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		<DatiTrasmissione>
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				<IdPaese>IT</IdPaese>
				<IdCodice>05006900962</IdCodice>
			</IdTrasmittente>
			<ProgressivoInvio>jldyvbiyym</ProgressivoInvio>
			<FormatoTrasmissione>FPA12</FormatoTrasmissione>
			<CodiceDestinatario>UFS0AF</CodiceDestinatario>
			<ContattiTrasmittente>
			</ContattiTrasmittente>
			<PECDestinatario>boic867005@pec.istruzione.it</PECDestinatario>
		</DatiTrasmissione>
		<CedentePrestatore>
			<DatiAnagrafici>
				<IdFiscaleIVA>
					<IdPaese>IT</IdPaese>
					<IdCodice>00150470342</IdCodice>
				</IdFiscaleIVA>
				<CodiceFiscale>00150470342</CodiceFiscale>
				<Anagrafica>
					<Denominazione>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</Denominazione>
				</Anagrafica>
				<RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
			</DatiAnagrafici>
			<Sede>
				<Indirizzo>VIA BERNINI</Indirizzo>
				<NumeroCivico>22/A</NumeroCivico>
				<CAP>43126</CAP>
				<Comune>PARMA</Comune>
				<Provincia>PR</Provincia>
				<Nazione>IT</Nazione>
			</Sede>
			<IscrizioneREA>
				<Ufficio>PR</Ufficio>
				<NumeroREA>12309</NumeroREA>
				<CapitaleSociale>1200000.00</CapitaleSociale>
				<SocioUnico>SU</SocioUnico>
				<StatoLiquidazione>LN</StatoLiquidazione>
			</IscrizioneREA>
			<Contatti>
			</Contatti>
		</CedentePrestatore>
		<CessionarioCommittente>
			<DatiAnagrafici>
				<CodiceFiscale>80071270377</CodiceFiscale>
				<Anagrafica>
					<Denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA</Denominazione>
				</Anagrafica>
			</DatiAnagrafici>
			<Sede>
				<Indirizzo>VIA GRAMSCI 2/A</Indirizzo>
				<CAP>40059</CAP>
				<Comune>MEDICINA</Comune>
				<Provincia>BO</Provincia>
				<Nazione>IT</Nazione>
			</Sede>
		</CessionarioCommittente>
	</FatturaElettronicaHeader>
	<FatturaElettronicaBody>
		<DatiGenerali>
			<DatiGeneraliDocumento>
				<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
				<Divisa>EUR</Divisa>
				<Data>2024-10-14</Data>
				<Numero>8526/FVIAC</Numero>
				<ImportoTotaleDocumento>1068.23</ImportoTotaleDocumento>
				<Causale>Fattura Accompagnatoria PA Split Payment</Causale>
				<Causale>L iva esposta in questa fattura deve essere versata all erario dal destinatario ai sensi dell art17ter dpr n633 72 scissione dei pagamenti</Causale>
				<Causale>Al fine di evitare errori nella registrazione degli incassi fare COPIA/INCOLLA del seguente testo nella causale del bonifico di pagamento: FATTURA 8526/FVIAC DEL 14-10-2024</Causale>
				<Causale>Indicare tassativamente cod. BOME0065 e il CIG</Causale>
				<Causale>Contributo CONAI assolto ove dovuto</Causale>
			</DatiGeneraliDocumento>
			<DatiOrdineAcquisto>
				<IdDocumento>27637/EC</IdDocumento>
				<Data>2024-10-11</Data>
				<CodiceCIG>B36954B1F1</CodiceCIG>
			</DatiOrdineAcquisto>
			<DatiTrasporto>
				<DatiAnagraficiVettore>
					<IdFiscaleIVA>
						<IdPaese>IT</IdPaese>
						<IdCodice>00098090210</IdCodice>
					</IdFiscaleIVA>
					<Anagrafica>
						<Denominazione>FERCAM S.P.A.</Denominazione>
					</Anagrafica>
				</DatiAnagraficiVettore>
				<CausaleTrasporto>Vendita a Cliente</CausaleTrasporto>
				<NumeroColli>2</NumeroColli>
				<DataInizioTrasporto>2024-10-14</DataInizioTrasporto>
				<TipoResa>CIP</TipoResa>
				<IndirizzoResa>
					<Indirizzo>VIA GRAMSCI 2/A</Indirizzo>
					<CAP>40059</CAP>
					<Comune>MEDICINA</Comune>
					<Provincia>BO</Provincia>
					<Nazione>IT</Nazione>
				</IndirizzoResa>
			</DatiTrasporto>
		</DatiGenerali>
		<DatiBeniServizi>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>10</NumeroLinea>
