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    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</entePubblicatore>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
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      <oggetto>BO 45 2021 fattura n. 21000191 - RJ del 30.6.2021 materiale di pulizia</oggetto>
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      <oggetto>BO 71 dac 2959C14 2.12.2020 centralino telefonico</oggetto>
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      <oggetto>BO 54 2021 fattura n.42/01 del 19.7.2021 cig Z1332762E0 materiale didattico e scientifico</oggetto>
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      <oggetto>BO 78 2021 fattura n. PA-332 del 30.11.2019 - rinnovo canone axios 2022</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>805.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>BO 21 2021 fattura n.81-21 del 12.4.2021 materiale didattico NO IVA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>119.72</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>BO 10/2021 fattura n. 21000094 - RJ del 31.3.2021 materiale di pulizia</oggetto>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
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        <dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1254.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E0F6CF9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento LINAE ADSL  fattura n 8D00034099 MESE DICEMBRE 20143 GENNAIO 2014 LINEA ADSL SEGRETERIA BERGAMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM - Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM - Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.49</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2131043A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 13/2021  fattura n.V3-8228  del 25.3.2021 - materiale alternativo </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>253.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>253.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2133EE7C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 77 2021 fattura n. 20214E31437 del 17.11.2021 rinnovo abbonamento Italiascuola 2021-2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>293.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>293.27</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z223327F56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 68 2021 rinnovo abbonamento a.s. 2021/22 NO IVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>80009810484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giunti Editore S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80009810484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giunti Editore S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2333D06EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 75 2021 rinnovo abbonamento Safety for School</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI Casa Editrice</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI Casa Editrice</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2533D7253</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 76 2021 fattura n. V3-28204 del 19.11.2021 materiale didattico e scientifico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>94.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>94.87</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A30D717F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 8/2021 fattura n. V3-7053 del 16.3.2021 e n. V3-10051 del 19.4.2021 Materiale ex l.r. n. 13/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>517.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>517.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B2D401AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo DPO fattura 35/FE IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10835430967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPITAL SECURITY SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10835430967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPITAL SECURITY SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>368.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>368.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F2B0FE54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento fattura n. PAF-2021-3 del 7.1.2021 assistenza informatica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IS COPY S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IS COPY S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>816.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>816.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z302DA56C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale pulizie prevenzione COVID fattura20000281 - RJ </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2516.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2516.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z302F42FF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 66 dac 2687C14 17.11.2020 rinnovo abbonamento </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z302F6BFE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 70 dac 2943C14 1.12.2020 Materiale didattico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IS COPY S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IS COPY S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1165.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3032E7AAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 62/2021 fattura n. PAF-2021-8 del 30.11.2021 canone annuo manutezione stampante samsung sl-k4300 Slataper</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00604270322</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MS  SNC di Iankovics B. e S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00604270322</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MS  SNC di Iankovics B. e S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1185.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z323150705</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 24 2021 fattura n. FPA 5/21 del 7.5.2021  materiale didattico NO IVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Favrettolibri Srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01321650325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Favrettolibri Srls</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z353175CEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 34/2021 fattura n. 0000003214/PA dell'11.10.2021  rinnovo nuvola rilevatore presenze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 261 del 28.6.2021 SERVIZIO SSSED NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI INCLUSIONE SCOLASTICA contratto del 25.11.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA QUERCIA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00730470325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA QUERCIA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1904.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1904.76</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 27/2021  fattura n. 18-21TS del 28.4.2021 Materiale didattico e scientifico NO IVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06085170964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria Elle sas Ubik</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>215.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>libri in comodato 2021/22 nota prot.2354C14 del 14.7.2021 fattura n. WI0000197 del 28.9.2021 NO IVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Coop Alleanza 3.0</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop Alleanza 3.0</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12563.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-06</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
