<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:legge190="legge190_1_0">
<metadata>
    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2023-01-01</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2023</annoRiferimento>
    <urlFile>http://https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/5222/documento/UDIC849001/1/datil190.xml</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
</metadata>
<data>
    <lotto>
      <cig>9146008490</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 6724946 COME DA PIANO DI ESECUZIONE DEFINITIVO RETI LOCALI 7 - LOTTO 2 - CONVENZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>104413.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>104412.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9514500DC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ARREDI PON INFANZIA COME DA TRATTATIVA DIRETTA N. 3319731 DEL 28/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29974.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29974.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>95146254EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE /MIGRAZIONE AL NUOVO MODELLO DI SITO PER LE SCUOLE "DESIGNER ITALIA"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>953132388E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER STEM COME DA ODA N. 149103 DEL 06/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12413.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12413.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z03390A4B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE DIGITALI PON INFANZIA COME DA ODA N. 154502 DEL 12/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3 IT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3 IT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z053C91E42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 404/2023 DEL 19/10/2023 - ACQUISTO ZAINI A SACCO PERSONALIZZATI PER ATTIVITA' DI ROBOTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TNZRRT49R22L686U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONIZZO  Roberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TNZRRT49R22L686U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONIZZO  Roberto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>158.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z073BACEC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. V0/43590 DEL 15/06/2023 E NOTA DI CREDITO N. V0/37704 DEL 01/06/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL POWER SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL POWER SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>178.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>178.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z073BEF3A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 2/50 DEL 19/07/2023 - ACQUISTO ANTIVIRUS COME DA B.O. N. 71/2023 DEL 17/7/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654240308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASC DI GIORGIS O. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654240308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASC DI GIORGIS O. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>206.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>206.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B3A7F30E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 2/29 DEL 28/03/2023 - ACQUISTO CAVI HDMI PER DIGITAL BOARD COME DA B.O. N. 30/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3 IT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3 IT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D3AC8450</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATTURA PARZ. N. 3/C DEL 11/05/2023 - SOGGIORNO VERDE DAL 26 AL 28 APRILE 2023 CL. 2G-2I</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00990740300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL PARK OASI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00990740300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL PARK OASI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5409.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5409.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E2C7F13A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI - Saldo fattura n. A20020201000025608 del 30/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1237.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1237.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E3C49EAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 2023 29/E DEL 16/10/2023 - ACQUISTO SEDUTA "DORY" ALUNNO H COME DA B.O. N.76/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03798880138</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FUMAGALLI CARE & REHA SRL]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03798880138</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FUMAGALLI CARE & REHA SRL]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F39D2B22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 65/E7 DEL 27/02/2023 - USCITA DIDATTICA A MILANO CL. 3B DAL 27/02 AL 01/03/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01358730305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Turismo 85 S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01358730305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Turismo 85 S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4078.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4078.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z10281B5EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SC. SEC. BIANCHI 3° e 4° trimestre 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>474.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>474.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z113A72AB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 29/23-PA DEL 28/04/2023 - USCITA DIDATTICA A SOLAGNA DEL 26/04/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01471280303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[COGOI Bus-Service s.n.c. di  Cogoi Nicola & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01471280303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[COGOI Bus-Service s.n.c. di  Cogoi Nicola & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>618.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>618.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z13392CF10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. FVL1558 DEL 19/12/2022 - ABBONAMENTO BRONZE PLUS (TRIENNALE)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z133A72655</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 24PA DEL 31/03/2023 - USCITA DIDATTICA AD AQUILEIA DEL 31/3/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03085530305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MT-VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03085530305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MT-VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>972.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>972.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1438A17C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. CP 1481/E DEL 11/12/2023 - SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2023 COME DA CONVENZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02113530345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02113530345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z153B4053F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 3366/PA DEL 12/09/2023 - NUVOLA AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO, APP TUTORE E PAGONUVOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1590.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z163BF0376</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 848 DEL 28/08/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA COME DA B.O. N. 72/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02726950302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Adriaclean S.R.L. a SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02726950302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Adriaclean S.R.L. a SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>247.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>247.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z173CA33AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 155/PA DEL 31/10/2023 - USCITA DIDATTICA A MARANO LAGUNARE DEL 30/10/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[A.T.A. DI ANTONIAZZI GIUSEPPE & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[A.T.A. DI ANTONIAZZI GIUSEPPE & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B39C8C97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - CONVENZIONE CONSIP30 - UFFICIO CONTABILITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>294.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C3A9BAA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 259 DEL 31/03/2023 - ACQUISTO CUFFIE CON MICROFONO COME DA B.O. N. 32 DEL 30/03/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02442340309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OASI INFORMATICA di Denis Roiatti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02442340309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OASI INFORMATICA di Denis Roiatti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>196.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>196.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F3825D39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 5688/P DEL 31/10/2022 - ACQ. MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLE ISTITUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3739.