<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<legge190:pubblicazione xmlns:legge190="legge190_1_0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd">
  <metadata>
    <titolo>PUBBLICAZIONE LEGGE 190 DEL 2012</titolo>
    <abstract>PUBBLICAZIONE LEGGE 190 DEL 2012</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2022-01-26</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-26</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.nuvola.madisoft.it/gare2021.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
  </metadata>
  <data>
    <lotto>
      <cig>4Z44348650</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO LICENZA ARGO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1004.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0230139CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura Bruno Sansò srl n.108 del 03/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO SANSO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO SANSO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0431ECB90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura Paolo Muratori srl n.1079 del 31/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02703620415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02703620415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>138.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0434334E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SELEZIONE ESPERTO ESTERNO DANZA CREATIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PTTTSB65D46Z133T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIATTELLA TANIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PTTTSB65D46Z133T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIATTELLA TANIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E32D02D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura PAOLO MURATORI SRL n.1702 del 31/08/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02703620415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02703620415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>202.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>202.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F3486475</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SELEZIONE ESPERTO ESTERNO PER PROGETTOMADRELINGUA FRANCESE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRLSFN79D58F335J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRILLI STEFANIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRLSFN79D58F335J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRILLI STEFANIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A348E3F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MANUALE PASSWEB E TFS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B31A8A94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura Andy Punto cancelleria n.1973/A del 11/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02459790412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02459790412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>219.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>219.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D307F5E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura Paolucci &amp; Mariella Studio Associato n.22 del 15/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02125490413</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLUCCI &amp; MARIELLA ST.LEG.ASS.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02125490413</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLUCCI &amp; MARIELLA ST.LEG.ASS.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>213.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>213.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F31DDEB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura FOMOFABER EDIZIONI SRL n.256/2021 del 25/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>92.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>92.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z24329FC4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura POLY UFFICIO SRL n.03/98 del 31/08/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00924270416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLY UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00924270416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLY UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>576.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>576.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2933813CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura Bruno Sansò n.798 del 07/12/2021 Fornitura del 07/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO SANSO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO SANSO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D310E7AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura TECNODID EDITORE  n.EFAT/2021/1260 del 19/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>tecnodid editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>tecnodid editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z31320A679</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO STAMPANTE A3 B/N</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00924270416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLY UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00924270416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLY UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z313255D6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura ANDY PUNTO CANCELLERIA n.2114/A del 07/07/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02459790412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02459790412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>223.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>223.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z33345D371</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO LICENZA SITO WEB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3632FCE8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto licenze argo per trasferimento dati 'Tonelli'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z38345894B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA INFANZIA BORGO SANTA MARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02703620415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02703620415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A3407B9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SELEZIONE ESPERTO ESTERNO PER PROGETTO SCACCHI SCUOLA PRIMARIA BORGO SANTA MARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B30E1FB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura  ETIC SRL n.177 PA del 10/03/2021 CUP G79J20001360001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03393431204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETIC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03393431204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETIC S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D33C2397</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura TECNODID n.EFAT/2021/3056 del 09/11/2021 Fornitura del 09/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>tecnodid editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>tecnodid editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F3080BCB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E06244 del 17/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>581.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>581.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4330139AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura Argo Software srl n.2510/PA del 07/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>891.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>891.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z45310D796</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MIGRAZIONE DATI SITO WEB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z49342B94F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MACCHINARI PER PULIZIA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA VILLA CECCOLINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02703620415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02703620415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B2F7564D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura MADISOFT SPA n.0000000994/PA del 14/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C331723E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura Poly Ufficio srl n.03/108 del 28/09/2021 Fornitura del 28/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00924270416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLY UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00924270416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLY UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1238.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1238.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z50344FBB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SERVER PER RETE ISTITUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00924270416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLY UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00924270416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLY UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4054.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5331DF87C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura ANDY PONTO CANCELLERIA n.2004/A del 25/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02459790412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02459790412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>144.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5332DB82C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura BAX SRL n.33/P del 31/08/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02394740415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02394740415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z583486581</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SELEZIONE ESPERTO ESTERNO COREOGRAFO DANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNTRSL73A67D488X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEGHINI ROSSELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNTRSL73A67D488X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEGHINI ROSSELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C32E218C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI PER SEGRETERIA E UFFICI DIRIGENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00924270416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLY UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00924270416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLY UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>422.