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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-18</dataUltimoAggiornamentoDataset>
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      <oggetto>PRENOTAZIONE MUSEO DEL 04/10/2022. B.O N.180 DEL 27/09/2022</oggetto>
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      <oggetto>MIXER YAMAHA MG10XU E CAVETTERIA. B.O. N. 131 DEL 31/05/2022</oggetto>
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      <oggetto> Fattura n. 000034/001 del 31/05/2022. B.O 74 del 06/04/2022.  TEICOS S.R.L. Programma di cablaggio sicuro di tutti gli edifici.</oggetto>
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      <oggetto>Fattura n. 221224 del 08/04/2022. B.O 55 del 22/03/2022. EVOLOOP S.R.L. SERVER+UPS+INSTALLAZIONE +CANONE +Corso di formazione.</oggetto>
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      <oggetto> Fattura n. 000065/001 del 30/09/2022. B.O. 76 del 06/04/2022.  TEICOS S.R.L. Programma di cablaggio sicuro di tutti gli edifici.</oggetto>
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      <oggetto> Fattura n. 000049/001 del 30/07/2022. B.O 77 del 06/04/2022. TEICOS S.R.L. Programma di cablaggio sicuro di tutti gli edifici.</oggetto>
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      <oggetto>Fattura n. 5753 del 16/09/2022. B.O. 52 del 21/03/2022. C2 S.R.L.  PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazzione.</oggetto>
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          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Acquisto stampante Laser 3D a luce strutturata</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto Fotocamera 360 Insta360 ONE X2 - Kit di monitoraggio colture e ambiente Lorawan - Plotter da taglio Roland DG</oggetto>
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      <oggetto>Fattura 304 del 15/12/2022. B.O 258 del 15/12/2022. Vash Labs s.n.c. di Aiolfi A. e Murgo R.E. Acquisto stampante 3D ZORTRAX M300 PLUS</oggetto>
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      <oggetto>Fattura n. 0000003977/PA del 25/10/2022. B.O 200 del 18/10/2022. MADISOFT S.P.A. Rinnovo triennale del certificato di firma digitale.</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 2022  1385/E del 13/10/2022. B.O 202 del 19/10/2022. Ferramenta Voltini S.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01200910196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-11-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto><![CDATA[ Fattura n. 268/PA/2022 del 30/11/2022. B.O. 187 del 30/09/2022. MAIEUTICA di Diego Borlotti & C. S.N.C. ACCONTO]]></oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[Maieutica di Diego Borlotti & C. snc]]></ragioneSociale>
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          <ragioneSociale><![CDATA[Maieutica di Diego Borlotti & C. snc]]></ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000001247/PA del 11/02/2022. B.O. 24 del 03/02/2022. MADISOFT SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. FATTPA 187_22 del 16/12/2022.B.O.235 del 18/11/2022.Maschio Autoservizi s.r.l. uscita didattica al MUSE-Museo delle Scienze di Trento del 15/12/2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02326260169</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1727.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA4/22 del 03/02/2022.B.O 22 del 31/01/2022. DUE BI SRL.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4350.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 93/PA/2022 del 30/04/2022-B.O. 73 del 05/04/22 -materiale per laboratorio di chimica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11331900966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Maieutica di Diego Borlotti & C. snc]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>233.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>233.30</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. FATTPA 7_22 del 11/04/2022. B.O. 79 del 07/04/2022. FABELLO VIAGGI. Viaggio della memoria a Marzabotto del 21/04/2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FABELLO VIAGGI DI FABELLO SILVANA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FBLSVN47T45F205Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABELLO VIAGGI DI FABELLO SILVANA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1080.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 6/50 del 22/04/2022-B.O. 61 DEL 24/03/22 - Corso di formazione Primo soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Consorzio Arcobaleno Società Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01097960197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio Arcobaleno Società Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 000088/001 del 30/11/2022. B.O. 228 del 14/11/2022. TEICOS S.R.L. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01065650168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEICOS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1327.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1327.52</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>fattura n. 000016/FPA del 13/05/2022-Treno Genova- 20/05/2022</oggetto>
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        <dataInizio>2022-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 000050/FPA del 05/12/2022. B.O. 243 del 30/11/2022. BLUELINE S.A.S. Acquisto biglietti aerei per Salonicco del 18/01/2023.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000013/FPA del 27/04/2022- viaggio a Dublino Erasmus dal 21/08 al 09/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BLUELINE SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. FT  001516 del 03/10/2022. B.O. 179 del 27/09/2022. GHILARDI PAOLO S.N.C.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1372.13</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. ED/116 del 11/04/2022- uscita didattica Longarone Diga del vajont - 07/04/22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Autoservizi Fratelli Manenti Snc Di Manenti Albert</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02113050989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Fratelli Manenti Snc Di Manenti Albert</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 217/SM del 21/04/2022. B.O 83 del 08/04/2022. Prenotazione biglietti Museo Nazionale del Cinema di Torino del 28/04/2022. MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA-FONDAZIONE ADRIANA PROLO. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Museo Nazionale del Cinema - Rear Soc. Coop</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 27 del 26/10/2022. B.O. 203 del 19/10/2022. Fondazione Museo dell'Industria e del Lavoro Eugenio Battisti. Pagamento biglietti-Museo dell'elettricità di Cedegolo-INEXODUS del 15/11/2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Fondazione Museo dell'Industria e del Lavoro "Euge</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 13/001 del 23/05/2022. B.O. 122 del 12/05/2022. COSMETOLANDO di Mara Ravaioli. Acquisto materiali x progetto cosmesi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>844.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 857/PA del 01/07/2022. B.O. 139 del 31/08/2021. STUDIO AG.I.COM. S.R.L. Contratto di prstazione di consulenza in materia di sicurezza dati personali e designazione del responsabile ddella protezione di dati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio AG.I.COM. S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. FT  000521 del 28/03/2022-B.O. 53/2022 del 22/03/2022 - Materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-03-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>FATTURA N°650/50 DEL 31/12/2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 10/PA del 01/02/2022. B.O 12 del 24/01/2022. DECALIBRO.</oggetto>
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          <ragioneSociale>DECALIBRO di Massimo De Carli</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>160.02</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 73_22 del 06/05/2022-Uscita didattica Monteisola -05/05/22</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 1020500006 del 13/04/2022. B.O 90 del 13/04/2022. BRICO IO S.P.A. Materiale per tinteggiatura.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08589490153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO IO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>334.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>334.07</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. E/269 del 21/11/2022. B.O. 210 del 22/10/2022. S.A.P. di Bellocchio e Maringoni s.n.c. Uscita didattica-Edolo-Cedegolo c/o Museo Dell'energia idroelettrica del 15/11/2022- classi aEA,4MC,5MC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00993990191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>609.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>609.09</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 202111000001144 del 25/02/2021.Codice cliente 0010265346 - Canone per servizi dal 01/01/2021 al 28/02/2021 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02159020177</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02159020177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A SMART CITY S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. FATTPA 2_22 del 06/10/2022.  B.O 184 del 30/09/2022.  M.C. Elettronica di A. Lo Cascio. