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        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 legge 190</abstract>
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        <entePubblicatore>"NORI DE' NOBILI"</entePubblicatore>
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        <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
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            <oggetto>Noleggio e costo copia fotocopiatrice Sede centrale </oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
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            <oggetto>Noleggio fotocopiatrici plessi 2020 24</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SEA GROUP servizio RSPP aa.ss. 2020/2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio postale 2021 </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. Alt Centro Nord Incassi</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-01-18</dataInizio>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
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            <oggetto>MADISOFT SPA SERVIZI SOFTWARE NUVOLA </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>SERVIZIO DPO GDPR 2020-23 </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>4918.03</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-04-23</dataInizio>
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            <oggetto>LAGOSTEKNE SNC assistenza tecnica - informatica - contratto quadriennale </oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-02-09</dataInizio>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
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            <oggetto>DI.MAS. FORNITURA MATERIALE DI IGIENE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DI.MAS ANCONA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IDROMARCHE TEAM S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-24</dataUltimazione>
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            <oggetto>ISTANT HELP ORDINE 2 PC + 6 MONITOR PER UFFICI SEGRETERIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>BORGIONE ORDINE MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO SEGRETERIA</oggetto>
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                <dataInizio>2021-11-27</dataInizio>
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            <oggetto>SEA GRUPPO FORMAZIONE PREPOSTO - AGG. RLS - DVR  STRESS</oggetto>
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                    <ragioneSociale>SEA GRUPPO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01213360413</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEA GRUPPO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>515</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>515</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3B332F2E8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92015350421</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ITD SOLUTIONS NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INFANZIA RIPE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10184840154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITD SOLUTIONS SPA A S.U.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10184840154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITD SOLUTIONS SPA A S.U.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1911</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-24</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>191.1</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z103431F9A</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CASA DIVISA di Esposto Marco- zoccoli e grembiuli per collaboratori scolastici</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01465580429</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA CASA DELLA DIVISA DI ESPOSTO MARCO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01465580429</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA CASA DELLA DIVISA DI ESPOSTO MARCO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>875.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>875.1</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ASSOCIAZIONE CONFLUENZE APS visita guidata escursione sul fiume Misa</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>92011480420</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CONFLUENZE APS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>92011480420</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CONFLUENZE APS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>207.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>207.4</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z63343C038</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92015350421</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>BORGIONE ORDINE MATERIALE DIDATTICO INFANZIA RIPE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>817.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>817.01</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MADISOFT Software AREA FISCALE E RETRIBUTIVA di "NUVOLA".</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MADISOFT S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MADISOFT S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LINEA DATA SRL ordine n 6 toner stampanti kyocera ecosys P4040dn</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINEA DATA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINEA DATA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>523.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>523.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9D3507C39</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92015350421</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LEARNING UP S.R.L. Formazione su Aspetti fiscali dei compensi accessori del personale.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEARNING UP S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEARNING UP S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>90</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB3348D15F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92015350421</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GIFRAN SRL ORDINE MASCHERINA FFP2 SENZA VALVOLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIFRAN S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIFRAN S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1400</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD9346361C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92015350421</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>F.C. DISTRIBUTION SRL ordine materiale di pronto soccorso</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01854180856</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.C. DISTRIBUTION S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01854180856</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.C. DISTRIBUTION S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>703.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>703.15</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA635CDD90</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92015350421</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONTI MAURIZIO visita didattica fattoria CLASSE 1A MONTERADO DEL 28-04-2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01505990422</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AZ. AGRICOLA CONTI MAURIZIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01505990422</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AZ. AGRICOLA CONTI MAURIZIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>132</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>132</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7635D4066</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>COMUNE DI MONDAVIO visita alla Rocca di Mondavio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00349150417</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMUNE DI MONDAVIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00349150417</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMUNE DI MONDAVIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>87</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8035AA088</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92015350421</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IN LINGUA PESARO Quote esame certificazione inglese Key for school.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01238660417</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INLINGUA PESARO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01238660417</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INLINGUA PESARO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1400</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z973595A5A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92015350421</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GRUPPO SPAGGIARI SPA Corso formazione su acquisti digitali.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>116</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>116</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0F35905A7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92015350421</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CENTRO NAZIONALE FORMAZIONE SRL Formazione docenti, genitori, alunni su Cittadinanza Digitale.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02780300428</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO NAZIONALE FORMAZIONE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02780300428</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO NAZIONALE FORMAZIONE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1600</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92015350421</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONVERGE Acquisto n. 6 pc fissi.