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6233C25B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura EUROEDIZIONI TORINO  n.03107/21 del 09/11/2021 Fornitura del 09/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z633438C41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SELEZIONE ESPERTO ESTERNO LABORATORI TEATRALI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92058820413</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Culturale TEATRO BATUFFOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92058820413</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Culturale TEATRO BATUFFOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6633CF5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REDAZIONE DVR TRE NUOVI PLESSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01213360413</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA GRUPPO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01213360413</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA GRUPPO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7333EEF2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura Poly Ufficio srl n.03/135 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00924270416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLY UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00924270416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLY UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>580.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z78325B04C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI SCUOLA INFANZIA ALICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01482490412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA LE FOGLIE D'ORO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01482490412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA LE FOGLIE D'ORO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A316E062</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura Poly Ufficio srl n.03/45 del 23/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00924270416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLY UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00924270416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLY UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>284.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>284.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D31EC3FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura C.S. DI GISINTI PAOLO SRL n.228/PA del 31/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01825790478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S. DI GISINTI PAOLO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01825790478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S. DI GISINTI PAOLO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>889.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>889.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D32DB8B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura Pieri Group srl n.IT001-21V09-00378 del 31/08/2021 Fornitura del 31/08/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03459870402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERI GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03459870402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERI GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>828.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>828.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D3485FCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI PER SCUOLA INFANZIA 'ALICE'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01482490412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA LE FOGLIE D'ORO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01482490412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA LE FOGLIE D'ORO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z803407BDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SELEZIONE ESPERTO ESTERNO PER PROGETTO IO CRESCO CON LA MUSICA SCUOLA PRIMARIA BORGO SANTA MARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02386890418</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE NO PROFIT "iNMusica"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02386890418</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE NO PROFIT "iNMusica"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C34863D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SELEZIONE ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92045150411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE PASSE-PARTOUT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92045150411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE PASSE-PARTOUT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9031EC919</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura ANDY PUNTO CANCELLERIA  n.2072/A del 14/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02459790412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02459790412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z91335B288</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura Giorgi Ufficio n.03/551 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02322590411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIORGI UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02322590411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIORGI UFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>546.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>546.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A3318067</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura Giorgi Ufficio sas n.03/445 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02322590411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIORGI UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02322590411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIORGI UFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B33171F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura Grassi ufficio n.FT  003505 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D3416337</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura Andy Punto cancelleria n.2402/A del 25/11/2021 Fornitura del 25/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MTTNDR81P09D488P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDY PUNTO CANCELLERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MTTNDR81P09D488P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDY PUNTO CANCELLERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F348640D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SELEZIONE ESPERTO ESTERNO PER PROGETTO MADRELINGUA SPAGNOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MSCRQL86D64Z131U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAS CASAS RAQUEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MSCRQL86D64Z131U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAS CASAS RAQUEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA4338149A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura Bruno Sansò n.650 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO SANSO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO SANSO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA5320A65D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI SCUOLA INFANZIA 'IL BOSCO INCANTATO'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01482490412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA LE FOGLIE D'ORO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01482490412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA LE FOGLIE D'ORO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA92FEB87D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura  SOGI SCUOLA n.87/001 del 25/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03972020238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGI snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03972020238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGI snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE30A3839</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AVVISO RECLUTAMENTO ESPERTO AMBIENTALISTA SCUOLA INFANZIA VILLA CECCOLINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FZANDR57B16G479Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREA FAZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FZANDR57B16G479Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREA FAZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>625.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE34450F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura Poly Ufficio srl n.03/141 del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00924270416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLY UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00924270416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLY UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB8307F67B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura Asteres soc. coop. n.9/FE del 31/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02773090424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTERES s.c.r.l. società cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02773090424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTERES s.c.r.l. società cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB932E2BE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – DOCENZA IN CORSI DI RECUPERO/POTENIAMENTO PIANO SCUOLA A.S. 21/22 -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92045150411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE PASSE-PARTOUT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRLSFN79D58F335J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRILLI STEFANIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRSLNR56T57G479W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRESEPI ELEONORA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCCCNZ78E49G479I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI CINZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92045150411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE PASSE-PARTOUT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRLSFN79D58F335J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRILLI STEFANIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRSLNR56T57G479W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRESEPI ELEONORA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCCCNZ78E49G479I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI CINZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12634.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12634.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC3099C2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura INLINGUA PESARO SRL n.87/03 del 08/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238660417</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INLINGUA PESARO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01238660417</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INLINGUA PESARO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE3330687</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura Techinfor n.1157 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSTMRZ50H06C100D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHINFORM DI MAURIZIO ORSETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSTMRZ50H06C100D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHINFORM DI MAURIZIO ORSETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9836.