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      <oggetto>Fattura n. 8A00558513 Imponibile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>6.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-14</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 006299/00 del 17/08/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Associazione Artigiani di Trieste</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80002940320</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Artigiani di Trieste</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>116.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>116.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 51 2021 fattura n. 170-21 del 15.7.2021 materiale didattico e scientifico NO IVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Libreria Lovat DON srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01162670325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria Lovat DON srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>175.68</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 55 2021 fattura n.7/PA del 17.8.2021 materiale didattico e scientifico cig Z3B327A87C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA SAN GIACOMO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRTLDM77E43Z614Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA SAN GIACOMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>cod TSME0004 fattura 20204E11261 IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI Casa Editrice</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI Casa Editrice</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-10</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 53 2021 fattura n. 20214E20818 del 21.7.2021 libretti assenze cig Z3C326FE27 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 12/2021 fattura n.53-21 del 11.3.2021  materiale didattico NO IVA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01162670325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria Lovat DON srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01162670325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria Lovat DON srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>32.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 86 2021 - Webcam Ordine mepa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2037.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 2/2021 fattura n. PAF-2021-147 del 26.2.2021  riparazione del fax Brother MFC-1910W della
scuola primaria Slataper</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IS COPY S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IS COPY S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z493427C85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 80 2021 Materiale di pulizia </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ECO CA. ST. di Caterina Michelini & C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ECO CA. ST. di Caterina Michelini & C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>306.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E2DAF9C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Videoproiettore L10/88 fattura 6/2020/PA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00854950326</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRORADIO PC e Telefonia</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00854950326</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRORADIO PC e Telefonia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>436.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 56 2021 fattura n.6/PA del 17.8.2021 materiale didattico e scientifico cig Z51327B838</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA SAN GIACOMO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRTLDM77E43Z614Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA SAN GIACOMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>214.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>214.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 58/2021 fattura n.2604 del 24.8.2021 N.2 generatori di vapore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03740310275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVALTEC GROUP</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03740310275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVALTEC GROUP</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4800.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 64 dac 2568C14  9.11.2020 fattura n. 150/PA/2020 materiale segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <codiceFiscale>01035850328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 33/2021 fattura n. 0000003217/PA dell'11.10.2021 rinnovo sito web Nuvola 2021/22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 64/2021 fattura n. PAF-2021-7 del 30.11.2021 noleggio fotocopiatrice samsung sl-k4300 Slataper</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MS  SNC di Iankovics B. e S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00604270322</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MS  SNC di Iankovics B. e S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>456.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>456.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z603175CC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 35/2021 fattura n. 0000003213/PA dell'11.10.2021 rinnovo nuvola area alunni + reg. elettronico 2021/22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z613462D4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 85 2021 - materiale didattico e scientifico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ART GROUP GRAPHICS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01237610322</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ART GROUP GRAPHICS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 72 2021 rinnovo abbonamento Lex for School a.s. 2021 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI Casa Editrice</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>221.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6730B28E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 6/2021 fattura n.2021/345/00 del 31.3.2021  Materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ECO CA. ST. di Caterina Michelini & C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>302.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>302.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6831AFB7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 41 2021 fattura n. 58/PA/2021
 del 19.5.2021 Toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01035850328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01035850328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 73 2021 fattura n. 2021/1612/00 del 30.11.2021 materiale di pulizia </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ECO CA. ST. di Caterina Michelini & C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ECO CA. ST. di Caterina Michelini & C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B2FCA40D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 76 dac 3151C14 del 15.12.2020 mascherine NO IVA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07644780723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABINTRAX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07644780723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABINTRAX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>295.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E2CA8E4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 24 Fattura n. 0000002575/PA CANONI MANUTENZIONE - RINNOVO nuvola rilevazione
presenze A.S. 2020-2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z70313C76E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 19 2021 fattura n. V3-18486 del 30.8.2021 Materiale didattico CIG Z70313C76E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>156.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z71310B367</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 15/2021 fattura n.PAF-2021-192
