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    <titolo>legge 190/2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione L. 190/2012</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2019-01-14</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-01-14</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
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      <oggetto>Pagamento fattura n.4 del 15/05/2018 Mion</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento fattura Soligo per gita a Jesolo</oggetto>
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          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI  SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n. 2018/162/Adel 23/05/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>MARCON RDM srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA s.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>55.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Pagamento fattura n. PA/057 visita guidata a Vicenza</oggetto>
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          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI  SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322390261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI  SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>681.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2018-04-21</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento fattura n.03PA/2018 potenziamento lingua inglese</oggetto>
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          <ragioneSociale>BRITISH INSTITUTES</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04341800268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH INSTITUTES</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1575.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2018-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <oggetto>Pagamento fattura n. 29 del 16/03/2018 dal fondo Infanzia di Ponte di Piave</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADOVAN ALVIO &amp; C S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento fattura padovan gita del 06-02-2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>PADOVAN ALVIO &amp; C S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADOVAN ALVIO &amp; C S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-17</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento fattura n. 02000054 del 31/05/2018</oggetto>
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          <codiceFiscale>04172040265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELISSA VIAGGI S.A.S. di Padovan Melissa &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04172040265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELISSA VIAGGI S.A.S. di Padovan Melissa &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>575.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>575.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento fattura n.10PA del 09/03/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>ISTHAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03964550267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTHAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>172.43</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C25A1DBF</cig>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000314 del 05/11/2018 gita Sesto al Reghena</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON RDM srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>196.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento fattura guida alpina Marta Meneghini</oggetto>
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          <codiceFiscale>MNGMRT74M58C957L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTA MENEGHINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13324030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13324030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z12254BEC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1294/PA del 29/10/2018 - materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI snc di BIANCHI IGINO &amp; LUCIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI snc di BIANCHI IGINO &amp; LUCIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>868.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>868.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1322AB27D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.171 del 08-03-2018 VISITA MOSTRA DEL 27-03-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03746800261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA DOMBRA SRL SOC UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03746800261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA DOMBRA SRL SOC UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1323B5A8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n.4-2018-FE TEATRO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRSMTT85R22F770A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESCH MATTEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRSMTT85R22F770A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESCH MATTEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1629.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1629.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z16249A095</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>46.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1720AAAED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. 2 del 05-04-2018 borgoluce</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03766630267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGOLUCE SOC. AGRICOLA S.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03766630267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGOLUCE SOC. AGRICOLA S.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>196.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>196.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1922861F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n.412/A corso di formazione Ata</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13473421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Overview Consulting Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13473421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Overview Consulting Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A22AC8F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. V3-5908 del 09/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE - CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE - CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>715.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>715.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A25A1D99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.02000174 del 26/11/2018 gita a Cornuda</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADOVAN ALVIO &amp; C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADOVAN ALVIO &amp; C S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B2259E95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. V3-4214 del 20/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE - CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE - CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C2517C29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura materiale segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>88.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>88.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E25F07A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.52 del 27/11/2018 Ferrari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRFBA67B20F205N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARI FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA ENTRATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRFBA67B20F205N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARI FABIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2020FF17F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura Marcon fita a Vittorio Veneto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON RDM srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON RDM srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2422A1741</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura 02000131</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADOVAN ALVIO &amp; C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADOVAN ALVIO &amp; C S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1138.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>569.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z24242FD48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura Madisoft</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z24250E658</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura Marcon su gita del 10/10/2018 a Pordenone</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON RDM srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON RDM srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>168.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2722B627B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 2 del 15/05/2018 Mion</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNIFNY76P55M089D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MION  FANNY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNIFNY76P55M089D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MION  FANNY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z28235D578</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura per Bergantini</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2824A0B67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura Cenedese</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03670220263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA CENEDESE SAS DI NARDO NICOLETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03670220263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA CENEDESE SAS DI NARDO NICOLETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>193.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>193.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3021DB0CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. PA/058 su gita Museo Crocetta del Montello</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322390261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI  SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322390261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI  SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z30254B248</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20 del 31/10/2018 - materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04881310264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROUPLUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04881310264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROUPLUS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>427.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>427.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3123CBEB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n.27 del 30/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRFBA67B20F205N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARI FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRFBA67B20F205N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARI FABIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>702.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>702.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3123FC05E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento spese postalimese di aprile</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -Società con socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -Società con socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>186.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>131.