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   <titolo>Pubblicazione legge 190</titolo>
   <abstract>Pubblicazione legge 190</abstract>
   <dataPubbicazioneDataset>2019-01-14</dataPubbicazioneDataset>
   <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</entePubblicatore>
   <dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-01-14</dataUltimoAggiornamentoDataset>
   <annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
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       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
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     <oggetto>Fattura N. 2018000388 del 2018-01-08</oggetto>
     <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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         <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED - BENACQUISTA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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     <oggetto>Fattura N. 1/PA del 2018-01-31</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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         <ragioneSociale>WIRETEK DI ENRICO FACCIOLI</ragioneSociale>
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     <oggetto>Fattura N. 8718033170 del 2018-01-31</oggetto>
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         <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
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         <ragioneSociale>LIFRA  S.n.c. di BETTI GIANLUCA  e C.</ragioneSociale>
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     <oggetto>Fattura N. 5 del 2018-02-05</oggetto>
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         <ragioneSociale>Libri Aperti sas di Fabio Fraboni E C.</ragioneSociale>
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         <codiceFiscale>01763461207</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Libri Aperti sas di Fabio Fraboni E C.</ragioneSociale>
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     <oggetto>Fattura N. 1824/EL del 2018-02-07</oggetto>
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         <codiceFiscale>09638180969</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Associazione Culturale Kangourou Italia</ragioneSociale>
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     <oggetto>Fattura N. 3 del 2018-02-14</oggetto>
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         <codiceFiscale>03668610367</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>ARTISTICOOP SOC.COOP</ragioneSociale>
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       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>MEDIASOFT SNC</ragioneSociale>
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     <oggetto>Fattura N. VESMA-22 del 2018-02-15</oggetto>
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         <ragioneSociale>Alma Mater Studiorum  Universita'' di Bologna - SISTEMA MUSEALE DI ATENEO</ragioneSociale>
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     <importoAggiudicazione>42.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
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     <oggetto>Fattura N. 20/PA del 2018-01-31</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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         <ragioneSociale>S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
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     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
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     <importoAggiudicazione>472.73</importoAggiudicazione>
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       <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
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     <oggetto>Fattura N. VESMA-21 del 2018-02-15</oggetto>
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       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>01131710376</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Alma Mater Studiorum  Universita'' di Bologna - SISTEMA MUSEALE DI ATENEO</ragioneSociale>
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     <importoAggiudicazione>44.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-04-19</dataUltimazione>
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     <oggetto>Fattura N. VESMA-20 del 2018-02-15</oggetto>
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         <codiceFiscale>01131710376</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Alma Mater Studiorum  Universita'' di Bologna - SISTEMA MUSEALE DI ATENEO</ragioneSociale>
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     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>01131710376</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Alma Mater Studiorum  Universita'' di Bologna - SISTEMA MUSEALE DI ATENEO</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
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     <importoAggiudicazione>52.00</importoAggiudicazione>
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       <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-04-19</dataUltimazione>
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     <oggetto>Fattura N. 452 del 2018-02-15</oggetto>
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         <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
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       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
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     <importoAggiudicazione>155.03</importoAggiudicazione>
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     <oggetto>Fattura N. 209 del 2018-02-26</oggetto>
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         <ragioneSociale>Informatica e Didattica S.a.s.</ragioneSociale>
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       <dataInizio>2018-02-26</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-03-05</dataUltimazione>
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       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
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     <oggetto>Fattura N. 8718059992 del 2018-02-23</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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         <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
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       <dataInizio>2018-02-23</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
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     <oggetto>Fattura N. 2/PA del 2018-03-01</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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         <ragioneSociale>WIRETEK DI ENRICO FACCIOLI</ragioneSociale>
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       <aggiudicatario>
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         <ragioneSociale>WIRETEK DI ENRICO FACCIOLI</ragioneSociale>
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     <oggetto>Fattura N. 02 del 2018-02-26</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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         <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE CANTHARIDE</ragioneSociale>
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     <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-02-26</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
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     <oggetto>Fattura N. 2018104906 del 2018-02-28</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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         <codiceFiscale>03314600481</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>GIUNTI EDITORE SPA</ragioneSociale>
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     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>14.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
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     <oggetto>Fattura N. 34 del 2018-03-09</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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         <ragioneSociale>Fondazione Golinelli</ragioneSociale>
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     <aggiudicatari>
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         <codiceFiscale>03939010371</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Fondazione Golinelli</ragioneSociale>
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     <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
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       <dataInizio>2018-03-09</dataInizio>
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       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
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     <oggetto>Fattura N. 5E del 2018-02-28</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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         <ragioneSociale>UISP COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA</ragioneSociale>
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     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>04189980370</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>UISP COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA</ragioneSociale>
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     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>1783.77</importoAggiudicazione>
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       <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
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       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 274 del 2018-03-26</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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         <ragioneSociale>Informatica e Didattica S.a.s.</ragioneSociale>