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9836.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC33099D16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura Associazione Passe partout n.3/80 del 26/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92045150411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE PASSE-PARTOUT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92045150411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE PASSE-PARTOUT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1740.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1740.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC531A8A51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura Andy Punto cancelleria n.1974/A del 11/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02459790412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02459790412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC63396E11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.03/126 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00924270416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLY UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00924270416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLY UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>378.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>378.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC329FC79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura POLY UFFICIO SRL n.03/97 del 31/08/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00924270416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLY UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00924270416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLY UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1529.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1529.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF301D416</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura MADISOFT SPA n.0000001796/PA del 07/07/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF31D58C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura Morolabs srl n.75 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02763650427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOROLABS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02763650427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOROLABS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1726.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD02F754E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura Madisoft Spa n.0000000809/PA del 12/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD032E12BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura Gruppo Spaggiari Spa n.20214E22774 del 03/09/2021 Fornitura del 03/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>144.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD7310D7B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura Giochi di KIM n.34 del 30/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02493840413</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOCHI DI KIM s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02493840413</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOCHI DI KIM s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>331.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>331.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA32F31C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura Borgione srl n.V3-21275 del 16/09/2021 Fornitura del 16/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>368.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>368.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE3099C85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura Associazione Passe partout n.2/80 del 26/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92045150411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE PASSE-PARTOUT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92045150411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE PASSE-PARTOUT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1155.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1155.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE1320F44E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura Madisoft Spa n.0000002090/PA del 05/10/2021 Fornitura del 05/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE233BC2E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura MADISOFT SPA n.0000003960/PA del 04/11/2021 Fornitura del 04/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE634241D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02459790412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02459790412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA33427DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura Casa Editrice Leardini n.1768 /PA del 25/10/2021 Fornitura del 25/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA345D3BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO LICENZA AMMINISTRAZIONE DIGITALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED30A3984</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura TECHINFORM DI ORSETTI n.422 del 15/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSTMRZ50H06C100D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHINFORM DI MAURIZIO ORSETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSTMRZ50H06C100D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHINFORM DI MAURIZIO ORSETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5466.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5466.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF0335B49B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura OBI ITALIA SPA n.038/000019435 del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBI ITALIA SRL a socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBI ITALIA SRL a socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>194.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>194.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF134052BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura Pesaro Copy n.109/E del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131320416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PESARO COPY S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01131320416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PESARO COPY S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>284.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>284.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF33422CD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02703620415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02703620415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3590.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7310162883</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura Kiocera Spa n.1010591710 del 29/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1531.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>765.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>731017426C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura Kyocera Spa n.1010591712 del 29/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>797.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>398.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z382AD5577</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE PER GESTIONE TESORERIA BANCA ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04334690163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unione di Banche Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04334690163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unione di Banche Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1860.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1275.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z42318D7F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO CON PSICOLOGA DOTT.SSA ANDERLINI FRANCESCA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NDRFNC72P46E230I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Anderlini Francesca</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NDRFNC72P46E230I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Anderlini Francesca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB42ED7685</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura MONO INFORMATICA SRL  n.15/PA del 19/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02515170419</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mono Informatica S.r.l.c.r.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02515170419</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mono Informatica S.r.l.c.r.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E28CA88B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO PREMIO DI POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA N. 31551</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7731.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB27C40F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura TIM Spa n.8M00217530 del 06/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5095.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2025.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF127B5453</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura Poly Ufficio srl n.03/73 del 30/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00924270416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLY UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00924270416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLY UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3006.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z531D4829A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Consumi mese di febbraio 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A.  AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A.  AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1170.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>336.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D16D3529</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13615521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04334690163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unione di Banche Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03053920165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unione di Banche Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13615521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04334690163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unione di Banche Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03053920165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unione di Banche Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5860.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z290F3D8CO</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006730412</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI -  - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 8M00436705 DEL 06/08/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11012.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11012.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