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>LCSNNN57R26D567S</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2459.89</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 4/PA del 14/03/2022. B.O 48 del 10/03/2022. NUOVA CA.MA. SNC. Intervento tecnico.</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839060191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CAMA di Cassinelli e Martinenghi SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00839060191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CAMA di Cassinelli e Martinenghi SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 2022387168 del 11/11/2022. B.O. 89 del 13/04/2022. ABB. S.P.A. Acquisto ROBOT IRB 1100 + Box trasportabile.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00736410150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABB  S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00736410150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABB  S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1739243EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO LICENZE AXIOS 2023 - B.O N.260 DEL 16/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z18379875B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto corso di formazione  primo soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio AG.I.COM. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio AG.I.COM. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°5342/2022 DEL 16/12/2022. B.O 166 del 31/08/2022. CENTRO SERVIZI DRAGO. Acquisto sanificatori ISANITY 1500. Dispositivo medico classe 1.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01512200195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI DRAGO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01512200195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI DRAGO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>17348.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 0050010738 del 25/10/2022. B.O 193 del 11/10/2022. TRENORD S.R.L. Acquisto biglietti treno andata/ritorno Crema-Milano del 28/10/2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06705490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENORD S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06705490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENORD S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>217.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>217.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 6113/2022 del 09/08/2022. B.O. 140/2022 del 16/06/2022. MASTER TRAINING S.R.L. Pacchetto flussi ministeriali"scrutini finali analitici".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1/PA del 19/02/2022- Libri bes - Mondadori Bookstore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01633210198</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRISO SRL -MONDADORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01633210198</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRISO SRL -MONDADORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>76.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>76.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D33BA25E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE N° 2/7 DEL 18/05/2022- 19/22 DEL 30/05/2022-10/22 DEL 30/03/2022-68/22 DEL 17/05/2022-4/PA DEL 01/06/2022. </oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01630510194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY - ETS
</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01639730199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAININGSTEPS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLRSNB50S70Z114B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH INSTITUTES di SUSAN BLANCHE CLARKE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>HLYMRN57P43Z114Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALEY MAUREEN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01630510194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY - ETS
</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01639730199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAININGSTEPS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLRSNB50S70Z114B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH INSTITUTES di SUSAN BLANCHE CLARKE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>HLYMRN57P43Z114Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALEY MAUREEN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18800.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1D366E8AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 202211000008661 del 24/10/2022. B.O 125 del 16/05/2022. A2A SMART CITY S.P.A. 1° rata rinnovo contratto canone su linee telefoniche. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02159020177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A SMART CITY S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02159020177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A SMART CITY S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3234.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3234.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E37BF3A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 2022   663 del 27/09/2022. B.O 169 del 14/09/2022. CENTRO FAIP S.R.L. Intervento di riparazione.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00943470195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FAIP  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00943470195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FAIP  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>432.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>432.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F3559886</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. FT  000362 del 25/02/2022. B.O 39  del24/02/2022. GHILARDI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>582.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>582.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F3632C49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. E0051-2022 del 18/05/2022. B.O 114 del 06/05/2022. Acquisto targhe da COPPE E TROFEI di Scarpelli Paolo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCRPLA77M22D142Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPPE E TROFEI di SCARPELLI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCRPLA77M22D142Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPPE E TROFEI di SCARPELLI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
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      <oggetto> n. FT  000526 del 29/03/2022_Lavagna bianca magnetica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
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      <oggetto>Fattura n. PA26 del 31/10/2022. B.O. n. 216 del 26/10/2022. Tipografia Trezzi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 2022/1/81 PA del 31/03/2022. B.O. 29 del14/02/2022. DETERMASH GROUP S.R.L. Acquisto tork carta igienica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DETERMASH GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. E/300 del 21/12/2022. B.O. 222 del 08/11/2022. S.A.P. di Bellocchio e Maringoni s.n.c.- Uscita didattica del 20/12/2022 destinazione Chiesa in Valmalenco.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00993990191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>954.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-29</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 2022/1/379 PA del 22/12/2022. B.O 244 del 01/12/2022. Determash Group S.r.l.</oggetto>
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          <codiceFiscale>03345150167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERMASH GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>996.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-29</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto><![CDATA[fattura n. 0000050 del 03/10/2022. B.O 150 del 12/07/2022. BI.H.ERRE S.A.S. di Stefano Rozzoni & C. Acquisto libretti scolastici personali nominativi+bianchi.]]></oggetto>
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          <codiceFiscale>02729370128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Bi.H.Erre sas di Stefano Rozzoni & C]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4226.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 98 del 20/10/2022. B.O 194 del 11/10/2022. AUTOSERVIZI BERTOLA OTTAVIO . Pagamento Bus uscita didattica a Spiazzi di Gromo del 19/10/2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>BRTTTV53B17C730M</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRTTTV53B17C730M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BERTOLA OTTAVIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>818.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>818.18</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO POLIZZA. B.O. N.21 DEL 29/01/2022.ENTI PUBBLICI N. 049A8196.COPERTURA 1/01/2022 AL 31/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01478350190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSINNOVATION SRL agente Zurich Insurance PLC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01478350190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSINNOVATION SRL agente Zurich Insurance PLC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 2022  1180/E del 05/09/2022. B.O 171 del 14/09/2022. FERRAMENTA VOLTINI S.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01200910196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01200910196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>125.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z28342B165</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> fattura n. MI0170000014 del 13/01/2022 per partecipazione evento del 13/01/22 UNA BAMBINA A BERGEN BELSEN streaming n 91 studenti
