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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2022-01-14</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-14</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso progetto Ludopatie e GAP Attività di comunicazione - contratto n. 3 RC del 13/01/2021 fattura n.1/21 del 09/07/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MUCHETTI LUCA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MUCHETTI LUCA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1499.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-07-10</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 152 DEL 31/10/2021  B.O. 128 DEL 19/07/2021. LO.VE DI CIPRIANI LORENZO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LO.VE di Cipriani Lorenzo</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>CPRLNZ32C10I292X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO.VE di Cipriani Lorenzo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>170.80</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Polizza di Assicurazione All Risks Property - Enti Pubblici n. 049A8196. (furto, incendio e fenomeni elettrici) periodo: dal 01/01/2021 al 31/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSINNOVATION SRL agente Zurich Insurance PLC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASSINNOVATION SRL agente Zurich Insurance PLC</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 531 del 21/04/2021. Rifacimento facciata sede Liceo </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01392760193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[CREMACOMPUTER S.N.C. DI FEROTTI ANDREA & C.]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> fattura n. 123/PA del 25/05/2021. Intervento tecnico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto> fattura n. 122/PA del 25/05/2021. Acquisto batteria per notebook Lenovo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>899.70</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2021  1014 del 23/07/2021. Acquisto Monitor SMART Board GX-175 e carrello per monitor interattivo</oggetto>
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          <ragioneSociale>La Meccanografica snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
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      <oggetto> n. 47/PA del 28/01/2021. Acconto Acquisto materiale informatico (Notebook) </oggetto>
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          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2596.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2596.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>fattura n. MI0170000352 del 17/11/2021. Evento in streaming del 17-11-2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>fattura n. 0000004330/PA del 21/12/2021-MADISOFT- OTP FISICO</oggetto>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>61.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 20/50 del 31/05/2018 - Incarico Medico Competente Anno 2018, n. 9 visite mediche con valutazione del rachide, n. 9 spirometrie, 1 audiometria, 1 visiotest</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IGEA - SOCIETA' COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Consorzio Arcobaleno Società Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01070620198</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGEA - SOCIETA' COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01097960197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio Arcobaleno Società Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1750.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 1026/2021 del 29/10/2021. B.O.159 del 13/10/2021. CREMA ECOLOGY SNC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>294.47</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 202111000001144 del 25/02/2021.Codice cliente 0010265346 - Canone per servizi dal 01/01/2021 al 28/02/2021 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02159020177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A SMART CITY S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4725.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2021/000163/PA del 26/04/2021. Acquisto tavoli con ribalta porta monitor, staffe e porta PC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Grisoni Sistemi Didattici snc</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 1214/2021 del 22/12/2021-Acquisto cartucce stampanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CREMA ECOLOGY SERVICES s.n.c.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01225560190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREMA ECOLOGY SERVICES s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>162.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>133.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 121/PA del 31/03/2021. Acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARDIGO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00965910193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDIGO' S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1559.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1559.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 2021  1048 del 23/11/2021- acquisto macchina lavasciuga-pavimenti-FAIP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CENTRO FAIP  SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00943470195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FAIP  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9625.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9625.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. FT  001782 del 10/11/2021. B.O 173 del 03/11/2021. GHILARDI PAOLO SNC.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>82.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82.29</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C31D2882</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> fattura n. 1235 del 31/05/2021. Acquisto mascherine chirurgiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRTNRC55P18F205O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRTNRC55P18F205O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 36/21 del 21/11/2021-Erasmus-Pagamento madrelingua-esperto esterno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01639730199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAININGSTEPS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01639730199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAININGSTEPS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F306A429</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 100 del 31/01/2021. Smaltimento rifiuti speciali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02079720161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.G.F.  srl  Servizi Ambientali</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02079720161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.G.F.  srl  Servizi Ambientali</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1759.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1759.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F30FCA80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. FT  000451 del 16/03/2021. Acquisto materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>681.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>681.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F316B249</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 121/PA del 25/05/2021. Acquisto materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>479.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>479.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F31826DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 2021/1/175 PA del 26/05/2021. Acquisto spazzola lavapavimenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03345150167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERMASH GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03345150167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERMASH GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1/233 del 27/02/2021. Acquisto rotolo panno carta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01596370195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI NORCIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01596370195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI NORCIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>325.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>325.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000001549/PA del 13/04/2021. Acquisto rilevatore presenze e badge. Acconto </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>706.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>706.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto><![CDATA[fattura n. 40 del 07/10/2021.B.O. N°153 del05/10/2021. B&B L'AGRIFOGLIO VILLA FRANCESCA. Soggiorno ragazzi del Liceo.]]></oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NNZLRA84S67H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[B&B L'AGRIFOGLIO DI NUNZI LAURA]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NNZLRA84S67H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[B&B L'AGRIFOGLIO DI NUNZI LAURA]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. MI0170000049 del 21/01/2021. Evento in streaming del 21/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>215.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>215.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z27309B4BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. FT  000257 del 12/02/2021. Acquisto carta per focopiatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>776.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>776.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z273427E24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 6/PA del 06/12/2021-ELIOGRAFIA di Cugini Giovanni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CGNGNN62A12D142C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOGRAFICA di CUGINI GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CGNGNN62A12D142C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOGRAFICA di CUGINI GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z282FF4634</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 446/2021 del 19/01/2021. Acquisto lettore Barcode</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2833220DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 259/PA del 21/10/2021. B.O.141 del15/09/2021. Digiland s.r.l.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>87.