRIMARIA CUCCURANO</oggetto>
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          <ragioneSociale>PAPALINI SpA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01474560412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPALINI SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE DI FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 2410 DEL 18/03/2021 PALCO AULA MAGNA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA FVS SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02049110410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA FVS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16116.21</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER ATTIVITA' MOTORIA - PIANO ESTATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Volley&amp;Sport s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>738.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.361 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>BRRMRZ62L30F347Y</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>893.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.61/S del 24/03/2021 ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI</oggetto>
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          <ragioneSociale>SISTEMI D'UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00880400411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMI D'UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VOTOREMOTO OO.CC.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-19</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.E/451 del 17/08/2021 _RGPD2020/2021_NETTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04253850871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NetSense s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.78 del 25/03/2021 MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRRMRZ62L30F347Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4127.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4127.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6A31EA55D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 6209841 DEL 31.05.2021 NOTEBOOK NETTO</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02474090905</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4196.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-05-31</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000003792/PA del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione>
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      <cig>Z7731E6E0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.217001765 del 28/05/2021 RIPARAZIONE  IMPIANTOALLARME BELLOCCHI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00120470414</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dago Elettronica srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00120470414</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dago Elettronica srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E337B028</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Google Workspace for Education - Teaching and Learning Upgrade</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MONTAGGIO E COLLAUDO SCHERMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRTGLC79S04D488Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOZZI GIANLUCA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRTGLC79S04D488Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOZZI GIANLUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1950.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.32 del 25/05/2021 SERVIZIO DI ATTIVITA' MOTORIA CSI FANO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453810416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.I. COMITATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453810416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.I. COMITATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>732.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>732.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z933074CB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0398010000844 del 17/02/2021 BARRIERA ANTICOVID E SCAFFALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bricocenter Italia S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bricocenter Italia S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>138.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.14 del 03/02/2021 MATERIALE TECNICO ATTREZZATURE SCOLASTICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02420520419</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fjodor Roberti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02420520419</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fjodor Roberti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2564.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2564.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z97346EC56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Redazione Documento di Valutazione dei Rischi e Piano di Emergenza per nuovo plesso scuola Primaria Cuccurano</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01213360413</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA GRUPPO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01213360413</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA GRUPPO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.27 del 24/03/2021 MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00849860416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUE R. S.A.S. FERRAMENTA DI ROSSI STEFANO &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00849860416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUE R. S.A.S. FERRAMENTA DI ROSSI STEFANO &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>323.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>323.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA43267F45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. FPA 5/21 del 29/10/2021 Fornitura di servizio nell'ambito del piano scuola estate - fase2 "Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e dalla socialità"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453810416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.I. COMITATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02415890413</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIS società cooperativa sociale a r.l. Ente No Profit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453810416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.I. COMITATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02415890413</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIS società cooperativa sociale a r.l. Ente No Profit</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19523.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19523.81</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAB316E5BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.43593 del 29/04/2021 ROBOT CUBETTO PER CODING</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>236.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>236.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V00036 del 30/09/2021 Pennarelli e cancellini per lavagne magnetiche</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01089620411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVELLI SAS DI RIVELLI MAURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01089620411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVELLI SAS DI RIVELLI MAURO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>74.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>74.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB8321747B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.01/0000703 del 21/07/2021_VISITA MEDICA_ ESENTE IVA ART.10</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01213360413</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA GRUPPO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01213360413</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA GRUPPO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB346E94B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.590/D del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02742970417</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIONDI ALCIDE EREDI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02742970417</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIONDI ALCIDE EREDI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>541.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>541.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB34ADF19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>copie effettuate su fotocopiatrici in comodato d'uso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SISTEMI D'UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00880400411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMI D'UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.49/S del 26/02/2021 TESSERE FOTOCOPIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SISTEMI D'UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SISTEMI D'UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>51.86</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo servizi argo anno 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Fjodor Roberti</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02420520419</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fjodor Roberti</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sedute uffici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.40 del 24/04/2021 INTERVENTO MASTRO ELETTRICISTA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02420520419</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fjodor Roberti</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02420520419</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fjodor Roberti</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo dei servizi Nuvola Amministrazione Digitale anno 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE TELEFONI FISSI IP SNOM E ATTACCHI ANALOGICI PER IL COLLEGAMENTO DI CORDLESS E COMBINATORE DI ALLARME PER L'ASCENSORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01581200423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.132/S del 26/05/2021  FOTOCOPIE I TRIMESTRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00880400411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMI D'UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00880400411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMI D'UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2496.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2496.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE431E681F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E17049 del 28/05/2021 CARTA PER FOTOCOPIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1321.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1321.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/PA del 28/06/2021 _SERVIZIO HOSTING_MASSIMO ROSSI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSMSM61P21G482T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Massimo Rossi</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSMSM61P21G482T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Massimo Rossi</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF3310A17F</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.01969/21 del 19/03/2021 AMMINISTRARE LA SCUOLA -DIRIGERE LA SCUOLA- 2021 (IVA ASSOLTA DALL'EDITORE ART. 74)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONE TORINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONE TORINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.101 del 06/11/2021 Fornitura del 06/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02707350415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vetreria Riflesso sas di Sordoni Daniele &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02707350415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vetreria Riflesso sas di Sordoni Daniele &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF63358F01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00000001/22/2021 del 07/10/2021 Viaggio Erasmus Grecia novembre 202</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TUQUITOUR by Dream Sailing s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02080500412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUQUITOUR by Dream Sailing s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2022.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2022.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF830F623B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.291 del 15/03/2021 NOTEBOOK</oggetto>
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          <ragioneSociale>TECHINFORM DI M. ORSETTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECHINFORM DI M. ORSETTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6453.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.683/D del 30/11/2021 materiale igienico sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIONDI ALCIDE EREDI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02742970417</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIONDI ALCIDE EREDI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1034.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1034.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.47 del 16/07/2020 Bando Manutenzione e assistenza informatica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Fjodor Roberti</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02420520419</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fjodor Roberti</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2862.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.P0/0000420 del 30/09/2020 SEA L.81/2008</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEA GRUPPO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01213360413</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA GRUPPO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2204.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.127/S del 30/06/2020 canone noleggio fotocopiatrice</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00880400411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMI D'UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2712.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-08</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 7148 DEL 10/12/2020 PER RINNOVO ASSISTENZA PROGRAMMI ARGO 2021 - NETTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>566.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>566.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO PER USO TEMPORANEO LOCALI DIOCESI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>90003900413</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIOCESI DI FANO FOSSOMBRONE CAGLI E PERGOLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 484 DEL 28/12/2020. PRODOTTI PER PULIZIA</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRRMRZ62L30F347Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2988.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. P000021 DEL 18/12/2020 - NETTO - SMALTIMENTO RIFIUTI</oggetto>
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          <ragioneSociale>RAEE SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02602000412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAEE SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 294/S DEL 15/12/2020 NETTO - SCHEDE FOTOCOPIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00880400411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMI D'UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00880400411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMI D'UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE DOCENTE E ATA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12484.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>6528.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1012301286 del 26/11/2019 servizio di tesoreria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04334690163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unione di Banche Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04334690163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unione di Banche Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZDB1D42DAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81004390415</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8718431196 del 20/12/2018 POSTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>320.39</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-02-09</dataInizio>
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</legge190:pubblicazione>