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>298.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>298.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z28354A7CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. FT/PAM/VEP/0000002 del 31/03/2022. B.O 37 del 21/02/2022. Spazzola rotante. U.P.M. S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01018830198</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.P.M. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01018830198</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.P.M. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2935258D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 70/PA del 25/02/2022. B. O. 26 del 09/02/2022. -Fotoconduttore stampante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B351878F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. FS/213 del 28/02/2022. B.O.25 del 04/02/2022. Gifran srl.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIFRAN s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFRAN s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 00001370/01/2022 del 27/04/2022-B.O. 101 DEL 27/04/2022-Cesenatico 5-8 maggio 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Arcadia Emme Viaggi srl</ragioneSociale>
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      <importoSommeLiquidate>897.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SALA SERVER. B.O N. 255 DEL 12/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1/SP del 11/01/2022.B.O.183 del 10/11/2021.LAVORI DI RIFACIMENTO LINEE FRIGORIFERE E RICARICA GAS FRIGORIFEREO CLIMATIZZATORE SALA CENTRO RETE
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00927790196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA PADANA S.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto><![CDATA[Fattura n. 342/22 del 25/05/2022. B.O. 127 del 19/05/2022. UTENSILERIA MAZZINI GIANCARLO & C. s.n.c.]]></oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01593010190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[UTENSILERIA MAZZINI GIANCARLO & C. s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>188.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 130/PA del 28/04/2022. B.O 100 del 21/04/2022. DIGILAND S.R.L. Rinnovo contratto noleggio finisher dal 01/04/2022 al30/06/2022.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 872/21 DEL 20/12/2021- MATERIALE OFFICINA MECCANICA.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>269.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>269.40</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
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      <oggetto> SCR DRIVER –  EPACK-2PH - B.O N.232 DEL 25/11/2022</oggetto>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10980190150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eurotherm Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1244.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 5343/2022 del 16/12/2022. B.O. 241 del 29/11/2022. CENTRO SERVIZI DRAGO. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI DRAGO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01512200195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI DRAGO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5085.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto><![CDATA[ Fattura n. PA32 del 16/12/2022. B.O. 245 del 01/12/2022. TIPOGRAFIA TREZZI S.N.C. di Trezzi Fabio & Elisa. ]]></oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01424480190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TIPOGRAFIA TREZZI snc di Trezzi Fabio & Elisa]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>279.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 00000124/17/2022 del 20/05/2022. B.O. 117 del 09/05/2022. C-WAY S.R.L. Acquisto biglietti acquario di Genova. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>C-WAY SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03789020108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C-WAY SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>340.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z35388CB7A</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 293/PA/2022 del 24/12/2022. B.O 226 del 10/11/2022. Maieutica di Diego Borlotti S.N.C. Acquisto materiale di laboratorio vario. Acconto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11331900966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Maieutica di Diego Borlotti & C. snc]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2348.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z363524BAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 4 del 24/03/2022-Ziglioli Lucia - Esperto esterno  Progetto "Formazione Debate"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ZIGLIOLI LUCIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZGLLCU82C44D150N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZIGLIOLI LUCIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>470.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. E/58 del 22/04/2022 -B.O. 71 DEL 02/04/22- Viaggio Pullman Crema-Bologna</oggetto>
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          <ragioneSociale>S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>568.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>568.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3738CAF31</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
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      <oggetto>Fattura n. 23/PA del 09/12/2022. B.O. 240 del 28/11/2022. NUOVA CAMA di Cassinelli e Martinenghi S.N.C. Riparazione e sostituzione griglia di protezione.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA CAMA di Cassinelli e Martinenghi SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00839060191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CAMA di Cassinelli e Martinenghi SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-14</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 13/04 del 21/12/2022.B.O. 264  del 21/12/2022. Funivia Albernina F.A.B. SRL. Biglietti skipass a Chiesa Valmalenco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00044050144</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUNIVIA AL BERNINA F.A .B. SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00044050144</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUNIVIA AL BERNINA F.A .B. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1145.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 16-4 del 25/01/2022. B.O.11 del 24/01/2022.SUPERMEDIA-TRONY.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02147260174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRONY SUPERMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02147260174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRONY SUPERMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto><![CDATA[Fattura n. 1348 del 31/10/2022. B.O. 196 del 14/10/2022. MeasureIT S.R.L. unipersonale. Acquisto licenza-pacchetto da 75 licenze LabVIEW & Multisim for Secondary (triennale)]]></oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MeasureIT S.R.L. unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04681810281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MeasureIT S.R.L. unipersonale</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 2205600082 del 04/04/2022. B.O 70 del 31/03/2022. 3B SCIENTIFIC S.R.L. Pompa manuale per vuoto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Italia 3B Scientific srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02285051203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italia 3B Scientific srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>71.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0050010197 del 28/04/2022-Biglietti treno Crema-Milano - casa Manzoni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TRENORD S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06705490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENORD S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>274.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>274.91</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 429B/2022 del 04/05/2022- Museo Vittoriale - Gardone Riviera - 19/05/22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>87001410171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE "IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>87001410171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE "IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>294.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>294.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. MI0170000204 del 16/02/2022.B.O. 192 del 16/11/2022.Ist. Suore di S. Dorotea di Cemmo-Centro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>68.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 653 del 31/01/2022. B.O. 8 del 20/01/2022. C2 SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>179.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>179.