 del 24.3.2021 - acquisto 30 tablet samsung a7</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IS COPY S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IS COPY S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6393.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6393.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z72313BE2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 18 2021 fattura n. 4/PA del 9.4.2021 Materiale didattico altern. NO IVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZCCFLV49E01H531G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUCCO Flavio - distribuzione libraria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZCCFLV49E01H531G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUCCO Flavio - distribuzione libraria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7231ABA8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 40 2021 fattura n. 2021/618/00 del 18.5.2021 Materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ECO CA. ST. di Caterina Michelini & C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ECO CA. ST. di Caterina Michelini & C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>328.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>328.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z732CF32FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura 11 IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01161970320</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THALASSIA di Mauro Pagan s.a.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01161970320</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THALASSIA di Mauro Pagan s.a.s</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>620.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7432EDA76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 63/2021 - fattura n. PAF-2021-1470 del 23.11.2021 canone annuo noleggio e manutenzione fotocopiatrice Duca d'Aosta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IS COPY S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IS COPY S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1035.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1035.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z752F60E61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 68 dac 2840C14 24.11.2020 cablatura utenze telefoniche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01158560324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Pianeta Impianti SAS di Piero Sterle &C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01158560324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Pianeta Impianti SAS di Piero Sterle &C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1434.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A2CC6630</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale prevenzione COVID fattura 20000228-RJ - NO IVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>903.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>903.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B31D0458</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 43 2021 fattura n. 2021/837/00 del 30.6.2021 e fattura n. 2021/1005/00 del 30.7.2021 Materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ECO CA. ST. di Caterina Michelini & C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ECO CA. ST. di Caterina Michelini & C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>562.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>562.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C310D9AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 14/2021 fattura n. 10-21TS del 1.4.2021 - materiale didattico ex l.r. n.13/18 NO IVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06085170964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria Elle sas Ubik</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06085170964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria Elle sas Ubik</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>206.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>206.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z802C34563</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ex L10/88 BO 17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>736.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>736.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z813173E6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 31/2020 fattura n.: 45/PA/2021 del 27.4.2021 Toner infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01035850328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01035850328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8230B09F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 4/2021 fattura n.21000046 - RJ del 27.2.2021 e n. 210000093 - RJ del 31.3.2021 Materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1132.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1132.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z82E7C73A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 49 Fattura n. 20204E25451 - Materiale didattico e scientifico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8330D80A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> BO 9 fattura n. 20214E14483 del 10.5.2021 Manuale Bergantini 2021 NO IVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI Casa Editrice</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. 76 Abbonamento fibra x Didattica Bergamas</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIM - Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM - Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>274.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>274.59</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 43 oda 1607C14 19.8.2020 20 PC portatili THINKBOOK 15 W10</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05773090013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITD SOLUTIONS S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05773090013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITD SOLUTIONS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7540.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 11/2021 fattura n. 14/02 del 12.4.2021 materiale didattico ex l.r. 13/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRLGZL61D55L424I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ACQUERELLO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRLGZL61D55L424I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ACQUERELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>652.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>652.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 17 2021 fattura n.FPA 4/21 del 7.5. 2021  Materiale didattico altern. NO IVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Favrettolibri Srls</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01321650325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Favrettolibri Srls</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>76.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>76.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 29/2021 fattura n. 46/PA/2021 del 27.4.2021 Materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PRINTER SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01035850328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1530.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 73 dac Materiale di pulizia dac2998C14 del 3.12.20 fattura n.20000659 - RJ del 31.12.20 e fattura n.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>866.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>866.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z922FC74B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 75 dac 3141C14 del 15.12.2020 riparazione notebook</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IS COPY S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IS COPY S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 3/2021 fattura n. 16/EL del 25.2.2021 Materiale di primo soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01304810326</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACAU CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01304810326</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACAU CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>208.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>208.80</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 26 2021 fattura n. 3/PA del 23.4.2021  materiale didattico </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRTLDM77E43Z614Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA SAN GIACOMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRTLDM77E43Z614Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA SAN GIACOMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>83.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>83.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z962F8638E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 72 dac 2966C14 2.12.2020 fattura n. 20000658 - RJ del 31.12.20 materiale di pulizia </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>388.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>388.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 50 2021 fattura n. V3-16714 del 6.7.2021 materiale didattico e scientifico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>116.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>116.