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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>77.43</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
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            <oggetto>materiale di cancelleria per uffici di segreteria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>328.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-28</dataUltimazione>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO RIVISTE PER LA SCUOLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
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            <oggetto>tavoletta grafica per Pc</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-02-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione>
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            <oggetto>Attivazione App Tutore Studente e PagoNuvola</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
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            <oggetto>acquisto prodotti di pulizia e per l'igiene dei bambini</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>97.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-03</dataInizio>
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            <oggetto>acquisto nr. 30 badge</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MADISOFT S.P.A</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-03-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-26</dataUltimazione>
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            <oggetto>Acquisto mascherine FFP2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00913110961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GECAL SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>228</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
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            <oggetto>acquisto rivista Online</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
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            <oggetto>Acquisto sacchi per aspirapolvere</oggetto>
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                    <ragioneSociale>ITAL RACOON SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>242.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
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            <oggetto>acquisto materiale per realizzazione progetto Orto a scuola scuola primaria Macine</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NATURA GARDEN &amp; C. S.A.S DI BUCCIARELLI TIZIANO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>127.7</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Materile informatico vario per plessi istituto</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02888590425</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMC INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02888590425</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMC INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>521</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>521</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z463174FDE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91017910422</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto pacchetti Nuvola</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MADISOFT S.P.A</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2250</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAD3146BEC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto bobine di carta pura cellulosa</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01328930423</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CECCONI MARIO S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01328930423</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CECCONI MARIO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1060</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1060</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE farmaceutico scuola primaria Poggio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02045340425</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIA DR.SSA PATRIZIA FALASCHI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02045340425</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIA DR.SSA PATRIZIA FALASCHI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>26.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>26.01</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
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            <oggetto>materiale di facile consumo per realizzazione progetto teatro </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANABASI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>172</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>58.77</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
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            <oggetto>acquisto libretti assenze e registro</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI Guerrino s.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>114</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>114</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
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            <oggetto>acquisto libri di testo da concedere in comodato uso</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI Guerrino s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI Guerrino s.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2390.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2390.1</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
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            <oggetto>Contratto  per assistenza tecnica informatica </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02888590425</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMC INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02888590425</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMC INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ORDINE libri</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01899780181</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAIA EDIZIONI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>33.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>33.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
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            <oggetto>visita medica Collaboratore scolastico </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01313560425</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMAIL Srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto materiale progetto inglese scuola infanzia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-20</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto materiale per progetto Amico Libro</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANABASI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANABASI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>150.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>visita medica a dipendente della scuola </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01313560425</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01313560425</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMAIL Srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto prodotti per le pulizie plessi vari</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01312990425</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI.MAS - SOLUZIONI PER L'IGIENE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01312990425</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI.MAS - SOLUZIONI PER L'IGIENE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>106.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>106.55</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>2 visite mediche effettuate nel mese di agosto</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01313560425</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01313560425</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMAIL Srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>80</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Formazione linguistica potenziamento collettivo lingua inglese</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02647030424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEACHART SRLS ISTITUTO DI LINGUE E CULTURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02647030424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEACHART SRLS ISTITUTO DI LINGUE E CULTURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8000</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Materiale informatico</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02888590425</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMC INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02888590425</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMC INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>97.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>97.35</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Materiale informatico D.M.48 ART3 COMMA 1 </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2052.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2052.16</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>progetto pallavolo scuola primaria macine</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01303610420</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.S.D. VALVOLLEY CASTELPLANIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01303610420</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.S.D. VALVOLLEY CASTELPLANIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto kit cartucce per stamopante</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02888590425</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMC INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02888590425</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMC INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>73.77</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>73.77</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
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            <oggetto>attività in Piscina </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02247480425</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.S.D. TEAM MARCHE SRL  UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Spostamento e accordatura pianoforte</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01216120426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROSSINI  LORENZO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01216120426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROSSINI  LORENZO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-12</dataUltimazione>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Realizzazione attività tecniche digitali </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01453920678</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMNIASOFT S.A.S</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6557.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Materiale didattico PON </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>2129</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2129</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VOLO ATENE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SPONTINI TOURS srls</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>553.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>553.26</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>materiale pubblicitario PON libri di testo </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA' SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA' SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>239</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>239</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
