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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2022-01-19</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-19</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL</licenza>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
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      <oggetto>PROGRAMMI GESTIONE SEGRETERIA 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>805.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura  n. 20214E28023 del 18/10/2021 - Materiale Cancelleria per la didattica - Tutti i plessi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 15 del 17/07/2021 (Formazione Preposti)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DE PAOLA PIETRO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPLPTR61S23C489T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PAOLA PIETRO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>252.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
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      <oggetto>Saldo fattura n. IT001-21V09-00385 del 31/08/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PIERI GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03459870402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERI GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>651.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>651.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESPERTO AMMINISTRATORE SISTEMA - AMM.RE RETE INFORMATICA - ASSISTENZA INFORMATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>GRLSFN83M10C933Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GORLA STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Saldo fattura n.000744 del 27/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>518.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>518.22</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa Dispositivo NAS QNAP - Didattica digitale intagrata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[EMMEDATA S.A.S. di Luigi Maspero & C.]]></ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02927040135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[EMMEDATA S.A.S. di Luigi Maspero & C.]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>403.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>403.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO MEDICO COMPETENTE D. LGS 81/2008 - DAL 01/09/2021 AL 31/08/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>SPRDNL69C52L319S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPORITI DANIELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura  n. 400112 del 31/10/2021 - Cancelleria tutte le sedi IC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03128560962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03128560962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1014.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1014.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C333ABB4</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3936/PA del 30/09/2021 - Svincolo noleggio Tablet - Progetto Pon Kit didattici - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[C & C CONSULTING S.p.A.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[C & C CONSULTING S.p.A.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E2E9C619</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERV. POTENZIAMENTO RETE INTERNET SC. SEC.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00795970136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARIOCOPY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00795970136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARIOCOPY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z203131308</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2107/PA del 27/04/2021 - Imponibile PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-156</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[C & C CONSULTING S.p.A.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[C & C CONSULTING S.p.A.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3850.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z293212F8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1793/EL del 23/06/2021 - Progetto "Io Robot" - Piano Estate 2021 - Sc. Primaria Uggiate Trevano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>920.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>920.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A2CD2177</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REGISTRO ELETTRONICO - NUVOLA - A.S. 2020/21</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D2BF8F7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AVVISO PUBBLICO-STIPULA CONTRATTO RSPP </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPLPTR61S23C489T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PAOLA PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPLPTR61S23C489T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PAOLA PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3832E8899</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Saldo fattura n. 335/1/PA del 31/08/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00795970136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARIOCOPY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00795970136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARIOCOPY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z39319716D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 266/PA del 31/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>815.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>815.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A2F33C8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale Sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01864740129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01864740129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>264.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3C317B033</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 460 del 29/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00703550137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SILVAN DI ARLATI SILVANO & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00703550137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SILVAN DI ARLATI SILVANO & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>905.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>905.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D3444520</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale igienico-sanitario - Tutti i Plessi - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00703550137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SILVAN DI ARLATI SILVANO & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00703550137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SILVAN DI ARLATI SILVANO & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>852.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>852.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4533D9085</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. FTPAMVPA0000151 del 12/11/2021 - Acquisto materiale vario Mini laboratorio Terremoti - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049930130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSECI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02049930130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSECI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4630FCC30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 195/2021/PA del 29/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02180610137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.L. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02180610137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.L. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z483199EA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FT  002276 del 31/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A2DA3A78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AZIONE DI PUBBLICITA' PROGETTO FESR PON SMART CLASS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMRRNT68P20F839E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DMRRNT68P20F839E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>77.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A341C08A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 21/000011/PA del 02/12/2021 - Asciugamani - Plesso Secondaria e Primaria Bizzarone</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03509280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FULGIDA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03509280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FULGIDA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3382.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3382.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5331F50A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000002710/PA del 08/10/2021 - Area Alunni, Registro Elettronico, APP Tutore e PagoNuvola a.s. 2021/22 - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5731972A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1° acconto su fattura n. 298/5/2021 del 07/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07161270967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCADIA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07161270967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCADIA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>333.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>333.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z592F222AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA SERV. ASSISTENZA INFORMATICA/AMM.RE RETE INFORMATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRLSFN83M10C933Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GORLA STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRLSFN83M10C933Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GORLA STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z622F77503</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE DI CASSA 2021/2024</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00196950133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00196950133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6230AEDB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Saldo Fattura n. 000732 del 27/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>131.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>131.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z642F40321</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AMMINISTRAZIONE DIGITALE NUVOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 20214E08151 del 08/03/2021 - Inchiostro e cartucce stampanti - Tutti i Plessi - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>901.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>901.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z643364638</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 21PAS0015142 del 31/10/2021 - Pacchetto Hosting Easy - dominio icuggiatetrevano.edu.it</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z663097841</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. FVL413 del 15/02/2021 - MANUALE PASSWEB E TFS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>66.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>66.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6732D82BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 36/A del 30/09/2021 - Cordless Gigaset Sc. Secondaria - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02927040135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[EMMEDATA S.A.S. di Luigi Maspero & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02927040135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[EMMEDATA S.A.S. di Luigi Maspero & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>234.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A3085913</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.400033 del 28/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03128560962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03128560962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>299.