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    <titolo>PUBBLICAZIONE LEGGE 190 DEL 2012</titolo>
    <abstract>PUBBLICAZIONE LEGGE 190 DEL 2012</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</entePubblicatore>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2000677921 del 30/09/2021 Servizio mensa post accoglimento Suvich</oggetto>
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      <oggetto>Imponibile LogosTre Magenta-acquisto 3 tablet lenovo</oggetto>
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      <oggetto>Imponibile acquisto staffe ssd da 2,5 a 3,5 - 2Scomputers</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n. 7 del 25 02 2021</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura 33 PA 2021 del 31 03 2021 - materiale didattico L.R. 13 scuola Filzi-Grego</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fatture 37 04, 38 04 e 39 04 - materiale igienico sanitario fondi specifici</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.589 del 29 06 2021 - libri progetto speciale Ar.Al.</oggetto>
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      <oggetto>Imponibile rinnovo Axios</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto materiale informatico 2S computers-ordine prot 4648 del 01.12.2021</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura 40 EL del 18 03 2021</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura 21000158 - RJ del 31 05 2021 - materiale igienico sanitario fondi specifici</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura 190 del 25 02 2021 - scivolo L.R. 1</oggetto>
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      <oggetto>Fattura 67 01 del 31 01 2021 - ordine sacchetti per Progetto biblioteca - imponibile</oggetto>
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          <ragioneSociale>G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04649630268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1346.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. 000002 PA del 27 02 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01165030311</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEMOITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01165030311</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEMOITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>411.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>411.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. FE000018 del 27 02 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01222040931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01222040931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>299.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura 21000157 - RJ del 31 05 2021 - materiale igienico sanitario fondi specifici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>393.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>393.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Monitor touch 65'' - fondi specifici art. 21 D.L. 137 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LOGIX SISTEMI SAS DI MILANO MARCO &amp;C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06017480010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGIX SISTEMI SAS DI MILANO MARCO &amp;C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7450.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. V3 5810 del 03 03 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>257.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>257.37</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile Acquisto Carta Nuova Trieste Ufficio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01150840328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA TRIESTEUFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01150840328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA TRIESTEUFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1315.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura 19 del 04 06 2021 - montaggio LIM - L.R. 13</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01241590320</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AdriaNET di Ferfolja Adriano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01241590320</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AdriaNET di Ferfolja Adriano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura 122-21 del 13 05 2021 - libri per biblioteca L.R. 13</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DON SRL  Libreria Lovat Trieste</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01162670325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DON SRL  Libreria Lovat Trieste</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>244.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>244.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2931142C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura 35 del 22 03 2021 - materiale didattico progetto speciale ARAL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03550431203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sapyent società a responsabilità limitata semplificata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03550431203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sapyent società a responsabilità limitata semplificata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3630345AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. 7 PA del 18 01 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01199020320</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AI GEMELLI DI B.M. ACANFORA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01199020320</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AI GEMELLI DI B.M. ACANFORA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>180.95</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Notebook ordine Mepa n. 6503391 del 30.11.21 ELEAR SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00362380511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elear SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00362380511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elear SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura 2021 681 00 del 31 05 2021 - materiale igienico sanitario fondi specifici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO CA.ST.  di CATERINA MICHELINI &amp; C.  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO CA.ST.  di CATERINA MICHELINI &amp; C.  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>539.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>539.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F329DF4B</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatt. 21000228 - RJ del 31 07 2021 - materiale igienico sanitario fondi specifici COVID</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>259.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. PA 88 del 26 01 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252320930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Prysma s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252320930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Prysma s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>625.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>625.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fatture 20214E19105 e 20214E18617 - kit Mymio L.R. 13 scuola Mauro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1356.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1356.59</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. 9 01 del 26 02 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA TRIESTEUFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01150840328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA TRIESTEUFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>27.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine montaggio monitor touch per plessi Suvich e Filzi Grego</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01241590320</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AdriaNET di Ferfolja Adriano</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura 77 del 05 03 2021 - licenze antivirus</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>P&amp;E PROJECT DI STOJAN SOSIC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00765830328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P&amp;E PROJECT DI STOJAN SOSIC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile Ordine Scaffalature e Arredi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Scaffalature e Arredi di Stefano Millo</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01335800320</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Scaffalature e Arredi di Stefano Millo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>871.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura V3 10842 del 27 04 2021 - materiale didattico ex L.R. 13 scuola Suvich</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>564.