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3424FD91B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura Battistella</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z36262D0ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2018054000267 del 07/12/2018 acquisto materiale di cancelleria segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>203.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z382295E6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura su gita a Padova</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADOVAN ALVIO &amp; C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADOVAN ALVIO &amp; C S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3923B5AFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n.3-2018-FE TEATRO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRSMTT85R22F770A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESCH MATTEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRSMTT85R22F770A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESCH MATTEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1629.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1629.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A224C27D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 49 del 14/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01566460083</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINGUE SENZA FRONTIERE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01566460083</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINGUE SENZA FRONTIERE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B263FE4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto carta per fotocopie</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1319.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D2670372</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto toner stampante per scuola primaria di Ponte di Piave</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E21DB19F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.02000098 del 11/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADOVAN ALVIO &amp; C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADOVAN ALVIO &amp; C S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4222EB9DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura selva di volpago apicoltura</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADOVAN ALVIO &amp; C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADOVAN ALVIO &amp; C S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z422526207</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura per gita del 10/10/2018 in Cansiglio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON RDM srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON RDM srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4321A66E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento spese postali del mese di dicembre</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -Società con socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -Società con socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>367.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>367.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z4322dd4b4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n.5_18 DI LAZZARO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLZVGN83A44L483F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI LAZZARO VIRGINIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLZVGN83A44L483F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI LAZZARO VIRGINIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>832.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>832.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4526280A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0002152351 del 14/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>223.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z47233D91E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n.8/PA del14/06/2018 lezioni concerto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93017890299</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ORCHESTRA REGIONALE FILARMONIA VENETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93017890299</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ORCHESTRA REGIONALE FILARMONIA VENETA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>554.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>554.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4923D10AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura targa 4/PA del 25/06/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03670220263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA CENEDESE SAS DI NARDO NICOLETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03670220263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA CENEDESE SAS DI NARDO NICOLETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A249ACA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura Ferrari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRFBA67B20F205N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARI FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRFBA67B20F205N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARI FABIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C21BF843</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura 01PA/2018 DEL 12/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04341800268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH INSTITUTES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04341800268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH INSTITUTES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F230AA8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento fattura Battistella</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>275.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>275.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5025B196D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.509-18PA del 14/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03641630268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO BIBLIOTECHE DI ADAMO LOVAT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03641630268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO BIBLIOTECHE DI ADAMO LOVAT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>154.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>154.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z512388DDE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 20184E18228 del01/06/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n.15PA/2018 del 08/06/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BRITISH INSTITUTES</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04341800268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH INSTITUTES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 16PA Museo Crocetta del Montello</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ISTHAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03964550267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTHAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>405.71</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura  n. 02000074 gita a Farra di Soligo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADOVAN ALVIO &amp; C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADOVAN ALVIO &amp; C S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura PA/57 gita a ponzano veneto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00176560266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARZI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00176560266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARZI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura grafiche gaspari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Grafiche E.Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche E.Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento gita al Museo della Battaglia il 18/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>MARCON RDM srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON RDM srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>131.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento  su fattura villa Emo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>FONDAZIONE VILLA EMO ONLUS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03998440261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE VILLA EMO ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>336.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>168.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 2018/187/A del 25/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON RDM srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON RDM srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>372.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>372.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento guida</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMNC68T46C111I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICA MONTELLATO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTMNC68T46C111I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICA MONTELLATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>252.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>252.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6223CB074</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 763/PA del 07/06/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI snc di BIANCHI IGINO &amp; LUCIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI snc di BIANCHI IGINO &amp; LUCIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>253.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>253.50</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura acquisto cubetti play set</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>374.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>374.47</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z67254243B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura Immaginario Scientifico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936870328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO IMMAGINARIO SCIENTIFICO SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936870328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO IMMAGINARIO SCIENTIFICO SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>504.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>504.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z68231540A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura mostra egitto a Jesolo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMNC68T46C111I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICA MONTELLATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTMNC68T46C111I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICA MONTELLATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>495.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6A242FA94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 15 materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04881310264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROUPLUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04881310264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROUPLUS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>179.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>179.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura Battistella</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>690.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n.  0000053 del 28/02/2018 teatro S.anna di Tv scuola primaria di Negrisia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON RDM srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON RDM srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>108.