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9733071F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 65 2021 fattura n. EFAT/2021/2382 del 20.9.2021 NO IVA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z992EA96C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 56 dac 2211C14 del 12.10.2020 Fattura n. 130/PA/2020 Toner Imponibile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01035850328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01035850328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z993244598</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 49 2021 fattura n. V3-16715 del 6.7.2021 e fattura n. V3-18700 dell'1.9.2021 materiale didattico e scientifico </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>389.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>389.03</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 16 2021 fattura n. 75-21 del 6.4.2021 acquisto libri materiale alternativo NO IVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Libreria Lovat DON srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01162670325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria Lovat DON srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>59.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 71 2021 fattura n. 72/01 del 29.10.2021 materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01150840328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA TRIESTEUFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01150840328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA TRIESTEUFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9C316A0FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 28/2021 fattura n. 64/PA/2021 dell'8.6.2021  Materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01035850328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01035850328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO S.S.S.ED. NELL’AMBITO DEL PROGETTO "APPRENDERE INSIEME" PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO “ANTONIO BERGAMAS”  ANNO SCOLASTICO 2021/22 PROT. n. 2510C14 del 4.8.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00767240328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società cooperativa sociale Duemilauno</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00767240328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società cooperativa sociale Duemilauno</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 32/2021 fattura n.: EFAT/2021/1736 del 27.4.2021  rinnovo abbonamento Notizie della Scuola+Esp.Amm.ve 2020/21 NO IVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB291B010</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura 009401/10 - Sopralloguo medico competente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01058530328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFARTIGIANATO SERVIZI FRIULI VENEZIA GIULIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01058530328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFARTIGIANATO SERVIZI FRIULI VENEZIA GIULIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC2B94966</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale didattico L10/88 BO 5 IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC3145BF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 23 2021 fattura n.PAF-2021-461 del 27.4.2021 Materiale informatico </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IS COPY S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IS COPY S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>984.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>984.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD2E48729</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 48 Fattura n. 2/85 - Materiale didattico e scientifico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01356590123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE TIBILETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01356590123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE TIBILETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.49</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAF327C1DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 57 2021 fattura n.8/PA del 18.8.2021 materiale didattico e scientifico cig ZAF327C1DE NO IVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRTLDM77E43Z614Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA SAN GIACOMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRTLDM77E43Z614Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA SAN GIACOMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>147.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB22A7A213</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura 19000347-articoli per la pulizia </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>832.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>832.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 63 dac 2493C14 4.11.2020 rinnovo canone Axios 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252320930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRYSMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252320930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRYSMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>659.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB433984AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 74 2021 Rinnovo Nuvola Amm.ne digitale 2021-2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB531E11EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 44 2021 fattura n.21000190 - RJ del 30.6.2021 e fattura n. 21000218 - RJ  del 31.7.2021 Materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CANVASS  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1151.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1151.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 46 2021 fattura n. V3-16186 del 25.6.2021 e fattura n. V3-26367 dell'8.11.2021 materiale didattico e scientifico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1776.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 22 2021 fattura n. 5/PA del 15.4.2021 Materiale didattico NO IVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZCCFLV49E01H531G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUCCO Flavio - distribuzione libraria</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZCCFLV49E01H531G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUCCO Flavio - distribuzione libraria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 47 2021 fattura n. 24/02 del 28.6.2021 materiale didattico e scientifico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRLGZL61D55L424I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ACQUERELLO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRLGZL61D55L424I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ACQUERELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>100.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 74 dac3114C14 14.12.2020 fattura n.171/PA/2020 Toner </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PRINTER SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01035850328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTER SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>65.57</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 42 2021 fattura n.V3-13863 del 26.5.2021 Materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>98.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 70 2021 fattura n. PAF-2021-1471 del 23.11.2021  noleggio e assistenza fotocopiatrice multifunzione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IS COPY S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IS COPY S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1158.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1158.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento DIRIGERE LA SCUOLA 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.r.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.r.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <importoSommeLiquidate>57.38</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 79 2021 fattura n. 132/PA/2021 del 2.12.2021 -  n. 3 Toner Kyocera KM 2035</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01035850328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01035850328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBF345D6DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 84 2021 Materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ECO CA. ST. di Caterina Michelini & C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ECO CA. ST. di Caterina Michelini & C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>294.