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3258.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F3A048A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 26/E DEL 23/02/2023 - FISSAGGIO E MONTAGGIO MOBILE INFANZIA BERTIOLO COME DA B.O. N. 19 DEL 17/02/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02680050305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ADAMI MONTAGGI S.A.S. DI ADAMI VANNI & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02680050305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ADAMI MONTAGGI S.A.S. DI ADAMI VANNI & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z213AB0F3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 342 DEL 19/04/2023 - ACQUISTO CARTA IGIENICA, CARTA MANI E BOBINE COME DA B.O. N. 34 DEL 05/04/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02726950302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Adriaclean S.R.L. a SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02726950302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Adriaclean S.R.L. a SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4353.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4353.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z213BBE65D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 23000157-RJ DEL 30/6/2023 - RIPARAZIONE/MANUTENZIONE E MAT. CONSUMO PER LAVAPAVIMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z223B86C5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 1653/PA DEL 14/06/2023 - RINNOVO FIRMA DIGITALE COME DA B.O. N.58 DEL 13/06/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z233C202C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. V0/51604 DEL 01/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL POWER SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL POWER SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>146.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>146.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z293B5CEA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 2023/000029/PA DEL 27/06/2023 - ACQ. CARTA PER UFFICI E SCUOLE COME DA B.O. N. 50/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FBRGFR52M06G587U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOPAPER di Fabris P.I. Gian Franco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FBRGFR52M06G587U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOPAPER di Fabris P.I. Gian Franco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3865.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3865.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A3ABD8B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE LIVELLO A1 FIT CODICE CLIENTE GOETHE 70054801 - A.S. 2022/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80229670585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOETHE - INSTITUT ROM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80229670585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOETHE - INSTITUT ROM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A3B61775</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N. FVED719 DEL 31/05/2023 E N. FVED724 DEL 05/06/2023 - ACQUISTO MANUALI DI SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B3AFCDCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. V0/30476 DEL 02/05/2023 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL POWER SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL POWER SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>394.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>394.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D3A80FD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO ISCRIZIONE DELF A1 PER N. 9 CANDIDATI E DELF A2 PER N. 1 CANDIDATO - IC CODROIPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>90132830325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLIANCE FRANCAISE DI TRIESTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90132830325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLIANCE FRANCAISE DI TRIESTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>601.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>601.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E3A3B358</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA' MOTORIA DI BASKET PROGETTO "SMS" A.S. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01351510308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DIL. PALLACANESTRO CODROIPESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01351510308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DIL. PALLACANESTRO CODROIPESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>252.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>252.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z353B67696</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 5666/FVIAC DEL 06/06/2023 - ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE E CARTELLINI ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>457.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>457.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C3CAC7E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 1000231500006374 DEL 31/10/2023 - DOMINIO IC CODROIPO COME DA B.O. N. 82/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D3B415E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 3362/PA DEL 12/09/2023 - NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>315.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z443A36108</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. V0/14708 DEL 02/03/2023 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DI VARMO COME DA B.O. N. 20 DEL 03/03/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL POWER SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL POWER SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1921.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1921.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z473B1F195</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 1/00 DEL 09/09/2023 - PROGETTO SMS A.S. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01918130301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. ATLETICA 2000</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01918130301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. ATLETICA 2000</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>225.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z473CB8913</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. V0/62996 DEL 02/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DI VARMO MESE DI SETTEMBRE 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL POWER SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL POWER SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>592.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>592.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z483A669A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 361 DEL 29/06/2023 - PROGETTO "A SCUOLA DI LINGUE DALL'INFANZIA ALLA SEC."  - CONTRATTO PROT. 3473 DEL 2/3/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01893720308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUSINESS  VOICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01893720308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUSINESS  VOICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1147.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1147.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5039C4789</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 2023VD000153 DEL 28/02/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PR. CANDOTTI E FABRIS COME DA B.O. 7 DEL 01/02/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2488.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2488.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z503BEC98F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 23000201- RJ DEL 31/08/2023 - ACQ. MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE ISTITUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>98.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z533A3E38E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 140/E7 DEL 28/03/2023 - USCITA DIDATTICA LAGO DI GARDA DAL 28 AL 29/03/23 COME DA B.O. N. 24/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01358730305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Turismo 85 S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01358730305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Turismo 85 S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z563AD97E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CENTRO NUMERO 63092 - SESSIONE ESAMI MESE DI GIUGNO 2023 - Order 1-4667793936 e Order 1-4651840187</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00680767793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00680767793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4356.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4356.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z563B515B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. AG0000029 DEL 05/09/2023 - ACQUISTO LIBRI IN COMODATO A.S. 2023/2024</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA'C00PERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA'C00PERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24839.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24839.