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z41357FEA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1022040883 del 18/02/2022-POSTE ITALIANE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FIS/1 del 01/02/2022.B.O 5 del 18/01/2022. HAINEK SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01222970194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAINEK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01222970194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAINEK S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>178.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>178.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 128/PA DEL 28/04/2022- ACQUISTO TONER FOTOCOPIATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>398.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>398.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. FT  001695 del 02/11/2022. B.O. 217 del 26/10/2022. GHILARDI PAOLO S.N.C. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>359.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>359.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4536807F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000018/001 del 31/05/2022-B.O. 128 -PULSANTE PER COMPRESSORE- CAMO DUE S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01164820191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMO DUE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01164820191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMO DUE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>B.O. 218 DEL 30/1/2021. N. 29 NOTEBOOK 14 FULL HD-HP240GB-I5 8GB 512 GB SSD
WINDOWS 10 PRO EDU -ORDINE  MEPA N. 6575475. </oggetto>
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      <oggetto><![CDATA[Fattura n°  001035 del 21/06/2022. B.O. 141 del 17/06/2022. GHILARDI PAOLO S.N.C. di Ghilardi Antonio & C. ]]></oggetto>
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      <oggetto>Fattura n. VFE00-4495 del 17/11/2022. B.O. 191 del 10/10/2022. Biglietti attività- cusMIBIO"- Chi è il colpevole?"Università degli studi di Milano del 28/10/2022.</oggetto>
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      <oggetto> Fattura n. PA28 del 29/11/2022. B.O. 236 del 21/11/2022. TIPOGRAFIA TREZZI S.N.C.</oggetto>
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      <oggetto> FATTURA N. 169/PA/2021 DEL 30/10/2021. B.O.147 DEL 23/09/2021.MAIEUTICA SNC</oggetto>
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      <oggetto> Fattura n. 188/PA del 29/06/2022. B.O. 50 del 18/03/2022. Acquisto 2 videoproiettori.  DIGILAND S.R.L.</oggetto>
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      <oggetto> Fattura n. 1/PA del 20/04/2022. B.O 51 del 19/03/2022. FLUIDMEC S.P.A.</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 22F005000225 del 28/01/2022. B.O.209 del 09/12/2021. LOESCHER EDITORE</oggetto>
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          <codiceFiscale>08536570156</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>5772.03</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-02-12</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 1800075329 del 18/03/2022. B.O. 49 del 12/03/2022. EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.</oggetto>
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          <codiceFiscale>11164410018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBSCO INFORMATION SERVICES s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-03-26</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 183/RC del 21/04/2022. B.O. 82 del 08/04/2022. Viaggio attività di laboratorio REAR Museo Nazionale del Cinema del 28/04/2022. REAR SOCIETA COOPERATIVA.' </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REAR SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAR SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>258.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 263/PI del 05/10/2022. B.O 180 del 27/09/2022. MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E TECNOOGIA LEONARDO DA VINCI. Prenotazione biglietti x ingresso Museo del 04/10/2022.</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>321.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>321.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BIGLIETTI MUSEO C/O LA DALLARA ACADEMY IL 24/01/23. B.O. N.254 DEL 10/12/2022. BIGLIETTI MUSEO</oggetto>
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          <ragioneSociale>Dallara Academy</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Dallara Academy</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1296.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 002089 del 26/05/2022. B.O. 14 del  26/01/2022. A.I.C.A. Associazione Italiana per l'informatica ed il calcolo automatico. Acquisto codici webtrotter 2022.</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE N. 12200603150000000094 DEL 25/01/2022- N.1220060010000003118 DEL 25/01/2022 - N. 1220063150000000080 DEL 21/01/2022   B.O.N. 04/2022-ACCONTI E SALDO-MATERIALE SPORTIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA 1304 del 23/05/2019 - Canone ADSL Anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CREMACOM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 220105/E del 13/01/2022. B.O. 206 del 06/12/2021. Rinnovo licenza Silver - AVCP e SIDI contabilità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 269/PA del 26/10/2022. B.O. 190 del 07/10/2022. DIGILAND S.R.L. Acquisto videoproiettore  EPSON.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>853.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
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      <oggetto>CARTUCCE STAMPANTE 3D. B.O. N.237 DEL 24/11/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>ENERGY GROUP S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01336900384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGY GROUP S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1062.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>USCITA DIDATTICA A VARANO DE' MELEGARI IL 24/01/23. B.O. N.256 DEL 13/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>581.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 505-E4950 del 19/07/2022. CONSORZIO.IT  S.P.A. Progetto Cittadinanza e Liberta' Digitale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01321400192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO.IT S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 13/PA del 17/09/2022. B.O.170 del 14/09/2022. Ferramenta CAROZZI S.A.S. Acquisto carrello elettrico.</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03160980136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAROZZI FERRAMENTA S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1356.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1356.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 257/PA del 30/09/2022. B.O 174 del 16/09/2022. DIGILAND S.R.L. Acquisto scanner + cavo HDMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>699.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>699.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2022  30/E del 10/01/2022.B.O 19 del 27/01/2022. FERRAMENTA VOLTINI SAS.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01200910196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>88.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>88.52</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 204/PA del 29/07/2022- Materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>205.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>205.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 000481/PA del 15/11/2022. B.O. 209 del 20/10/2022. UNIFO S.R.L. Acquisto filtri armadi di sicurezza + spese di trasporto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNIFO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01595870278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1742.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1742.72</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 189_22 del 16/12/2022. B.O.221 del 08/11/2022.Maschio Autoservizi s.r.l.uscita didattica del 14/12/2022 a Pieve San Giacomo (CR) c/o Azienda casearia Auricchio di Gazzo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02326260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5A39386EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BIGLIETTI AEREI DESTINAZIONE BARCELLONA. B.O. N.263 DEL 21/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01140270198</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUELINE SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>BLUELINE SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MICROSCOPIO TRINOCULARE A CAMPO CHIARO, IOS B.O. N. 189 DEL 12/11/2021 FATTURA N. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11331900966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Maieutica di Diego Borlotti & C. snc]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7147.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0050010257 del 03/05/2022. B.O 102 del 28/04/2022. TRENORD. Biglietti a/r Crema- Milano.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06705490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENORD S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n° 0000003934/PA del 18/10/2022. KIT Rilevatore Presenze Nuvola sedi staccate. Buono d'ordine n.158 del 26/08/2022. MADISOFT  S.P.A.

