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    <titolo>pubblicazione legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>pubblicazione legge 190 del 2012</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</entePubblicatore>
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      <oggetto>CONTRIBUTO GARA CIG 9115977632 (IN SOSTITUZIONE DI MAV CODICE 01030655966711605)</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.0110010003484 del 14/04/2022 Fornitura del 14/04/2022</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.7/PA del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02871360984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02871360984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.70.P del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>La Bottega del centro salumeria gastronimica dal 1923</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01625350176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Bottega del centro salumeria gastronimica dal 1923</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>178.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.4287/FVIAC del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022 stampati</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/FE del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022 Progetto a.s. 2021/22 "Una classe in fondo al mare" classi terze primaria di Molinetto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ziguele Società Cooperativa</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02413090990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ziguele Società Cooperativa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>522.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.112 del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>CRESCINI CESARE SAS DI CRESCINI MARCO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02062500174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRESCINI CESARE SAS DI CRESCINI MARCO &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2031.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2031.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z34358F8A</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80050580176</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.194 del 11/05/2022 Fornitura del 11/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02062500174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRESCINI CESARE SAS DI CRESCINI MARCO &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>392.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.365 del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022</oggetto>
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          <codiceFiscale>04233930652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUCO S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1352.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1352.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2838/PA del 11/01/2022 Fornitura del 11/01/2022 Rinnovo assistenza licenza programmi Argosoftware</oggetto>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>852.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>852.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/PA del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02871360984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.0110140004912 del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOMAN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>257.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>257.75</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.502 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>system 6</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-24</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.MF/00/248 del 20/05/2022 Fornitura del 20/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MUSEO DELLE SCIENZE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MUSEO DELLE SCIENZE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>256.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050580176</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.270/00 del 16/05/2022  uscita didattica del 16/05/2022 cinema Nuovo Eden Brescia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FONDAZIONE BRESCIA MUSEI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FONDAZIONE BRESCIA MUSEI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E35978AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050580176</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.31 del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02784020980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO MOTOSCAFISTI SIRMIONE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02784020980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO MOTOSCAFISTI SIRMIONE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>216.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>216.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z54345A182</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050580176</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.27/110 del 21/12/2021 Fornitura del 21/12/2021 Progetto a.s. 2021/22 "A l'opera con.." Primaria di Mazzano</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03005610989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO LAMPADE BRESCIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03005610989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO LAMPADE BRESCIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5535B7287</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050580176</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.112 del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01246170177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROFEI RONCHI SNC DI RONCHI ALDO E RUGGERO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01246170177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROFEI RONCHI SNC DI RONCHI ALDO E RUGGERO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>196.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>196.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6134C58D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050580176</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/002 del 23/07/2022 Fornitura del 23/07/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GMBFBN83R61D284C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMBA FABIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GMBFBN83R61D284C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMBA FABIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z61361A247</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050580176</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/PA del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022 uscita didattica museo della carta del 29/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02871360984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02871360984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z613711678</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050580176</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.512PA del 11/07/2022 Fornitura del 11/07/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01744630367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Auxilia s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01744630367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Auxilia s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6436A656B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050580176</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000002544/PA del 04/09/2022 Fornitura del 04/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6836A5DAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050580176</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.10 del 08/06/2022 Fornitura del 08/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03836010987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE PIERO SIMONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03836010987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE PIERO SIMONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>182.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>182.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A345560F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050580176</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0900045-PA del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022 DPO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01654890175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONAST SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01654890175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONAST SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D36423CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050580176</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.49-22BS del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426160154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LIBRERIA DEI RAGAZZI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426160154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LIBRERIA DEI RAGAZZI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z71341575B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050580176</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000003194/PA del 08/09/2022 Fornitura del 08/09/2022 rilevazione presenze</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z733256760</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050580176</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.12359 del 28/12/2021 Fornitura del 28/12/2021 spostamento LIM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 Srl - Divisione Educational</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 Srl - Divisione Educational</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z743456D58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050580176</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2022   174/E del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01825730987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01825730987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>106.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z773516FEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050580176</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1010765082 del 23/05/2022 Fornitura del 23/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1342.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1342.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80050580176</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1010801479 del 22/11/2022 Fornitura del 22/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.68/00 del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2022-03-24</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.98/00 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 uscita didattica del 01 e 04 aprile 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <importoAggiudicazione>234.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.VPA22-0560 del 05/12/2022 Fornitura del 05/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Secoval s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02443420985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Secoval s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6652.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80050580176</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.12055 del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>C2 Srl - Divisione Educational</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 Srl - Divisione Educational</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.5/PA del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022 uscita didattica del 06/05/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02871360984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.800915 del 10/06/2022 Fornitura del 10/06/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>171.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>171.62</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000003195/PA del 08/09/2022 Fornitura del 08/09/2022 -area personale TFR</oggetto>
