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    <titolo>Adempimento Legge 190/2012</titolo>
    <abstract>Procedure di scelta 2021 e modifiche anni precedenti</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2022-01-28</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-28</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Partecipazione spesa formazione progetto di rete "CittaDinnanzi: noi cittadini globali"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Edizioni Centro Studi ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura piccoli sussidi musicali - Ordine prot. n° 12723 del 02/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>O.D.A. nel MEPA n. 6434379 per fornitura attrezzature per pulizia e igienizzazione - Prot. n. 11168 del 29/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale informatico - Ordine prot. n° 1013 del 25/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PAMO COMPUTERS S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
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      <oggetto>Canone per servizio erogatore acqua in boccioni - Richiesta prot. n. 10879 del 22/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03194900969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOOG S.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attivazione servizio Nuvola Sito web scolastico - Richiesta prot. n. 10005 del 30/09/2021</oggetto>
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          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura sussidi per alunno diversamente abile - Ordine prot. n. 12398 del 24/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AZ Scuola S.r.l.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Visite Medico competente nell'ambito del servizio di sorveglianza sanitaria 2020/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Prof. VALENTINO Matteo</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VLNMTT54B13A271T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Prof. VALENTINO Matteo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di consumo per attività didattiche - Ordine prot. n° 5677 dell'11/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEVERINI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02290940424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEVERINI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1423.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura dispositivi di protezione individuale - Ordine prot. n. 11406 del 05/11/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>DETERSHOP S.r.l. semplificata</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02798000424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERSHOP S.r.l. semplificata</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>569.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>569.80</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>O.D.A. nel MEPA n. 6190852 prot. n. 6058 del 20/05/2021 per fornitura hardware per fruizione didattica digitale integrata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BEGIN S.n.c. di Di Clerico L. &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02093370688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEGIN S.n.c. di Di Clerico L. &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1720.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di consumo per attività didattiche - Ordine prot. n° 5675 dell'11/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANABASI S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANABASI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2146.42</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio facchinaggio prot. n. 4951 del 20/04/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>ATLANTE Società Cooperativa Sociale Onlus</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi software Nuvola per Area alunni, Registro elettronico, App Tutore e PagoNuvola - Richiesta prot. n. 5304 del 29/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z34313514A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio apparecchiatura multifunzione uso amm.vo - Contratto prot. n° 4181 del 02/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00685000424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE GI S.a.s.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00685000424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE GI S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3531F610E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura acqua in boccioni per distributore - Ordine prot. n. 6551 del 04/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>JOOG S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03194900969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOOG S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>87.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z353207491</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali per laboratori Piano Scuola Estate 2021 - Ordine prot. n. 6679 del 08/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ANABASI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANABASI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>285.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>285.47</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3731CFBD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di consumo per attività didattiche di sostegno - Ordine prot. n. 6082 del 20/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANABASI S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANABASI S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>156.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3831F60E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di manutenzione hardware - Richiesta prot. n. 6552 del 04/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01422170439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA 3 S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01422170439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA 3 S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>168.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3F334D274</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura prodotti per pulizia locali, igiene personale e primo soccorso - Ordine prot. n° 10147 del 05/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02798000424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERSHOP S.r.l. semplificata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02798000424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERSHOP S.r.l. semplificata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4918.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4918.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z442F488AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio Tuttofibra Uffici e Scuole</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4085.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4085.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4632BFC70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>O.D.A. nel MEPA n. 6305411 per acquisto Defibrillatori semiautomatici - Prot. n. 8628 dell'11/08/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01682250442</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMM Instruments S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01682250442</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMM Instruments S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z47348B348</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza software gestionale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>764.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4831CDD1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di consumo per attività didattiche di sostegno - Ordine prot. n. 6061 del 20/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>429.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>429.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z503069CC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Abbonamento ai servizi telematici di Italiascuola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>691.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>691.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z54330718E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio pulizia e igienizzazione locali scolastici - Richiesta prot. n. 9351 del 14/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRCLFA58B01B470T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Saracini Alfio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRCLFA58B01B470T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Saracini Alfio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z54347CC74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazione di servizi per incarico D.P.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02763650427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOROLABS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02763650427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOROLABS S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5D31834A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio visita guidata in streaming - Richiesta prot. n. 5206 del 27/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01330370436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Leopardi S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01330370436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Leopardi S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio software PagoNuvola + App Tutore/Studente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6B31AC17A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per laboratorio scientifico - Ordine prot. n° 5678 dell'11/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.D. Apparecchiature Scientifiche srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.D. Apparecchiature Scientifiche srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>222.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>222.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7032E379B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>O.D.A. nel MEPA per fornitura adesivi posizionanti per segnaletica orizzontale - Prot. n° 8959 del 02/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DFLDVD69A15G478I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grand Prix di David De Filippi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DFLDVD69A15G478I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grand Prix di David De Filippi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>237.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>237.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z733272B5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Iscrizione corso formazione per R.L.