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z573A26C22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. FPA 1/23 DEL 06/07/2023 - PROGETTO DI MUSICA SCUOLA PRIMARIA DI VARMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94141350309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE ZIQQURAT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94141350309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE ZIQQURAT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z58397087D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 37/P DEL 31/5/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO EDUCATIVO COME DA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3391207 DEL 12/01/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02491880353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOCAREGGIO SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02491880353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOCAREGGIO SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z593ACAA72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 216/E7 DEL 28/04/2023 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO DAL 28 AL 29 APRILE 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01358730305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Turismo 85 S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01358730305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Turismo 85 S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D391EBEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLE ISTITUTO COME DA B.O. N. 117 DEL 15/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02582200222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDULU S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02582200222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDULU S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1734.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1734.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z603991732</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO PARZ. FATTURA N. 23000015-RJ DEL 31/01/2023 - MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE DI CODROIPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5404.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5404.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6139E89B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 20PA DEL 24/03/2023 - USCITA DIDATTICA A PADOVA DEL 24/03/2023 COME DA B.O. N. 16 DEL 10/02/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03085530305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MT-VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03085530305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MT-VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>709.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>709.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z643B94145</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 59/UD/PA DEL 25/09/2023 - ACQ. LIBRI PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02680470271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE LIBRERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02680470271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE LIBRERIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>917.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>917.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6837D53F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA - 20 ORE LINGUA UCRAINA COME DA B.O. N. 91 DEL 21/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02122950302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODESS FVG COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02122950302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODESS FVG COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6939CCBC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. V0/8109 DEL 01/02/2023 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DI VARMO COME DA B.O. N. 11 DEL 03/02/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL POWER SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL POWER SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2445.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2445.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A399702C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. V0/1624 DEL 01/01/2023 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DI VARMO MESE DI DICEMBRE 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL POWER SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL POWER SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3390.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A3ADF09F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATTURA PARZ. N. 3/C DEL 11/05/2023 - SOGGIORNO VERDE DAL 08 AL 10 MAGGIO 2023 CL. 2B-2C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00990740300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL PARK OASI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00990740300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL PARK OASI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5645.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5645.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A3BE5BE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 551 DEL 29/09/2023 - ACQ. MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE IC CODROIPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03945950289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMA CLEANING EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03945950289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMA CLEANING EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5502.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5502.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E3ADCA7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. FPA23_24 DEL 30/6/2023 - PRESTAZIONI MEDICHE E NON MEDICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02370760304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.SI.L FRIULI SRL SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02370760304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.SI.L FRIULI SRL SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2147.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1217.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F39B142E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 182/E7 DEL 17/04/2023 - VIAGGIO ERASMUS PLUS A BLEIBURG DAL 17 AL 21 APRILE 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01358730305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Turismo 85 S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01358730305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Turismo 85 S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8960.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z703AC46C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 188/E7 DEL 19/04/2023 - USCITA DIDATTICA A PADOVA DAL 19 AL 20 APRILE 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01358730305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Turismo 85 S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01358730305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Turismo 85 S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2226.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2226.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z703B68E55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 39PA DEL 08/06/2023 - ACQ. LIBRI ALUNNI COME DA B.O. N. 54 DEL 08/06/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00625510862</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUTERA SCOLASTICA DI SUTERA PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00625510862</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUTERA SCOLASTICA DI SUTERA PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>787.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>787.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7238AC81D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO "NUVOLA - AMMINISTRAZIONE DIGITALE" ANNO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1275.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z743B7A4E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 0000001756/PA DEL 20/07/2023 - ACQUISTO MARCATEMPO + KIT PER RILEVAZIONE PRESENZE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z753AC1619</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 270/E7 DEL 16/05/2023 - SPESE PER VIAGGIO FORMATRICE ERASMUS PLUS GARCIA ZATO LEONOR CARMEN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01358730305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Turismo 85 S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01358730305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Turismo 85 S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>805.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>805.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z753BE59F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 25/P DEL 25/08/2023 - ACQUISTO LAVAPAVIMENTI SCUOLA PRIMARIA DI VARMO COME DA B.O. N.67/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01641530934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01641530934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z773A3AF7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 17 DEL 28/08/2023 - PROGETTO SCUOLA MOVIMENTO SALUTE A.S. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92012610306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BOCCE CLUB RIVIGNANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92012610306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BOCCE CLUB RIVIGNANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z783D5023C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N. 11399/FVIAC DEL 22/11/23 E N. 11273/FVIAC DEL 17/11/2023 - ACQUISTO CANCELLERIA SCUOLE SEC. BIANCHI E SVEVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>856.