				<Descrizione>Nostro riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 24318/EC - Del 11-10-2024</Descrizione>
				<PrezzoUnitario>0.00000000</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>0.00000000</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
				<AltriDatiGestionali>
					<TipoDato>AswTRiga</TipoDato>
					<RiferimentoTesto>Descrittivo #DE#</RiferimentoTesto>
				</AltriDatiGestionali>
			</DettaglioLinee>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>20</NumeroLinea>
				<Descrizione>RISMA CARTA  42X297 500 FG A3</Descrizione>
				<Quantita>20.00000000</Quantita>
				<UnitaMisura>n</UnitaMisura>
				<PrezzoUnitario>7.90000000</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>158.00000000</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
			</DettaglioLinee>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>30</NumeroLinea>
				<Descrizione>RISMA NAVIGATOR TARGET 80GR A4 500FG.</Descrizione>
				<Quantita>240.00000000</Quantita>
				<UnitaMisura>n</UnitaMisura>
				<PrezzoUnitario>2.99000000</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>717.60000000</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
			</DettaglioLinee>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>40</NumeroLinea>
				<Descrizione>Rif. ordine cliente 8110502 -</Descrizione>
				<PrezzoUnitario>0.00000000</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>0.00000000</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
				<AltriDatiGestionali>
					<TipoDato>AswTRiga</TipoDato>
					<RiferimentoTesto>Descrittivo #DE#</RiferimentoTesto>
				</AltriDatiGestionali>
			</DettaglioLinee>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>60</NumeroLinea>
				<Descrizione>L&apos;IVA esposta in questa fattura deve essere versata all&apos;erario dal destinatario ai sensi dell&apos;art.17-ter dpr n. 633/72 (Scissione dei pagamenti)</Descrizione>
				<PrezzoUnitario>0.00000000</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>0.00000000</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
				<AltriDatiGestionali>
					<TipoDato>AswTRiga</TipoDato>
					<RiferimentoTesto>Descrittivo #DE#</RiferimentoTesto>
				</AltriDatiGestionali>
			</DettaglioLinee>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>70</NumeroLinea>
				<Descrizione>Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento</Descrizione>
				<PrezzoUnitario>0.00000000</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>0.00000000</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
				<AltriDatiGestionali>
					<TipoDato>AswTRiga</TipoDato>
					<RiferimentoTesto>Informazioni documento #ID#</RiferimentoTesto>
				</AltriDatiGestionali>
			</DettaglioLinee>
			<DatiRiepilogo>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
				<ImponibileImporto>875.60</ImponibileImporto>
				<Imposta>192.63</Imposta>
				<EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA>
			</DatiRiepilogo>
		</DatiBeniServizi>
		<DatiPagamento>
			<CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
			<DettaglioPagamento>
				<ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
				<DataRiferimentoTerminiPagamento>2024-10-14</DataRiferimentoTerminiPagamento>
				<GiorniTerminiPagamento>31</GiorniTerminiPagamento>
				<DataScadenzaPagamento>2024-11-14</DataScadenzaPagamento>
				<ImportoPagamento>875.60</ImportoPagamento>
				<IBAN>IT07I0760112700000000160432</IBAN>
				<ABI>07601</ABI>
				<CAB>12700</CAB>
			</DettaglioPagamento>
		</DatiPagamento>
	</FatturaElettronicaBody>
</p:FatturaElettronica>