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     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>01652870781</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Informatica e Didattica S.a.s.</ragioneSociale>
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     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
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       <dataUltimazione>2018-04-18</dataUltimazione>
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       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
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     <oggetto>Fattura N. 1960 del 2018-03-29</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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         <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
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     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
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     <importoAggiudicazione>2322.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-03-29</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-04-19</dataUltimazione>
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       <importoSommeLiquidate>2322.00</importoSommeLiquidate>
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       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 1078/PA del 2018-03-30</oggetto>
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         <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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     <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
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       <dataInizio>2018-03-30</dataInizio>
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     <oggetto>Fattura N. 8718107326 del 2018-04-05</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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       <partecipante>
         <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
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     <importoAggiudicazione>53.10</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-04-06</dataUltimazione>
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       <importoSommeLiquidate>53.10</importoSommeLiquidate>
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       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
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     <oggetto>Fattura N. 4/PA del 2018-04-09</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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         <codiceFiscale>04248980379</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>WIRETEK DI ENRICO FACCIOLI</ragioneSociale>
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     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>04248980379</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>WIRETEK DI ENRICO FACCIOLI</ragioneSociale>
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     <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
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       <dataInizio>2018-04-09</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-04-18</dataUltimazione>
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       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 96 / PA del 2018-03-08</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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         <codiceFiscale>02376321200</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.</ragioneSociale>
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     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>02376321200</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
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     <importoAggiudicazione>3116.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-03-08</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-04-19</dataUltimazione>
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       <importoSommeLiquidate>3116.00</importoSommeLiquidate>
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     <cig>ZE322CAF87</cig>
     <strutturaProponente>
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       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 4-30 del 2018-04-09</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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       <partecipante>
         <codiceFiscale>01916730482</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>COMUNE DI VINCI</ragioneSociale>
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     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>01916730482</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>COMUNE DI VINCI</ragioneSociale>
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     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>702.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-04-09</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-04-18</dataUltimazione>
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       <importoSommeLiquidate>702.00</importoSommeLiquidate>
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     <cig>Z421C0C1AA</cig>
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       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 000001-2018-PA del 2018-04-11</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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       <partecipante>
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         <ragioneSociale>MARENA GERARDA</ragioneSociale>
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       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>02672250285</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>MARENA GERARDA</ragioneSociale>
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     <importoAggiudicazione>112.00</importoAggiudicazione>
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       <dataInizio>2018-04-11</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-04-18</dataUltimazione>
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       <importoSommeLiquidate>112.00</importoSommeLiquidate>
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     <cig>zd4232588a</cig>
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       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
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     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. FATTPA 3_18 del 2018-04-16</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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         <ragioneSociale>farmacia di zola della dott.ssa gandolfi francesca</ragioneSociale>
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     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>03258741200</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>farmacia di zola della dott.ssa gandolfi francesca</ragioneSociale>
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     <strutturaProponente>
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       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. PA05-2018 del 2018-04-19</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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         <ragioneSociale>LIBRA 93 ASSOCIAZIONE CULTURALE</ragioneSociale>
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       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>02157320363</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>LIBRA 93 ASSOCIAZIONE CULTURALE</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
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       <dataUltimazione>2018-04-20</dataUltimazione>
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     <strutturaProponente>
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       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 01440/18 del 2018-04-19</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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         <ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.r.l.</ragioneSociale>
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         <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.r.l.</ragioneSociale>
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     <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-04-19</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-04-20</dataUltimazione>
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       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 3E del 2018-04-11</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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         <ragioneSociale>PROSPECTIVA SOCIETA'' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>02933551208</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>PROSPECTIVA SOCIETA'' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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       <dataInizio>2018-04-11</dataInizio>
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       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 200/PA del 2018-03-31</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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         <ragioneSociale>S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
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     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
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     <importoAggiudicazione>1835.45</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-03-31</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-04-27</dataUltimazione>
