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    <titolo>Adempimento Legge 190/2012</titolo>
    <abstract>Procedure di scelta 2022 e modifiche anni precedenti</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2023-01-25</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-25</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>O.D.A. in adesione Convenzione Consip n. 6708871 del 18/03/2022 per fornitura beni e servizi Progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-126</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VODAFONE Italia S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>56389.82</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-03-22</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazione servizi per incarico R.S.P.P. - Contratto prot. n° 4440 del 02/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L.AM.S. di Meschini G. &amp; C. s.a.s</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
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      <oggetto>Servizio connessione internet scuola Mercantini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
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      <oggetto>Contratto di prestazione di servizi esperti esterni in progetti di Ed. musicale prot. n. 2037 del 09/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Associazione ANSPI ZONAMUSICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Associazione ANSPI ZONAMUSICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-05-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di consumo per attività didattica - Ordine prot. n.  2539 del 18/02/2022</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>409.96</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-05-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo canone noleggio erogatore acqua + fornitura beni di consumo - Richiesta prot. n. 10277 del 20/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BLU Service S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12546450151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU Service S.r.l.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per n. 15 ore di assistenza tecnica informatica - Prot. n. 8667 del 13/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IDROMARCHE Team S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>IDROMARCHE Team S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>573.75</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>O.D.A. nel MEPA n. 6910714 per fornitura HW e materiale informativco - Prot. n. 8063 del 18/08/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BLEKA S.r.l. Unipersonale</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01499130332</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLEKA S.r.l. Unipersonale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13559.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura prodotti per pulizia locali, igiene personale e dispostivi di protezione individuale - Ordine prot. n° 9654 del 06/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01312990425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.MAS  S.r.l</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2749.32</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Iscrizione per n. 2 unità di personale A.T.A. a Webinar di formazione</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>116.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>116.00</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio apparecchiatura multifunzione uso amm.vo periodo - Contratto prot. n° 4450 del 04/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TRE GI S.a.s.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00685000424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE GI S.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo contratto assistenza programmi software gestionale - Richiesta prot. n. 12203 del 07/12/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.r.l.</ragioneSociale>
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      <oggetto>O.D.A. nel MEPA n. 6743546 prot. n. 4474 del 04/04/2022 per fornitura attrezzature Progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-192 "Digital Board"</oggetto>
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      <cig>Z2C38BE33B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio software per la Gestione documentale - Richiesta prot. n. 11720 del 24/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2E35E7B55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di consumo per attività didattiche - Ordine prot. n. 4562 del 06/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2135.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2135.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E3620D21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo servizi software per Sito WEB, Area Alunni, Registro elettronico, App Tutore e PagoNuvola - Prot. n. 5811 del 10/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2F34E8407</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento per sanificazione locali scolastici - Richiesta prot. n. 933 del 22/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRCLFA58B01B470T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Saracini Alfio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRCLFA58B01B470T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Saracini Alfio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z303556E0B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura prodotti per pulizia locali, igiene personale e primo soccorso - Ordine prot. n° 2688 del 23/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605230420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROMARCHE Team S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605230420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROMARCHE Team S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5853.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5853.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z303812131</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura dispositivi di protezione individuale - Ordine prot. n° 9763 del 08/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PCCNGS84P58H501W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia della Ferrovia - Dott.ssa Nargis Picconi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PCCNGS84P58H501W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia della Ferrovia - Dott.ssa Nargis Picconi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>457.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>457.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4434E85C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>O.D.A. nel MEPA n. 6604420 prot. n. 960 del 22/01/2022 per fornitura HW e SW Modulo Digitalizzazione amministrativa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02623780422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOB S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02623780422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOB S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2950.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z44356DB44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per attività didattiche di sostegno - Ordine prot. n. 3058 del 02/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edizioni Centro Studi ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edizioni Centro Studi ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>215.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>215.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z44359ADDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura registri cartacei - Ordine prot. n° 3627 del 15/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>88.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>88.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4537BA2FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per assistenza tecnica informatica - Prot. n. 8669 del 13/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYPASS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYPASS S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z47352A880</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura mascherine FFP2 - Nota M.I. n. 110 del 01/02/2022 - Ordine prot. n. 1850 del 05/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PCCNGS84P58H501W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia della Ferrovia - Dott.ssa Nargis Picconi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PCCNGS84P58H501W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia della Ferrovia - Dott.ssa Nargis Picconi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4934BA0E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura dispositivi di protezione individuale - Ordine prot. n. 69 del 07/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01312990425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.MAS  S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01312990425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.MAS  S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C3668111</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cancelleria per gli uffici - Ordine prot. n° 5945 del 13/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02290940424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEVERINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02290940424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEVERINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>237.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>237.