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        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 legge 190</abstract>
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        <entePubblicatore>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</entePubblicatore>
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        <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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            <oggetto>STAMPANTEHP LASER 150 NW</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoSommeLiquidate>165.76</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
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            <oggetto>Acquisto di n. 15 Multimetri digitali, n. 4 Oscilloscopi digitali e n. 100 Piastre di sperimentazione.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoSommeLiquidate>4845.15</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Servizio di utilizzo software "Nuvola - MAD" di durata annuale.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
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            <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-07</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1143.95</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Fornitura del bene N. 1 Distruggi documenti Kobra +1 CC4</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>PROGETTO UFFICIO S.R.L.S.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-04</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>188.1</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
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            <oggetto>Carta formati vari per Fotocopiatori/Stampanti.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11582010150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LYRECO ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1842.43</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1842.4</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
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            <oggetto>N. 4 ARMADI METALLICI E N. 3 ALZATE A.S. 2021/2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>INGROS'S FORNITURE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INGROS'S FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1935</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-19</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2016.97</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Fornitura di "N. 23 Videoproiettori Full HD, n. 1 Schermo riflettente del tipo a parete/soffitto, n. 24 cavi HDMI e n. 80 HD SSD Sata."</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14148.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-03</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>14148.9</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>D.P.I. ANTINCENDIO E N. 2 MOBILETTI ROSSI A.S. 2021/2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CANEVARI GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02293630188</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANEVARI GROUP SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1946.95</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-05-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-19</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1946.95</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>N. 300 cartelli fascicolo alunno a. s. 2021/2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CARTOTEC 92 SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOTEC 92 SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-28</dataInizio>
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            <oggetto>N. 6 Ubiquiti UnFi AUP-AC-PRO e n. 1 Ubiquiti USG-EU Security Gateway Router PNSD a.s. 2021/2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADPARTNERS SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2022-03-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>878.78</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
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            <oggetto>Servizio di ¿Controllo periodico di tutti i presidi e dispositivi elettrici ed elettromeccanici degli impianti antincendio dell¿Istituto¿ -Anno 2022.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2950.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2950</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
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            <oggetto>Asporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti elettrici ed elettronici - succursale - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01452670290</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01452670290</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>N. 8 SANIFICATORI D'ARIA  A.S. 2021/2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA &amp; C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3792</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-05</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3792</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
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            <oggetto>Servizio di ¿Noleggio di n. 1 fotocopiatore multifunzione A3 b/n" di durata triennale LUGLIO 2022-GIUGNO 2025</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05773090013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITD SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ITD SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2337.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO N. 20 SKILL CARD E N. 39 ESAMI BASE-FULL STANDARD ANN. 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AICA ASSOCIAZIONE INFORMATICA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>AICA ASSOCIAZIONE INFORMATICA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1229</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
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                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
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            <oggetto>ARTICOLI PER PULIZIA E D.P.I.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3890.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3890.7</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI N. 94 LICENZE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2019 ESD.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01951160207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NISCENT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01951160207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NISCENT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4930.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>N. 1 SANIFICAARIA 200 E N. 6 SANIFICAARIA 30 A.S. 2021/2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01954641203</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEGHELLI SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01954641203</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEGHELLI SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-19</dataUltimazione>
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            <oggetto>PELLICOLA ANTI FRANTUMI VETRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11700120154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL PATH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11700120154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL PATH SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>693</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>N. 3 VENEZIANE A.S. 2021/2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PORTEND S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03798630152</codiceFiscale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>267.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>267.3</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
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            <oggetto>N. 6 ARMADI METALLICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOBILFERRO Srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3679.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4738.99</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARTICOLI PER LA PALESTRA A.S. 2021/2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>833.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>833.74</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>N. LAVATRICE E N. 1 ASCIUGATRICE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BSSSFN51T26H620O</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BASSANI STEFANO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1060.29</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1060.29</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Noleggio "Software di sicurezza informatica", di durata annuale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>702.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-27</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>702.9</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