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     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 9 del 2018-04-23</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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       <partecipante>
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         <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PRO LOCO PENNABILLI</ragioneSociale>
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     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>01362560417</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PRO LOCO PENNABILLI</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>1085.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-04-23</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-04-27</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>1085.00</importoSommeLiquidate>
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     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 5/PA del 2018-04-24</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>04248980379</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>WIRETEK DI ENRICO FACCIOLI</ragioneSociale>
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     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>04248980379</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>WIRETEK DI ENRICO FACCIOLI</ragioneSociale>
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     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>146.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-04-24</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-04-27</dataUltimazione>
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       <importoSommeLiquidate>146.00</importoSommeLiquidate>
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     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 24/PA del 2018-04-23</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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       <partecipante>
         <codiceFiscale>00662051200</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>AGEN.TER.</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>00662051200</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>AGEN.TER.</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>188.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-04-23</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
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       <importoSommeLiquidate>188.00</importoSommeLiquidate>
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     <strutturaProponente>
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       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. FATTPA 5_18 del 2018-04-03</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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       <partecipante>
         <codiceFiscale>01868480037</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>INSTITUTO VELAZQUEZ</ragioneSociale>
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     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>01868480037</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>INSTITUTO VELAZQUEZ</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>1365.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-04-03</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>1365.00</importoSommeLiquidate>
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     <cig>ZDC22E1D51</cig>
     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 8718144430 del 2018-05-04</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>15.87</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-05-04</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>15.87</importoSommeLiquidate>
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     <cig>Z87231CB30</cig>
     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 00006/06 del 2018-04-30</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>00898400379</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>L''ARTISTICA DI FANTI ROBERTO + C  SNC</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>00898400379</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>L''ARTISTICA DI FANTI ROBERTO + C  SNC</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>83.93</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-04-30</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>83.93</importoSommeLiquidate>
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     <cig>Z4D21E5385</cig>
     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. PA  000003 del 2018-04-30</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>00518121207</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>LIFRA  S.n.c. di BETTI GIANLUCA  e C.</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>00518121207</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>LIFRA  S.n.c. di BETTI GIANLUCA  e C.</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>280.50</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-04-30</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>280.50</importoSommeLiquidate>
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     <cig>ZF02117FBE</cig>
     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 85 del 2018-05-18</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>03939010371</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Fondazione Golinelli</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>03939010371</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Fondazione Golinelli</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-05-18</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
   </lotto>
   <lotto>
     <cig>Z6422CCFF8</cig>
     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 462/PA del 2018-04-30</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>3963.64</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-04-30</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>3963.64</importoSommeLiquidate>
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   <lotto>
     <cig>Z95236DB38</cig>
     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 6 del 2018-05-07</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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       <partecipante>
         <codiceFiscale>04337890372</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>VERA SRL</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>04337890372</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>VERA SRL</ragioneSociale>
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     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>196.72</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-05-07</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
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       <importoSommeLiquidate>196.72</importoSommeLiquidate>
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     <strutturaProponente>
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       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 3/140 del 2018-05-25</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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         <ragioneSociale>CANTELLI GRAFICA SRL</ragioneSociale>
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     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>CANTELLI GRAFICA SRL</ragioneSociale>
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     <importoAggiudicazione>141.20</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
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       <importoSommeLiquidate>141.20</importoSommeLiquidate>
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     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 20184E16176 del 2018-05-21</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>197.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-05-21</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
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       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 8718181842 del 2018-05-28</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
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         <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
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     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>35.25</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-05-28</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
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     <strutturaProponente>
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       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 2018-FPA-0000052 del 2018-05-28</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>00700661200</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>TEST POINT SRL</ragioneSociale>
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     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>00700661200</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>TEST POINT SRL</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-05-28</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
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       <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 02/18 del 2018-05-29</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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       <partecipante>
         <codiceFiscale>03320371200</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CO.ME.TE.</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>03320371200</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CO.ME.TE.</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-05-29</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