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3066</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3066</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92015350421</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SOCRATE VIAGGI DI PETTINELLI Servizi per visite di istruzione a.s. 2021/22.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01252790421</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCRATE VIAGGI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01252790421</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCRATE VIAGGI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19072</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19072</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3635790CD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92015350421</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONVERGE Acquisto n. 4 pc fissi PON DIGITAL BOARD.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2044</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2044</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>BACEDO Srl acquisto targa plexiglass PON DIGITAL BOARD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02380560413</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BACEDO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02380560413</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BACEDO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>47.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>47.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AMAT acquisto biglietti per spettacolo teatrale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00930370424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA TEATRALI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00930370424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA TEATRALI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>BEGIN SNC ACQUISTO N. 18 MONITOR PROMETHEAN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02093370688</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Begin snc di Di Clerico Luca e C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02093370688</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Begin snc di Di Clerico Luca e C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>29340</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>29340</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB735F4BD7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92015350421</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>EMJ DI MAURIZI ANTONIO Acquisto lampada per videoproiettore NEC UM280X.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00937360428</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMJ DI MAURIZI ANTONIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00937360428</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMJ DI MAURIZI ANTONIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>90</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD43572851</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ATGTP acquisto biglietti per 3 spettacoli teatrali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01357940426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01357940426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>552</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>552</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z133588D27</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92015350421</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>POSTE ITASLIANE SPA Servizio postale anno 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. ALT CENTRO NORD INCASSI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. ALT CENTRO NORD INCASSI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>126.85</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92015350421</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CASALE VENEZIA visita guidata cl 3A-3B primaria Ripe</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02707600421</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOC.AG.FATT.AGR.BIO. VENEZIA ELISA S.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02707600421</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOC.AG.FATT.AGR.BIO. VENEZIA ELISA S.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>216.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>216.39</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92015350421</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>D.O.S. acquisto n. 3 lettini visita medica + n. 4 rulli lenzuolini goffrati</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02110940422</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.O.S. DI MANFREDI GILBERTO &amp; C. - S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02110940422</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.O.S. DI MANFREDI GILBERTO &amp; C. - S.A.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>663.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>663.12</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7C368B0B7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92015350421</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ANABASI SRL ORDINE FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA DI BRUGNETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANABASI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANABASI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1034.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1034.98</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>92015350421</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GRUPPO SPAGGIARI Manuale "Bergantini - La contabilità di segreteria" Edizione 2022.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>68</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF236B1AD7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92015350421</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MAESTRIPIERI SRL ORDINE CARTA FOTOCOPIE A4 1 BANCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03804230104</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAESTRIPIERI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03804230104</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAESTRIPIERI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>657.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>657.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92015350421</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAGOSTEKNE SNC Acquisto di n. 2 access point.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00459460424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LAGOSTEKNE  S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00459460424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LAGOSTEKNE  S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>260</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>260</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE53739509</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92015350421</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPORT ITALIA SRL ACQUISTO ATTREZZI SPORTIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02290270400</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPORT ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02290270400</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPORT ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1489.97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1489.97</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONTI MAURIZIO visita didattica fattoria SEZ A-B INFANZIA PONTE RIO del 16/06/2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01505990422</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AZ. AGRICOLA CONTI MAURIZIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01505990422</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AZ. AGRICOLA CONTI MAURIZIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>287</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>287</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z453751E38</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92015350421</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>OMBRELLIFICIO DI ZUCCHELLI acquisto n. 30 contenitori raccolta carta</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01163160490</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMBRELLIFICIO ZUCCHELLI DI ZUCCHELLI ROBERTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01163160490</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMBRELLIFICIO ZUCCHELLI DI ZUCCHELLI ROBERTO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>510</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>510</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1136C3948</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92015350421</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IDROMARCHE TEAM SRL Acquisto n. 2 macchine lavasciuga pavimenti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02605230420</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROMARCHE TEAM S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA' SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02605230420</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROMARCHE TEAM S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6400</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z943692AE1</cig>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ANABASI SRL ORDINE FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA DI PONTE RIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANABASI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANABASI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>731.