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 62 dac 2490C14 4.11.2020 rinnovo Nuvola amm.ne digitale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 30/2021 fattura n.63/PA/2021 dell'8.6.2021  Materiale informatico </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01035850328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTER SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01035850328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC2344B37D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 82 2021 n. 4 lavapavimenti a cavo  e detergente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4926.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC43194874</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 36 2021 fattura n. 0/1542 del 5.5.2021 rinnovo abbonamento materiale didattico NO IVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edizioni Centro Studi ERICKSON s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edizioni Centro Studi ERICKSON s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>56.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>56.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC932B0464</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 60/2021 fattura n.112/FE dell'8.9.2021 e fattura n.  rinnovo biennale DPO privacy</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAPITAL SECURITY SRLS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10835430967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPITAL SECURITY SRLS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 1/2021 fattura n. 20214E10766 del 7.4.2021 rinnovo abbonamento Lex for school 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>221.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>221.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB32AB67E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di fornitura del Servizio di Sostegno Socio Educativo S.S.S.Ed. nell’ambito del Progetto"APPRENDERE INSIEME - Docenti ed Educatori per una didattica sociale" - Prot.n. 2508A15c del 4.8.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00730470325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA QUERCIA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00730470325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA QUERCIA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 48 2021 fattura n. 81/PA/2021 del 29.6.2021 materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01035850328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01035850328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD32B4FFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 61/2021 fattura n.91/PA/2021 del 25.8.2021 Toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01035850328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01035850328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCF33123D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 66 2021 fattura n. 2/TS2-PA del 22.9.2021 Toner per Pantum P2500</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03505050272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEBI SRL - Prink</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03505050272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEBI SRL - Prink</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD332AD02E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 59/2021 fattura n. 2653 del 27.8.2021 CIG ZD332AD02E Materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03740310275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVALTEC GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03740310275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVALTEC GROUP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD52AF8673</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura 19000399-RJ</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD92841030</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Gestione e tenuta conto tesoreria fattura n. 2020137052</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>51.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>51.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD30011E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 77 2020 fattura n. 0000001805/PA del 7.7.2021 Materiale informatico - firma remota</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE2CD678D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 27/2020 fattura n. 1500136065 del 16.2.2021 web pocket NO IVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIND TRE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIND TRE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>144.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE12CA8DE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 22 Fattura n. 0000003118/PA - CANONI MANUTENZIONE - RINNOVO REG. ELETTRONICO A.S.
2020-2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>983.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE631A5571</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 39 fattura n.4/PA del 12.5.2021  materiale didattico </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRTLDM77E43Z614Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA SAN GIACOMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRTLDM77E43Z614Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA SAN GIACOMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>53.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>53.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE631AB973</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 37 fattura n. V3-13985 del 27.5.2021 materiale didattico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA30B0D78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 5/2021 fattura n.00711/21 del 20.2.2021 abbonamento "Dirigere la scuola" NO IVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.r.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.r.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
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      <oggetto>BO 52 2021 materiale di segreteria fattura n. 40/01 del 14.7.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA TRIESTEUFFICIO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01150840328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA TRIESTEUFFICIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>901.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>901.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 53 dac 8 10 2020 fattura n.273/F/PA corso online dad</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SINTAB srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SINTAB srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 67 dac 2708C14 18.11.2020 fattura n. 20000657 - RJ del 31.12.20 materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CANVASS  s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS  s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>404.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>404.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 67 2021 fattura n. 2021/1332/00 del 30.9.2021 materiale di pulizia slataper </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ECO CA. ST. di Caterina Michelini & C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.81</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF6313D404</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 20 2021 fattura n.21000132 - RJ del 30.4.2021 Materiale di pulizia </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CANVASS  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>488.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>488.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA2FECC5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento fattura n. 010656/10 del 30.12.2020 visite medico competente </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01058530328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFARTIGIANATO SERVIZI FRIULI VENEZIA GIULIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01058530328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFARTIGIANATO SERVIZI FRIULI VENEZIA GIULIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>236.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>236.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZOC2F2208D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 8N00342745
  Nuvola It Message Cube</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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</data>
</legge190:pubblicazione>