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       <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 298 del 2018-06-07</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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       <partecipante>
         <codiceFiscale>04440930826</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>POWERMEDIA SRL</ragioneSociale>
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     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>04440930826</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>POWERMEDIA SRL</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>133.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>133.00</importoSommeLiquidate>
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     <cig>Z59227A15F</cig>
     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 38 del 2018-06-04</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>03546001201</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>TECNOSCIENZA</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>03546001201</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>TECNOSCIENZA</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-06-04</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-08-02</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>1440.00</importoSommeLiquidate>
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     <cig>Z17239F1D5</cig>
     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 20184E18504 del 2018-06-04</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>279.55</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-06-04</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
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       <importoSommeLiquidate>279.55</importoSommeLiquidate>
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     <cig>ZD81E3FB44</cig>
     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 6/PA del 2018-06-11</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>04248980379</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>WIRETEK DI ENRICO FACCIOLI</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>04248980379</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>WIRETEK DI ENRICO FACCIOLI</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-06-11</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquidate>
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   <lotto>
     <cig>Z50220BFFC</cig>
     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. FATTPA 3_18 del 2018-06-12</oggetto>
     <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>02354931202</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Nuovo Studio Didattico</ragioneSociale>
       </partecipante>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>01122030370</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>02354931202</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Nuovo Studio Didattico</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>756.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-06-12</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>756.00</importoSommeLiquidate>
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     <cig>ZC221E54A9</cig>
     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. FATTPA 4_18 del 2018-06-12</oggetto>
     <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>02354931202</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Nuovo Studio Didattico</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>02354931202</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Nuovo Studio Didattico</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>3276.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-06-12</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-07-13</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>3276.00</importoSommeLiquidate>
   </lotto>
   <lotto>
     <cig>ZDC22E1D51</cig>
     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 8718209075 del 2018-06-14</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>6.04</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>6.04</importoSommeLiquidate>
   </lotto>
   <lotto>
     <cig>ZA022F683B</cig>
     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 36/41 del 2018-05-11</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>03362540100</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>COSTA EDUTAINMENT SPA</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>03362540100</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>COSTA EDUTAINMENT SPA</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>543.64</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-05-11</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>543.64</importoSommeLiquidate>
   </lotto>
   <lotto>
     <cig>ZA1239639A</cig>
     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 506-1 del 2018-06-04</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>03171551207</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>03171551207</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-06-04</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>99.00</importoSommeLiquidate>
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   <lotto>
     <cig>ZA421C9D2B</cig>
     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 341/IEG del 2018-05-31</oggetto>
     <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
     <partecipanti>
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         <ragioneSociale>OPEN GROUP - SOCIETA''COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>OPEN GROUP - SOCIETA''COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
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       <dataInizio>2018-05-31</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-08-02</dataUltimazione>
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     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 6 del 2018-06-13</oggetto>
     <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
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         <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE CANTHARIDE</ragioneSociale>
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       <partecipante>
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         <ragioneSociale>CENTRO DI DANZA DEL MAESTRO BURATTO A.S.D.</ragioneSociale>
       </partecipante>
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     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>01958831206</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE CANTHARIDE</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>758.20</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-08-02</dataUltimazione>
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     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. DV-19-2 del 2018-06-14</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
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         <ragioneSociale>MONDADORI RETAIL S.P.A.</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>11022370156</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>MONDADORI RETAIL S.P.A.</ragioneSociale>
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     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>133.80</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-07-12</dataUltimazione>
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       <importoSommeLiquidate>133.80</importoSommeLiquidate>
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     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 513/PA del 2018-05-31</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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         <ragioneSociale>S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
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     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-05-31</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
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     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 4/2018/EL del 2018-06-13</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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       <partecipante>
         <codiceFiscale>04536420286</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>PERTILE Fabrizio</ragioneSociale>
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     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>04536420286</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>PERTILE Fabrizio</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione>
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       <dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-07-12</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>1040.00</importoSommeLiquidate>
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     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 15/E del 2018-07-10</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>03223980792</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>ENJOY ITALY DI ALESSANDRO GARIANO</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>03223980792</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>ENJOY ITALY DI ALESSANDRO GARIANO</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-07-10</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-08-29</dataUltimazione>
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       <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 11/01 del 2018-06-30</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>02763581200</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVGLIO</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>02763581200</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVGLIO</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-06-30</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-07-12</dataUltimazione>