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A31D1AA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2021   141/p del 27/05/2021. Iscrizione esami Cambridge - PET</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12940730158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL HOUSE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12940730158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL HOUSE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>224.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>224.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D3232B86</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso netto su Progetto P2/22  Progetto Ludopatie e GAP a.s. 2020/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGGMTT94R30D434P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIONI MATTEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGGMTT94R30D434P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIONI MATTEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3720.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3030B3A71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 00929/21 del 23/02/2021. Rinnovo Abbonamento anno 2021 alle riviste: Rassegna Normativa; Amministrare la Scuola e Dirigere la Scuola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3030D4021</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2021   145/E del 09/02/2021. Acquisto materiale vario di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01200910196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01200910196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>501.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>501.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z303418D69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. FS/734 del 17/12/2021-GIFRAN -MATERIALE PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFRAN s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>GIFRAN s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7929.18</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 872/21 del 20/12/2021- materiale officina meccanica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01593010190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[UTENSILERIA MAZZINI GIANCARLO & C. s.n.c.]]></ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>328.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000770 del 24/02/2021. Acquisto codici Webtrotter 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>32.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 7021472958 del 20/10/2021. B.O. 165 del 16/05/2021. RS COMPONENTS SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>715.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>715.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8720038870 del 31/03/2020. Conto contrattuale 30062006-001 - Spese Postali Conti di Credito Mese di Gennaio 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>188.89</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> fatt. n. 19/2021 del 12/01/2021. Acquisto notebook</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Elettronica Store Società Cooperativa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02069930762</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettronica Store Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20965.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20965.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3431E8A10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1236 del 31/05/2021. Acquisto carta e plasificatrice</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRTNRC55P18F205O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRTNRC55P18F205O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>775.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>775.89</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso netto progetto P22 Azioni di sensibilizzazione e disseminazione per il contrasto del GAP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>HSNZRA93R44A470U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HASANI AZRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>HSNZRA93R44A470U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HASANI AZRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>774.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>774.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3533C7E94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1/2707 del 30/11/2021-Di Norcia srl</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01596370195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI NORCIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01596370195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI NORCIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>475.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z392FE5997</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2021E000001730 del 21/02/2021. Fornitura servizio dal 01/12/2020 al 31/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13378520152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13378520152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3908.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3433.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A305BF25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 62/PA del 23/02/2021. Acquisto cartuccia per hp t 120 plotter</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A311AB58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 210931/E del 31/03/2021. Acquisto licenza c/c postale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B30BCA98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 2603 del 28/02/2021. acquisto materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>315.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3C322C0C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2021   720/E del 16/06/2021. Acquisto materiale vario di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01200910196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01200910196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000686 del 19/02/2021. Acquisto codici webtrotter 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>81.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2/361 del 06/07/2021  Progetto Ludopatie a.s. 2020/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01091620177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01091620177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>571.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>571.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 11/A del 07/04/2021. Acquisto materiale elettrico vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTRO 2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00862770195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO 2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>224.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>224.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>liquidazione compenso Progetto Monitor 440 Conosci, vivi e diffondi la Costituzione e i suoi valori per  realizzazione videoclip</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Viganò Carlo Alessandro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VGNCLL98T26D142V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Viganò Carlo Alessandro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>220.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 10233 del 31/10/2021. B.O 180 del 06/11/2021. C2 SRL.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>146.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>146.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2021-0006951 del 26/04/2021. Acquisto stuoia in gomma forata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627250135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kaiser+Kraft s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627250135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kaiser+Kraft s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>969.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>969.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 000054/001 del 31/08/2021. B.O. 127 del 19/07/2021. TEICOS SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01065650168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEICOS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01065650168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEICOS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14624.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>14624.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto ghiaccio sintetico-monouso di Ghilardi Paolo F.RA N°FT001574 del 06/10/21</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>148.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>148.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 29 Notebook 14 full hd-hp240GB-I5 8GB 512 GB SSD
WINDOWS 10 PRO EDU -ordine  Mepa n. 6575475</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15885.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 5801/2021 del 14/07/2021. Acquisto pacchetto flusso "scrutini analitici"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. FT  000108 del 28/01/2021. Acconto Acquisto poltrone per ufficio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8636.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8636.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4830A6549</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 66/PA del 25/03/2021. Acquisto lucchetto per notebook e tastiereToshiba</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>736.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>736.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z483106A95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1800066873 del 02/04/2021. Acquisto licenza JOVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11164410018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBSCO INFORMATION SERVICES s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11164410018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBSCO INFORMATION SERVICES s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 2021/1/148 PA del 27/04/2021. Acquisto materiale igienico sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DETERMASH GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03345150167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERMASH GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2650.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2650.