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>564.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.WI0000107 del 09/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11899.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11899.16</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile Madisoft Nuvola Amministrazione digitale ordine prot. 4128 del 26.10.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile Acquisto Mascherine PM2 Services</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04153330248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM2 Services Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04153330248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM2 Services Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000001772 PA del 07 07 2021 - migrazione firma digitale su OTP</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatt. 2021 1020 00 del 30 07 2021 - materiale igienico sanitario fondi specifici emergenza COVID</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO CA.ST.  di CATERINA MICHELINI &amp; C.  S.A.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO CA.ST.  di CATERINA MICHELINI &amp; C.  S.A.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1132.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1132.76</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di igienizzazione, pulizia e protezione utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica COVID 19</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6012.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>5667.05</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura V3-14476 del 01 06 2021 - materiale didattico L.R. 13 scuola infanzia Filzi Grego</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>542.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>542.85</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.P00010 del 17 08 2021 - libri biblioteca ins. Spanovalngelis</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00963360326</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA MINERVA-SERICO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00963360326</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA MINERVA-SERICO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>499.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>499.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura 1215 2021 del 26 05 2021 - cuffie stereo per prova INVALSI scuola Codermatz</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01242490322</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2S Computers SNC di Sancin Dorjan e Sossi Jan</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01242490322</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2S Computers SNC di Sancin Dorjan e Sossi Jan</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6332D41ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1542 /PA del 30/09/2021 Fornitura libretti e registri</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>770.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6731B14B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000002956/PA del 10/10/2021 Fattura n. 0000002956/PA del 10 ottobre 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6831185BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura 121-21 del 13 05 2021 - libri per biblioteca L.R. 13</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DON SRL  Libreria Lovat Trieste</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01162670325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DON SRL  Libreria Lovat Trieste</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B31176DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura V3-12553 del 12 05 2021 - materiale didattico L.R. 13 scuola infanzia Filzi Grego</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>308.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>308.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E30EF47B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura FPA 12 21 del 31 03 2021 - materiale igienico sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01165030311</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEMOITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01165030311</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEMOITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>370.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E30F5A73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura 21000105 RJ del 31 03 2021 - materiale igienico sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1080.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z753229359</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisti Arredi Codermatz</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04649630268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04649630268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2496.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2496.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z75533193D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8\PA del 21/09/2021 Acquisto tappeto passatoio 25 mt Codermatz</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00045000320</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00045000320</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.16</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7831E2C9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura V3-15111 del 10 06 2021 - materiale didattico L.R. 13 scuola infanzia di Longera</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>233.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>233.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A3118B92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura FE000028 del 31 03 2021 - materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01222040931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01222040931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7D32D54B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale di primo soccorso medicalfast</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>324.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>324.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E313B69D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura 823 2021 del 12 04 2021 - implementazione linea ADSL Codermatz</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01242490322</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2S Computers SNC di Sancin Dorjan e Sossi Jan</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01242490322</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2S Computers SNC di Sancin Dorjan e Sossi Jan</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z813378EA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine materiale di cancelleria nuova Trieste Ufficio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01150840328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA TRIESTEUFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01150840328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA TRIESTEUFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1032.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1032.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B329E9F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.45613 del 17/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z923080E8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura 2021 161 00 del 08 02 2021 - fornitura carta mani per Istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO CA.ST.  di CATERINA MICHELINI &amp; C.  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO CA.ST.  di CATERINA MICHELINI &amp; C.  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>486.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>486.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z943368042</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2000677922 del 30/09/2021 Servizio Mensa post accoglimento Filzi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00501611206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMST SOC. COOP. A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00501611206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMST SOC. COOP. A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6888.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4290.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9731C6FFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura 158 del 31 05 2021 - progetto EcoScuola</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01260570328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BioGeste S.r.l. Vivai&amp;Giardini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01260570328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BioGeste S.r.l. Vivai&amp;Giardini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>158.