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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2023-01-01</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-12-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2023</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 14 del 31/01/2023 - Camici Personale Collaboratori scolastci + scarpa antinfortunistica - SICUREZZA - Imponibile</oggetto>
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          <ragioneSociale>M R PRINT DI MORNATA JOLANDA</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 5571/FVISE del 21/03/2023 - Abbonamento Italia scuola - 10 quesiti - dal 01.03.2023 al 29.02.2024</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 100 del 16/06/2023 - Servizi Jungle Raider Park Albavilla (CO) - 05/06/2023</oggetto>
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          <codiceFiscale>02067020202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIANA PARCHI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1790.16</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8/FE del 08/05/2023 - Compenso prestazione d'opera esperto informatico - Contratto del 07.12.2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>GORLA STEFANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GORLA STEFANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 327/ME del 25/01/2023 - Servizio visita guidata - Museo Egizio</oggetto>
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          <ragioneSociale>REAR Società Cooperativa</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAR Società Cooperativa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>418.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-02-03</dataInizio>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 23002624UC del 31/05/2023 - risorse exart. 36, comma 2 DL 21/2022 </oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01954641203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEGHELLI SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2025.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-06-16</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 73 PA del 05/04/2023 - Servizio trasporto uscita didattica Biandronno - Varese del 05.04.2023 autobus 54 posti - Plesso Uggiate e Bizzarone </oggetto>
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          <ragioneSociale>CASTANO TURISMO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01920080122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTANO TURISMO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-04-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 2023 59/E del 05/04/2023 - Serv. Trasporto Vertemate con Minoprio</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00720180132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI GAFFURI & C. SNC]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
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      <oggetto>CONTRATTO MEDICO COMPETENTE D. LGS 81/2008 - DAL 01/09/2021 AL 31/08/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>SAPORITI DANIELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 61/PA del 28/02/2023 - Fornitura Ghiaccio istantaneo - Tutti i Plessi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>307.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>307.80</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 400060 del 31/05/2023 - Materiale vario spese del Consiglio Comunale Junior</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03128560962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03128560962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>678.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>678.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1D3AD11E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 22 del 14/05/2023 - visita guidata di Verona - uscita didattica del 17.04.2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VVNFNC62S45L781E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVIANI FRANCESCA ROMANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VVNFNC62S45L781E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVIANI FRANCESCA ROMANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E3925D5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000000337/PA del 11/01/2023 - Servizio Nuvola Amministrazione digitale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1275.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto> n. 2266/FVIDF del 26/05/2023 - Materiale per esami di Stato Sc. secondaria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>146.72</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-06-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>146.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 62/09 del 23/05/2023 - Servizi Parco Ittico Zelo Buon Persico (LO) - 23/05/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10574020961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' AGRICOLA BIO LUGA S.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10574020961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' AGRICOLA BIO LUGA S.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E391474A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. F225356 del 27/12/2022 - Spettacolo "La vera fiaba di Natale" per la scuolaprimaria di Ronago</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08394320967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMART SOC. COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08394320967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMART SOC. COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1194/PA del 08/11/2023 - Corso formazione Sicurezza RLS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO AG.I.COM. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO AG.I.COM. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 311/EG del 25/01/2023 - Biglietti Uscita didattica Museo Egizio 22.02.2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97656000011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97656000011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>83.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>83.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z303B852BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 533 del 29/06/2023 - materiale per l'igiene individuale e degli ambienti per gestione post pandemia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00703550137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SILVAN DI ARLATI SILVANO & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00703550137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SILVAN DI ARLATI SILVANO & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>127.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>127.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z303B86656</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 422 del 30/11/2023 - Assicurazione Alunni + Personale a.s. 2023/2024</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03729010540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agency Underwriting srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03729010540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agency Underwriting srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4977.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4977.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z323A20118</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. PA_194/2023 del 27/02/2023 - Servizi Visita Guidata Castello Sforzesco - Scambi Culturali Polonia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11033950152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD ARTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11033950152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD ARTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>274.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>274.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z323A7CE81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0050010841 del 03/05/2023 - BIGLIETTI Comitiva Malnate/Milano A/R - classi 4^+5^ Plesso Bizzarone e Ronago - uscita didattica del 02.05.2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06705490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENORD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06705490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENORD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z363CAD8E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1526 del 31/10/2023 - Serv. trasporto Monza 20/10/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02586060135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISCACCIATI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02586060135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISCACCIATI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A3ACF85F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 29 del 23/04/2023 - Visita guidata di Verona Romana - uscita didattica del 17.04.2023 - 24 + 2 alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BMGFNK66M03Z102I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAUMGARTEN FRANKLIN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BMGFNK66M03Z102I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAUMGARTEN FRANKLIN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C3A878DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 00000023239 del 28/04/2023 - Acquisto materiale di pulizia - Tutti i plessi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385730039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01385730039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2928.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2928.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E392AA9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 32/2023/PA del 18/01/2023 - Servizio applicativi Axios Anno 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02180610137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.L. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02180610137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.L. