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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 del 2012</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-11</dataUltimoAggiornamentoDataset>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.317/2022 del 06/06/2022 Fornitura del 06/06/2022 - REALIZZAZIONE RETE LOCALE</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.01/442 del 13/09/2022 Fornitura del 13/09/2022</oggetto>
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      <oggetto>ORDINE DI ACQUISTO TLF SRL</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.486 del 20/09/2022 Fornitura del 20/09/2022 - ACQUISTO SCHEDE FOTOCOPIE SET 2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>SALVATORE VINTI</ragioneSociale>
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      <oggetto>acquisto dispositivi informatici</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/PA del 08/02/2022 Fornitura del 08/02/2022 - acquisto mat. didattico</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.100.2022 del 03/11/2022 Fornitura del 03/11/2022 - TEATRO IN LINGUA PALERMO 15/11/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>ERASMUS THEATRE</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.41/PA del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022 - acquisto mat. didattico</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2756 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 - acquisto piccola manutenzione nov 2022</oggetto>
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      <importoSommeLiquidate>94.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.01/359 del 13/07/2022 Fornitura del 13/07/2022 - noleggio fotocopiatrice segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02001230842</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02001230842</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>341.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>416.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.01/528 del 04/11/2022 Fornitura del 04/11/2022 - RIPARAZIONI E MANUTENZIONE HARDWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02001230842</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02001230842</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>340.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>415.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO KIT TONER PER STAMPANTE HP PAGEWIDE 477</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02001230842</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02001230842</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>347.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>395.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.867 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 - acquisto mat. piccola manutenzione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA di Ignazio Sardo</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02283710842</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA di Ignazio Sardo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.46522 del 29/09/2022 Fornitura del 29/09/2022 - PROGETTO STEM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9639.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11760.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z29353EAD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.56 del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022 - SCHE PER FOTOCOPIATRICE PRIM/SEC.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01716610843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R. &amp; S. ARREDUFFICI s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01716610843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R. &amp; S. ARREDUFFICI s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>614.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/41 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03061540849</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA T. FAZELLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03061540849</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA T. FAZELLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3937F24CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.47379 del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022 - RINNOVO GOOGLE WORKSPACE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4136459A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.53 del 19/06/2022 Fornitura del 19+02:00/06/2022 - acquisto mat. igienico-sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCCSVT93L15A089I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVATORE SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCCSVT93L15A089I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVATORE SACCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>604.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>737.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4137EC9CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI/PERSONALE SCUOLA A.S. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Benacquista Assicurazioni S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Benacquista Assicurazioni S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3856.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4238DAD28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.69/PA del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022 - ACQUISTO MAT. DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02450790841</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA RUSSO &amp; RUSSO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02450790841</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA RUSSO &amp; RUSSO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>403.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>491.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z48345F298</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000000343/PA del 30/01/2022 Fornitura del 30/01/2022 - NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4935B26BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.60 del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022 - TARGA PUBBLICITARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03995500653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRADO TECNOPRINT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03995500653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRADO TECNOPRINT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>77.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z49394E835</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale piccola manutenzione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02283710842</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA di Ignazio Sardo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02283710842</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA di Ignazio Sardo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-27</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4912/00 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 - ACQUISTO MAT. PROMOZIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10579030965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADGET365 SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10579030965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADGET365 SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>242.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>296.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000003290/PA del 09/09/2022 Fornitura del 09/09/2022 - RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1270.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.71/FE del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022 - acquisto mat. igienico-sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01765260854</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2636.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3216.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.01-PA del 18/07/2022 Fornitura del 18/07/2022 - noleggio carrello elevatore per dismissione inerti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMNVCN64C08I533T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO MONACO VINCENZO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMNVCN64C08I533T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO MONACO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.86pa del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022 - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03661941215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1341.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LETTORI CIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>12788521008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIAEVENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12788521008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIAEVENTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>218.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>227.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1490/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022 - RINNOVO LICENZA SOFTWARE SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>618.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>754.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.266 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 - ACQUISTO LIT BANDIERE DA ESTERNO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05553870659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ideabandiere S.n.c. di Marino F. e Coiro F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05553870659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ideabandiere S.n.c. di Marino F. e Coiro F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>119.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.620 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 - piccola manutenzione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02283710842</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA di Ignazio Sardo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02283710842</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA di Ignazio Sardo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>128.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>157.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6D35D2F44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.159 del 01/04/2022 Fornitura del 01/04/2022 - ACQUISTO SCHEDE PER FOTOCOPIATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01716610843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R. &amp; S. ARREDUFFICI s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01716610843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R. &amp; S. ARREDUFFICI s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>512.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>625.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6D389AA6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.600 del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022 - ACQUISTO SCHEDE PER FOTOCOPIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01716610843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R. &amp; S. ARREDUFFICI s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01716610843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R. &amp; S. ARREDUFFICI s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>628.