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA830F45CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. 01903 21 del 10 03 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB31E2BA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura V3-14707 del 04 06 2021 - L.R. 13 scuola infanzia Panizon</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>494.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>494.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF3395347</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine Licenze Teaching &amp; Learning</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>188.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF33F9367</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di Assistenza Informatica Adrianet</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01241590320</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AdriaNET di Ferfolja Adriano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01241590320</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AdriaNET di Ferfolja Adriano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB130B970F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. 21E40000002 del 22 02 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00977240324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Trieste Trasporti S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00977240324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Trieste Trasporti S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>56.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>56.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB1325385B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatt. 21000227 - RJ del 31 07 2021 - materiale igienico sanitario fondi specifici COVID</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>689.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>689.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB63188969</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura EFAT 2021 1825 del 29 04 2021 - rinnovo abbonamento Notizie della scuola a.s. 2020 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnodid srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnodid srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB7342B2AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine 6504717 del 30.11.21 Tecno Office Global</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01641800550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnooffice Global SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01641800550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnooffice Global SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>778.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE3118854</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura 17 01 del 31 03 2021 - fornitura carta per Plessi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01150840328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA TRIESTEUFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01150840328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA TRIESTEUFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>234.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fatture 20214E09778 e 20214E13095 - Kit mymio scuola Mauro L.R. 13</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1356.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1356.59</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura FE 2518 del 13 07 2021 - scarpe antinfortunistica scuola Codermatz</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BRADA IMPEX S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00987530326</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRADA IMPEX S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>129.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>129.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura 43 PA 2021 del 26 04 2021 - materiale didattico L.R. 13 scuola Mauro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Printer S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01035850328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Printer S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>669.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>669.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Kit MIMIO scuola Mauro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1645.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1645.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura 69 0 2021 del 29 06 2021 - Panche da esterno - Progetto EcoScuola</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00325800308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.S.M. di Straulino Evaristo e Giulio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00325800308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.S.M. di Straulino Evaristo e Giulio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2170.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD43118088</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura V3 10402 dd. 21 04 2021 - materiale didattico ex L.R. 13 scuola Codermat</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>622.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>622.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.548 FP del 27/09/2021 Fattura n. 548 FP del 27 settembre 2021 Volley Sport</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1159.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1159.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC32B0D6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura F202100235 del 11 08 2021 - trombe acustiche per sicurezza edifici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00133950329</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADRIA MARINE DI FRANCO OMARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00133950329</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADRIA MARINE DI FRANCO OMARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68.88</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE03113F22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura 0 1008 del 23 03 2021 - materiale didattico alunni H L.R. 13 scuola Mauro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.22</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE1320933D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura V3-15353 del 14 06 2021 - materiale didattico L.R. 13 scuola infanzia Filzi Grego</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.22</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE332380DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-16273 del 28 06 2021 - Materiale didattico L.R. 13 scuola infanzia Longera</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>111.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>111.70</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE63253CD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatt. 2021 1021 00 dd. 30 07 2021 e fatt. 2021 1101 00 dd. 13 08 2021 - materiale igienico sanitario fondi specifici COVID</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO CA.ST.  di CATERINA MICHELINI &amp; C.  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO CA.ST.  di CATERINA MICHELINI &amp; C.  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>312.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>312.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB3143BEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura 21000135 - RJ del 13 05 2021 - detergente virucida per pavimenti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>47.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE3300DE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.161/EL del 15/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01304810326</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACAU CANCELLERIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01304810326</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACAU CANCELLERIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF13073CD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. V3 3345 del 08 02 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF531141DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura 51 EL del 29 03 2021 - materiale didattico L.R. 13 scuola Suvich</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01304810326</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACAU CANCELLERIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01304810326</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACAU CANCELLERIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>117.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>117.