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1025.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1025.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z42386E5BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 96 PA del 15/05/2023 - SERVIZIO TRASPORTO Uscita didattica Angera del 08.05.2023 (2 bus 54 posti e 1 bus 20 posti)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01920080122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTANO TURISMO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01920080122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTANO TURISMO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1515.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1515.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z423A410FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 288 del 02/05/2023 - spettacolo teatrale classi 4^ e 5^ primarie Bizzorone e Ronago - uscita didattica 02.05.2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11606610159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DI RESISTENZA CULTURALE IL TREBBO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11606610159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DI RESISTENZA CULTURALE IL TREBBO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>509.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>509.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. FT  003802 del 19/12/2023 - Materiale didattico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>203.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>203.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z443B85432</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 534 del 29/06/2023 - materiale di pulizia individuale e degli ambienti gestione post-pandemica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00703550137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SILVAN DI ARLATI SILVANO & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00703550137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SILVAN DI ARLATI SILVANO & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z443B9AF48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000002329/PA del 04/09/2023 - Acquisto servizio Nuvola Rilevazione Presenze</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 75/PA del 13/12/2023 - Facile consumo Sc. Primaria Uggiate</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00191570134</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI CLERICI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00191570134</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI CLERICI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B3ADB934</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 001122/PA del 23/08/2023 - Acquisto elettrodi per defibrillatori adulti e bambini - Tutti i plessi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10574970017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREDEEM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10574970017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREDEEM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>855.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>855.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F386BF12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 76 del 24/01/2023 - Servizio di trasporto Uggiate Trevano - Milano (del 09.01.2023)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02586060135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISCACCIATI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02586060135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISCACCIATI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B35CF47D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 822007532 del 07/07/2022 Canone noleggio fotocopiatore Sc. Primaria - mese di Giugno</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00865220156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANON ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00865220156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANON ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>578.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>578.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D3B3323E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Saldo fattura n. 23002625UC del 31/05/2023- Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01954641203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEGHELLI SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01954641203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEGHELLI SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2025.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2025.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z61386C4E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2023 17/E del 16/02/2023 - Servizio trasporto alunni del 15/02/2023 - Teatro Sociale Como</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00720180132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI GAFFURI & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00720180132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI GAFFURI & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>259.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>259.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z622F77503</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE DI CASSA 2021/2024</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00196950133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00196950133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z663A01726</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 125 del 08/05/2023 - Servizio trasporto uscita didattica Verona del 17/04/2023 - Sc. Primaria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07655560154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUMAGALLI AUTOSERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07655560154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUMAGALLI AUTOSERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z673A650AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 145/L del 18/04/2023 - Materiale di pulizia vario - Tutti i plessi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027680137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUMAGALLI SNC di FUMAGALLI IVAN E DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027680137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUMAGALLI SNC di FUMAGALLI IVAN E DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>324.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>324.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6938B1034</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2023  24/E del 27/02/2023 - Serv. Trasporto alunni - Torino 22/02/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00720180132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI GAFFURI & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00720180132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI GAFFURI & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1227.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1227.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E3B6FF87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 1207/2023 del 21/06/2023 - Targa in plexiglass con distanziatori Progetto PON 2014-2020-Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-2023-33</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00917731002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00917731002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F3878BCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 67/SM del 02/02/2023 - Uscita didattica del 22/02/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06407440012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSEO NAZIONALEDEL CINEMA - FONDAZIONE M.A. PROLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06407440012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSEO NAZIONALEDEL CINEMA - FONDAZIONE M.A. PROLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>304.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>304.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6F39A8FD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 250/P del 15/06/2023 - Serv. Trasporto Jungle Raider Park Albavilla (CO)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00543860134</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMPININI ERNESTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00543860134</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMPININI ERNESTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7539DE76C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1/001 del 30/04/2023 - Servizio di ristorazione - scambio culturale </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTMSM78B04B202R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATI SANSONE MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTMSM78B04B202R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATI SANSONE MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C3A1CE72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 16/T del 20/03/2023 - Servizio di trasporto per gara di Atletica del 17/03/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01561450139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLDARINI GIACOMO E DELZIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01561450139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLDARINI GIACOMO E DELZIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D39F69EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 487/PA del 22/03/2023 - Formazione Privacy - Tutto il personale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO AG.I.COM. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO AG.I.COM. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7E35B2847</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 32/00 del 25/01/2023 - Imponibile Servizio Cablaggio strutturato e sicuro edifici scolastici - Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-375</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01989510134</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01989510134</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38970.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38970.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z883A5666B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 6012300681 del 30/03/2023 - ACQUISTO BIGLIETTI PER LA FUNICOLARE COMO/BRUNATE
