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    <titolo>PUBBLICAZIONE LEGGE 190 DEL 2012</titolo>
    <abstract>PUBBLICAZIONE LEGGE 190 DEL 2012</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</entePubblicatore>
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      <oggetto>Imponibile acquisti STEM Campusstore</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2018PA/2022 del 08/06/2022 Acquisto Toner</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA/68 del 02/03/2022 Argo Rinnovo. Imponibile Argo Rinnovo</oggetto>
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      <oggetto>Imponibile Cleanstore acquisto cera macchinari covid</oggetto>
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      <oggetto>Ordine materiale alternativo alla religione</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.006036/00 del 27/07/2022 Visite mediche personale</oggetto>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ARTIGIANI P.M.I DI TRIESTE-CONFARTIGIANATO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-08-04</dataInizio>
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      <oggetto>Imponibile PRYSMA</oggetto>
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          <ragioneSociale>Prysma s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>625.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-11-17</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento imponibile Fattura n.11282/FVISE del 11/10/2022 Lex for School</oggetto>
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          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>221.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile Ordine Diretto su MEPA n. 6695427 del 11.03.2022  - BG TECH - n. 20 monitor touch e n. 04 PC per segreteria</oggetto>
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          <ragioneSociale>BGTECH Soluzioni Innovative SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BGTECH Soluzioni Innovative SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>28956.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-03-16</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>28956.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Spaggiari imponibile Pagamento Fattura n.20214E34984 del 22/12/2021</oggetto>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>293.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile acquisto abbonamento Italiascuola</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>293.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>293.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile Acquisto Castello scuola infanzia Longera</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>69.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>69.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile acquisto toner professione software</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PROFESSIONE SOFTWARE DI GIAN LUCA DORIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01120140320</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFESSIONE SOFTWARE DI GIAN LUCA DORIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Tecnodid abbonamento Notizie della Scuola</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Tecnodid srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnodid srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile Damatra progetto attività educazione alla lettura prot. 1044. del 17.03.22</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DAMATRÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02020460305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMATRÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1167.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1167.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso cyberbullismo a.s. 22-23 Imponibile MEC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>91077750932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Media Educazione Comunità APS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91077750932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Media Educazione Comunità APS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile acquisto materiale pubblicitario More Marketing SRL Ordine diretto su MEPA n. 6699491 del 14.03.22</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08342310961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>More Marketing SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08342310961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>More Marketing SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>479.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>479.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile Borgione acquisto Infanzia Panizon</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1095.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1095.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Visite medico oculistiche imponibile</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPZSFN60D25L424B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Da Pozzo Stefano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPZSFN60D25L424B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Da Pozzo Stefano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile Acquisto Tela Artistica Saporito Claudio-Quadricolor</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SPRCLD62A20L424S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPORITO CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SPRCLD62A20L424S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPORITO CLAUDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile acquisto mascherine Informare i medici commercial</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07257161005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informare I Medici Commercial S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07257161005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informare I Medici Commercial S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.WI0000112 del 05/09/2022 Libri in comodato</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10278.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10278.21</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z49383BBC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile Nemo SRL materiale puliazia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01165030311</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEMOITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01165030311</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEMOITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2663.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2208.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Madisoft ALunni Pagamento Fattura n.0000003354/PA del 09/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile 2S computers acquisto materiale informatico codermatz</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01242490322</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2S Computers SNC di Sancin Dorjan e Sossi Jan</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01242490322</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2S Computers SNC di Sancin Dorjan e Sossi Jan</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>203.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>203.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z503641037</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Collaudo Pon Cablaggio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01241590320</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AdriaNET di Ferfolja Adriano</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01241590320</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AdriaNET di Ferfolja Adriano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>817.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>817.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Abbonamenti dirigere e amministrare la scuola Euroedizioni</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z583517741</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile acquisto etichette inventario Gruppo Spaggiari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2000675981 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00501611206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMST SOC. COOP. A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00501611206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMST SOC. COOP. A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10406.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10406.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale musicale Codermatz</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>04038300242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unisono srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04038300242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unisono srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>149.