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>767.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z70383FE2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FTS7/2022 del 23/11/2022 Fornitura del 23/11/2022 - corso di formazione sviluppo sostenibile PTOF</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01921510929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01921510929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>771.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>940.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z713791519</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE DI ACQUISTO - CORSO DI FORMAZIONE Il CLIL e lo sviluppo delle competenze</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PEARSON ACADEMY ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PEARSON ACADEMY ITALIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>647.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FVL1167 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFOCLIP SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>INFOCLIP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>108.61</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-12-23</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.01/366 del 14/07/2022 Fornitura del 14/07/2022 - riparazione rete interna ethernet</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02001230842</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>96.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.635/00 del 19/04/2022 Fornitura del 19/04/2022 - acquisto mask ffp2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FLAMINIA  PUBBLICITA' SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMINIA  PUBBLICITA' SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2557.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.218/FE del 14/10/2022 Fornitura del 14/10/2022 - ,ACQUISTO MAT. IGIENICO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01765260854</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1189.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5544/FVISE del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022 - acquisto Bergantini</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Spaggiari Casa Editrice s.p.a.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Spaggiari Casa Editrice s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2238 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022 - PICCOLA MANUTENZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02283710842</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA di Ignazio Sardo</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02283710842</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA di Ignazio Sardo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.37/2022 del 18/11/2022 Fornitura del 18/11/2022 - ACQUISTO MASK FFP2</oggetto>
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          <ragioneSociale>Securvita Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12324680961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Securvita Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>505.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>617.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.274/FE del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01765260854</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3692.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-24</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z85348CDCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7/PA del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022 - RIPRESA E MESSA IN ONDA CONCERTO DI NATALE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RADIO MONTE KRONIO SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00218360840</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADIO MONTE KRONIO SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8 del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022 - acquisto e installazione tende a rullo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02144060841</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUSSANO SALVATORE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02144060841</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUSSANO SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1172.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1430.33</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.39/PA del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022 - acquisto cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARTOLERIA RUSSO &amp; RUSSO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02450790841</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA RUSSO &amp; RUSSO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>604.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>736.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F354CA6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.12/2022/J del 03/03/2022 Fornitura del 03/03/2022 - acquisto mask ffp2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACIA BRUNETTO SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02812520845</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA BRUNETTO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>195.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>238.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F38CD88F</cig>
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        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.48/2022 del 05/12/2022 Fornitura del 05/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MERCERIA D'AMORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MERCERIA D'AMORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>28.55</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-12-23</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.187 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 - PICCOLA MANUTENZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02283710842</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA di Ignazio Sardo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02283710842</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA di Ignazio Sardo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>76.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Formazione su inclusione e disabilità</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93021610220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DUE CHIACCHIERE E UN SORRISO ODV</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93021610220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DUE CHIACCHIERE E UN SORRISO ODV</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>959.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-31</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4665 del 31/07/2022 Fornitura del 31/07/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>572.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>699.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.70/PA del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022 - ACQUISTO MAT. DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02450790841</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA RUSSO &amp; RUSSO s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02450790841</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA RUSSO &amp; RUSSO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>152.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>186.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.05 del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022 - ACQUISTO MAT. IGIENICO-SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCCSVT93L15A089I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVATORE SACCO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCCSVT93L15A089I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVATORE SACCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>398.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>486.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000001745/PA del 16/07/2022 Fornitura del 16/07/2022 - rinnovo firma digitale DS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D3575066</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.42 del 12/05/2022 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCCSVT93L15A089I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVATORE SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCCSVT93L15A089I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVATORE SACCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>626.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>764.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.74/FE del 14/03/2022 Fornitura del 14/03/2022 - acquisto mask FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01765260854</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>963.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1176.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA538DAC63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.68/PA del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022 - acquisto mat. cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02450790841</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA RUSSO &amp; RUSSO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02450790841</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA RUSSO &amp; RUSSO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>448.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>547.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA380B1F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.506 del 10/10/2022 Fornitura del 10/10/2022 - ACQUISTO SCHEDE FOTOCOPIE OTT 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01716610843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R. &amp; S. ARREDUFFICI s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01716610843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R. &amp; S. ARREDUFFICI s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>604.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>737.50</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAF353899B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.11/2022/J del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022 - ORDINE MASK. FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02812520845</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA BRUNETTO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02812520845</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA BRUNETTO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>238.10</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAF36B8066</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto elettrodomestici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ultrapromedia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ultrapromedia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1559.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1559.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB13399E55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.CP 1411/E del 12/12/2022 Fornitura del 12Z/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02886650346</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA CREDIT AGRICOLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02886650346</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA CREDIT AGRICOLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>688.