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            <oggetto>Cloud hosting multi dominio per la gestione di uno spazio web DI DURATA TRIENNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ARUBA BUSINESS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01497070381</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA BUSINESS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>696</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>232</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Nuvola - Firma digitale - N. 2 kit</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI/RC E ALTRE GARANZIE IN FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE DIPENDENTE¿ PER L¿A.S. 2022/2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLURIASS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLURIASS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-27</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>N. 31 batterie per UPS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01252890296</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSEMME MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01252890296</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSEMME MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>589</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>589</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>VISITA GUIDATA AD AMAZON - S. BELLINO (RO) 16/11/2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02694780277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PILOTTO VIAGGI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02694780277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PILOTTO VIAGGI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z563671F44</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90016130297</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>¿N. 2 kit toner compatibile¿ per stampante HP laserjet 150 NW e "N. 3 toner compatibile" per stampante HP laserjet P1606DN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01221940297</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSUMERLINE Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01221940297</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSUMERLINE Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>181.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>181.99</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6C369D28B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Incarico di Medico competente dell'Istituto per l'A.S. 2022/2023.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FNTFRZ74B11G224S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FENATO FABRIZIO AARON</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FNTFRZ74B11G224S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FENATO FABRIZIO AARON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>660</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEB3476ED4</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PON RETI LOCALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38500.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>38500.75</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z13384E30F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90016130297</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO N. 3 PULLMAN CON CONDUCENTE PER VISITA GUIDATA A EICMA-MILANO IL 10/11/2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00118870294</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICHELETTI E TUMIATTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00118870294</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICHELETTI E TUMIATTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2850</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura del servizio "Nuvola - Rilevazione Presenze" di durata triennale (dal 01/01/2023 al 31/12/2025)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC037D571A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90016130297</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>N. 3 interruttori orari Wi-Fi Perry Electric 1IO IOWF02</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00588410290</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROMODERNO SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00588410290</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROMODERNO SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>214.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>214.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6937BC240</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90016130297</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>N. 750 libretti scolastici per le assenze per l¿A.S. 2022/2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>975</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>975</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD8381E090</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90016130297</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO ¿VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DELL¿ISTITUTO¿ PER IL BIENNIO 2022/2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03226330243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03226330243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6D3833170</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90016130297</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>N. 300 T-SHIRT PERSONALIZZATE ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10579030965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GADGET365 S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10579030965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GADGET365 S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1494</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1494</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0A383C547</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90016130297</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>N. 140 SPOTS PUBBLICITARI SU RADIO  LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01211990294</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLANET MEDIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01211990294</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLANET MEDIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC938070C4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90016130297</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>N. 1500 OPUSCOLI E N. 70 LOCANDINE ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1281.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1281.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEB373F0DB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90016130297</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di utilizzo e assistenza del software ¿Registro elettronico e altri software di segreteria¿ per l¿A.S. 2022/23 (dal 01/09/2022 al 31/08/2023)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3240</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3240</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Targa PON in alluminio formato A3 anno 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CONTRATTI LUCA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CNTLCU66M13H620K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONTRATTI LUCA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>93</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LANDING PAGE E POST</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00793840299</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROMO STUDIO SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADATTATORE 0.5 X ¿ PER MICROSCOPIO MOD. M - 620.1 - OPTIKA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>189</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>189</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90016130297</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>N. 6 PAIA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE E N. 12 PAIA DI GUANTI IN PELLE FIORE COLORE BIANCO - ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SELFDIPIU SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10498990018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELFDIPIU SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>320.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>320.1</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90016130297</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARTICOLI IGIENE E D.P.I. ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3970</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE BENI DELL'ISTITUTO ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>S.S.P.  SRLS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01597590296</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>290</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-18</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>TRASPORTO STUDENTI MINI STAGE RETE DEL DELTA ANN. 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01562020295</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TIENGO CHRISTIAN SRLS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01562020295</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TIENGO CHRISTIAN SRLS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3190.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-24</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
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            <oggetto>N. 11 CERTIFICAZIONI DI LINGUA FRANCESE LIVELLO B1 - A.S. 2022/2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ALLIANCE FRANCAISE DE VENISE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02859090272</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLIANCE FRANCAISE DE VENISE</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1078</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-25</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"</denominazione>
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            <oggetto>ALIMENTATORE DA BANCO anno 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00054480280</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>647</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-12-16</dataInizio>
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