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto webinair PEI del 20.09.2022 IVA ESENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6435D1359</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile SPaggiari acquisto verbali revisori</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile Borgione Acquisto materiale Plesso Mauro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z70363AA0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.SE1_22000015 del 13/05/2022 Viaggio di Istruzione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00977240324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Trieste Trasporti S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00977240324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Trieste Trasporti S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento imponibile Fattura n.FPA 11/22 del 01/06/2022 Medaglie premiazione Sport Codermatz</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01042240323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECCHINI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01042240323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECCHINI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z76367AF32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto "In Classe con Tommy" Libri alunni Ucraini</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01162670325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DON SRL  Libreria Lovat Trieste</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01162670325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DON SRL  Libreria Lovat Trieste</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z76381D5D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000000002221 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97819940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Benacquista Assicurazioni SNC AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97819940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Benacquista Assicurazioni SNC AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1068.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1068.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7C37B899A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile acquisto nuova edicolor</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00974670325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA EDILCOLOR S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00974670325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA EDILCOLOR S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1372.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1372.29</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2000675982 del 30/09/2022 Fattura Pasti Dopo SUvich</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00501611206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMST SOC. COOP. A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00501611206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMST SOC. COOP. A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4010.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4010.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z813766533</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile armadi bassi con serratura</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06049991000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UFFICIOSTILE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06049991000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UFFICIOSTILE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>354.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>354.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1022053289 del 02/03/2022 Servizio bolgetta mese di gennaio 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>158.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A35A732F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Visite medico competente - 3 dipendenti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ARTIGIANI P.M.I DI TRIESTE-CONFARTIGIANATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00898170329</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ARTIGIANI P.M.I DI TRIESTE-CONFARTIGIANATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>201.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>201.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9635F78DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile Ordine su MEPA Corrado Tecnoprint acquisto materiale pubblicitario PON CABLAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03995500653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Corrado Tecnoprint SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03995500653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Corrado Tecnoprint SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>222.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>222.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile acquisto materiale di Puliza Blu Mapul</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03178310755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU MAPUL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03178310755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU MAPUL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4490.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4490.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto su Mepa esente IVA Ordine 6960737 Sintab</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01597430667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sintab srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01597430667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sintab srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA736AFCD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.50-22 del 29/06/2022 Fornitura Libri Filzi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00918260324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria Nero su Bianco di Micoli Sergio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00918260324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria Nero su Bianco di Micoli Sergio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1402.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1402.10</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAD35D07A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile Borgione Legge 13 Suvich</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1073.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1073.09</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAD37D3B6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile acquisto materiale pubblicitario arti grafiche Tibiletti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC DI PATRIZIA TIBILETTI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01356590123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC DI PATRIZIA TIBILETTI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile Ordine Libretti Casa Editrice Leardini Guerrino</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB83596A1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile Borgione Acuisto Materiale Infanzia Filzi Grego</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1060.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1052.81</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA375DF88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile software madisoft</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB380EB79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.11203/FVISE del 07/10/2022 Safety for school -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Imponibile Macchinari Pulizie Cleanstore</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02896450307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN STORE SRL CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02896450307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN STORE SRL CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6761.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6761.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC438A28D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile Borgione L 13 Infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>955.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>879.37</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Medriatori Acli InterculturaPagamento Fattura n.39 del 01/09/2022 Fornitura del 01/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02610590305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRCOLO MEDIATORI CULTURALI LINGUISTICI ACLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02610590305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRCOLO MEDIATORI CULTURALI LINGUISTICI ACLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1554.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1554.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Libri LOVAT</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01162670325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DON SRL  Libreria Lovat Trieste</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01162670325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DON SRL  Libreria Lovat Trieste</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>336.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>336.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>imponibile dischi per materiale pulizie cleanstore</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CLEAN STORE SRL CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02896450307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN STORE SRL CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>462.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>462.61</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile Colorificio Italia Plesso Mauro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Colorificio Italia s.a.s. di A. Olimpo &amp; c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00834700320</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Colorificio Italia s.a.s. di A. Olimpo &amp; c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>164.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>164.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Abbonamento rivista Andersen Feguagiskià esente IVA</oggetto>
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          <ragioneSociale>FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02286480104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>79.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>79.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4524/FVIFO del 27/10/2022 FATTURA 4524/FVIFO DEL 27-10-2022</oggetto>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile Pagamento Fattura n.7696/FVISE del 18/05/2022 Acquisto programma Risko Web</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile Giodicart infanzia Longera</oggetto>