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB336F9D85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 9_22 del 04/07/2022 Fornitura del 04/07/2022 - controllo semestrale estintori/manichette</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNSMRT85L44I533Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.M.ESTINTORI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNSMRT85L44I533Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.M.ESTINTORI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>252.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>308.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE DI ACQUISTO SIAD SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3515.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.01/182 del 07/03/2022 Fornitura del 07/03/2022 - manutenzione e riparazione LIM didattiche</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02001230842</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02001230842</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>439.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>536.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.15/PA del 25/03/2022 Fornitura del 25/03/2022 - ACQUISTO MAT. DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARTOLERIA RUSSO &amp; RUSSO s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02450790841</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA RUSSO &amp; RUSSO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>337.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>412.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF3884808</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000004118/PA del 11/11/2022 Fornitura del 11/11/2022 - RINNOVO SITO WEB NUVOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.53 del 26/11/2022 Fornitura del 26/11/2022 - visita guidata in Palermo n. 3 bus teatro in lingua del 15/11/25022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02423950845</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAILLA BUS DI Failla Vito e C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02423950845</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAILLA BUS DI Failla Vito e C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1385.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1690.91</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ARREDI INFANZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5170.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5170.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.131PA del 08/04/2022 Fornitura del 08/04/2022 - acquisto mouse per aula pc</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07252620963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07252620963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>82.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA3887EF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.54/PA del 19/11/2022 Fornitura del 19/11/2022 - acquisto gadget prog. continuità</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01798570840</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROVIDEO s.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01798570840</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROVIDEO s.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCF367BB6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.P0023296 del 06/10/2022 Fornitura del 06/10/2022 - ARREDO PRESIDENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>239.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>291.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD03791631</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>532.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD5389CB11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.389/2022 del 26/10/2022 Fornitura del 26/10/2022 - ACQUISTO SOFTWARE AVCP-XML</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04140290877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.MI. di Sigorelli Giuseppe e C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04140290877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.MI. di Sigorelli Giuseppe e C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDC36CE898</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.42/PA del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022 - acquisto mat. didattico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02450790841</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA RUSSO &amp; RUSSO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02450790841</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA RUSSO &amp; RUSSO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE035B2D1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.E78 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022 - TARGA PUBBLICITARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12294771006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12294771006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>79.17</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE338A2D43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.88 del 17/11/2022 Fornitura del 17+01:00/11/2022 - ACQUISTO MAT. IGIENICO-SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCCSVT93L15A089I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVATORE SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCCSVT93L15A089I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVATORE SACCO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>549.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 6/22 del 04/06/2022 - ACQUISTO SERVIZIO SERVICE ATRIO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLLNNN55S67F126G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEM ENGINEERING DI BILELLO ANTONINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLLNNN55S67F126G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEM ENGINEERING DI BILELLO ANTONINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/124 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022 - acquisto stampati/timbri</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRRCML67E05I533T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipografia "T. FAZELLO" di Morreale Carmelo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRRCML67E05I533T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipografia "T. FAZELLO" di Morreale Carmelo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>259.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>316.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.87/E del 10/06/2022 Fornitura del 10/06/2022 - servizio DPO a.s. 2021/22</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Furnari Consulting S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02623700842</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Furnari Consulting S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5312/PA del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022 - ACQUISTO REGISTRO VERBALI CONSIGLIO DI CLASSE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>232.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>283.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.210/FE del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022 - ACQUISTO MAT. IGIENICO-SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01765260854</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4086.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4985.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0/3281 del 17/12/2022 Fornitura del 17/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. - TRENTO.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. - TRENTO.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC3386AAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2022BENA005003419 del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022 - COP. ASSICURATIVA PERS. SCUOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04124720964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chubb European Group SE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04124720964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chubb European Group SE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>110.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED385CC57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2496 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 - ACQUISTO MAT. PICCOLA MANUTENZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA di Ignazio Sardo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02283710842</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA di Ignazio Sardo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>541.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>661.19</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF436A0EBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1136 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 - ACQUISTO MAT. PICCOLA MANUTENZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02283710842</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA di Ignazio Sardo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02283710842</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA di Ignazio Sardo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>83.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>101.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO STAMPANTE + KIT CARTUCCE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02001230842</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>243.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>243.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.23/FP del 07/02/2022 Fornitura del 07/02/2022 - RISCATTO TABLET PON FESR KIT DIDATTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01765530330</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIGRA DS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01765530330</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIGRA DS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>27.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF835641CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.369 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 - piccola manutenzione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02283710842</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA di Ignazio Sardo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02283710842</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA di Ignazio Sardo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>439.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>536.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF9352D0A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83001130844</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARIANO ROSSI" - SCIACCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3145/FVISE del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022 - RINNOVO SOFTWARE VEGAWIN</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Spaggiari Casa Editrice s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Spaggiari Casa Editrice s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>173.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
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