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>856.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B3B9A2A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 6/799 DEL 17/07/2023 - ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>277.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>277.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z813A6D726</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 37/UD/PA DEL 25/03/2023 - ACQUISTO LIBRI PROGETTO CONTINUITA' COME DA B.O. N. 29/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02680470271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE LIBRERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02680470271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE LIBRERIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z823A955B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 33/00 DEL 11/09/2023 - PROGETTO SMS A.S. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94013590305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. POLISPORTIVA DI CODROIPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94013590305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. POLISPORTIVA DI CODROIPO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>405.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z893A2BE3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 126 ESP DEL 29/04/2023 - USCITA DIDATTICA AQUILEIA DEL 28/4/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01420610931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOMAGO ITALIA SRL unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01420610931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOMAGO ITALIA SRL unipersonale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2563.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2563.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A39B6112</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 1120/P DEL 28/02/2023 - ACQ. LAVAGNA IN ARDESIA PER SCUOLA SEC. BIANCHI COME DA B.O. N. 5 DEL 30/01/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A3B7C258</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 36/EL DEL 19/07/2023 - ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09034150152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABBRICA DEI SEGNI Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09034150152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABBRICA DEI SEGNI Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1004.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1004.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C3D6BBEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE: n. 12300604920000001170 DEL 01/12/2023, n. 12300600010000049497 e n.12300600010000049411 del 10/12/2023 - fornitura materiale sportivo scuola prim. BERTIOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON  ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON  ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>318.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D39A1A67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 96 DEL 28/02/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO SCUOLE ISTITUTO COME DA B.O. N. 3 DEL 18/01/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03945950289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMA CLEANING EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03945950289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMA CLEANING EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>693.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>693.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9138547B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO PROT. 17408 DEL 16/11/22 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE E HARDWARE UFFICI E SCUOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654240308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASC DI GIORGIS O. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654240308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASC DI GIORGIS O. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4488.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>187.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z943CE9F7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 0000923900020484 DEL 12/10/2023 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z97379E07E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MEDIAZIONE LINGUISTICA ALUNNA CINESE COME DA B.O. N. 85 DEL 02/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02122950302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODESS FVG COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02122950302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODESS FVG COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z973BE5B46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 23000631-RJ DEL 31/08/2023 - ACQ. MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE ISTITUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICA SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICA SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6266.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6266.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z983A668AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 138/VPA DEL 31/08/2023 - PROGETTO SMS 2022/23 "LEZIONI SU PRIMO SOCCORSO"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02761070305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI UDINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02761070305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI UDINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E3A89F0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 238/LEPA DEL 28/04/2023 - ABBONAMENTO 12 MESI REDIGO PA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15050081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDU CONSULTING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15050081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDU CONSULTING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>249.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>249.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA13997240</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. FPA 1/23 DEL 24/09/2023 - PROGETTO SMS A.S. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01369980303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD VOLLEY CODROIPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01369980303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD VOLLEY CODROIPO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA238EF213</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PON INFANZIA COME DA ODA  N. 150487 DEL 07/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6040.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6040.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA339D2EBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 36/UD/PA DEL 25/03/2023 COME DA B.O. N. 15 DEL 09/02/2023 - ACQ. LIBRI L2 PER ALUNNI UCRAINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02680470271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE LIBRERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02680470271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE LIBRERIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1293.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1293.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA33A5523E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 160/PA DEL 27/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO CAMINO AL TAG.TO COME DA B.O. N. 25/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04227170281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONQUEST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04227170281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONQUEST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>237.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>237.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA33C5A07F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE E HARDWARE UFFICI E SCUOLE PROT. 12722 DEL 05/09/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654240308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASC DI GIORGIS O. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654240308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASC DI GIORGIS O. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4488.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2262.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA52C7F0BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. A20020201000037584 DEL 30/09/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 7 PLESSI DAL 03/09/2020 AL 30/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6094.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6094.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA53D6677D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. FVED932 DEL 23/11/2023 - ACQUISTO MANUALE L'ATTIVITA' NEGOZIALE PER LE II.SS 23/24</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA3DD0520</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. V0/78080 DEL 09/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL POWER SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL POWER SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>495.