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 000078PA21 del 09/06/2021. Intervento tecnico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNO-LAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02919890174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-25</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>620.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 169/PA/2021 del 30/10/2021. B.O.147 del 23/09/2021.Maieutica snc.Acconto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11331900966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Maieutica di Diego Borlotti & C. snc]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12586.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10877.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1S100 del 15/12/2021-streaming del 25/11/21</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UNISONA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08281650963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNISONA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>39.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 40219493IC del 03/12/2020. Acquisto materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10019860153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANUC ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10019860153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANUC ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>306.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>306.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2021   138/p del 18/05/2021. Iscrizione esami Cambridge - FCE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12940730158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL HOUSE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12940730158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL HOUSE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>194.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>194.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E2FB8F96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000001346/PA del 18/03/2021. Rinnovo contratto "Nuvola Amministrazione Digitale" anno 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4E33491DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 2021-00140-3 del 21/10/2021. B.O. 145 del 30/09/2021. CASELANI SNC.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00834300196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASELANI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00834300196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASELANI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5131948D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> fattura n. 5691 del 24/05/2021. Acquisto PC completi di monitor</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26970.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26970.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 23/PA/2021 del 27/02/2021. Acquisto materiale per laboratorio di chimica. Acconto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11331900966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Maieutica di Diego Borlotti & C. snc]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11331900966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Maieutica di Diego Borlotti & C. snc]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3143.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3143.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5231479A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2021    98/p del 12/04/2021.  Iscrizione esami Cambridge - CAE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12940730158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL HOUSE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12940730158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL HOUSE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z54284E852</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA 1304 del 23/05/2019 - Canone ADSL Anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09258470963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREMACOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09258470963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREMACOM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1083.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1083.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z55310F950</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 256 del 19/03/2021. Iscrizione "Gare a Squadre" Olimpiadi della matematica - anno 2021 - codice iscrizione MI18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00336020375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE MATEMATICA ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00336020375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE MATEMATICA ITALIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 2021  1250/E del 21/10/2021.B.O 168 del21/10/2021. Ferramenta Voltini.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01200910196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01200910196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>126.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 289/PA del 10/12/2021- DIGILAND</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>341.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000747 del 23/02/2021. Acquisto codici Webtrotter 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 77/21 del 10/02/2021. acquisto inserto per tornitura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01593010190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[UTENSILERIA MAZZINI GIANCARLO & C. s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01593010190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[UTENSILERIA MAZZINI GIANCARLO & C. s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5B33DF1A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MICROSCOPIO TRINOCULARE A CAMPO CHIARO, IOS B.O. N. 189 DEL 12/11/2021 FATTURA N. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11331900966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Maieutica di Diego Borlotti & C. snc]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11331900966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Maieutica di Diego Borlotti & C. snc]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8719.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E3126A6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FIS/1 del 30/03/2021. Acquisto bombola aria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01222970194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAINEK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01222970194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAINEK S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5F31FC78F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 14/A del 04/06/2021. Acquisto materiale elettrico vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00862770195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO 2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00862770195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO 2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>217.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>217.78</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5F3369254</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 28/2021 del 18/10/2021 -A.G.A.V. -Licenza e assistenza programma sostituzione docenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05044870987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.A.V. di Alessandro Guzzetta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05044870987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.A.V. di Alessandro Guzzetta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>405.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z60305BF95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 49/2021 del 28/01/2021. Acquisto toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01225560190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREMA ECOLOGY SERVICES s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01225560190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREMA ECOLOGY SERVICES s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>542.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>542.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z603096402</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2021/FS/893 del 15/02/2021. Acquisto libro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6032BB407</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1605 del 31/07/2021. Smaltimento rifiuti speciali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02079720161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.G.F.  srl  Servizi Ambientali</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02079720161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.G.F.  srl  Servizi Ambientali</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2765.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2765.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6131D993B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FIS/3 del 31/05/2021. Acquisto Bombola Elio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01222970194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAINEK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01222970194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAINEK S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>305.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z63337CB32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FIS/7 del 25/10/2021. B.O. 161 del14/10/2021. HAINEK SRL.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01222970194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAINEK S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01222970194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAINEK S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. E0028-2021 del 28/05/2021. Acquisto targa e accessori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COPPE E TROFEI di SCARPELLI PAOLO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCRPLA77M22D142Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPPE E TROFEI di SCARPELLI PAOLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>538.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. VPA21-0070 del 17/12/2021-Acquisto cartucce -Energy group srl</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336900384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGY GROUP S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>822.