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		<DatiTrasmissione>
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				<IdPaese>IT</IdPaese>
				<IdCodice>05006900962</IdCodice>
			</IdTrasmittente>
			<ProgressivoInvio>jldyvzmxbf</ProgressivoInvio>
			<FormatoTrasmissione>FPA12</FormatoTrasmissione>
			<CodiceDestinatario>K02KA9</CodiceDestinatario>
			<ContattiTrasmittente>
			</ContattiTrasmittente>
			<PECDestinatario>TSIC821003@PEC.ISTRUZIONE.IT</PECDestinatario>
		</DatiTrasmissione>
		<CedentePrestatore>
			<DatiAnagrafici>
				<IdFiscaleIVA>
					<IdPaese>IT</IdPaese>
					<IdCodice>00150470342</IdCodice>
				</IdFiscaleIVA>
				<CodiceFiscale>00150470342</CodiceFiscale>
				<Anagrafica>
					<Denominazione>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</Denominazione>
				</Anagrafica>
				<RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
			</DatiAnagrafici>
			<Sede>
				<Indirizzo>VIA BERNINI</Indirizzo>
				<NumeroCivico>22/A</NumeroCivico>
				<CAP>43126</CAP>
				<Comune>PARMA</Comune>
				<Provincia>PR</Provincia>
				<Nazione>IT</Nazione>
			</Sede>
			<IscrizioneREA>
				<Ufficio>PR</Ufficio>
				<NumeroREA>12309</NumeroREA>
				<CapitaleSociale>1200000.00</CapitaleSociale>
				<SocioUnico>SU</SocioUnico>
				<StatoLiquidazione>LN</StatoLiquidazione>
			</IscrizioneREA>
			<Contatti>
			</Contatti>
		</CedentePrestatore>
		<CessionarioCommittente>
			<DatiAnagrafici>
				<CodiceFiscale>90173460321</CodiceFiscale>
				<Anagrafica>
					<Denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ROIANO GRETTA HACK</Denominazione>
				</Anagrafica>
			</DatiAnagrafici>
			<Sede>
				<Indirizzo>SALITA DI GRETTA 34/2</Indirizzo>
				<NumeroCivico>34/2</NumeroCivico>
				<CAP>34134</CAP>
				<Comune>TRIESTE</Comune>
				<Provincia>TS</Provincia>
				<Nazione>IT</Nazione>
			</Sede>
		</CessionarioCommittente>
	</FatturaElettronicaHeader>
	<FatturaElettronicaBody>
		<DatiGenerali>
			<DatiGeneraliDocumento>
				<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
				<Divisa>EUR</Divisa>
				<Data>2026-04-15</Data>
				<Numero>1827/FVIAC</Numero>
				<ImportoTotaleDocumento>164.00</ImportoTotaleDocumento>
				<Causale>Fattura Accompagnatoria PA Split Payment</Causale>
				<Causale>L iva esposta in questa fattura deve essere versata all erario dal destinatario ai sensi dell art17ter dpr n633 72 scissione dei pagamenti</Causale>
				<Causale>Al fine di evitare errori nella registrazione degli incassi fare COPIA/INCOLLA del seguente testo nella causale del bonifico di pagamento: FATTURA 1827/FVIAC DEL 15-04-2026</Causale>
				<Causale>Indicare tassativamente cod. TSME0025 e il CIG</Causale>
				<Causale>Contributo CONAI assolto ove dovuto</Causale>
			</DatiGeneraliDocumento>
			<DatiOrdineAcquisto>
				<IdDocumento>10359/EC</IdDocumento>
				<Data>2026-03-17</Data>
				<CodiceCIG>BADA09422C</CodiceCIG>
			</DatiOrdineAcquisto>
			<DatiTrasporto>
				<DatiAnagraficiVettore>
					<IdFiscaleIVA>
						<IdPaese>IT</IdPaese>
						<IdCodice>05714511002</IdCodice>
					</IdFiscaleIVA>
					<Anagrafica>
						<Denominazione>SDA EXPRESS COURIER S.P.A.</Denominazione>
					</Anagrafica>
				</DatiAnagraficiVettore>
				<CausaleTrasporto>Vendita a Cliente</CausaleTrasporto>
				<NumeroColli>1</NumeroColli>
				<DataInizioTrasporto>2026-04-15</DataInizioTrasporto>
				<IndirizzoResa>
					<Indirizzo>VIA SANT&apos;ANASTASIO 13</Indirizzo>
					<CAP>34134</CAP>
					<Comune>TRIESTE</Comune>
					<Provincia>TS</Provincia>
					<Nazione>IT</Nazione>
				</IndirizzoResa>
			</DatiTrasporto>