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>731.47</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ANABASI SRL ORDINE FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA DI CASTEL COLONNA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANABASI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANABASI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>932.49</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>932.49</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92015350421</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PAMO COPMUTERS S.R.L.N. 4 kit Licenze Microsoft Office LSTC 2021 - Perpetual.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00897980421</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAMO COMPUTERS S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00897980421</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAMO COMPUTERS S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>304</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>304</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92015350421</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MADISOFT SPA Gestionali e assistenza "Nuvola: Alunni Registro Elettronico - App Tutore - Pagonuvola"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MADISOFT S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MADISOFT S.P.A.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1550</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1550</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MADISOFT SPA Gestionale rilevazione presenze ATA e assistenza.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MADISOFT S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MADISOFT S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ANABASI SRL ORDINE FACILE CONSUMO SCUOLA SECONDARIA PASSO RIPE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANABASI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANABASI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>278.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>278.07</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ANABASI SRL ORDINE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA DI RIPE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANABASI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANABASI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>959.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ANABASI SRL ORDINE FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA DI RIPE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANABASI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>509.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>509.39</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ENGLISH TEAM SRL CORSO DI PREPARAZIONE ESAME "KEY FOR SCHOOLS"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02601760420</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENGLISH TEAM SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02601760420</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENGLISH TEAM SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1220</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1220</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCHEOMANIA DI SCLAVI LETIZIA visita guidata Museo Archeologico delle Marche di Ancona</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ARCHEOMANIA DI SCLAVI LETIZIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ARCHEOMANIA DI SCLAVI LETIZIA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>102</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>102</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONTI MAURIZIO visita guidata classi 1A-1B primaria Ripe</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>AZ. AGRICOLA CONTI MAURIZIO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01505990422</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AZ. AGRICOLA CONTI MAURIZIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>210</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>210</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GRUPPO SPAGGIARI CORSO FORMAZIONE ANAC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>75.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-05</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>75.06</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>TLF SRL Acquisto n. 10 panchine. n. 2 gazebo, copertura in PVC e mattonelle in gomma.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02279550517</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TLF S.R.L.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7620.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7620.6</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ULTRAPROMEDIA S.R.L. ordine n. 6 CAVI HDMI 4K 5M</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>151</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>151</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ANABASI SRL ORDINE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA DI MONTERADO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANABASI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>615.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>615.02</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GRUPPO SPAGGIARI ABBONAMENTO ITALIASCUOLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>382</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-13</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>382</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CAMPUSTORE S.R.L. - MATERIALI STEM PROGETTO PNSD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12991.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-23</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>C2 S.R.L. - PON-FESR INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-85 - ARREDI e KIT DIDATTICI per AMBIENTI INNOVATIVI INFANZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>57786.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Brugnoli Diva-Centro Studi Amministrativi Alta Padovana Webinar MEPA esercitazioni e adempimenti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRGDVI40R66A952S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUGNOLI DIVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BRGDVI40R66A952S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUGNOLI DIVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>152</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-22</dataInizio>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ANABASI SRL GIOCHI DIDATTICI progetto orto infanzia Ripe</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANABASI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANABASI SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>346.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-29</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>TREND MANAGEMENT SRLS CORSO FORMAZIONE BASE N.1 RLS + N. 6 PREPOSTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>06885770823</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREND MANAGEMENT SRLS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1A38DF1CB</cig>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA CARTA PER FOTOCOPIE F.TO A4 -F.TO A3</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1972.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1972.25</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF3392CBB5</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GRUPPO SPAGGIARI ITALIASCUOLA WEBINAR procedure SIMOG CIG e adempimenti fascicolo virtuale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>75.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PLURIASS ASSICURAZIONE - POLIZZA ASSICURATIVA TRIENNIO 2022-2025</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08589510158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSICURATRICE MILANESE SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09084080960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11998320011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REALE MUTUA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VITTORIA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12830730151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WIENER STADTISCHE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01949410490</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FUTURA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLURIASS S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLURIASS S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-30</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>4445</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
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            <oggetto>ATHENA DISCONF CORSO FORMAZIONE PNRR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA DISCONF</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04080340716</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA DISCONF</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>130</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
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            <oggetto>MEDICALFAST SRL ORDINE MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO E PULIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2222.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
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                <denominazione>"NORI DE' NOBILI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MADISOFT rinnovo area personale TFR compensi e fisco e amministrazione trasparente</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>2175</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
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