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     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 12/01 del 2018-06-30</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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       <partecipante>
         <codiceFiscale>02763581200</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVGLIO</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>02763581200</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVGLIO</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
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     <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-06-30</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-07-12</dataUltimazione>
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       <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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     <cig>Z39224DBB6</cig>
     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. FATTPA 5_18 del 2018-07-11</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>02810281200</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>CAIL</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>552.50</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-07-11</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-08-02</dataUltimazione>
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       <importoSommeLiquidate>552.50</importoSommeLiquidate>
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     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. FATTPA 4_18 del 2018-07-11</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>02810281200</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>CAIL</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>02810281200</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>CAIL</ragioneSociale>
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     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-07-11</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-07-13</dataUltimazione>
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       <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
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     <cig>Z6A23FFECB</cig>
     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 1222/PA del 2018-06-26</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>3420.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-07-12</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>3420.00</importoSommeLiquidate>
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     <cig>ZDC22E1D51</cig>
     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 8718239124 del 2018-07-13</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
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     <importoAggiudicazione>17.36</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-07-13</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-07-16</dataUltimazione>
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       <importoSommeLiquidate>17.36</importoSommeLiquidate>
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     <cig>Z9A2418245</cig>
     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 2/PA del 2018-07-17</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>10355670018</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>ME SERVICE DI REGA ANTONIO</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>10355670018</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>ME SERVICE DI REGA ANTONIO</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>301.80</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-07-17</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-08-03</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>301.80</importoSommeLiquidate>
   </lotto>
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     <cig>Z3223B4969</cig>
     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. FATTPA 2_18 del 2018-07-30</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>00547501205</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Tipografia La Pace snc di Bavieri Giampaolo e C</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>00547501205</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Tipografia La Pace snc di Bavieri Giampaolo e C</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-07-30</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-08-29</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>155.00</importoSommeLiquidate>
   </lotto>
   <lotto>
     <cig>ZDC22E1D51</cig>
     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 8718279041 del 2018-08-13</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
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         <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
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       <dataInizio>2018-08-13</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-08-29</dataUltimazione>
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       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 7/PA del 2018-08-27</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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         <ragioneSociale>WIRETEK DI ENRICO FACCIOLI</ragioneSociale>
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     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
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         <ragioneSociale>WIRETEK DI ENRICO FACCIOLI</ragioneSociale>
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     <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
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       <dataInizio>2018-08-27</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-08-29</dataUltimazione>
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     <strutturaProponente>
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       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 8/PA del 2018-08-27</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>04248980379</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>WIRETEK DI ENRICO FACCIOLI</ragioneSociale>
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     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
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         <ragioneSociale>WIRETEK DI ENRICO FACCIOLI</ragioneSociale>
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     <importoAggiudicazione>325.00</importoAggiudicazione>
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       <dataInizio>2018-08-27</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-08-29</dataUltimazione>
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       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 2 ELETT del 2018-09-05</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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         <ragioneSociale>FOSSOLO 76 CALCIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTI</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>03552681201</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>FOSSOLO 76 CALCIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTI</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-09-05</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-09-24</dataUltimazione>
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     <strutturaProponente>
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       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 2018/FS/371 del 2018-09-12</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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         <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>FUTURA GROUP SRL</ragioneSociale>
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     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>FUTURA GROUP SRL</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
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     <importoAggiudicazione>99.51</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-09-12</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-09-24</dataUltimazione>
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     <strutturaProponente>
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       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 0000139PA del 2018-09-17</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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         <ragioneSociale>COTONIERA FACCHINI S.R.L.</ragioneSociale>
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     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>01054090376</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>COTONIERA FACCHINI S.R.L.</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>530.30</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-09-17</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-09-24</dataUltimazione>
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       <importoSommeLiquidate>530.30</importoSommeLiquidate>
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     <strutturaProponente>
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       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 3212 del 2018-09-21</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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         <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