DEL 21/03/2023. N. 35 BIGLIETTI - scambio culturale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97230720159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97230720159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>101.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>101.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z883CF0FF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.1380/FD/1/2023 del 18/12/2023 - Servizi Visita guidata Fondazione Minoprio 23/10/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01235680137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MINOPRIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01235680137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MINOPRIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z893B90797</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000002328/PA del 04/09/2023 - Acquisto servizio Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1590.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A3B5B9B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2023/0000048/PA del 14/06/2023 - Acquisto biglietti scambio culturale Polonia (28 maggio - 1 giugno 2023) - Sc. Secondaria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95073630139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95073630139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4182.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4182.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A3BA4392</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA  n. 400089 del 30/09/2023 - Acquisto articoli scolastici - Tutti i plessi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03128560962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03128560962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2586.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2586.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B2DA686C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa Copertura assicurativa alunni A.S. 2020-2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B3A7CDFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.0050010986 del 18/05/2023 - Biglietti A/R Milano del 11/05/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06705490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENORD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06705490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENORD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F3BD224F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1858 del 13/07/2023 - Pellicola vetri Maripon - Autoadesiva opaca - Classi scuola Primaria Uggiate Trevano</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z903A3F304</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 65 del 23/06/2023 - Uscita didattica Isolino Virginia - 5.04.2023 - Sc. Primaria Tutti i plessi - laboratori</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03335080127</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03335080127</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>910.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>910.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z973B17318</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 360 FP del 24/05/2023 - Delibera Consiglio Comunale Junior</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT SRL]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT SRL]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>422.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>422.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA03A6CBE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V3-14339 del 03/05/2023 - fornitura materiale cancelleria alunni con certificazione (sostegno) Sc. Secondaria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>96.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>96.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA03C5E452</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 892 del 06/09/2023 - Licenza d'uso software in cloud Orarioweb - Scuola secondaria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNABRN67H01A895R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CDATA DI BRUNO CANU</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNABRN67H01A895R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CDATA DI BRUNO CANU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA239099A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000000308/PA del 11/01/2023 - Servizio FIRMA DIGITALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA43B335B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 23002626UC del 31/05/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01954641203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEGHELLI SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01954641203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEGHELLI SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA3AFA874</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2023/0000042/PA del 12/05/2023 - Quota partecipazione viaggio scambio culturale Praga - aggiunta rispetto al Voucher n. 75 del 18.06.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95073630139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95073630139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>685.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>685.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA3D26E21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FE/127 del 17/11/2023 - Carta Fotocopie A4</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05670530723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DREAMER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05670530723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DREAMER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC3CA5304</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2023   154/E del 24/10/2023 -Servizio trasporto Vertemate con Minoprio-uscita didattica del 23.10.2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00720180132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI GAFFURI & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00720180132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI GAFFURI & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>695.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>695.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE3AC10DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 00146PK del 14/04/2023 - Servizio di guida - Isole Borromee - uscita didattica del 08/05/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07040700150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.G. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07040700150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.G. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2685.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2685.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE3B28205</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 44/P del 24/05/2023 - Articoli per premiazioni sportive</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02380560413</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BACEDO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02380560413</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BACEDO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>277.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>277.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB3384AA2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 247 del 28/02/2023 - Milano 09/02/2023 + 23/02/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02586060135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISCACCIATI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02586060135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISCACCIATI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB63A33443</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 172 del 31/05/2023 - SERVIZIO TRASPORTO - Uscita didattica Zelo Buon Persico (LO) del 23.05.2023 Sc. Primaria </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07655560154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUMAGALLI AUTOSERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07655560154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUMAGALLI AUTOSERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB73A0457E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 23_23 del 27/03/2023 - Servizio trasporto Milano - scambio culturale Polonia - uscita del 22.03.2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01335760136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI LARIOBUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01335760136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI LARIOBUS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB3A21D32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento Progetto "Be Social Different" Consapevolezza e cultura digitale A.S. 2022/2023 Cl. 2^ Sc. Secondaria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97882800150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ICARO4US</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97882800150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ICARO4US</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE E BOLLI ANTICIPATI DAL TESORIERE AL 131218</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00196950133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00196950133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 822007531 del 07/07/2022 - canone noleggio fotocopiatore Sc. Secondaria - mese di Giugno</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00865220156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANON ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00865220156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANON ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>578.