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D3617805</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi connessi con viaggio a Tropea nell'ambito del Progetto "A scuola di E-Democracy"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02262960426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Scatola Magica Travel S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02262960426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Scatola Magica Travel S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>953.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>953.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>O.D.A. nel MEPA n. 7071218 prot. n. 12486 del 14/12/2022 per fornitura hardware e materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Media Direct S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Media Direct S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>12452.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Trattativa diretta nel MEPA n. 2073547 per fornitura attrezzature Progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-192 "Digital Board"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRTSMN76L04G713R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTI SIMONE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRTSMN76L04G713R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTI SIMONE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30420.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio fotocopiatrici uso didattico - Contratto prot. n° 4441 del 02/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TRE GI S.a.s.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00685000424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE GI S.a.s.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo servizi dominio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.p.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>55.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura consumabili per riproduzione e stampa uso amm.vo - Ordine prot. n° 6377 del 26/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TRE GI S.a.s.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>535.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>535.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Abbonamento ai servizi telematici di Italiascuola e Lex For School - Richiesta prot. n. 2179 dell'11/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>828.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>828.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine per fornitura hardware e servizi di assistenza informatica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNOB S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02623780422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOB S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3490.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo licenza antivirus per rete Uffici Direzione e segreteria - Richiesta prot. n. 12583 del 16/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00897980421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAMO COMPUTERS S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00897980421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAMO COMPUTERS S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>282.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2024-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7E3547570</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Abbonamento a rivista amministrativa - Richiesta prot. n. 2536 del 18/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8234E0754</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di riparazione apparecchi nebulizzatori - Richiesta prot. n. 754 del 20/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Flaminia Pubblicità S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Flaminia Pubblicità S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8437DD032</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio fotocopiatrici uso didattico - Contratto prot. n° 9375 del 29/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00685000424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE GI S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00685000424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE GI S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2338.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>584.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F37F227B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>O.D.A. nel MEPA n. 6957541 per fornitura licenze Microsoft Minecraft Education CSP e relative spese di gestione -  Prot. n. 9374 del 29/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 Group S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 Group S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>182.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>182.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z903670C95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale informatico - Ordine prot. n° 6047 del 17/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSTMRZ50H06C100D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHINFORM di Orsetti M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSTMRZ50H06C100D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHINFORM di Orsetti M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>159.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>159.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A352DF3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>O.D.A. nel MEPA n. 6640975 per fornitura servizi GW for Education - Prot. n. 2185 dell'11/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 Group S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 Group S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione alunni e pseronale scolastico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PLURIASS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5232.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5232.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA73811911</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi connessi con visite guidate alla Selva di Gallignano mese di ottobre 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93092270425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Culturale "I TRUCIOLI" APS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93092270425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Culturale "I TRUCIOLI" APS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>506.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>506.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF35E4BBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di consumo per attività didattiche - Ordine prot. n. 4531 del 05/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANABASI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANABASI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1431.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1431.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB636D4F1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura attrezzatura per pulizia e igienizzazione - Ordine prot. n. 6947 del 17/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605230420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROMARCHE Team S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605230420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROMARCHE Team S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2520.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBC3402418</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio connessione internet Uffici e n. 4 plessi scolastici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3950.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC3871F1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura prodotti per reintegro cassette primo soccorso - Ordine prot. n. 10934 del 05/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02350630428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIPHARMA S.a.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02350630428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIPHARMA S.a.s</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>216.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZBF356DC10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per attività didattiche di sostegno - Ordine prot. n. 3057 del 02/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANABASI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANABASI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>93.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>93.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC3359E5AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>O.D.A. nel MEPA n. 6705950 per fornitura materiale per azione di pubblicità Progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-192</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>452.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>452.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB3556DA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura prodotti per pulizia locali, igiene personale e primo soccorso - Ordine prot. n° 2687 del 23/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01312990425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.MAS  S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01312990425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.MAS  S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2378.