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            <oggetto>Prodotti informatici scuola secondaria Fermi Castelplanio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02888590425</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>2867</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2867</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
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            <oggetto>acquisto dispositivi informatici</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02888590425</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMC INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6100</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
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            <oggetto>FORMAZIONE </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-11</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>90</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
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            <oggetto>PESCA DI BENEFICENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01379420423</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01379420423</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLORIFICIO PICCIONI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>245.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Ordine materiale farmaceutico</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02045340425</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIA DR.SSA PATRIZIA FALASCHI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>prodotti di pulizia e sanificazione</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DI.MAS - soluzioni per l'igiene</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01312990425</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI.MAS - soluzioni per l'igiene</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>178.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-10</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>178.85</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
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            <oggetto>contratto cooperativa per secondaria Castelplanio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>654.03</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto materiale per teatro</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANABASI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>221.23</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>221.23</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Materiale laboratorio falegnameria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>120.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>120.58</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Progetto due tuffi in sicurezza</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02247480425</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.S.D. TEAM MARCHE SRL  UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9990</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ordine prodotti di pulizia </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01328930423</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CECCONI MARIO S.R.L.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>725.49</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>725.49</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
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            <oggetto>Ordine materiale farmaceutico</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FARMACIA DR.SSA PATRIZIA FALASCHI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto 25 risme di carta </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ANABASI S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto materiale per progetto orto scuola primaria moie</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>NATURA GARDEN &amp; C. S.A.S DI BUCCIARELLI TIZIANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02544400423</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NATURA GARDEN &amp; C. S.A.S DI BUCCIARELLI TIZIANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>108.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>108.02</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
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            <oggetto>supporto educativo</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01267330429</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CO.ST.E S.S. - società cooperativa sociale Onlus</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>584.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-01</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>584.69</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Ordine materiale farmaceutico</oggetto>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02045340425</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIA DR.SSA PATRIZIA FALASCHI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>34.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
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            <oggetto>convenzione di cassa</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BCC OSTRA VETERE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00172010423</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BCC OSTRA VETERE</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-05-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione>
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            <oggetto>fornitura prodotti farmaceutici</oggetto>
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                <dataInizio>2021-02-02</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91017910422</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>attivazione impianto TIM senza limiti XDSLcon servizi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>903</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>90.83</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8E33C90AF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91017910422</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo Amministrazione Digitale Nuvola Madisoft - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MADISOFT S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3D340F600</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91017910422</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Ordine prodotti di pulizia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01312990425</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI.MAS - soluzioni per l'igiene</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>839.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>748.45</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7E3428100</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91017910422</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Ordine cordless infanzia Macine</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02888590425</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMC INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02888590425</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMC INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>53.28</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Materiale laboratorio falegnameria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08589490153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRICOIO JESI -Marketing trend S.p.a. Società unipersonale</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08589490153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRICOIO JESI -Marketing trend S.p.a. Società unipersonale</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>167.21</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Key for Schools preparazione esami Cambridge</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01238660417</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INLINGUA PESARO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01238660417</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INLINGUA PESARO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1420</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1420</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ordine prodotti protezione Covid 19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA' SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA' SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>647</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>647</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA2322D662</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto libri scuola infanzia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02561510427</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIRA &amp; VOLTA DI GATTI FRANCESCO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02561510427</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIRA &amp; VOLTA DI GATTI FRANCESCO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>150.03</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150.03</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
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            <oggetto>fornitura materiale di pulizia scuola infanzia Moie</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01312990425</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI.MAS - SOLUZIONI PER L'IGIENE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01312990425</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI.MAS - SOLUZIONI PER L'IGIENE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>659.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>659.6</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>fornitura camici per collaboratori scolastici</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02777050424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUTTOLAVORO DI COPPARI D. E C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02777050424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUTTOLAVORO DI COPPARI D. E C. SNC</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>154.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-23</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>154.75</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE931EC1B6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91017910422</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>MOIE "CARLO URBANI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto elettrodi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>C.S. DI GISINTI PAOLO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01825790478</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>361</importoSommeLiquidate>
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