</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MADISOFT S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-26</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 34 del 11/10/2022.B.O. 188 del 30/09/2022. Acquisto biciclette ad  uso del personale scolastico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00783500192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.P.S-Ciclo Sport Market</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>815.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. E/243 del 10/10/2022.  B.O 183 del 30/09/2022. Viaggio in Pullman per uscita didattica Milano-Wired next fest c/o fabbrica del vapore -08/10/2022 Prof.ssa Manclossi. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00993990191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>477.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. FATTPA 195_22 del 29/12/2022. B.O 251 del 07/12/2022. Maschio autoservizi S.R.L.Uscita didattica a Milano "LA SCALA" del 18/12/2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto><![CDATA[ Fattura n. FT  001551 del 11/10/2022. B.O 192 del 11/10/2022. GHILARDI PAOLO S.N.C. di Ghilardi Antonio & C. ]]></oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>570.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura  n. 7003 del 19/10/2022. B.O 189 del 05/10/2022. C2 S.R.L. Rinnovo-Gsuite Enterprise dominio completo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z62378ECC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n° 0000001948/PA del 01/09/2022.  B.O. n. 159 del 26/08/2022. Software triennale rinnovo firma grafometrica 01/09/2022 -31/08/2024. MADISOFT S.P.A.
 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z633609821</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. FATTPA 75_22 del 10/05/2022. B.O. 94 del 15/04/2022. MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02326260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1236.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1236.36</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z643848437</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. FT  001708 del 04/11/2022. B.O. 212 del 24/10/2022. GHILARDI PAOLO S.N.C. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>295.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>295.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6536097B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. FS/407 del 29/04/2022-B.O. 92 del 23/04/22 - materiale pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFRAN s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFRAN s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1645.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1645.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6638C6F62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 300/PA del 15/12/2022. B.O. 238 del 25/11/2022. DIGILAND S.R.L. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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      <oggetto><![CDATA[Fattura n. 2084 del 07/06/2022. B.O 133 del 03/06/2022. LUCKY MUSIC NETWORK. Impianto audio-Mixer ALLEN&HEAT + spese di spedizione.]]></oggetto>
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          <codiceFiscale>13090770150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lucky Music Network</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
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      <oggetto>Fattura  n. FT  001455 del 27/09/2022. B.O. 175 del 20/09/2022. Acquisto lavagne magnetiche. GHILARDI Paolo S.N.C.</oggetto>
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        <dataUltimazione>2022-10-11</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2/001 del 07/02/2022. B.O 6 del 18/01/2022 COSMETOLANDO di Mara Ravaioli.Acquisto materiale vario.</oggetto>
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          <ragioneSociale>COSMETOLANDO di MARA RAVAIOLI</ragioneSociale>
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      <oggetto>fattura n. 0050010061 del 08/03/2022. B.O.41 del 28/02/2022. Biglietti uscita didattica TRENORD.</oggetto>
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          <codiceFiscale>06705490966</codiceFiscale>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 6/PA del 20/07/2022. B.O. 152 del 15/07/2022. ELIOGRAFICA di CUGINI GIOVANNI.</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 2021   364 del 30/07/2021. Acquisto materiale di pulizia</oggetto>
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      <oggetto> Fattura n. 179/PA/2022 del 30/07/2022. B.O 157 del 27/07/2022. Maieutica S.N.C  </oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 157 PA DEL 01/09/2022 B. O. N.164 DEL 30/08/2022 - DEFIBRILLATORE, ARMADIO DA MURO+ CORSO FORMAZIONE. </oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n° 157 PA del01/09/2022. B.O. 164 del 30/08/2022. DEFIBRILLATORI LIFELINE STANDARD aed ddu -110.  ARMADIETTO A MURO. SD CARD. CORSO di formazione BLSD.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Sunnext S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5041.15</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-08-30</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n° 3420/2022 del 30/08/2022. B.O 147 del 29/06/2022. CENTRO SERVIZI DRAGO S.R.L. Intervento straordinario sanificazione e pulizia bagni.</oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI DRAGO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI DRAGO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-26</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2022   115/p del 30/03/2022- Iscrizione esami Cambridge - PET. Esame del 04/06/2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INTERNATIONAL HOUSE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12940730158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL HOUSE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5936.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5936.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE 2023. B.O. N.262 DEL 20/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASSINNOVATION SRL agente Zurich Insurance PLC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01478350190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSINNOVATION SRL agente Zurich Insurance PLC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 49/PA22 del 25/10/2022. B.O 195 del 13/10/2022. Autonoleggio Venturini S.R.L. Uscita didattica -Crema-Bergamoc/o Spazio Polaresco 22/10/2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO VENTURINI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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        <dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. E0136-2022 del 15/11/2022. B.O. 224 del 10/11/2022. COPPE E TROFEI di Scarpelli Paolo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCRPLA77M22D142Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPPE E TROFEI di SCARPELLI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCRPLA77M22D142Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPPE E TROFEI di SCARPELLI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6F38A19C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n° 12 del 14/11/2022. Pagamento progetto DIGITAL GREEN LAB_FTIR. Periodo dal 01/03/2022 al 30/06/2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRNMLA73E49D142E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIONI AMELIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRNMLA73E49D142E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIONI AMELIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7036359A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 34 del 20/05/2022. B.O. 106 del 02/05/2022. AUTOSERVIZI BERTOLA OTTAVIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRTTTV53B17C730M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BERTOLA OTTAVIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRTTTV53B17C730M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BERTOLA OTTAVIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z71355B387</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 275 del 25/02/2022. B.O.40 del 24/02/2022.Iscrizione Olimpiadi di matematica. UNIONE MATEMATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00336020375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE MATEMATICA ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00336020375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE MATEMATICA ITALIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z713566ECC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 10/A del 31/03/2022. B.O. 42 del 01/03/2022. BATTERIA ELETTRICA. ELETTRO DUE SRL.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00862770195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO 2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00862770195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO 2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>56.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>56.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z71379628E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n° 40 del 16/09/2022. B.O. 165 del 30/08/2022. HANDAIR CO2 - rilevatore di anidride carbonica. Quantità 100 pz.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02480000393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GH Enterprise S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02480000393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GH Enterprise S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7235BE632</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 16-7 del 25/03/2022. B.O. 60 del 24/03/2022. Trony supermedia acquisto frigo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02147260174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRONY SUPERMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02147260174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRONY SUPERMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>368.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>368.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7335494CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATTTURA N. 2634 DEL 28/04/2022-MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>289.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>289.90</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7336D071F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura 2022 459 del 17/06/2022. B.O. 139 del 15/06/2022. CENTRO FAIP S.R.L. Acquisto lava-asciuga pavimenti mod. VISPA XL 35.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00943470195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FAIP  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00943470195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FAIP  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2790.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2790.