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>578.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000002661/PA del 07/09/2023 - Nuvola Firma Digitale - Nuovo Dirigente scolastico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA 1/23 del 03/05/2023 Acquisto souvenirs viaggio scambio culturale Repubblica Ceca </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLMMDL88L69C933Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBO MADDALENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLMMDL88L69C933Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBO MADDALENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>108.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC33D04ED3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 766/2023 del 26/10/2023 - Ripartazione macchine lavapavimenti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03802510127</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGGIUSTERIA AGRICOLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03802510127</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGGIUSTERIA AGRICOLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>848.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>848.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 49/RC del 02/02/2023 - Uscita didattica Museo Egiszio - Attività didattiche</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAR Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAR Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>304.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>304.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC83B43C5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 159/2023/PA del 23/05/2023 - Rinnovo Licenza SUPREMO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02180610137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.L. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02180610137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.L. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>177.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>177.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA39A89F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.1023094285 del 12/04/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>437.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>437.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA3A51724</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000095 del 17/03/2023 - Biglietto cumulativo A/R Como - scambio culturale Polonia - uscita del 21/03/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02660190139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASF AUTOLINEE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02660190139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASF AUTOLINEE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>188.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC3704DE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 125/FD/1/2023 del 30/04/2023 - Ingresso Fondazione Minoprio - percorso "Alla scoperta dei 5 sensi" - uscita didattica del 03.04.2023 classi 1^ plessi Primaria di Uggiate Trevano, Bizzarone e Ronago</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01235680137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MINOPRIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01235680137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MINOPRIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>648.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>648.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD33D66433</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 2/50 del 30/11/2023 - Dispender carta - Tutte le sedi IC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01207950765</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TRADE MARKET di PACE SALVATORE & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01207950765</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TRADE MARKET di PACE SALVATORE & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD73AD1205</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 39/001 del 12/05/2023 - visita guidata Verona Romana - uscita didattica del 17.04.2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SGAVTR69D58Z134H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGI VIKTORIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SGAVTR69D58Z134H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGI VIKTORIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>474.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>474.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD83A104C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3355/FVIAC del 19/04/2023 - Acquisto risme di carta Tutti i plessi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>883.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>883.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD83CDB3E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1000231500006166 del 31/10/2023 - Rinnovo dominio internet IC Uggiate Trevano</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD93A4117A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 324 del 11/05/2023 - spettacolo teatrale uscita didattica dei giorno 11.05.2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11606610159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DI RESISTENZA CULTURALE IL TREBBO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11606610159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DI RESISTENZA CULTURALE IL TREBBO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>427.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>427.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB3D8ABC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 6272/FVIFO del 11/12/2023 - Corso aggiornamento professionale - Ass. Amministrativi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>79.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>79.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE29F9E0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO MEDICO COMPETENTE D. LGS. 81/2008 - A.S. 2019/20 - 2020/21 (AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SPRDNL69C52L319S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPORITI DANIELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SPRDNL69C52L319S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPORITI DANIELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>76.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>76.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF3B2A5C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 400057 del 31/05/2023 - </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03128560962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03128560962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>396.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>396.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE53C6F4DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FVL1278 del 27/10/2023 (Corso Aggiornamento personale ATA)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE638C04B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8PA del 03/02/2023 - Teatro didattico Sc. Secondaria - n. 3 spettacoli </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659600082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659600082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE739BB7E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 001319/23 del 31/08/2023 - Acquisto diario scolastico - Tutti i Plessi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03313550166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I NUOVI QUINDICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03313550166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I NUOVI QUINDICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2072.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2072.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF039FF3CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 208 del 01/05/2023 - Servizio trasporto del 27/04/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03195060136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI CAVALLARO di Cavallaro Alfio & C. SAS]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03195060136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI CAVALLARO di Cavallaro Alfio & C. SAS]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>375.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF33D246FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1405/EL del 09/11/2023 - Metal Detector per adulti - Attività di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06978581004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06978581004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF43D225E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Saldo fattura n. 138 del 15/11/2023 - Materiale sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03639671209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REDFORD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03639671209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REDFORD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA3A96A48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FVED590 del 31/03/2023 - Manuale "La Denuncia Uniemens"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA3ADEA55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80012380137</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 396 del 18/05/2023 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00703550137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SILVAN DI ARLATI SILVANO & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00703550137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SILVAN DI ARLATI SILVANO & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>575.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>575.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