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF3AA91C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. V0/22084 DEL 01/04/2023 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DI VARMO MESE DI MARZO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL POWER SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL POWER SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1521.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1521.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB72ADFB14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SECONDARIA VARMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>171.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>171.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB93B75C4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI - CONSIP 31 - BUONO D'ORDINE N. 53 DEL 07/06/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3648.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>628.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF3A55FAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 2040/230006986 DEL 24/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI DI SEGRETERIA COME DA B.O. N. 26/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MyO s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MyO s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1770.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1770.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC03B7BB54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 61/A DEL 30/6/2023 - ACQ. LIBRETTI PERSONALI E REGISTRI DI CLASSE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02678380300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLICAD SNC di Ermanno Basso e  Amerigo Dorbolò</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02678380300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLICAD SNC di Ermanno Basso e  Amerigo Dorbolò</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>732.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>732.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC23BA9265</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 514PA DEL 29/6/2023 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01744630367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUXILIA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01744630367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUXILIA S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1839.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1839.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC339F3050</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N. 2/13 E 2/14 DEL 28/02/2023 - ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE E CAVI HDMI COME DA B.O. N. 18 DEL 14/02/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654240308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASC DI GIORGIS O. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654240308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASC DI GIORGIS O. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>153.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC53C5902B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. FVL911 DEL 14/09/2023 - CORSO DI FORMAZIONE DOCENDO SU PNRR E NORMATIVA DA APPLICARE SU PROCEDURE SOTTO SOGLIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC73AEB34F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 14 DEL 31/07/2023 - SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRIULANA COME DA CONTRATTO PROT. 6704 DEL 28/04/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94149270301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TEATRI STABIL FURLAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94149270301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TEATRI STABIL FURLAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1320.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC8305CFD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. A20020211000012677 DEL 31/03/2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRIMARIA VARMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>944.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>944.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC83680507</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CANON PLESSO BIANCHI - 36 MESI COME DA B.O. N. 49 DEL 20/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00865220156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANON ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00865220156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANON ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2845.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>948.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC839C6DC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 2/6 DEL 07/02/2023 - ACQUISTO SSD KINGSTON PER SCUOLA PRIMARIA CAMINO COME DA B.O. N. 10 DEL 02/02/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654240308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASC DI GIORGIS O. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654240308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASC DI GIORGIS O. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>287.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>287.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC93BD67DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. V0/45546 DEL 03/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL POWER SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL POWER SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>283.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>283.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC36D56FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 3002001071 DEL 19/12/2022 - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2022/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01757980923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01757980923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10263.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10263.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC3A2BFA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 152 ESP DEL 17/05/2023 - USCITA DIDATTA A TRIESTE  DEL 03/05/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01420610931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOMAGO ITALIA SRL unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01420610931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOMAGO ITALIA SRL unipersonale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5872.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5872.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD23BCD543</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 81/E DEL 07/09/2023 - ACQUISTO MATERASSO GIGANTE ALUNNO H COME DA B.O.  PROT. 10736 DEL 05/07/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01899541005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[A.C.A. ONORE di Gianluca Onore & C.s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01899541005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[A.C.A. ONORE di Gianluca Onore & C.s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>372.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>372.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD43D3ED0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. V0/69670 DEL 02/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL POWER SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL POWER SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>630.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD53142E26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. PA21/00007 DEL 28/06/2021 - N. 2 PRESTAZIONI PERSONALE SCOLASTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00139620322</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLICLINICO TRIESTINO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00139620322</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLICLINICO TRIESTINO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>443.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>443.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD53ACD998</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. FPA 16/23 DEL 29/11/2023 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA REG. SCUOLA DIGITALE FVG 2021-2025</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03089460301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SLOWTECH SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03089460301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SLOWTECH SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>688.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>688.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD63C53C82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. V0/57282 DEL 01/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DI VARMO MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL POWER SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL POWER SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>212.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>212.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD83A2BCFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 128 ESP DEL 29/04/2023 - USCITA DIDATTICA DOLOMITI FRIULANE DEL 28/04/2023 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01420610931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOMAGO ITALIA SRL unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01420610931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOMAGO ITALIA SRL unipersonale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4527.