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 000383/PA del 30/11/2020. Acquisto materiale per laboratorio di chimica. ACCONTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNIFO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01595870278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>96.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 186/X del 09/06/2021. Acquisto alcool etilico per lab. di chimica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Punto Rosso di Marchesini Alberto</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRCLRT76S19D142R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Punto Rosso di Marchesini Alberto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>65.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2021   364 del 30/07/2021. Acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>GMK Detergenti S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06579190965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GMK Detergenti S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2222.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-24</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 36/A del 30/10/2021. B.O. 171 del 29/10/2021. Elettro 2 srl.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00862770195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO 2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.96</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 50027 del 24/03/2021. Riparazione testa tornio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CMF Costruzione Meccaniche Fiesco srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01643100199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMF Costruzione Meccaniche Fiesco srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 60 del 30/03/2021. Acquisto licenza votafacile fino a 1000 utenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04679760282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Didanet s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04679760282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Didanet s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PA17 del 19/11/2021- B.O. n°182 - acquisto opuscoli- TIPOGRAFIA TREZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01424480190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TIPOGRAFIA TREZZI snc di Trezzi Fabio & Elisa]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01424480190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TIPOGRAFIA TREZZI snc di Trezzi Fabio & Elisa]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>322.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>322.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE n°130 DEL 30/07/2021 fatt. n° 8165 del 06.09.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4985.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4985.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z71321898B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 000090PA21 del 29/06/2021. Acquisto bombola di resina e cartuccia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02919890174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02919890174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>355.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>355.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7430E8558</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000008/001 del 12/03/2021. Manutenzione ordinaria su compressore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01164820191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMO DUE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01164820191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMO DUE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7434193F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Camici di laboratorio e divise per personale scolastico B.O. n. 202 del 25/11/2021 fatt. n. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PCNDGI69C30C618R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diego divise di Piceni Diego</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PCNDGI69C30C618R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diego divise di Piceni Diego</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3384.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z75301ECDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 210411/E del 26/01/2021. Rinnovo licenza Silver - AVCP e SISI contabilità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1430.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z753109BF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 6006 del 31/05/2021. Acquisto Acquisto n. 2 Monitor, n. 1 Carrello custodia/ricarica notebook, n. 2 armadietti da parete per notebook, n. 15 sedie con tavoletta, n. 2 sedie senza tavoletta, n. 2 videoproiettori, n. 30 tablet,software. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22645.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22645.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z75340A6F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. FT  001861 del 24/11/2021- materiale cancelleria-Ghilardi Paolo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>637.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>637.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z753458C02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 211266 del 01/12/2021-eveloop</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10162780968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOLOOP Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10162780968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOLOOP Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1037.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z75348007D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto carrelli per pulizie B.O. n. 214 del 20/12/2021 fattura n.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00943470195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FAIP  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00943470195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FAIP  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>756.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z763318081</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATTURA n. 2021-00118-3 del 28/09/2021-Acquisto prodotti di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00834300196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASELANI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00834300196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASELANI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>118.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z77312B2DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 411/2021 del 30/04/2021. Acquisto toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01225560190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREMA ECOLOGY SERVICES s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01225560190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREMA ECOLOGY SERVICES s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>709.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>709.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z773411748</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 2021/1/420 PA del 30/11/2021. B O.199 del 24/11/2021.Determash</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03345150167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERMASH GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03345150167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERMASH GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4615.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3783.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z783151DCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 45/FE del 27/04/2021. Determina dirigenziale prot. n. 825 del 03/02/2021 assegnazione incarico professionale progetto "Public Speaking" a. s. 20/21</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04206430987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERBA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04206430987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERBA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A33CDCAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensdo netto Progetto L'azzardo a scuola  per n. 49,5 ore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LGBNDR72L18F257S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIGABUE ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LGBNDR72L18F257S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIGABUE ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1644.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1644.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C301B0F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 2/A del 01/02/2021. Acquisto materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00862770195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO 2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00862770195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO 2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>198.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 103/PA del 27/04/2021. Acquisto materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1922.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1922.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D336131C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 9837 del 22/10/2021.B.O. 154 del 08/10/2021. C2 S.R.L. Acquisto pacchetto G Suite Enterprice for Education.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5856.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5856.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA n. 2021/1/303 PA del 30/09/2021 -DETERMASH GROUP SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03345150167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERMASH GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3867.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3867.46</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2021   100/p del 12/04/2021. Iscrizione esami Cambridge - PET (Acconto)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12940730158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL HOUSE srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12940730158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL HOUSE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6608.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6608.