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF630C2A19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di integrazione sperimentale alunni a.s. 20-21 contratto 19.02.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00767240328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Duemilauno Agenzia Sociale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00767240328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Duemilauno Agenzia Sociale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11030.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11030.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF6311C777</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura 43336 del 16 04 2021 - materiale didattico L.R. 13 scuola infanzia Longera</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF72FEAB32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1043 PA del 04 01 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>782.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>782.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF73427D56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone annuale ARGO - ordine del 30.11.21 prot. 4614</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>793.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF930B93EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. V3 5809 del 03 03 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF933A0223</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ABBONAMENTO RIVISTA ANDERSEN</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02286480104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02286480104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F2E73BED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corsi di formazione ex art. 231</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06291800826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Idnet Management S.r.l.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06291800826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Idnet Management S.r.l.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>633.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>633.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z152F159FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Visite medico competente - imponibile</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01058530328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFARTIGIANATO SERVIZI FRIULI VENEZIA GIULIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01058530328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFARTIGIANATO SERVIZI FRIULI VENEZIA GIULIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>186.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>186.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z162F13403</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura 1020367536 del 14 12 2020 - spese postali servizio Bolgetta</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A2F66F6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo canone annuale gestionale posta e protocollo - imponibile</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F2FBD3B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine visiere in policarbonato - imponibile</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03433320375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVS S.r.l. Scientific Equipment</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03433320375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVS S.r.l. Scientific Equipment</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>472.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>472.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z332C24E25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8720044550 del 03/04/2020 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 202</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35.65</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z562EE2A1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura 32036569 del 24 12 2020 - servizio pasti doposcuola mese di ottobre 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7380.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7380.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E2FBD692</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine Withboard Maker Pentel MW85 - imponibile</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01150840328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA TRIESTEUFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01150840328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA TRIESTEUFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>208.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>208.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F2EE2A91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura 2000908778 del 30 09 2020 - servizio mensa settembre 2020 Filzi Grego</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00501611206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMST SOC. COOP. A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00501611206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMST SOC. COOP. A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19482.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>13476.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6228AB49A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000000000958 del 05/02/2020 ASSISURAZIONE INTEGRATIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6468.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1230.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A2EE2D55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura 2000910663 del 31 10 2020 - servizio Dopo Suvich ottobre 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00501611206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMST SOC. COOP. A.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00501611206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMST SOC. COOP. A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4422.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA82FC5468</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto carta mani per Istituto - imponibile</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ECO CA.ST.  di CATERINA MICHELINI &amp; C.  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO CA.ST.  di CATERINA MICHELINI &amp; C.  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>910.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>910.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF2EFF14C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale per progetto Eco Scuola - imponibile</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01260570328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BioGeste S.r.l. Vivai&amp;Giardini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01260570328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BioGeste S.r.l. Vivai&amp;Giardini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5900.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD42F5562A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Safety for School - accordo di rete - imponibile</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED2FBD5E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine filtri per new mask2 - imponibile</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>359.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>359.26</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z261EE9640</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.A20020171000021286 del 31/12/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE mAURO, CODERMATZ E FILZI GREGO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Olivetti S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Olivetti S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10029.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3343.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB01C4F288</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8D00036504 del 06/02/2019 RETE INTERNET</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7426.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2745.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF81EE9AE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020140325</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. GIOVANNI" - TRIESTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.19302067 del 28/02/2019 NOLEGGIO FOTOCOP. SAMSUNG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Converge S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Converge S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1724.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>574.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