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7434193F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CAMICI DI LABORATORIO E DIVISE PER PERSONALE SCOLASTICO B.O. N. 202 DEL 25/11/2021. FATTURA N. 1-FE DEL 13/01/2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PCNDGI69C30C618R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diego divise di Piceni Diego</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PCNDGI69C30C618R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diego divise di Piceni Diego</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2774.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7437EC7DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. FATTPA 154_22 del 20/10/2022. B.O 181 del 28/09/2022. MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.  Uscita didattica -andata e ritorno Crema -Morbegno. Il sentiero della resistenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02326260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z74384D01A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 000510/PA del 30/11/2022. B.O 211 del 22/10/2022. UNIFO S.R.L. ACCONTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01595870278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01595870278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2412.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2412.95</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z74389BA0B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> RINNOVO ALUNNI PAGONUVOLA E AREA TUTORE 2023. B.O. N.231 DEL 15/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z75348007D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto carrelli per pulizie B.O. n. 214 del 20/12/2021 fattura n.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00943470195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FAIP  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00943470195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FAIP  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>619.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>619.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1384 del 30/06/2022-Smaltimento rifiuti tossici-nocivi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02079720161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.G.F.SRL SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02079720161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.G.F.SRL SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2469.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2469.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z793622A2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0050010256 del 03/05/2022-Biglietti treno Crema:Milano- 04/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06705490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENORD S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06705490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENORD S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>254.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>254.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 22 del 11/05/2022. B.O. 116 del 06/05/2022. CREMADRIVER di Lorenzato Remigio. Uscita x Varano De' Melegari.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08528440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREMADRIVER di Lorenzato Remigio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08528440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREMADRIVER di Lorenzato Remigio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>605.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>605.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 2022   311/E del 10/03/2022. B.O. 66 del 29/03/2022. Ferramenta Voltini S.A.S. di L. Dossena. e C.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01200910196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01200910196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>76.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>76.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 2022/1/174 PA del 26/05/2022. B.O. 121 del 11/05/2022. DETERMASHGROUP S.R.L. Tergipavimento + manodopera.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03345150167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERMASH GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03345150167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERMASH GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>387.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>387.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E357ECC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto Erasmus + VET 2020-1-IT01-KA120-VET-009085 ( P. code: 009527) acconto 80%  per mobilità a Dublino dal 21/8/2022 al 09/09/2022 -CUP F99j21007400006</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>0000000000</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>WORK EXPERIENCE AGENCY LTD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>0000000000</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>WORK EXPERIENCE AGENCY LTD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15488.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15488.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E35C2D15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0050010130 del 05/04/2022- Milano-Museo della Scienza e della Tecnologia- 08/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06705490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENORD S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06705490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENORD S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>224.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>224.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8035EEBA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. FATTPA 6_22 del 11/04/2022. B.O. 78 del 07/04/2022. Fabello viaggi. Viaggio della memoria  al campo Fossoli DEL 12/04/2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FBLSVN47T45F205Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABELLO VIAGGI DI FABELLO SILVANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FBLSVN47T45F205Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABELLO VIAGGI DI FABELLO SILVANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1320.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z83393C00D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITÀ DI LAB.CUSMIBIO DEL 17/01/2023. B.O. N.265 DEL 21/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80012650158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80012650158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>312.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATTURA N. 15/A DEL 04/05/2022- B.O. 112 DEL 04/05/22 - MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00862770195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO 2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00862770195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO 2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>114.81</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8436C71C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 151/PA/2022 del 27/06/2022 -B.O. 137 del 23/09/21-ACCONTO MAIEUTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11331900966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Maieutica di Diego Borlotti & C. snc]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11331900966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Maieutica di Diego Borlotti & C. snc]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1411.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1411.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8636DAD0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 154/PA/2022 del 28/06/2022. B.O 142 del 18/06/2022. MAIEUTICA S.R.L </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11331900966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Maieutica di Diego Borlotti & C. snc]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11331900966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Maieutica di Diego Borlotti & C. snc]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>362.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>362.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8833B09D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 000479/PA del 20/12/2021- Acquisto materiale per laboratorio di chimica - B.O.170 del 28/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNIFO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01595870278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>602.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>602.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rimborso spesa x acquisto prodotti alimentari dalla panetteria Serafino in Crema.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MANCLOSSI NADIA CRISTINA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNCNCR66H42D142A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCLOSSI NADIA CRISTINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 000478/PA del 20/12/2021 - Attrezzatura laboratorio di chimica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UNIFO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01595870278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1283.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1283.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATTURA N.  001334 DEL 31/08/2022. B.O 161 DEL 30/08/2022. GHILARDI PAOLO S.N.C.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>277.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>277.37</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. FATTPA 77_22 del 10/05/2022. B.O. 95 del 15/04/2022. MASCHIO AUTOSERVIZI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02326260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 00000021/99/2022 del 09/05/2022- Gita Venezia-Padova 09-10/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11112101008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Leggere & Viaggiare S.R.L.]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9690.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 5694 del 16/09/2022. B.O. 168 del 07/09/2022. C2 S.R.L. Schermo x pc.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE N. 356/50 DEL 31/05/2022.-  N. 489/50 DEL 31/08/2022 - B.O.113 DEL 05/05/2022. IGEA  SOC. COOPERATIVA SOCIALE. SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE PREVENTIVE/PERIODICHE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IGEA - SOCIETA' COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01070620198</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGEA - SOCIETA' COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>108.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>108.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 5656 del 31/10/2022. B.O. n.199 del 18/10/2022. Hainek s.r.l</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>HAINEK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01222970194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAINEK S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>208.