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 2602 del 28/02/2021. Acquisto notebook</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8155.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8155.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> fattura n. E000138 del 31/08/2021 B.O. 134 del  02/08/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Ferla Service Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01283120192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferla Service Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1173.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1173.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000046/FPA del 20/10/2021.B.O. 156 del11/10/2021. BLUELINE S.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01140270198</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUELINE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01140270198</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUELINE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>870.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8332594DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 5903/2021 del 22/07/2021. Acquisto tesserini studenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2053.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2053.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8432A88E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura 911/2021 del 30/09/2021 - acquisto toner fotocopiatore Kyocera</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01225560190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREMA ECOLOGY SERVICES s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01225560190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREMA ECOLOGY SERVICES s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z853075B8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 13/E del 04/02/2021. Evento streaming </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10693090960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEATON s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10693090960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEATON s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>246.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>246.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8531E9712</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FT  000942 del 03/06/2021. Acquisto carta A4. Acconto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1431.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1431.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8833B09D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 000479/PA del 20/12/2021- Acquisto materiale per laboratorio di chimica - B.O.170 del 28/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01595870278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01595870278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>735.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 314 / E del 24/11/2021-PIUSALUTE-FARMACIA GRANATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PIUSALUTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01628450197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIUSALUTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>519.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1S086 del 23/11/2021-Evento in streaming del 25-11-21</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08281650963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNISONA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>83.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 000478/PA del 20/12/2021 - Attrezzatura laboratorio di chimica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UNIFO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01595870278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1565.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> fattura n. 2021-00095-3 del 24/06/2021. Acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CASELANI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00834300196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASELANI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>178.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-25</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>178.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000041/FPA del 20/09/2021 B.O. n. 138 del 20/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01140270198</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUELINE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01140270198</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUELINE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2019002722 del 07/10/2019 Polizza infortuni RC alunni a.s. 2019/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8428.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8428.65</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2/1 del 26/02/2021. Corsi di lingua inglese preparazione esame PET-FCE . Contratto Prot. n. 7 del 22/01/2021 - ACCONTO n. 80 ORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01630510194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01630510194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D305C1E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 2021    45 del 31/01/2021. Acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06579190965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GMK Detergenti S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06579190965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GMK Detergenti S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1838.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1838.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D30FC3DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 2021   152 del 22/03/2021. Acquisto detergente. Acconto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06579190965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GMK Detergenti S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06579190965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GMK Detergenti S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2606.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2606.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F3256423</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE N°124 DEL 03/07/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02729370128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Bi.H.Erre sas di Stefano Rozzoni & C]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02729370128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Bi.H.Erre sas di Stefano Rozzoni & C]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3660.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8F34272F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. E/341 del 01/12/2021.B.O 203 del 30/11/2021.Smart eventi srl</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06997310963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA SMART EVENTI SRL di Pitzalis Alessandro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06997310963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA SMART EVENTI SRL di Pitzalis Alessandro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>103.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z913055431</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 2021/1/35 PA del 29/01/2021. Acquisto rotoli asciugamano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03345150167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERMASH GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03345150167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERMASH GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>658.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>658.65</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z91319261E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2021   124/p del 30/04/2021. Iscrizione esami Cambridge - PET</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12940730158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL HOUSE srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12940730158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL HOUSE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>112.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>112.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 57/E del 20/01/2021. Servizio per progetto "Conosci, vivi e diffondi la costituzione ed i suoi valori"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale><![CDATA[COM.E Comunicazione&Editoria srl]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08252061000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[COM.E Comunicazione&Editoria srl]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39999.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39999.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fATTURA n. H00955 del 30/10/2021. B.O. 167 del 21/10/2021.PANZERI SRL.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Panzeri s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Panzeri s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>93.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> fattura n. H00516 del 24/05/2021. Acquisto materiale igienico sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Panzeri s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Panzeri s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>238.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PA122 del 18/10/2021. N° prot. 8854 del19/10/2021. B.O. 160 del 13/10/2021. Rinnovo contratto e-forhum scarl previsto dal CISCO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>e-ForHum scarl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03207390968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>e-ForHum scarl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2196.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2196.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1S084 del 23/11/2021-evento in streaming del 25/11/21</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UNISONA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08281650963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNISONA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 4114 del 07/04/2021. Intervento tecnico </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>485.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>485.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 173/PA del 23/07/2021. Acquisto adattatore HDMI e RAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>93.