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     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-09-21</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-09-24</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 836/PA del 2018-09-05</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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       <partecipante>
         <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
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     <importoAggiudicazione>1154.55</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-09-05</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-10-29</dataUltimazione>
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     <strutturaProponente>
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       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 11 del 2018-09-05</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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       <partecipante>
         <codiceFiscale>00632571204</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>OR.AM. PRIMO CODELUPPI S.A.S.</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>00632571204</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>OR.AM. PRIMO CODELUPPI S.A.S.</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>3549.49</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-09-05</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-09-24</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>3549.49</importoSommeLiquidate>
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     <cig>Z2C24CE302</cig>
     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 12 del 2018-09-05</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>00632571204</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>OR.AM. PRIMO CODELUPPI S.A.S.</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>00632571204</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>OR.AM. PRIMO CODELUPPI S.A.S.</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>1367.43</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-09-05</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-09-24</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>1367.43</importoSommeLiquidate>
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     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 453 del 2018-09-26</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>06742260158</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Logos Tre Magenta S.r.l.</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>06742260158</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Logos Tre Magenta S.r.l.</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-09-26</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-10-29</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
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     <cig>Z6D24D7FC1</cig>
     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 20184E27375 del 2018-09-27</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>725.24</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-10-29</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>725.24</importoSommeLiquidate>
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     <cig>Z9F23FAA0D</cig>
     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 6433 del 2018-09-29</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>451.67</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-09-29</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-10-29</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>451.67</importoSommeLiquidate>
   </lotto>
   <lotto>
     <cig>ZD0249F508</cig>
     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 000276 del 2018-09-28</oggetto>
     <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>00538691205</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>G.M.2 DI MORISI ANTONIO E C. S.a.s.</ragioneSociale>
       </partecipante>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>03744000377</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>TECNOTEAM SRL</ragioneSociale>
       </partecipante>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>00632571204</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>OR.AM. PRIMO CODELUPPI S.A.S.</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>00538691205</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>G.M.2 DI MORISI ANTONIO E C. S.a.s.</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-09-28</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-10-30</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
   </lotto>
   <lotto>
     <cig>ZA624D4886</cig>
     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 42919 del 2018-10-19</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
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       <aggiudicatario>
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         <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
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       <dataInizio>2018-10-19</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-10-29</dataUltimazione>
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       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 8718345720 del 2018-10-17</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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         <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
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     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
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     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>6.27</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-10-29</dataUltimazione>
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     <strutturaProponente>
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       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 01-FA del 2018-10-15</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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         <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE CORPO BADISTICO PIETRO BIGNARDI</ragioneSociale>
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     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>02392881203</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE CORPO BADISTICO PIETRO BIGNARDI</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-10-15</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-10-29</dataUltimazione>
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     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 000300 del 2018-10-25</oggetto>
     <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>00538691205</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>G.M.2 DI MORISI ANTONIO E C. S.a.s.</ragioneSociale>
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       <partecipante>
         <codiceFiscale>00632571204</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>OR.AM. PRIMO CODELUPPI S.A.S.</ragioneSociale>
       </partecipante>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>03744000377</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>TECNOTEAM SRL</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>00538691205</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>G.M.2 DI MORISI ANTONIO E C. S.a.s.</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-10-25</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-10-30</dataUltimazione>
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     <strutturaProponente>
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       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 9/PA del 2018-10-31</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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         <ragioneSociale>WIRETEK DI ENRICO FACCIOLI</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>04248980379</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>WIRETEK DI ENRICO FACCIOLI</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-10-31</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-11-16</dataUltimazione>
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       <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
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       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. V3-22539 del 2018-10-26</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>976.17</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-10-26</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-11-16</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>976.17</importoSommeLiquidate>
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     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 7272 del 2018-10-31</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>6.54</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-10-31</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-11-16</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>6.54</importoSommeLiquidate>
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     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 00018/06 del 2018-10-31</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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         <ragioneSociale>L''ARTISTICA DI FANTI ROBERTO + C  SNC</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>00898400379</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>L''ARTISTICA DI FANTI ROBERTO + C  SNC</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>91.79</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-10-31</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-11-16</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>91.79</importoSommeLiquidate>
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     <cig>ZDC22E1D51</cig>
