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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2022-01-01</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-12-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 484 del 07/10/2022 - Pernottamenti + cena docenti ospiti Rep. Ceca</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 0000002102/PA del 02/09/2022 - Nuvola software rilevazione presenze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fattura n. 29E del 20/07/2022 - Uscita didattica Primaria di Uggiate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fattura n. 1747/2022 del 30/06/2022 - Notebook DELL - Vostro quantità 7</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 194/2022/PA del 26/05/2022 - Licenza software Supremo gestione pc ufficio a distanza </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02180610137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.L. SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>ESPERTO AMMINISTRATORE SISTEMA - AMM.RE RETE INFORMATICA - ASSISTENZA INFORMATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GORLA STEFANO</ragioneSociale>
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      <oggetto>fattura n. 108 del 11/05/2022 - Uscita didattica Museo Egizio - Torino 05/05/2022</oggetto>
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          <codiceFiscale>03195060136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI CAVALLARO di Cavallaro Alfio & C. SAS]]></ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 31/PA del 26/05/2022 - Microfono - ricevitore - trasmettitore - Tutti i Plessi</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPPSBN63B19L746L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL MICROFONO di SABINO COPPOLECCHIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>268.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>268.06</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 749 I del 29/11/2022 - Visita guidata del 09/02/2023 - Dialogo nel Buio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80101550152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1272.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2022    57/E del 11/10/2022 - Como (04/10/22) + Milano (05/10/2022)</oggetto>
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          <codiceFiscale>00720180132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI GAFFURI & C. SNC]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>CONTRATTO MEDICO COMPETENTE D. LGS 81/2008 - DAL 01/09/2021 AL 31/08/2022</oggetto>
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          <codiceFiscale>SPRDNL69C52L319S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPORITI DANIELA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-08-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 000608/22 del 01/09/2022 - Diario Scolastico 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03313550166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I NUOVI QUINDICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03313550166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I NUOVI QUINDICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2062.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2062.50</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. FT  002975 del 29/10/2022 - Acquisto materiale didattico - cancelleria - Tutti i Plessi - IMPONIBILE</oggetto>
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          <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>672.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>672.17</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E37DB8A0</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 22PAS0012788 del 30/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z21357F021</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 352 del 16/03/2022 - Materiale informatico Tutti i Plessi risorse ex art. 58, comme 4 DL 73/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02057520138</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S. ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02057520138</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S. ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1750.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2436DBFBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 30 del 19/07/2022 - Frigorifero comfee modello RCD132WH1 tutti i plessi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01154650137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA S.N.C. di Parisotto Marzio e Testana Enrico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01154650137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA S.N.C. di Parisotto Marzio e Testana Enrico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>393.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>393.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto licenze Windows Server 2022 - 1 Device CAL Education </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08547010960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OP SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08547010960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OP SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2C37B6264</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 264/PI del 05/10/2022 - Museo Scienza e Tecnologia Milano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80068370156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO NAZ. SCIENZA E TECNOLOGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80068370156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO NAZ. SCIENZA E TECNOLOGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>384.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>384.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E37FDA28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2022/000283/PA del 01/12/2022 - Servizio di Installazione Lim Promethean e proiettore - ricablaggio e ricollegamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03308860133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRISONI SISTEMI DIDATTICI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03308860133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRISONI SISTEMI DIDATTICI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 400112 del 31/10/2022 - Acquisto materiale didattico e di cancelleria- Tutti i plessi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03128560962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03128560962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1075.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1075.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3535E6D88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1275/ME del 22/04/2022 - Laboratorio visita guidata Museo Egizio - uscita del 05/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAR Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAR Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>604.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>604.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z353608BBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 76 /PA del 20/05/2022 - Servizio trasporto per Mariano Comense - Gare di Atletica - Sc. Secondaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01920080122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTANO TURISMO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01920080122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTANO TURISMO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z35367CEB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 38/P del 31/05/2022 - Coppe e medaglie per premiazione gara di Atletica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02380560413</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BACEDO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02380560413</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BACEDO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>112.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>112.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C36929B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. S/8 del 23/06/2022 - USCITA DIDATTICA del 06-06-2022 classi prime di Uggiate e prime e seconde Bizzarone - Primaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMPBTS46R02E659Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA VIGNA DI RAMPOLDI BATTISTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMPBTS46R02E659Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA VIGNA DI RAMPOLDI BATTISTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>843.