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02258220421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIL 2000 S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02258220421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIL 2000 S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A303775E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Abbonamento alla rivista "Amministrare la scuola"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B3036116</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio affrancatura corrispondenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>188.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B32E02AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>O.D.A. nel MEPA n. 6322226 per fornitura arredi, hardware e materiale informatico Progetto "Ripartiamo più uniti con le STEM!" - Prot. n° 8919 del 01/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03393431204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETIC S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03393431204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETIC S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24483.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24483.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8732E78A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>O.D.A. nel MEPA n. 6324041 per fornitura dispositivi di protezione individuale - Prot. n° 8966 del 02/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Flaminia Pubblicità S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Flaminia Pubblicità S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1418.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1418.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z873300AA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>O.D.A. nel MEPA n. 6337600 per fornitura HW, SW e materiale informatico Piano Scuola Estate 2021 - Prot. n. 9273 dell'11/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYPASS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYPASS S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6728.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6728.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E2E98D06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione per la gestione del servizio di cassa</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTESA SANPAOLO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTESA SANPAOLO S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2396.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>599.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E31F6088</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cancelleria per gli uffici - Ordine prot. n° 6550 del 04/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANABASI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANABASI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9030747F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura prodotti di reintegro cassette primo soccorso - Richiesta prot. n. 1435 del 02/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02350630428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIPHARMA S.a.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02350630428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIPHARMA S.a.s</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>265.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>265.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9030BEC4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>O.D.A. nel MEPA n. 6041213 per fornitura arredi Progetto "Creolab - Azione #7 PNSD" - prot. n. 2345 del 23/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSTMRZ50H06C100D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHINFORM di Orsetti M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSTMRZ50H06C100D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHINFORM di Orsetti M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4537.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4537.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9634022AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazione servizi esperti esterni in corso di formazione - Richiesta prot. n°12288 del 22/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edizioni Centro Studi ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edizioni Centro Studi ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9831C80EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura stampati - Ordine prot. n° 5974 del 18/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>71.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A3272B19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Iscrizione corso formazione obbligatoria D.S. D.Lgs 81/2008 ASR del 12/12/2011</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02763590425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RALF S.r.l.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02763590425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RALF S.r.l.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B3037675</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura registri triennali Consigli di classe - Ordine prot. n° 588 del 18/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D30DBBA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>O.D.A. nel MEPA n. 6060499 per fornitura hardware e materiale informatico Progetto "Creolab - Azione #7 PNDS"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSTMRZ50H06C100D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHINFORM di Orsetti M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSTMRZ50H06C100D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHINFORM di Orsetti M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11004.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11004.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA031AC10E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di consumo per attività didattiche - Ordine prot. n° 5679 dell'11/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>518.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>518.81</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAE33BF788</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazione servizi per Screening nell'ambito del progetto Agio scolastico - Contratto prot. n° 11363 del 04/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02615860422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DSA Centro Multispecialistico Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02615860422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DSA Centro Multispecialistico Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1202.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB0335123F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura dispositivi di protezione individuale - Ordine prot. n. 10173 del 05/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Errebian S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Errebian S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB131350AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico R.S.P.P. - Contratto prot. n. 4177 del 02/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01243680434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.AM.S. di Meschini G. &amp; C. s.a.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01243680434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.AM.S. di Meschini G. &amp; C. s.a.s</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB2318BC4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura prodotti per pulizia locali, igiene personale e primo soccorso - Ordine prot. n° 5303 del 29/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02798000424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERSHOP S.r.l. semplificata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02798000424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERSHOP S.r.l. semplificata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6678.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6678.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB231AC006</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura consumabili per riproduzione e stampa uso didattico - Ordine prot. n° 5676 dell'11/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00685000424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE GI S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00685000424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE GI S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1242.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1242.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB531837C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Iscrizione a corso di formazione on line per n. 3 unità di personale amm.vo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB63135203</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio fotocopiatrici uso didattico - Contratto prot. n° 4182 del 02/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00685000424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE GI S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00685000424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE GI S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2338.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1753.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB932DED28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura consumabili per riproduzione e stampa uso amm.vo - Ordine prot. n° 8871 del 31/08/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00685000424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE GI S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00685000424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE GI S.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>387.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>387.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB9336EE3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>O.D.A. nel MEPA n. 6397764 per fornitura KIT per didattica digitale integrata - Prot. n- 10509 del 13/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANABASI S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANABASI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>655.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD3134FFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera cartellonistica di sicurezza - Ordine prot. n. 4125 del 01/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02094730427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORTESI MARCHE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02094730427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORTESI MARCHE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>608.