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4527.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA29EF163</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 0000054/EL del 31/07/2020 - CANONE SERV. TESORERIA DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00249360306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA DI CIVIDALE SCPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00249360306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA DI CIVIDALE SCPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1479.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1479.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC39EC747</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 37/PA DEL 31/03/2023 - USCITA DIDATTICA A MARANO LAGUNARE DEL 24/03/2023 COME DA B.O. N. 17/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[A.T.A. DI ANTONIAZZI GIUSEPPE & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[A.T.A. DI ANTONIAZZI GIUSEPPE & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1960.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC3ACB24D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 00000634/02/2023 DEL 02/05/2023 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA DAL 02 AL 05 MAGGIO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04239551213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEFANTE TURISMO E VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04239551213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEFANTE TURISMO E VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE33A8F44F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 88 DEL 14/04/2023 - USCITA DIDATTICA A SOLAGNA E GROTTE  DEL 13/04/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02806370306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIEPOLO SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02806370306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIEPOLO SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE739868C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 9/PA DEL 31/05/2023 - ACQUISTO MATERASSI E CUSCINI ALUNNI H</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409330301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DEGANO LUCA E GIORGIO & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409330301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DEGANO LUCA E GIORGIO & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>328.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>328.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE838B25B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSISTENZA INFORMATICA PER ATTIVITA' DI "AMMINISTRATORE DI SISTEMA" UFFICI DI SEGRETERIA E SCUOLE ISTITUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654240308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASC DI GIORGIS O. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654240308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASC DI GIORGIS O. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1475.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE83CA5A5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 0000923900011589 DEL 15/09/2023 - MISURA DI COMPETENZA ANNO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE938933E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 2695 DEL 30/11/2022 - ACQ. MATERIALE DI PULIZIA COME DA B.O. N. 106 DEL 14/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05330700286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI INGROSSO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05330700286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI INGROSSO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>74.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>74.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA3567AD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 2/4 DEL 31/01/2023 - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE RETI LOCALI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654240308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASC DI GIORGIS O. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654240308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASC DI GIORGIS O. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>760.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC393A477</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSI DI NUOTO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA BIANCHI A.S. 2022/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221530302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUMA SSDaRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221530302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUMA SSDaRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2304.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2304.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED3CA9880</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. EFAT/2023/1940 DEL 23/10/2023 - ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2023/2024</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED3D6082E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 02604/23 DEL 21/11/2023 - ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2024</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE39B131D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 129/E7 DEL 27/03/2023 - PROGETTO ERASMUS PLUS VIAGGIO D'ISTRUZIONE A VIENNA DAL 27 AL 31 MARZO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01358730305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Turismo 85 S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01358730305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Turismo 85 S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9125.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF03AF8F33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 1623011876 DEL 11/05/2023 - DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA PER SPETTACOLO SCUOLA SEC.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A.E.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A.E.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>259.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>259.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF13D93611</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. V0/74958 DEL 01/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DI VARMO MESE DI NOVEMBRE 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL POWER SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL POWER SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>905.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>905.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF239AD767</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 15/A DEL 28/02/2023 - ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE PUBBLICITARIE COME DA B.O. N. 14 DEL 06/02/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02678380300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLICAD SNC di Ermanno Basso e  Amerigo Dorbolò</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02678380300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLICAD SNC di Ermanno Basso e  Amerigo Dorbolò</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF23AC5E07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 211/E7 DEL 26/04/2023 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE DAL 26 AL 28 APRILE 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01358730305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Turismo 85 S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01358730305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Turismo 85 S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4760.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF43B1B557</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 1658 DEL 31/05/2023 - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI "ATTI D'ARCHIVIO" COME DA B.O. N. 46 DEL 10/05/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02047620303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[A & T 2000 S.p.A]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02047620303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[A & T 2000 S.p.A]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2143.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2143.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF43BE5206</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. FATTPA 3_23 DEL 31/08/2023 - ACQ. LAVATRICI E ASPIRALIQUIDI COME DA B.O. N. 66/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01518600307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Renato Ottogalli & C. S.n.c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01518600307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Renato Ottogalli & C. S.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA3A0ADD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94127120304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 433/E DEL 14/07/2023 - ATTIVITA' DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE E INSEGNAMENTO L2 A.S. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02122950302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODESS FVG COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02122950302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODESS FVG COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9975.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9975.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