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>843.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D3444520</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale igienico-sanitario - Tutti i Plessi - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00703550137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SILVAN DI ARLATI SILVANO & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00703550137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SILVAN DI ARLATI SILVANO & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>852.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>852.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E37D5F34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 335 del 17/10/2022 - Malpensa (07/10/2022)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03195060136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI CAVALLARO di Cavallaro Alfio & C. SAS]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03195060136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI CAVALLARO di Cavallaro Alfio & C. SAS]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F3754AAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 5001/2022 del 02/09/2022 - Etichettatrice + nastri per etichette inventario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02451330977</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNITEKSTORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02451330977</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNITEKSTORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>171.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>171.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4136E50CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. IT001-22V09-00216 del 30/06/2022 - Materiale pulizia vario - Tutti i Plessi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03459870402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERI GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03459870402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERI GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1434.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1434.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4435C9EDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 22/000001/PA del 04/04/2022 - Asciugatori Vortice igienizzanti Plesso di Bizzarone</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03509280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FULGIDA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03509280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FULGIDA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>725.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>725.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4635D7FF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 940H del 04/04/2022 - Pellicola per vetri Maripon </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>593.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>593.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4834B590E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 25409/2022/V1 del 28/02/2022 - Ordine 1/2022 del 04/01/2022 - Mascherine FFP2 - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>478.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>478.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4937CDADD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1/10 del 06/10/2022 ( Scambio culturale con Repubblica Ceca)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02869810131</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OSTERIA DEL BEUC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02869810131</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OSTERIA DEL BEUC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C366003C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2022    46/E del 08/06/2022 - Servizio bus uscita didattica AOSTA del 08/06/2022 - Sc. Primaria Bizzarone</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00720180132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI GAFFURI & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00720180132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI GAFFURI & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F3580364</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1022052071 del 02/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z50356BD2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 29 del 04/03/2022- II Ordinativo mascherine FFP2 del 28/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03678990130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA DI BIZZARONE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03678990130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA DI BIZZARONE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z533670FC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 211-A del 26/05/2022 - Licenza antivirus Bitdefender GravityZone Business Security - pc Ufficio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02325920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEFFEGROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02325920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEFFEGROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>306.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>306.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z563512360</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 1765/2022 del 28/06/2022 - Targa in plexiglass con distanziatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00917731002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00917731002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B35CF47D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 822007532 del 07/07/2022 Canone noleggio fotocopiatore Sc. Primaria - mese di Giugno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00865220156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANON ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00865220156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANON ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>192.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>192.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z622F77503</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE DI CASSA 2021/2024</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00196950133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00196950133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6237B0322</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 255/001 del 09/09/2022 - Attività didattica Progetto PON 10.1.1A - Modulo Impariamo Giocando - dal 09 al 22_06 presso la piscina comunale di Olgiate Comasco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02422390969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDIA NUOTO SSD A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02422390969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDIA NUOTO SSD A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>808.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>808.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z63380798D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 500/PA del 27/10/2022 - DL 21/2022 ex art. 36 c. 2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6C364EF77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 109 del 30/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02892060159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02892060159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>888.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>888.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C36548B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 22C0471 del 31/07/2022 - Biglietti giro battello - comitiva scolastica Sc. Primaria Ronago</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00802050153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00802050153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>76.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>76.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D38AF8C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 416 del 25/11/2022 - Materiale didattico - Biglietti - Spettacolo teatale del 15/02/2023 IL FLAUTO MAGICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02993490156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASS. LIRICA CONC. ITAL. AS.LI.CO.