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>208.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. 205 DEL 19/10/2022. CORSO CCNA CISCO FORMAZIONE ISTRUTTORI NETWORKING </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03207390968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>e-ForHum scarl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03207390968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>e-ForHum scarl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATTURA N. FT  000090 DEL 18/01/2022.B.O N°2 DEL 15/01/2022.GHILARDI PAOLO S.N.C.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>998.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>998.23</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n° 5224 del 31/08/2022. B.O. 162 del 30/08/2022. C2 S.R.L. Notebook DELL VOSTRO 3510. N° 30 unità.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23070.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>23070.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 8004230016 DEL 18/03/2022- ACQUISTO LIBRI DI FUMETTO PER IL PROGETTO "GULP!COME SI LEGGE UN FUMETTO "</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELTRINELLI Librerie</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELTRINELLI Librerie</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>169.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>169.15</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FVL294 del 22/02/2022 -Corso  formazione sui compensi accessori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LEARNING UP Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z93379523A</cig>
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        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n° 5301 del 06/09/2022. B.O. 163 del 30/08/2022.  N° 2 APPLE  IPAD e n°2 smart Keyboard. C2 S.R.L. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1190.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 1061 del 14/03/2022. B.O. 44 del 03/03/2022. Hainek srl </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2022-03-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. FATTPA 88_22 del 13/05/2022. B.O 96 del 15/04/2022. MASCHIO AUTOSERVIZI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 185/PA del 27/06/2022. B.O. 144 del 22/06/2022. DIGILAND S.R.L. Pagamento copie eccedenti x fotocopiatori.</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 9160128515 del 25/02/2022. B.O. 1/2022 del 14/01/2022. THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 110/PA del 30/03/2022. B.O. 47 del 10/03/2022. DIGILAND THE OFFICE LEADER S.R.L. Lampade per videoproiettore.</oggetto>
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          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 90/PA del 19/10/2022. B.O 198 del 17/10/2022. EPC S.R.L. Socio Unico. Acquisto software A.R.CHI.M.E.D.E.  per valutazione rischio chimico e cancerogeno.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00390310589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPC srl- Socio Unico</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2023. B.O. N. 230 DEL 15/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MADISOFT S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 22/29/00820 del 21/11/2022. B.O. 234 del 16/11/2022. JUICE S.P.A. Acquisto Mac Mini-Chip Apple M1 con CPU 8-CORE 1 TERABYTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07582760158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Juice S.p.A. a socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07582760158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Juice S.p.A. a socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1048.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1048.36</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 12/PA del 27/01/2022. B.O. 3 del 17/01/2022. TONER da DIGILAND</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>254.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>254.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 12-FE del 07/02/2022. B.O 16 del 26/01/2022. DIEGO divise di Piceni Diego.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PCNDGI69C30C618R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diego divise di Piceni Diego</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PCNDGI69C30C618R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diego divise di Piceni Diego</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>239.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>239.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 5678/2022 del 29/07/2022-Acquisto badge studenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2526.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000075/PA del 17/02/2022. B.O 20 del 28/01/2022. UNIFO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UNIFO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01595870278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1599.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1599.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA235FFF7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. FATTPA 55_22 del 28/04/2022. B.O. 88 del 13/04/2022. MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. Uscita didattica Museo Nazionale del Cinema a Torino.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02326260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>681.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>681.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 127/PI del 04/05/2022- uscita didattica Museo delle scienze Milano- 03/05/22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80068370156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80068370156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>176.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>176.50</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA3373A590</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 153 del 21/07/2022. B.O. 149 del 07/07/2022. IDRAULICA PELIZZARI ANTONIO. Intervento x manutenzione climatizzatori uffici.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLZDRA87C09D142I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Idraulica Pelizzari Antonio di Pelizzari Dario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLZDRA87C09D142I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Idraulica Pelizzari Antonio di Pelizzari Dario</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA4366E6D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. FPA 4/22 del 17/05/2022. B.O. 126 del 16/05/2022. Glamour Cosmetics S.R.L. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09928400960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09928400960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>377.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>377.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA538F20F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. E/295 del 15/12/2022.B.O. 250 del 06/12/2022. S.A.P. di Bellocchio  e Maringoni s.n.s.- uscita didattica Saronno del 14/12/2022. N.1 bus da 46 posti + 1 bus da 32 posti. Acconto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00993990191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00993990191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>472.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 301/PA del 23/12/2021. B.O. 205 del 03/12/2021.Digiland srl.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA635CEB4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 5/PA del 04/04/2022. B.O. 68 del 30/03/2022. NUOVA CA.MA S.N.C. Torretta 20 moduli.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839060191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CAMA di Cassinelli e Martinenghi SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00839060191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CAMA di Cassinelli e Martinenghi SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>395.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>395.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA738637F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura  n. 31/A del 02/11/2022. B.O. n. 219/2022 del 02/11/2022. Elettro2 s.r.l</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00862770195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO 2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00862770195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO 2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA833D1727</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1 del 25/01/2022.B.O.181 del 09/11/2021. SLS di DONZELLI LUCA e SBERNA STEFANO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02253150987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SLS di DONZELLI LUCA e SBERNA STEFANO S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02253150987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SLS di DONZELLI LUCA e SBERNA STEFANO S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA93462E13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 25/PA/2022 del 28/01/2022. B.O. 211 del 13/12/2021. Acconto mater. chimica di MAIEUTICA s.r.l.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11331900966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Maieutica di Diego Borlotti & C. snc]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11331900966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Maieutica di Diego Borlotti & C. snc]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3281.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3281.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA37C4E54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura  n. 220646/PA del 30/11/2022. B.O. 172 del 15/09/2022. ZETALAB S.R.L. Acquisto alimentatore combinato con uscita separata.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03523260283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETALAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03523260283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETALAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>499.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>499.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAB31100CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PA/168 del 23/03/2021. Acquisti pacchetti "Scuola Medialibrary"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04164060370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Horizons  Unlimited H.U - S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04164060370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Horizons  Unlimited H.U - S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4998.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4998.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB36DBAEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 1020500009 del 20/06/2022. B.O 143 del 20/06/2022. Brico S.P.