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7223D6736</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura guida alpina Mary Dorigo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DRGMRY77P58C957X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARY DORIGO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DRGMRY77P58C957X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARY DORIGO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per realizzazione presepe</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME  San Donà di Piave S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME  San Donà di Piave S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2018/97 PA del 17/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01034290252</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01034290252</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 02000063 del18/04/2018 gita a Vedelago</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADOVAN ALVIO &amp; C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADOVAN ALVIO &amp; C S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>205.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>205.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7622EBE13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n.PA/58</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00176560266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARZI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00176560266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARZI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z77215D94C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura Padovan gita a TV scuola primaria di Levada</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADOVAN ALVIO &amp; C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADOVAN ALVIO &amp; C S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z78262D016</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.Sezionale 29Sigla del 12/12/2018 acquisto materiale pronto soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04881310264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROUPLUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04881310264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROUPLUS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>115.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A234CD46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura Battistella</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>179.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>179.96</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento fattura su lavagna Lim</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2029.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2029.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D23F6805</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 20184E19571 del12/06/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E21329EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 28 del 16/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADOVAN ALVIO &amp; C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADOVAN ALVIO &amp; C S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E2239143</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n.PA172/2018 del 14/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04233930652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUCO S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04233930652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUCO S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1703.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1703.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA/113 del 11/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322390261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI  SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322390261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI  SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n.2-2018-FE TEATRO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRSMTT85R22F770A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESCH MATTEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRSMTT85R22F770A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESCH MATTEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1629.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1629.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura su gita Museo della battaglia del 19/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MARCON RDM srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON RDM srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>127.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura 2018054000128</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. PA/59 gita a Susegana</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322390261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI  SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322390261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI  SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z922191A21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura contratto di manutenzione assistenza e canone annuale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>970.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>970.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z93230B311</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo dominio icpontedipiave.gov.it</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2018054000205 del 10/10/2018 - materiale tecnico specialistico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C21B0CF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura per acquisto tablet</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRFBA67B20F205N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARI FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRFBA67B20F205N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARI FABIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>704.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>704.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA6244E742</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA SPAGGIARI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1133.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1133.25</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAB21413A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 11/T/2 del 08/03/2018 scuola infanzia di Ponte di Piave</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00471230268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUZIONE MONTEBELLUNA CULTURA - MUSEO CIVICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00471230268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUZIONE MONTEBELLUNA CULTURA - MUSEO CIVICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZAE25E4FE2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2018054000251 del 20/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>179.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF22E9C6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura 6ELETR-2018-ADM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>026323360984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDASOUND S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>026323360984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDASOUND S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF25E5122</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.43753 del 30/11/2018 mappe</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB021A8B07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura Bianchi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI snc di BIANCHI IGINO &amp; LUCIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI snc di BIANCHI IGINO &amp; LUCIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>506.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>506.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB122861BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. PA/042 del 15/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322390261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI  SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322390261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI  SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA264285F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto manutenzione assistenza e rinnovo licenza programmi Argo anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF235BF6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura gita a Trieste</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04172040265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELISSA VIAGGI S.A.S. di Padovan Melissa &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04172040265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELISSA VIAGGI S.A.S. di Padovan Melissa &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2039.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2039.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC2240EB46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura SCHOLA libretti primarie</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03288270287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHOLA S.R.L. FORNITURE SCOLASTICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03288270287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHOLA S.R.L. FORNITURE SCOLASTICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>114.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC52239A98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura museo della battaglia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04007120266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AREGOLADARTE - ASSOCIAZIONE CULTURALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04007120266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AREGOLADARTE - ASSOCIAZIONE CULTURALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>475.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>475.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC6241B74F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura acquisto diari a.s. 2018/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2030.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2030.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC723D60B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura 2/PA del 01/06/2018 progetto accoglienza</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03670220263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA CENEDESE SAS DI NARDO NICOLETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03670220263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA CENEDESE SAS DI NARDO NICOLETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF224F765</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura su acquisto materiale di educazione artistica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00776590267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO POSTUMIA S.N.C. DI TASCA VITTORIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00776590267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO POSTUMIA S.N.C. DI TASCA VITTORIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>91.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>91.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD1263FE87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2018054000275 del 12/12/2018 TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD2215C9A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura 02/PA del 10/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BDNLRA80E63F205C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEDIN LAURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BDNLRA80E63F205C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEDIN LAURA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>308.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>308.