     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 8718386661 del 2018-11-16</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>12.54</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-11-16</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-11-17</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>12.54</importoSommeLiquidate>
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   <lotto>
     <cig>Z0623B2605</cig>
     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 577 del 2018-10-31</oggetto>
     <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>02051500391</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>S E L srl</ragioneSociale>
       </partecipante>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>00813430709</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>AFA SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
       </partecipante>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>02708990367</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>STUDIO ADVENT DI GIAMPAOLO SPAGGIARI</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>02051500391</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>S E L srl</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-10-31</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-11-19</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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     <cig>Z61238CD02</cig>
     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 514 del 2018-11-21</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>02051500391</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>S E L srl</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>02051500391</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>S E L srl</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-11-22</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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     <cig>Z312546904</cig>
     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 924/PA del 2018-10-31</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>636.36</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-10-31</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-11-22</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>636.36</importoSommeLiquidate>
   </lotto>
   <lotto>
     <cig>ZEE25C9C28</cig>
     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. DV-19-3 del 2018-11-18</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>11022370156</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>MONDADORI RETAIL S.P.A.</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>11022370156</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>MONDADORI RETAIL S.P.A.</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>63.99</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-11-18</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-11-28</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>63.99</importoSommeLiquidate>
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   <lotto>
     <cig>Z8D25A33C5</cig>
     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 20184E33558 del 2018-11-22</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>589.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-11-22</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-11-29</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>589.00</importoSommeLiquidate>
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   <lotto>
     <cig>ZC825A9317</cig>
     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 20184G04796 del 2018-11-26</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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       <partecipante>
         <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>185.00</importoSommeLiquidate>
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     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 000317 del 2018-11-29</oggetto>
     <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>00538691205</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>G.M.2 DI MORISI ANTONIO E C. S.a.s.</ragioneSociale>
       </partecipante>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>00632571204</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>OR.AM. PRIMO CODELUPPI S.A.S.</ragioneSociale>
       </partecipante>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>03744000377</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>TECNOTEAM SRL</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>00538691205</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>G.M.2 DI MORISI ANTONIO E C. S.a.s.</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
       <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>145.00</importoSommeLiquidate>
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     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 112/1 del 2018-11-30</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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         <ragioneSociale>TECNICA E FUTURO</ragioneSociale>
       </partecipante>
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     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>02223711207</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>TECNICA E FUTURO</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
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     <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-11-30</dataInizio>

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     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 506-37 del 2018-12-05</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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         <ragioneSociale>ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>03171551207</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-12-05</dataInizio>

     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. DV-19-4 del 2018-12-06</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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         <ragioneSociale>MONDADORI RETAIL S.P.A.</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>11022370156</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>MONDADORI RETAIL S.P.A.</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>170.10</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>

     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 11/PA del 2018-12-14</oggetto>
     <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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       <partecipante>
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         <ragioneSociale>WIRETEK DI ENRICO FACCIOLI</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>04248980379</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>WIRETEK DI ENRICO FACCIOLI</ragioneSociale>
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     <importoAggiudicazione>525.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>

     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <lotto>
     <cig>ZF125F776A</cig>
     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 10/PA del 2018-12-14</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>04248980379</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>WIRETEK DI ENRICO FACCIOLI</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>04248980379</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>WIRETEK DI ENRICO FACCIOLI</ragioneSociale>
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     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>

     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <lotto>
     <cig>ZDC22E1D51</cig>
     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 8718430247 del 2018-12-20</oggetto>
     <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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       <partecipante>
         <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
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     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
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     <importoAggiudicazione>4.95</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>

     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <lotto>
     <cig>ZD0249F508</cig>
     <strutturaProponente>
       <codiceFiscaleProp>80072450374</codiceFiscaleProp>
       <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - ZOLA PREDOSA (BO)</denominazione>
     </strutturaProponente>
     <oggetto>Fattura N. 000360 del 2018-12-20</oggetto>
     <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
     <partecipanti>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>00538691205</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>G.M.2 DI MORISI ANTONIO E C. S.a.s.</ragioneSociale>
       </partecipante>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>03744000377</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>TECNOTEAM SRL</ragioneSociale>
       </partecipante>
       <partecipante>
         <codiceFiscale>00632571204</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>OR.AM. PRIMO CODELUPPI S.A.S.</ragioneSociale>
       </partecipante>
     </partecipanti>
     <aggiudicatari>
       <aggiudicatario>
         <codiceFiscale>00538691205</codiceFiscale>
         <ragioneSociale>G.M.2 DI MORISI ANTONIO E C. S.a.s.</ragioneSociale>
       </aggiudicatario>
     </aggiudicatari>
     <importoAggiudicazione>390.19</importoAggiudicazione>
     <tempiCompletamento>
       <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>

     </tempiCompletamento>
       <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
   </lotto>
 </data>
</legge190:pubblicazione>