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>93.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B32D6C79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. FT  001334 del 31/08/2021 BO n. 136 del 27/08/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1379.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1379.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D30A6C82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 11/PA del 24/02/2021. Acquisto pallone, mascherina e filtro antibatterico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764330962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.S.E. MEDICAL SHOP EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06764330962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.S.E. MEDICAL SHOP EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9E2EAEE62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 93 del 18/10/2021.Prot. N° 8864 del 19/10/2021. B.O. 168 del 03/11/2020. Tronconi strumentazione s.n.c.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12197000156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TRONCONI STRUMENTAZIONE Snc di Tronconi O. & O.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12197000156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TRONCONI STRUMENTAZIONE Snc di Tronconi O. & O.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1268.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1268.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E32223D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 16-30 del 17/06/2021. Acquisto condizionatore portatile. Ufficio URP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02147260174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02147260174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E334BDFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2021/0000002/P1 del 07/10/2021. Prot. n°8528 del 11/10/2021. B.O. 152  del 04/10. Biglietto F.S.  MILANO-ROMA per Olimpiade della cultura  e del talento.Nextour viaggi e vacanze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00114570286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEXTOUR VIAGGI E VACANZE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00114570286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEXTOUR VIAGGI E VACANZE S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1340.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 120 del 25/02/2021. Acquisto batteria per macchina lavapavimenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259510335</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Siro Batterie S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01259510335</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Siro Batterie S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 575/2021 del 21/06/2021. Acquisto toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01225560190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREMA ECOLOGY SERVICES s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01225560190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREMA ECOLOGY SERVICES s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>581.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>581.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 114/PA del 29/04/2021. Acquisto punti metallici per fotocopiatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 2021 11 33 del 23/03/2021. Noleggio estintore ad anidride carconica </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00015840192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANZI GIANFRANCO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00015840192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANZI GIANFRANCO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000040/FPA del 20/09/2021 B.O. n. 137 del 28/08/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01140270198</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUELINE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01140270198</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUELINE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>740.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>740.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA3323C3ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. E0043-2021 del 24/06/2021. Acquisto targa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCRPLA77M22D142Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPPE E TROFEI di SCARPELLI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCRPLA77M22D142Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPPE E TROFEI di SCARPELLI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA532803CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> fattura n. 7417 del 27/07/2021. Acquisto materiale vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA6343DC15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 301/PA del 23/12/2021. B.O. 205 del 03/12/2021.Digiland srl.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. MI0170000071 del 27/01/2021. Evento in streaming del 27/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>77.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>77.46</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 2021-00060-3 del 23/04/2021. Acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00834300196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASELANI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00834300196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASELANI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>231.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>231.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA834174E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 15/PA21 del 15/12/2021-AUTONOLEGGIO VENTURINI -Crema.Bologna-09/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01744490986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO VENTURINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01744490986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO VENTURINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>636.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA930269A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. MI0170000202 del 25/03/2021. Evento streaming del 25/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>196.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>196.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA930B9000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 109/PA del 27/04/2021. NOLEGGIO N. 2 Finisher per documenti -DF-7120 - Vassoio principale 1000 fogli A4, 2-300 g/m², A6R-SRA3, 3 posizioni di pinzatura - Contratto integrazione con scadenza il 31/05/2025 - periodo dal 01/03/2021 al 28/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PA/168 del 23/03/2021. Acquisti pacchetti "Scuola Medialibrary"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04164060370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Horizons  Unlimited H.U - S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04164060370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Horizons  Unlimited H.U - S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4998.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4998.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FVL298 del 28/01/2021. Corso di formazione TFS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. H00393 del 24/04/2021. Acquisto guanti in lattice mono uso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Panzeri s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Panzeri s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 5210074155 del 04/03/2021. Acquisto Licenze SimaticStep Professional per studenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIEMENS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEMENS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZAD32A7685</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 6/PA del 14/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Dastel group</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05339070962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dastel group</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9371.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9371.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE30B3FF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V9/0003385 del 12/10/2021. Servizio di vigilanza sede Via M. di Canossa 21, Via Libero Comune, via Benvenuti - Anno 2021 -  Periodo dal 1 al 30 settembre 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80039930153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIVIS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80039930153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIVIS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2415.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2178.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE337C4F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. H01119 del 30/11/2021. B O. 162 del 15/10/2021. Panzeri srl</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Panzeri s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Panzeri s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2579.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2457.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF301E8E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. MI0170000012 del 19/01/2021. Evento in Striming del 19/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>137.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>137.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB030D28C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 18/001 del 17/03/2021. Acquisto materiale vario per progetto Cosmesi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RVLMRA73S69C573L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMETOLANDO di MARA RAVAIOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RVLMRA73S69C573L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMETOLANDO di MARA RAVAIOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB12EE148C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 158 del 11/01/2021. Acquisto materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3860.