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          <ragioneSociale>Gruppo GIODICART srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo GIODICART srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>519.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>277.41</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.43029 del 20/05/2022 Acquisto CampusStore - Legge 13 Plesso Mauro</oggetto>
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          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>40.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>40.48</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Madisoft Sito InternetPagamento Fattura n.0000003353/PA del 09/09/2022 Fornitura del 09/09/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF3381E6DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile noleggio fotocopiatori Olivetti</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Olivetti S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>449.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>449.29</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.18 del 18/05/2022 Collaudo Pon Digital Board</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AdriaNET di Ferfolja Adriano</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01241590320</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AdriaNET di Ferfolja Adriano</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>598.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine Libri legge 13 Mauro Suvich</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Libreria Nero su Bianco di Micoli Sergio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Libreria Nero su Bianco di Micoli Sergio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1190.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1190.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto libri bambini Ucraini Infanzia Longera</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DON SRL  Libreria Lovat Trieste</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>DON SRL  Libreria Lovat Trieste</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2000677921 del 30/09/2021 Servizio mensa post accoglimento Suvich</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00501611206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMST SOC. COOP. A.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00501611206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMST SOC. COOP. A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>7820.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile LogosTre Magenta-acquisto 3 tablet lenovo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06742260158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Logos Tre Magenta</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>597.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>597.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile acquisto staffe ssd da 2,5 a 3,5 - 2Scomputers</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>2S Computers SNC di Sancin Dorjan e Sossi Jan</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01242490322</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2S Computers SNC di Sancin Dorjan e Sossi Jan</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>63.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>63.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile rinnovo Axios</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252320930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Prysma s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>625.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>625.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale informatico 2S computers-ordine prot 4648 del 01.12.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01242490322</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>579.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>579.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile Acquisto Carta Nuova Trieste Ufficio</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01150840328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA TRIESTEUFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1315.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1315.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Notebook ordine Mepa n. 6503391 del 30.11.21 ELEAR SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Elear SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00362380511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elear SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3280.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile Ordine Scaffalature e Arredi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Scaffalature e Arredi di Stefano Millo</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01335800320</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Scaffalature e Arredi di Stefano Millo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>871.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>871.80</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile Madisoft Nuvola Amministrazione digitale ordine prot. 4128 del 26.10.2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile Acquisto Mascherine PM2 Services</oggetto>
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          <codiceFiscale>04153330248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM2 Services Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04153330248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM2 Services Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di igienizzazione, pulizia e protezione utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica COVID 19</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5839.70</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>172.65</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2000677922 del 30/09/2021 Servizio Mensa post accoglimento Filzi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00501611206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMST SOC. COOP. A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00501611206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMST SOC. COOP. A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21769.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17479.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura V3-14707 del 04 06 2021 - L.R. 13 scuola infanzia Panizon</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>546.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>51.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di Assistenza Informatica Adrianet</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>AdriaNET di Ferfolja Adriano</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01241590320</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AdriaNET di Ferfolja Adriano</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3750.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine 6504717 del 30.11.21 Tecno Office Global</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01641800550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnooffice Global SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01641800550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnooffice Global SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>778.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>778.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF73427D56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone annuale ARGO - ordine del 30.11.21 prot. 4614</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>793.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>793.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6228AB49A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000000000958 del 05/02/2020 ASSISURAZIONE INTEGRATIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97819940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Benacquista Assicurazioni SNC AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97819940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Benacquista Assicurazioni SNC AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6474.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>6.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.A20020171000021286 del 31/12/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE mAURO, CODERMATZ E FILZI GREGO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Olivetti S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Olivetti S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12778.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2748.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB01C4F288</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8D00036504 del 06/02/2019 RETE INTERNET</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>80020380327</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80020380327</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10769.70</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
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      <cig>ZF81EE9AE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.19302067 del 28/02/2019 NOLEGGIO FOTOCOP. SAMSUNG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Converge S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Converge S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2315.01</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
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</legge190:pubblicazione>