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>608.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC331CDCEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di consumo per attività didattiche di sostegno - Ordine prot. n. 6059 del 20/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edizioni Centro Studi ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edizioni Centro Studi ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>127.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>127.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura pannelli separatori spazi interni - Ordine prot. n. 11408 del 05/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02013710427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VESTA S.r.l. Unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02013710427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VESTA S.r.l. Unipersonale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>931.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>931.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC5322C653</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto prestazione di servizi per incarico Medico competente prot. n. 7265 del 22/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VLNMTT54B13A271T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Prof. VALENTINO Matteo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VLNMTT54B13A271T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Prof. VALENTINO Matteo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCA314E86A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine MO 13644154 - Rinnovo servizi dominio www.anconanord.it - Richiesta prot. n. 4538 del 10/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD031C2041</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>O.D.A. nel MEPA n. 6185485 prot. n. 5946 del 18/05/2021 per fornitura hardware per fruizione didattica digitale integrata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSTMRZ50H06C100D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHINFORM di Orsetti M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSTMRZ50H06C100D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHINFORM di Orsetti M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9240.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE2306F818</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura prodotti per pulizia locali e igiene personale - Ordine prot. n° 1364 del 01/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01312990425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.MAS  S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01312990425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.MAS  S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2457.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2457.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE338A02A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio software per la Gestione documentale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z022C9929D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio fotocopiatrici uso didattico - Contratto prot. n° 2941/2020 del 03/04/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00685000424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE GI S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00685000424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE GI S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2338.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2338.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z042C9ACA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico R.S.P.P. - Contratto prot. n. 2942/2020 del 03/04/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01243680434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.AM.S. di Meschini G. &amp; C. s.a.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01243680434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.AM.S. di Meschini G. &amp; C. s.a.s</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z072D60195</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazione servizi per incarico Medico competente - Contratto prot. n° 4315/2020 del 22/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VLNMTT54B13A271T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Prof. VALENTINO Matteo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VLNMTT54B13A271T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Prof. VALENTINO Matteo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z082FA7012</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per attività didattiche alunni H - Ordine prot. n° 9273/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANABASI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANABASI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>277.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>277.63</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0C2C9925E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio apparecchiatura multifunzione uso amm.vo - Contratto prot. n° 2940/2020 del 03/04/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00685000424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE GI S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00685000424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE GI S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1E2F3CFE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio collegamento remoto postazioni Uffici Direzione e segreteria - Richiesta prot. n. 8225/2020 del 16/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYPASS S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYPASS S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>256.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2A2A6C226</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio traffico dati n. 2 utenze SIM</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>432.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>264.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Gestione del servizio di cassa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03053920165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UBI Banca S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03053920165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UBI Banca S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B2F8072D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cancelleria e materiale di consumo per attività didattiche - Ordine prot. n° 9044/2020 del 04/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02290940424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEVERINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02290940424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEVERINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1656.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1656.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F2FDEE2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pacchetto n. 15 ore assistenza tecnica informatica - Richiesta prot. n. 9671/2020 del 18/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYPASS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYPASS S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>525.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>525.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z602F1CB57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio software gestione documentale "Nuvola Amministrazione Digitale" - Prot. n. 7929/2020 del 06/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z642F803B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura consumabili per riproduzione e stampa uso didattico - Ordine prot. n° 8915/2020 del 01/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00685000424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE GI S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00685000424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE GI S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>621.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>621.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z682F804CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali e sussidi per attività didattiche - Ordine prot. n° 9001/2020 del 03/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>419.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>419.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z862FCE628</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto manutenzione, assistenza e rinnova licenza software gestionale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F2EFD834</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura prodotti per pulizia locali e igiene personale - Ordine prot. n° 7674/2020 del 29/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01312990425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.MAS  S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01312990425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.MAS  S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3265.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3265.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF2ED64E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Polizza IW/2020/00927 - Assicurazione alunni e personale scolastico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AmbienteScuola  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AmbienteScuola  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4999.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4999.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD92F805D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di consumo e piccoli sussidi per attività didattiche scuola - Ordine prot. n°8921/2020 del 01/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANABASI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANABASI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>897.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>897.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC2A33F62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio Senza limiti XDSL scuola L. Mercantini - Attivazione e canoni connettività</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1030.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1030.86</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1F2A3CB3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016250427</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANCONA NORD" - ANCONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio affrancatura corrispondenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>343.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>343.98</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