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02993490156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASS. LIRICA CONC. ITAL. AS.LI.CO.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>322.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>322.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E350ACBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 95 /PA del 20/06/2022 - servizio del 06/06/2022 Uggiate/lomazzo - Uscita didattica fattoria La Vigna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01920080122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTANO TURISMO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01920080122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTANO TURISMO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>384.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>384.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F363217E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2022/VFE/55 del 11/05/2022 - Gita al Parco della Fantasia 11/05/2022 - Uscita diddattica Plesso di Bizzarone</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93016150034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA DI OMEGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93016150034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA DI OMEGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>295.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>295.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F368698F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 22C0473 del 31/07/2022 - Biglietti uscita didattica comitiva scolastica del 06/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00802050153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00802050153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>228.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>228.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7135E6D09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 972/EG del 22/04/2022 - Biglietti visita guidata Museo Egizio del 05/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97656000011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97656000011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7337E59C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1/001 del 04/11/2022 - Pizze al taglio per gemellaggio Repubblica Cieca</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTMSM78B04B202R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATI SANSONE MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTMSM78B04B202R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATI SANSONE MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z75352781C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 23 del 18/02/2022 - Fornituta mascherine FFP2 - DL. 4/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03678990130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA DI BIZZARONE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03678990130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA DI BIZZARONE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z761E667F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura PA n. 1010440363 del 27/09/2017 - Canone noleggio fotocopiatrice TASKALFA 3511i rata n. 1 - macch. matr. V977406637 - Sc. Secondaria - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1028.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1028.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z763588585</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 11/2022 del 10/06/2022 - Compenso Progetto di Musica Classi seconde Sc. Primaria - Tutti i Plessi a.s. 20/21</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCHNDR63M20C933K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHIAVIO ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCHNDR63M20C933K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHIAVIO ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1352.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1352.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B37009F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATT/2022/3092 del 26/07/2022 - Beni informatici per la didattica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13221010153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMPATICO NETWORK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13221010153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMPATICO NETWORK SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2696.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2696.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E35A0223</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 15/P del 05/04/2022 - Targa in plexiglass - PON FESR CABLAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02380560413</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BACEDO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02380560413</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BACEDO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>192.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>192.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z813487961</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 1384 del 28/12/2021 - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00703550137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SILVAN DI ARLATI SILVANO & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00703550137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SILVAN DI ARLATI SILVANO & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>596.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>596.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z861DE8A78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura PA n. 1010440362 del 27/09/2017 - Canone noleggio fotocopiatrice TASKALFA 3511i rata n. 1 - macch. matr. V977104518 - Sc. Primaria - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1566.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1566.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A36D309E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 215/2022/PA del 21/06/2022 - Servizio Installazione aree Axios su postazione Ufficio per cambio PC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02180610137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.L. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02180610137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.L. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A36D9987</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 76/PA del 29/07/2022 - Materiale vario di pulizia - Tutti i plessi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04088120987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALCHIMICA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04088120987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALCHIMICA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2234.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2234.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B2DA686C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2020-2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7549.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7549.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B31880C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso INCARICO RSPP Contratto Prot. 1201 del 12/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPLPTR61S23C489T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PAOLA PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPLPTR61S23C489T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PAOLA PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1299.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1299.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E37BACD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 134 del 30/09/2022 - Materiale sanitario vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNJJC79L21E507B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMEDICAL di Bonnal Jean Jacques Pierre</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNNJJC79L21E507B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMEDICAL di Bonnal Jean Jacques Pierre</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9034739DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fotocopiatore/Stampante/Scanner Ricoh IM430F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1544.