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    <titolo>Adempimento legge 190/2012</titolo>
    <abstract>AVCP 2020</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2023-01-24</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-24</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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          <ragioneSociale>FARMACIA DI CANDELARA DR. MURATTINI MARCO S.N.C.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.22-19-37 del 30/07/2022 Fornitura del 30/07/2022</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000002451/PA del 04/09/2022 Fornitura del 04/09/2022</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.363 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1060/P del 21/11/2022 Fornitura del 21/11/2022</oggetto>
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        <dataInizio>2022-11-22</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.465 del 14/04/2022 Fornitura del 14/04/2022</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>08249261218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.S.B. CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.48/E del 30/10/2022 Fornitura del 30/10/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>Nuova Sportiva S.S.D. a R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01629200385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Sportiva S.S.D. a R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2377.05</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.32/P del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022</oggetto>
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          <codiceFiscale>02394740415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAX S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02394740415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAX S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-10-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-7253 del 03/03/2022 Fornitura del 03/03/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>499.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>499.49</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F362F23D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2799 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>915.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>915.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4034CD548</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO ORGANIZZAZIONE CATALOGAZZIONE DEI LIBRI MODERNI NELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E PUBBLICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01132481001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Italiana Biblioteche</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01132481001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Italiana Biblioteche</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z40379CBFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto banchi per scuola secondaria Brancati</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2625.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2152.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z422B6273D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.003 del 02/02/2022 Fornitura del 02/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO SANSO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO SANSO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>405.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4834BA588</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/2022 del 07/01/2022 Fornitura del 07/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>288.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>288.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A36154E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.366/P del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A3700CD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n. 5 notebook i5 per progetto DIGI E LODE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2799.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2295.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B34C9ADE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.48 del 17/03/2022 Fornitura del 17/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409360415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALMAR project s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409360415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALMAR project s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17956.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17956.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E37FAB49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/A del 05/10/2022 Fornitura del 05/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00371870411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGI GEPPINO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00371870411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGI GEPPINO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6234AC03F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000000121/PA del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z653951FCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa IMPONIBILE per acquisto materiale di consumo per igiene ambienti MURATORI ex art. 36 comma 2prot. 9597 del 03/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - per versamenti a mezzo F24EP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02703620415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO MURATORI DI A. FERRARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - per versamenti a mezzo F24EP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02703620415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO MURATORI DI A. FERRARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2948.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z66334936E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1_0000310006_22 del 11/01/2022 Fornitura del 11/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04596530230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cattolica di Ass.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04596530230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cattolica di Ass.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6635CF679</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.364/P del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3768.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3768.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z68348C8EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.P1044 del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.423/P del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-05-23</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2210 /PA del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2528.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-21</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/PA del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Massimo Rossi</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02565480031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Massimo Rossi</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5/P del 14/02/2022 Fornitura del 14/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02394740415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAX S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02394740415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAX S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0/713 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>216.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>216.45</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.45838 del 13/09/2022 Fornitura del 13/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE  SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6269.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6269.45</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto cassettiere per uffici scuola Brancati e bacheca porta chiavi n. 84 chiavi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>529.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-31</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>433.61</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3024 del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1377.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1377.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1368 del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02680800410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTER OFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02680800410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTER OFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1495.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1495.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7838546D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000004045/PA del 03/11/2022 Fornitura del 03/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.01/0001511 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01213360413</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA GRUPPO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01213360413</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA GRUPPO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>215.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>215.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8338DE3EF</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.656/PA del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>126.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z87368D9EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000002449/PA del 04/09/2022 Fornitura del 04/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000001600/PA del 20/05/2022 Fornitura del 20/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MADISOFT S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>749.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>749.97</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.094 del 03/02/2022 Fornitura del 03/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO SANSO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO SANSO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-10</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00015/22 del 14/01/2022 Fornitura del 14/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.30 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>FONDAZIONE VILLA DEL BALI'</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02178840415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE VILLA DEL BALI'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.46/2022 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01086260419</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA FIMLIBRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01086260419</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA FIMLIBRO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>127.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>127.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2420 del 22/11/2022 Fornitura del 22/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238910416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOM. SEVERINI FELICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01238910416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOM. SEVERINI FELICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>83.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>83.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.973/P del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA5372D834</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00000066/11/2022 del 10/08/2022 Fornitura del 10/08/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01023930421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA VIAGGI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01023930421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA VIAGGI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28672.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28672.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA7362F1D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3471/P del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2098.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2098.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA736D978A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4775 del 21/06/2022 Fornitura del 21/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00940570435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED COMPUTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00940570435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED COMPUTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>277.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>277.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC36F0F6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto targhette e portachiavi per armadietti scuola Brancati</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02637000411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farnetolab di Marchetti Stefano e Taronna Isabella SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02637000411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farnetolab di Marchetti Stefano e Taronna Isabella SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2217.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1704.80</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB036A86A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.P000012 del 28/07/2022 Fornitura del 28/07/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02602000412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAEE SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02602000412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAEE SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB4356C28C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.237/P del 15/03/2022 Fornitura del 15/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1209.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1209.83</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB538BDD04</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1127/P del 09/12/2022 Fornitura del 09/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-12-13</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.365/P del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2292 /PA del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>75.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-07</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.3565/FVIFO del 21/09/2022 Fornitura del 21/09/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.00028/PA del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>Programma Ufficio Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02731690414</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Programma Ufficio Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1635.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.21-0-000374 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022</oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STILE RICAMO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02714360415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STILE RICAMO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>309.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>309.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