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB22EFC148</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 59 del 30/03/2021. Acquisto licenza Votafacile fino a 1000 utenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04679760282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Didanet s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04679760282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Didanet s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB23330541</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 170/PA/2021 del 30/10/2021.B.O. 150 del 27/09/2021. Maieutica sn. Acconto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11331900966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Maieutica di Diego Borlotti & C. snc]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11331900966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Maieutica di Diego Borlotti & C. snc]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>634.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>303.46</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB33112351</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 821010016 del 14/05/2021. Quota associativa certificazione qualità dal 01/04/2021 al 31/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12898410159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMQ S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>12898410159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMQ S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1750.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. FT  000261 del 15/02/2021. Acquisto cuffie e webcam</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>502.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. MI0170000363 del 17/11/2021. Evento in streaming del 17-11-2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>75.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000036/FPA del 05/09/2021 B.O. n. 140 del 11/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BLUELINE SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01140270198</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUELINE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 2021-00157-3 del 24/11/2021-materiale pulizia- Caselani snc</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CASELANI S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00834300196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASELANI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>89.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. VPA21-0001 del 22/01/2021. Acquisto cartucce</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ENERGY GROUP S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336900384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGY GROUP S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>515.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>515.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 3518 del 17/03/2021. Acquisto armadio per notebook/tablet</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>645.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>645.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB31DDBA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> fattura n. 128/PA del 31/05/2021. Acquisto pannello dimensione schermo, videocamera e kit illuminazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>504.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>504.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBC31FA7C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso netto su progetto Monito440 " Conosci vivi e diffondio la Costituzionee  i suoi valori"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VNTLRT76A18D150Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Venturini Alberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VNTLRT76A18D150Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Venturini Alberto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1020.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1020.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD30B44FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 63/PA del 26/02/2021. Acquisto videoproiettore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>824.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>824.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD30BFB5C</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3373 del 15/03/2021. Noleggio notebook hp E107</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32220.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE3147954</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2021    99/p del 12/04/2021.  Iscrizione esami Cambridge - FCE (acconto)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12940730158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL HOUSE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12940730158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL HOUSE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7954.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7954.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE33C3F7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 5/2021PA del 02/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GHZBTR73M22F205P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laboratori Si !  di Belter Ghezzi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GHZBTR73M22F205P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laboratori Si !  di Belter Ghezzi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF31ED0DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 140 del 30/06/2021 progetto monitor 440 " Conosci, vivi e diffondi la C ostituzione e i suoi valori"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09580300961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MCI the Agency Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09580300961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MCI the Agency Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF32326C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso netto su Progetto P2/22  Progetto Ludopatie e GAP a.s. 2020/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DCRVLR92E18A089L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Di Caro Valeria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DCRVLR92E18A089L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Di Caro Valeria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>645.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>645.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC031A2AD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1072A del 08/07/2021. Programma di assistenze su defibrillatori (DAE)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05304750960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[LOW COST SERVICE SNC di A. ASCARI & c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05304750960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[LOW COST SERVICE SNC di A. ASCARI & c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1318.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1318.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC131E0D4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> fattura n. 129/PA del 31/05/2021. Acquisto stampante per ufficio Tecnico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>252.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>252.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC2307CF04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CRIS009009 - Iscrizione Olimpiadi di matematica - Anno 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00336020375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE MATEMATICA ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00336020375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE MATEMATICA ITALIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC43114E23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 103722 del 31/03/2021. Acquisto ferramenta varie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00134650191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA VANOLI  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00134650191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA VANOLI  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1345.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1345.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC52DB1EBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 390/PA del 24/02/2021. Contratto di prestazione di consulenza in materia di sicurezza dati personalie e designazione del responsabile della protezione di dati (D.P.O.)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio AG.I.COM. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio AG.I.COM. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC530222C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. MI0170000191 del 22/03/2021. Evento in Streaming del 22/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>51.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>51.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC93256415</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>compenso netto Progetto Monitor 440 " Conosci vivi e diffondi la Costituzione e i suoi valori"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCPNNA99D64F205O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACOPARDO ANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCPNNA99D64F205O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACOPARDO ANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC93325225</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 168/PA/2021 del 30/10/2021-MAIEUTICA - ACCONTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11331900966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Maieutica di Diego Borlotti & C. snc]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11331900966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Maieutica di Diego Borlotti & C. snc]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>447.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>433.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC933FFC75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 37/21 del 21/11/2021-Progetto Clil-pagamento Esperto Esterno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01639730199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAININGSTEPS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01639730199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAININGSTEPS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>549.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>549.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB3240D75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso netto su Progetto P03 per certificazione linguistica a.s. 2020/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>HLYMRN57P43Z114Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALEY MAUREEN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>HLYMRN57P43Z114Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALEY MAUREEN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC31A01F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FIS/2 del 10/05/2021. Acquisto bombola Aria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01222970194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAINEK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01222970194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAINEK S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC33E411D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. FT  001862 del 24/11/2021-acquisto mascherine chirurgiche- Ghilardi paolo snc</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fattura n° 001812 del 16/11/2021. B.O. 164 del 16/10/2021. GHILARDI Paolo snc</oggetto>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