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1544.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z943596F1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>quote iscrizione esami CENTRO TRINITY 9899 MESE DI MAGGIO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00680767793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00680767793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1472.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1472.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z953480531</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 0000000227/PA del 27/01/2022 - Amministrazione digitale 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9738A9742</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 409 del 23/11/2022 -Contributo materiale didattico Uscita Didattica 14 -16-17 Febbraio 2023 - Il Flauto Magico </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02993490156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASS. LIRICA CONC. ITAL. AS.LI.CO.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02993490156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASS. LIRICA CONC. ITAL. AS.LI.CO.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>497.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>497.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9837B9417</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1748 del 19/09/2022 - Servizio lavaggio + stiro tende Sc. Secondaria - Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21//2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01951300126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPELLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01951300126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPELLE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>216.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>216.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F35C78A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 400036 del 30/04/2022 - Acquisto materiale didattico accoglienza bambini ucraini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03128560962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03128560962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>939.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>939.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA632B9FAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 856/PA del 01/07/2022 - Compenso incarico DPO a.s. 2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO AG.I.COM. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO AG.I.COM. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA635BC526</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2022/000170/PA del 21/07/2022 - Acquisto Display interattivi Multitouch da 65" e da 75" + WebCam FullHD Tutti i Plessi - Pon Digital Board</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03308860133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRISONI SISTEMI DIDATTICI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03308860133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRISONI SISTEMI DIDATTICI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39955.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39955.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1021075056 del 30/03/2021 - Spese Postali Gennaio 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>22.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1022306379 del 01/12/2022 - Consumi spese postali Mese di Ottobre 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA736D91A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 735 del 28/07/2022 - Materiale per igienizzare ambienti scolastici - Tutti i Plessi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00703550137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SILVAN DI ARLATI SILVANO & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00703550137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SILVAN DI ARLATI SILVANO & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3502.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3502.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V3-8033 del 10/03/2022 - Materiale didattico - Tutti i plessi - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>533.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>533.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB4351223D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 1764/2022 del 28/06/2022 - Targa in plexiglass con distanziatori </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00917731002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00917731002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB634EFCBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 000573 del 28/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>185.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD1B60E0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE E BOLLI ANTICIPATI DAL TESORIERE AL 131218</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00196950133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00196950133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBD367B3A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 00007/E del 02/06/2022 - Spettacolo Burattini + Laboratorio Plesso di Ronago e Uggiate Primaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02968840138</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASS. CULTURALE "TESTE DI LEGNO PER IL MONDO"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02968840138</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASS. CULTURALE "TESTE DI LEGNO PER IL MONDO"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF35CFCD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 822007531 del 07/07/2022 - canone noleggio fotocopiatore Sc. Secondaria - mese di Giugno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00865220156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANON ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00865220156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANON ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>192.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>192.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF35D32BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. VP/0017902 del 01/04/2022 - Fornitura carta fotocopie - Tutti i Plessi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936630151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936630151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1320.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF35EB315</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1053/FE del 21/04/2022 - Stampante XEROX </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>901.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>901.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC23791752</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000002103/PA del 02/09/2022 - Nuvola software area Alunni, Registro elettronico, App Tutore e PagoNuvola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC33843CC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3986-2022 del 02/11/2022 - Acquisto n. 3 Portaombrelli metallo 16 posti - Plesso Sc. Secondaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099980250</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIAGROUP CORPORATE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01099980250</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIAGROUP CORPORATE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>295.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>295.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC435920DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 104 del 14/03/2022 - Spettacolo del 24/03/2022 TEATRO SOCIALE di Como - classi 3 e 5 Primaria Bizzarone </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02993490156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASS. LIRICA CONC. ITAL. AS.LI.CO.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02993490156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASS. LIRICA CONC. ITAL. AS.LI.CO.