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      <oggetto>IMPONIBILE ordine materiale PON INFANZIA BORGIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - per versamenti a mezzo F24EP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - per versamenti a mezzo F24EP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>67500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-31</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
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      <oggetto>Assistenza per sito internet con acquisto crediti per interventi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Massimo Rossi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02565480031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Massimo Rossi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-10-20</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.ED/67 del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00126350412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVADORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00126350412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVADORI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2754.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2754.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD4365B423</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1130/P del 09/12/2022 Fornitura del 09/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>184.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>184.47</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA35C84A1</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.21/P del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02394740415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAX S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02394740415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAX S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA364C299</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile per PON reti cablate BAX srl</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - per versamenti a mezzo F24EP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02394740415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAX S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - per versamenti a mezzo F24EP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02394740415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAX S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37509.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1129/P del 09/12/2022 Fornitura del 09/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>239.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>239.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD360CC9F</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.469/P del 23/05/2022 Fornitura del 23/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1803.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1803.53</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pareti divisorie per scuola primaria Lubich</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FALMAR project s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409360415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALMAR project s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1410/A del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01183540416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITAL RACOON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01183540416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITAL RACOON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>103.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>103.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1128/P del 09/12/2022 Fornitura del 09/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1372.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1372.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/PA del 06/06/2022 Fornitura del 06/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01236290415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARROCCHIA DI SANTA MARIA DI LORETO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01236290415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARROCCHIA DI SANTA MARIA DI LORETO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. ED/178 del 12/10/2022 Fornitura del 12/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00126350412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVADORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00126350412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVADORI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1090.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1090.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF6368DC62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000002450/PA del 04/09/2022 Fornitura del 04/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.EFAT/2022/0275 del 03/02/2022 Fornitura del 03/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnodid srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnodid srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0832BE2E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.P702 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02322590411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIORGI UFFICIO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02322590411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIORGI UFFICIO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4547.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>348.22</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8M00064937 del 11/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2514.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>915.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D31466D6</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.745 del 29/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02703620415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO MURATORI DI A. FERRARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02703620415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO MURATORI DI A. FERRARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8486.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>6119.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z333464337</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ARMADIO PER SEGRETERIA E SCHERMO PARAFIATO - PUNTO COMUNE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>730.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>730.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3933858D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO CULTURES - MADRELINGUA INGLESE -PIANO ESTATE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02675720417</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMIANI ROBERTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02675720417</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMIANI ROBERTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3960.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z403403E7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LABORATORIO DI LETTURA E SCRITTURA EMOTIVA - PIANO ESTATE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02741510412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Federica Giampieretti</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02741510412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Federica Giampieretti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
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      <oggetto>SVILUPPO LINGUISTICO DA 3 A 5 ANNI METAFONOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DOTT.SSA GALLO DANIELA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DOTT.SSA GALLO DANIELA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SUPPORTO DA PARETE TELESCOPICO PER PROIETTORI AD OTTICA CORTA - BAX</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BAX S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DOTT.SSA GALLO DANIELA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>BAX S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>119.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>119.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GHIACCIO - MURATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PAOLO MURATORI DI A. FERRARI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02703620415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO MURATORI DI A. FERRARI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>319.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>255.40</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
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      <oggetto>PROGETTO MODELLAZIONE CERAMICA - PIANO ESTATE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRAVI MIRKO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02514660410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAVI MIRKO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
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      <oggetto>REGISTRI PULIZIE -LEARDINO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>652.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>534.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
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      <oggetto>ASPIRAPOLVERE SCUOLA INFANZIA I-DEAL SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475890876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I-DEAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05475890876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I-DEAL SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>925.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>925.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA2340CF88</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>DANIELE ARISTARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15593411000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DANIELE ARISTARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2380.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO IN CONVENZIONE CON IL MUSEO DEL BALI'</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02178840415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE VILLA DEL BALI'</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02178840415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE VILLA DEL BALI'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>910.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>910.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC83403DE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO GRAFOLOGIA IN CLASSE- PIANO ESTATE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - per versamenti a mezzo F24EP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTRKE76C62G479Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORETTI ERIKA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - per versamenti a mezzo F24EP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTRKE76C62G479Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORETTI ERIKA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2105.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2105.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC33B55FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EDUCAZIONE ALIMENTARE - PIANO ESTATE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCLVVN88S63L049O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCLAVIO VIVIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCLVVN88S63L049O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCLAVIO VIVIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1040.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE347CCFB</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE ASSISTENZA E RINNOVO LICENZE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>880.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD033C1C26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1595/A del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01183540416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITAL RACOON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01183540416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITAL RACOON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8582.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>3100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB334D839</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VETRI ANTISFONDAMENTO PER ARMADIETTI - PROMIDEA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02054160417</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMIDEA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02054160417</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMIDEA srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1366.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1120.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE53444358</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO A SCUOLA NEL PARCO - PTOF 2021/22</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02409650419</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREA FAZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409650419</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREA FAZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1760.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-22</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
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      <oggetto>FORMAZIONE DOCENTI FORMATH COME DA CONTRATTO DI PROTOCOLLO N. 11782 DEL 29/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FORMATH PROJECT S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FORMATH PROJECT S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-03</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1010631410 del 26/08/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8559.20</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1010620765 del 25/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1118.75</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-07-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>498.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z622313DD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese postali - Pagamento Fattura n.8720007602 del 23/01/2020 scadenza durc 22/02/202</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>637.57</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-01-24</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>160.63</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