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      <oggetto>fattura n. 1/1318 del 25/06/2021. Acquisto panno carta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DI NORCIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <oggetto>fattura n. 211257 del 31/10/2021-EVOLOOP SRL</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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          <codiceFiscale>10162780968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOLOOP Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3782.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>fattura n. 10/46 del 26/05/2021 costi custodia per eventi del 01/06/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>Comune Crema</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>91035680197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Comune Crema</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>361.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
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      <oggetto> n. 2021/1/149 PA del 27/04/2021. Acquisto n. 5 lavasciuga a batteria ROLTRON460B c/spazz. e caricabatterie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03345150167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERMASH GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
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      <oggetto> n. FT  001646 del 20/10/2021,N°PROT.8931,B.O.158 del 12/10/2021. GHILARDI PAOLO S.N.C.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2252.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 6/PA del 30/04/2021. Eseguito controllo condizionatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEPORSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00734220197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEPORSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3.PA del 09/06/2021. Noleggio service audio-luci e intervento tecnico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Music System Sound di Stabilini Fabio Luciano</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>STBFLC69L14D142O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Music System Sound di Stabilini Fabio Luciano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-25</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. FT  001506 del 30/09/2021- Acquisto materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>348.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-05</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 4785 del 26/04/2021. Acquisto tavolette grafiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1515.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1515.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE311C2F5</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3/PA del 31/07/2021. Acquisto materiale informatico, intervento tecnico e spese varie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Dastel group</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05339070962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dastel group</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18407.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18407.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE0324065F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 17/21 del 18/06/2021 certificazione linquistica a.s. 2020/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01639730199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAININGSTEPS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01639730199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAININGSTEPS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-06-30</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. MI0170000070 del 27/01/2021. Evento in sreaming del 27/01/21</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>203.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>203.69</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 163-E4950 del 25/05/2021. Affidamento incarico per fornitura del servizio di formazione. Prot. 2318 del 12/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO.IT S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01321400192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO.IT S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE532A7CCA</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA NDDT000297 DEL 10/08/2021 - INTERVENTO PER REALIZZAZIONE 30 NUOVI PUNTI RETE -16 CAD CAM E 14 CAD BIENNIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01065650168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEICOS S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01065650168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEICOS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7291.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7291.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE72C44599</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 133/PA del 30/06/2020NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE TASKALFA, N. 1 MULTIFUNZIONE CON FAX BROTHER MCF-L6900DW– SOFTWARE DI ACCOUNTING UTENTE. CONTRATTO DAL 01/06/2020 AL 31/05/2025 - PERIODO DAL 01/06/2020 AL 31/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7402.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7402.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA3318065</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 2021-00119-3 del 28/09/2021 - Acquisto materiale pulizia per lavastoviglie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00834300196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASELANI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00834300196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASELANI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>218.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>218.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE31B0524</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000198/PA del 24/05/2021. Acquisto materiale per laboratorio di chimica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01595870278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01595870278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.90</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEE32326AD</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso netto su Progetto P2/22  Progetto Ludopatie e GAP a.s. 2020/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRGNNN73M09C286A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giorgi Antonino</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRGNNN73M09C286A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giorgi Antonino</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2582.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2582.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF34842B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. FT  002112 del 22/12/2021-Acquisto materiale disinfezione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>346.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>283.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF030CC460</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 7/A del 04/03/2021. Acquisto termometro e saturimetro. Acconto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00862770195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO 2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00862770195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO 2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>344.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>344.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF1307B863</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. E0005-2021 del 04/02/2021. Acquisto targhe</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCRPLA77M22D142Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPPE E TROFEI di SCARPELLI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCRPLA77M22D142Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPPE E TROFEI di SCARPELLI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF133E57D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. MI0170000379 del 23/11/2021-Conferenza in streaming 23/11/21- Centro Asteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>276.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>276.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF13480289</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto lavatrice Miele B.O.n. 215 del 20/12/2021 fattura n. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02147260174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02147260174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>899.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF82FECEC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> fatt. n. 20/2021 del 12/01/2021. Acquisto notebook con pendrive</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
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      <oggetto> n. 2021    44 del 31/01/2021. Acquisto detergente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GMK Detergenti S.r.l.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. E/132 del 19/11/2021-B.O.184 - CREMA.MILANO - S.A.P.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE   IVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
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      <oggetto>BUONO D'ORDINE n°129 DEL 30/07/2021 FATTURA N° 7178/20-21 DEL 01/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2530.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione>
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</legge190:pubblicazione>