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2378.55</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCE3845A31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Iscrizione a corso di formazione a distanza per la gestione dei fondi PNRR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03734621000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03734621000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD03700667</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 10 licenze Office LTSC Standard 2021 Educational</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYPASS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYPASS S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD037B82D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Inervento per pulizia e sanificazione locali scolastici - Richiesta prot. n. 8666 del 13/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02916060425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA Service S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02916060425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA Service S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD636B3D74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale informatico - Ordine prot. n° 6735 del 08/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16057801009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RD Sistemi S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>16057801009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RD Sistemi S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>337.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>337.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD837DD049</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio apparecchiatura multifunzione uso amm.vo - Contratto prot. n° 9378 del 29/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00685000424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE GI S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00685000424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE GI S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA36BE245</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura software gestionale Inventario e servizio travaso dati - Richiesta prot. n. 6805 del 10/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO SANSO' S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO SANSO' S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF37834CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Abbonamento a riviste ammininistrative - Richiesta prot. n. 8111 del 24/08/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01492590888</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORIZZONTE SCUOLA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01492590888</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORIZZONTE SCUOLA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>182.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>182.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE335E4335</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura consumabili per riproduzione e stampa uso didattico - Ordine prot. n° 4523 del 05/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00685000424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE GI S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00685000424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE GI S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1569.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1569.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE5356DB85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per attività didattiche di sostegno - Ordine prot. n.  3059 del 02/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>723.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>723.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE63605382</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazione servizi esperti esterni  per mediazione linguistica alunni ucraini - Contratto prot. n° 4905 del 14/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09342931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AES S.r.l. Autentic Enterprise Solutions</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09342931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AES S.r.l. Autentic Enterprise Solutions</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>484.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>484.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE8359C190</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura acqua in boccioni per erogatore - Ordine prot. n. 3651 del 16/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12546450151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU Service S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12546450151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU Service S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF635E5AF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di consumo per attività didattiche - Ordine prot. n. 4543 del 05/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02290940424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEVERINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02290940424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEVERINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>597.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>597.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA359E4CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>O.D.A. nel MEPA n. 6705656 per fornitura materiale per azione di pubblicità Progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-126</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>296.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>296.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z34313514A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio apparecchiatura multifunzione uso amm.vo - Contratto prot. n° 4181 del 02/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00685000424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE GI S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00685000424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE GI S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z47348B348</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>764.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>764.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B3036116</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio affrancatura corrispondenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>386.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>378.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E2E98D06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione per la gestione del servizio di cassa</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTESA SANPAOLO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTESA SANPAOLO S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2396.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2024-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1198.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9634022AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazione servizi esperti esterni in corso di formazione - Richiesta prot. n°12288 del 22/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edizioni Centro Studi ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edizioni Centro Studi ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1680.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE33BF788</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazione servizi per Screening nell'ambito del progetto Agio scolastico - Contratto prot. n° 11363 del 04/11/2021 + imposta di bollo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02615860422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DSA Centro Multispecialistico Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02615860422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DSA Centro Multispecialistico Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1202.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1202.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB131350AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico R.S.P.P. - Contratto prot. n. 4177 del 02/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01243680434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.AM.S. di Meschini G. &amp; C. s.a.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01243680434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.AM.S. di Meschini G. &amp; C. s.a.s</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB63135203</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio fotocopiatrici uso didattico - Contratto prot. n° 4182 del 02/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00685000424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE GI S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00685000424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE GI S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2338.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2338.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE338A02A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio software per la Gestione documentale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A2A6C226</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio traffico dati n. 2 utenze</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>576.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>408.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z942FDECC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazione servizi per incarico D.P.O. - Contratto prot. n° 9670/2020 del 18/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02763650427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOROLABS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02763650427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOROLABS S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