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC6360BBA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 158 del 30/05/2022 - Servizio trasporto per Rivolta d'Adda - uscita del 30.05.2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03195060136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI CAVALLARO di Cavallaro Alfio & C. SAS]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03195060136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI CAVALLARO di Cavallaro Alfio & C. SAS]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC835507DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>parcella n. 6/PA del 20/05/2022 - Progetto Ed. all'affettività - Contratto Prot. 664 del 15.02.2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZFFRSL73L69C933J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAFFARONI ROSSELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZFFRSL73L69C933J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAFFARONI ROSSELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC837854D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale vario - potenziamento della didattica - Tutti i Plessi -  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1916.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1916.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC934827CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SEDIE DA UFFCIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00187969993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ILPACK STARTUP SL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00187969993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ILPACK STARTUP SL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1559.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1559.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB3523902</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 140/PA del 28/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF3792F6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale vario di sanificazione ambienti - Avvio nuovo anno scolastico - Tutti i plessi - </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00703550137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SILVAN DI ARLATI SILVANO & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00703550137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SILVAN DI ARLATI SILVANO & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>138.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD035AE332</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 36 del 30/03/2022 - Fornitura mascherine FFP2 Baby - Tutti i Plessi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03678990130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA DI BIZZARONE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03678990130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA DI BIZZARONE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>74.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>74.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD4359FDDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 99 del 21/04/2022 - Targa plexigrass A3 + etichette adesive - PON DIGITAL BOARD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08342310961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORE MARKETING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08342310961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORE MARKETING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>225.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD4370104E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto perifieriche e ccessori PC ripartenza - Tutti i Plessi - </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03308860133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRISONI SISTEMI DIDATTICI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03308860133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRISONI SISTEMI DIDATTICI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2451.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2451.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD635C8292</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 191/PA del 31/03/2022 - Acquisto mascherine bianche FFP2 small - alunni Tutti i plessi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD93698AEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 13/FE del 09/06/2022 - Servizio Guida turistica - Uscita didattica AOSTA 08/06/2022 - Sc. Primaria Bizzarone</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCCRRT76M70A326Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBERTA CECCON GUIDA TURISTICA VALLE D'AOSTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCCRRT76M70A326Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBERTA CECCON GUIDA TURISTICA VALLE D'AOSTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE29F9E0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO MEDICO COMPETENTE D. LGS. 81/2008 - A.S. 2019/20 - 2020/21 (AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SPRDNL69C52L319S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPORITI DANIELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SPRDNL69C52L319S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPORITI DANIELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1355.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE360893D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. S364 del 30/05/2022 - Servizio trasporto 28 posti Bizzarone - Omegna (Parco della Fantasia) - Uscita didattica 11/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02842510212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIBIASIBUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02842510212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIBIASIBUS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>478.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>478.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE53773B6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1334/PA del 05/12/2022 - Incarico D.P.O. a.s. 2022-23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO AG.I.COM. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO AG.I.COM. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE7378A1D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto LAV. MAGN. B.CA SMALT. 200X100 CM - Didattica - Plesso Primaria e Secondaria di Uggiate Trevano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1088.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1088.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE93693DDE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 303 del 06/06/2022 - Spettacolo Cenerentola - Materiale didattico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02993490156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASS. LIRICA CONC. ITAL. AS.LI.CO.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02993490156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASS. LIRICA CONC. ITAL. AS.LI.CO.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>266.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>266.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF135BC5C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 17/A del 31/05/2022 - PC Acer Aspire AIO - PON </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02927040135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[EMMEDATA S.A.S. di Luigi Maspero & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02927040135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[EMMEDATA S.A.S. di Luigi Maspero & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF3347FE2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 44/2022/PA del 27/01/2022 Appilativi Gestione Segreteria Amministrativa 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02180610137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.L. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02180610137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.L. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1005.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1005.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF535D1DFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000001506/PA del 06/05/2022 - Tavoletta grafometrica - Progetto PON Digital Board</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF637F647B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo titoli di viaggio A/R Funicolare Como-Brunate - Progetto Scambi Culturali (Ospiti Rep. Ceca)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97230720159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97230720159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