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>299.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E31EB330</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 000472/21 del 01/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03313550166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I NUOVI QUINDICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03313550166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I NUOVI QUINDICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2340.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z742FD4746</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE INFORMATICO EX ART. 231 C.1 DL 34/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08852940017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I. COMPUTER DI CANU VITTORIO E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08852940017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I. COMPUTER DI CANU VITTORIO E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1020.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z793199E21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2640/PA del 03/06/2021 - Monitor Multimediali per la didattica - Sc. Primaria Bizzarone</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[C & C CONSULTING S.p.A.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[C & C CONSULTING S.p.A.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2460.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z80309A485</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 126/2021/PA del 24/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02180610137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.L. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02180610137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.L. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z813487961</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE IGIERNICO-SANITARIO (EMERGENZA COVID 19)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00703550137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SILVAN DI ARLATI SILVANO & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>596.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8532D4C12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. V2/575391 del 28/09/2021 - Materiale per pulizie scuole</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>172.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B2DA686C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 2020/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14482.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B31880C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO RSPP 2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 1042 del 30/09/2021 - Materiale di pulizia - tutti i Plessi - Avvio a.s. 2021/22 - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00703550137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SILVAN DI ARLATI SILVANO & C. SNC]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2166.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fotocopiatore/Stampante/Scanner Ricoh IM430F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1544.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
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      <oggetto>AMMINISTRAZIONE DIGITALE "NUVOLA" - ANNO SOLARE 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA 12/21 del 22/04/2021 - Targa Pubblicitaria Pon FSE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MADE CONSULTING SRLS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09551541213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADE CONSULTING SRLS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>59.83</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 130 del 15/02/2021 - Mat. Igienico/sanitario (Covid19)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00703550137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SILVAN DI ARLATI SILVANO & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>965.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>965.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE IGIENICO/SANITARIO - TUTTE LE SEDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00703550137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SILVAN DI ARLATI SILVANO & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00703550137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SILVAN DI ARLATI SILVANO & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>499.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>499.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA632B9FAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONSULENZA SICUREZZA DATI PERSONALI E DESIGNAZIONE DPO (01/09/2021 AL 31/08/2022)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-09</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1021075056 del 30/03/2021 - Spese Postali Gennaio 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>114.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA30955A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Saldo fattura n. 516/PA/1 del 23/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>794.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>794.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA32B4A79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000002311/PA del 06/10/2021 - Migrazione OTP Mobile - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZAE32D5624</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 000353/PA del 31/08/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09317740018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERPULIRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09317740018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERPULIRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>303.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>303.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB42E06624</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONSULENZA SICUREZZA DATI PERSONALI - DPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO AG.I.COM. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO AG.I.COM. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD3408182</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARTA PER FOTOCOPIE  A4 - TUTTE LE SEDI IC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>633.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>633.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC7309ACDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 21 del 18/02/2021 - Mascherine FFP3 - Personale Amm/vo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNJJC79L21E507B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMEDICAL di Bonnal Jean Jacques Pierre</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNNJJC79L21E507B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMEDICAL di Bonnal Jean Jacques Pierre</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC832B47C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000002312/PA del 06/10/2021 - Nuvola Rilevazione Presenze - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC934827CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SEDIE DA UFFCIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00187969993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ILPACK STARTUP SL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00187969993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ILPACK STARTUP SL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1559.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1559.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD1307C45A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 2354/V del 28/02/2021 - Lampade - Videoproiettori - Materiale informatico - Imponibile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01374490215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01374490215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1772.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1772.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD932AD6B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 9144 del 26/08/2021 - Hard disk notebook Scuola Secondaria - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03509620484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.T. TECNOSISTEMI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03509620484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.T. TECNOSISTEMI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>328.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>328.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE29F9E0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO MEDICO COMPETENTE D. LGS. 81/2008 - A.S. 2019/20 - 2020/21 (AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SPRDNL69C52L319S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPORITI DANIELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SPRDNL69C52L319S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPORITI DANIELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1355.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE315EBBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 231/2021/PA del 23/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02180610137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.L. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02180610137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.L. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>177.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>177.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE33AAB58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. E-928 del 11/11/2021 - Asciugamani Tutti i Plessi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314470121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRCOL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00314470121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRCOL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>252.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>252.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE33011758</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 21001218 del 31/03/2021 - Notebook Did.Digitale Integrata Ex Art. 21  L.137/2020 </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08619670584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08619670584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC3169342</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SUPPORTO PSICOLOGICO SPORTELLO COVID 19</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BTRFNC89H41C933G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAITIERI FRANCESCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BTRFNC89H41C933G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAITIERI FRANCESCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF03131D03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 5086 del 05/05/2021 - LIM Sc. Primaria Uggiate Trevano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1435.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1435.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF03320179</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 184 del 28/10/2021 - Materiale Sanitario - Tutte le sedi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNJJC79L21E507B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMEDICAL di Bonnal Jean Jacques Pierre</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNNJJC79L21E507B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMEDICAL di Bonnal Jean Jacques Pierre</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>316.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>316.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF3347FE2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI PROGRAMMI GESTIONALI SEGRETERIA AXIOS - ANNO SOLARE2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02180610137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.L. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1005.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