		</DatiGenerali>
		<DatiBeniServizi>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>10</NumeroLinea>
				<Descrizione>Nostro riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 5408/EN - Del 17-03-2026</Descrizione>
				<PrezzoUnitario>0.00000000</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>0.00000000</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
				<Natura>N2.2</Natura>
				<AltriDatiGestionali>
					<TipoDato>AswTRiga</TipoDato>
					<RiferimentoTesto>Descrittivo #DE#</RiferimentoTesto>
				</AltriDatiGestionali>
			</DettaglioLinee>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>20</NumeroLinea>
				<Descrizione>BERGANTINI-CONTAB.SEGRET.-EDIZ.2026+accesso online</Descrizione>
				<Quantita>2.00000000</Quantita>
				<UnitaMisura>n</UnitaMisura>
				<PrezzoUnitario>82.00000000</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>164.00000000</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
				<Natura>N2.2</Natura>
			</DettaglioLinee>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>30</NumeroLinea>
				<Descrizione>Rif. ordine cliente 9007119 -</Descrizione>
				<PrezzoUnitario>0.00000000</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>0.00000000</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
				<Natura>N2.2</Natura>
				<AltriDatiGestionali>
					<TipoDato>AswTRiga</TipoDato>
					<RiferimentoTesto>Descrittivo #DE#</RiferimentoTesto>
				</AltriDatiGestionali>
			</DettaglioLinee>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>50</NumeroLinea>
				<Descrizione>L&apos;IVA esposta in questa fattura deve essere versata all&apos;erario dal destinatario ai sensi dell&apos;art.17-ter dpr n. 633/72 (Scissione dei pagamenti)</Descrizione>
				<PrezzoUnitario>0.00000000</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>0.00000000</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
				<Natura>N2.2</Natura>
				<AltriDatiGestionali>
					<TipoDato>AswTRiga</TipoDato>
					<RiferimentoTesto>Descrittivo #DE#</RiferimentoTesto>
				</AltriDatiGestionali>
			</DettaglioLinee>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>60</NumeroLinea>
				<Descrizione>Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento</Descrizione>
				<PrezzoUnitario>0.00000000</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>0.00000000</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
				<Natura>N2.2</Natura>
				<AltriDatiGestionali>
					<TipoDato>AswTRiga</TipoDato>
					<RiferimentoTesto>Informazioni documento #ID#</RiferimentoTesto>
				</AltriDatiGestionali>
			</DettaglioLinee>
			<DatiRiepilogo>
				<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
				<Natura>N2.2</Natura>
				<ImponibileImporto>164.00</ImponibileImporto>
				<Imposta>0.00</Imposta>
				<EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
				<RiferimentoNormativo>Art.74-1 IVA ASSOLTA DALL&apos;EDITORE</RiferimentoNormativo>
			</DatiRiepilogo>
		</DatiBeniServizi>
		<DatiPagamento>
			<CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
			<DettaglioPagamento>
				<ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
				<DataRiferimentoTerminiPagamento>2026-04-15</DataRiferimentoTerminiPagamento>
				<GiorniTerminiPagamento>30</GiorniTerminiPagamento>
				<DataScadenzaPagamento>2026-05-15</DataScadenzaPagamento>
				<ImportoPagamento>164.00</ImportoPagamento>
				<IBAN>IT07I0760112700000000160432</IBAN>
				<ABI>07601</ABI>
				<CAB>12700</CAB>
			</DettaglioPagamento>
		</DatiPagamento>
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