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          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>670.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.195/00 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022 PICACOTECA MARTINENGO - 29/04 - 03/05 - 04/05</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FONDAZIONE BRESCIA MUSEI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02428570986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE BRESCIA MUSEI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>455.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>455.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 1/22 del 19/07/2022 Fornitura del 19/07/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BTTMRZ81B19B157N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETTINZOLI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BTTMRZ81B19B157N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETTINZOLI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050580176</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2022 40/E del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01825730987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01825730987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA33601A3B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.321/00 del 23/05/2022 Fornitura del 23/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02428570986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE BRESCIA MUSEI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02428570986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE BRESCIA MUSEI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>123.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA435475E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050580176</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/001 del 08/04/2022 Fornitura del 08/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>GSTMNG62E58C388P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANGELA AGOSTINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GSTMNG62E58C388P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANGELA AGOSTINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>730.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>730.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD35977D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050580176</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.26/001 del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04141380982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL MOSAICO SNC DI ROSSANA BRAGA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>FONDAZIONE BRESCIA MUSEI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C2 Srl - Divisione Educational</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.7735 del 11/11/2022 Fornitura del 11/11/2022</oggetto>
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          <codiceFiscale>01825730987</codiceFiscale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.MF/00/353 del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.7320 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>C2 Srl - Divisione Educational</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.000102/PA del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022</oggetto>
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          <codiceFiscale>02891720175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMPO LIBERO SOC.COO. ONLUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-24</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.200/PI del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08597750150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>407.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>407.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-32978 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>823.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.27/2022 del 26/01/2022 Fornitura del 26/01/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>RO.D.I. S.R.L. DISTRIBUZIONE ITALIA - Unipersonale</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03563140163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RO.D.I. S.R.L. DISTRIBUZIONE ITALIA - Unipersonale</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-20058 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.131 del 07/08/2022 Fornitura del 07/08/2022</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-08-25</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.7 / PA del 14/02/2022 Fornitura del 14/02/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>S. CARLO s.r.l. PARTECIPATA DAL COMUNE DI REZZATO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02527400986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S. CARLO s.r.l. PARTECIPATA DAL COMUNE DI REZZATO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1925.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-10-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.65 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MICHELE TUMMINELLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI PALAZZO MARTINENGO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>126.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000003803/PA del 28/09/2022 Fornitura del 28/09/2022 firma digitale DS</oggetto>
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          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.112/00 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 museo S. Giulia del 06 e 13 aprile 2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>FONDAZIONE BRESCIA MUSEI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>312.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-04-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>312.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.227/2022 del 24/06/2022 Fornitura del 24/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RO.D.I. S.R.L. DISTRIBUZIONE ITALIA - Unipersonale</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03563140163</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.28/2022 del 26/01/2022 Fornitura del 26/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RO.D.I. S.R.L. DISTRIBUZIONE ITALIA - Unipersonale</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03563140163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RO.D.I. S.R.L. DISTRIBUZIONE ITALIA - Unipersonale</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2750.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.13755/FVIAC del 24/11/2022 Fornitura del 24/11/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>207.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>207.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.802295 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura per Assistenti ad Personam alunni disabili progetto Piano Scuola Estate</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1184.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1184.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E3472CCA</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Media Direct Srl - Campustore</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Media Direct Srl - Campustore</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13113.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13113.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050580176</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-25881 del 03/11/2021 Fornitura del 03/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2452.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050580176</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale sanitario di primo soccorso e sanificazione plessi IC Mazzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIFRAN s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFRAN s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3038.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3038.83</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050580176</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto tablet Piano Estate</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C2 Srl - Divisione Educational</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 Srl - Divisione Educational</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3591.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3591.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB62E8AA88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050580176</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - MAZZANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.VPA21-0006 del 19/01/2021  - contratto di assistenza informatica plessi IC Mazzano n. 112 del 01/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02443420985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Secoval s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02443420985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Secoval s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4098.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1639.35</importoSommeLiquidate>
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