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD722B4280</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura 000244 del 31-03-2018 carta fotocopie</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>995.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>995.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n.000187PA18 acquisto licenze antivirus</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura Borgione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE - CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE - CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>317.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>317.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.02000173 del 26/11/2018 gita a Trebaseleghe</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADOVAN ALVIO &amp; C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADOVAN ALVIO &amp; C S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. 3/PA del 18/06/2018 Progetto accoglienza</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03679220263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA CENEDESE s.a.s. di CENEDESE ANGELINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03679220263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA CENEDESE s.a.s. di CENEDESE ANGELINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZDF23DB1B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.29 del  15/06/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRFBA67B20F205N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARI FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRFBA67B20F205N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARI FABIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF266ADB0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone assistenza anno 2019 Vega Win Timbratore presenze</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE021A6DCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura gita a Susegana</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADOVAN ALVIO &amp; C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADOVAN ALVIO &amp; C S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE22541943</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.44 del 31/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRFBA67B20F205N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARI FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRFBA67B20F205N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARI FABIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>344.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>344.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE2254D38D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000277 del 12/10/2018 - visita guidata a Santa Lucia di Piave primaria Negrisia del 05/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON RDM srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON RDM srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE324FDD22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura Battistella</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1551.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1551.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC21B8A6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura Battistella</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>114.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED25115A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto lavatrice scuola primaria di negrisia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00176250264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI PEDRON S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00176250264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI PEDRON S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>176.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF0245DBBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura notebook informatica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1636.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1636.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF2228619A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura 39-PA del 21-03-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80021700267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLI ALCUNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80021700267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLI ALCUNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7 del 18/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04435240264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANNY MION</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04435240264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANNY MION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 3 del 15/05/2018 Mion</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNIFNY76P55M089D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MION  FANNY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNIFNY76P55M089D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MION  FANNY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura Battistella per acquisto toner</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 23/PA del 13/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80021700267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLI ALCUNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80021700267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLI ALCUNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>385.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>385.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0720D0586</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura  gita a Treviso il 15/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322390261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI  SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322390261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI  SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1A217D59B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura Fornitecnica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F2170DF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura Spaggiari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z211BF1061</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento fattura n.08PA-2017 CORSI KET</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04341800268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH INSTITUTES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04341800268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH INSTITUTES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2030.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2030.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B20A7D55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8007875587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INPS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03585240264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE 2003 S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>8007875587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INPS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03585240264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE 2003 S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1162.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1162.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3720D8723</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento visita pinacoteca museo Oderzo del 23-11-2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13324030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13324030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>85.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z372136245</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura acquisto n. 25 cuffie</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRFBA67B20F205N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARI FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRFBA67B20F205N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARI FABIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>675.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>675.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z621EC3CBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8717211209 del 20-07-2017 Identificativo rendiconto 2092338842</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -Società con socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -Società con socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>392.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>392.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F214E55B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 1459-EL GIOCO CONCORSO DI MATEMATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94634130150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94634130150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA420F0968</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento visita guidata a San Polo di Piave</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADOVAN ALVIO &amp; C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADOVAN ALVIO &amp; C S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione orologio timbracartellini PUMA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03388070280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINTESI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03388070280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINTESI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura Madisoft</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n.0000269 del 20-12-2017visita guidata a San Polo di Piave</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON RDM srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON RDM srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD521149AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura gita a Treviso</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322390261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI  SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322390261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI  SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZED1C8B22F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA DE BIAGGI E BRATELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01768720938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE BIAGGI - BARATELLA &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01768720938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE BIAGGI - BARATELLA &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9135.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZED20E33BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura acquisto materiale di facile consumo segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.81</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF120EF5F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura cancelleria alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA s.n.c.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA s.n.c.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>397.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>397.46</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z561ACC12A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012730265</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PONTE DI PIAVE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo polizza assicurativa RCT alunni e personale a.s. 2016-17</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BENAQUISTA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENAQUISTA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16276.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10881.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