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08589490153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO IO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08589490153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO IO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>152.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>152.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB3899000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto><![CDATA[Fattura n. FPA 98/22 del 17/11/2022. B.O 233 del 15/11/2022. KEDEA DESIGN S.A.S. di Biancardi Daniele & C. Rinnovo triennale + aggiornamento e manutenzione del dominio edu.]]></oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08177350967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Kedea Design s.a.s. di Biancardi Daniele & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08177350967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Kedea Design s.a.s. di Biancardi Daniele & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2022   116/p del 30/03/2022 -Iscrizione esami Cambridge - FCE,esame del 04/06/2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12940730158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL HOUSE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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        <dataInizio>2022-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. FT  000789 del 09/05/2022-materiale cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto><![CDATA[ FATTURA N. FT  000981 DEL 15/06/2022. B.O 135 DEL 08/06/2022. GHILARDI PAOLO S.N.C. DI GIHILARDI ANTONIO & C.]]></oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>658.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>658.78</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n° 2454 del 20/04/2022. B.O. 86 del 12/04/2022. C2 S.R.L.-Penna interattiva lavagna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>118.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>118.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 7035 del 20/10/2022. B.O. 178 del 26/09/2022. C2 S.R.L. Acquisto batteria notebook.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>94.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. FT  000369 del 28/02/2022. B.O. 34 del 17/02/2022. GHILARDI.</oggetto>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1271.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. ED/730 del 15/12/2022. B.O.229 del 15/11/2022. Autoservizi Fratelli Manenti s.n.c..- Uscita didattica Milano- Mostra "Body Worlds del 15/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Autoservizi Fratelli Manenti Snc Di Manenti Albert</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02113050989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Fratelli Manenti Snc Di Manenti Albert</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
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      <oggetto> FATTURA N. 26/PA/2022 DEL 30/10/2021.B.O. 150 DEL 27/09/2021. MAIEUTICA SN. SALDO</oggetto>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11331900966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Maieutica di Diego Borlotti & C. snc]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>46.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46.91</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 2022/1/198 PA del 31/05/2022.  B.O. 124 del 14/05/2022. DETERMASH GROUP  S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DETERMASH GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03345150167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERMASH GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4612.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4612.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB238CA33E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. PA/601 del 03/12/2022. B.O 239 del 28/11/2022. HORIZONS UNLIMITED H.U-S.P.A. Rinnovo-biblioteca pacchetto "Edicola Press Reader"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04164060370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Horizons  Unlimited H.U - S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04164060370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Horizons  Unlimited H.U - S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. FVL889 del 22/09/2022. B.O. 173 del 15/09/2022. LEARNING UP S.R.L. Corso di formazione-corso di valutazione delle domande GPS e convalide al SIDI dei titoli e relativi punteggi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB535F2FD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 8 del 08/06/2022. Grioni Amelia. Contratto di prestazione d'opera professionale esperto esterno psicologa, per progetto accoglienza/counseling psicologico. A.s. 2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRNMLA73E49D142E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIONI AMELIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRNMLA73E49D142E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIONI AMELIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3672.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3672.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB5384CD08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 9/PA del 02/11/2022. B.O. 214 del 25/10/2022. LA MA.GI.CA di Rognoni Valerio S.N.C. Acquisto sedie in metallo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LA MA.GI.CA di Rognoni Valerio e C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01015250192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MA.GI.CA di Rognoni Valerio e C. s.n.c.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1950.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATTURE  N. 111/PA DEL 30/03/2022.- N.127/PA DEL 28/04/2022  B. O.45 DEL 08/03/2022. DIGILAND S.R.L. ACCONTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>425.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>425.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA35F5383</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 129/PA del 28/04/2022 - adattatore USB Ethernet LAN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC353C4FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA  N. FS/268 DEL 28/02/2022. B.O.30 DEL 15/02/2022. GIFRAN SRL.MATERIALE DI PULIZIA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFRAN s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFRAN s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1878.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1878.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD38068A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1020500015 del 06/10/2022.B.O. n. 185 del 30/09/2022. Brico Io spa Unipersonale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08589490153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO IO S.P.A Società unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08589490153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO IO S.P.A Società unipersonale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>515.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>515.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD38E9D30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LONGARONE- DIGA DEL VAJONT E MOSTRA IL 07/03/23. B.O. N.248 DEL 03/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00993990191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00993990191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1090.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE353E4E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FVL260 del 16/02/2022 -Corso formazione _PON Fesr_Reti locali e digital board</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE3639BC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 285 del 30/04/2022. B.O. 109 del 03/05/2022. SIRIO BATTERIE S.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259510335</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Siro Batterie S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01259510335</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Siro Batterie S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE368D427</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 4544 del 26/07/2022. B.O. 130 del 25/05/2022. C2 S.R.L. Acquisto materiale informatico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF34E72F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 11/PA del 27/01/2022.B.O. 7 del 20/01/2022. BADGE DIGILAND S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF383A1BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. PA133 del 26/10/2022. B.O. 204 del 19/10/2022. e-ForHum scarl. Rinnovo -protocollo intesa CISCO ACADEMY (validità dal 01/10/2022 al 30/09/2023)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03207390968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>e-ForHum scarl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03207390968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>e-ForHum scarl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC03848D53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 943/2022 del 27/10/2022. B.O. 213 del 24/10/2022. CREMA ECOLOGY SERVICES S.N.C. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01225560190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREMA ECOLOGY SERVICES s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01225560190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREMA ECOLOGY SERVICES s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>103.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>103.89</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC23604EB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto><![CDATA[fattura n. 00000022/99/2022 del 10/05/2022-Firenze 10/05/22 B.O. 120 del 11/05/22 LEGGERE & VIAGGIARE. ]]></oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11112101008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Leggere & Viaggiare S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11112101008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Leggere & Viaggiare S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11232.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11232.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC23900854</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 2022  1717/E del 12/12/2022. B.O. 252 del 09/12/2022. FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena e C. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01200910196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01200910196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>239.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC3363944C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. FATTPA 76_22 del 10/05/2022. B.O. 107 del 03/05/2022. MASCHIO AUTOSERVIZI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>930.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 2022BENA005003888 del 01/11/2022. B.O. 218/2022 del 29/10/2022. Polizza assicurativa infortuni n° ITBSTQ93251 per tutte le persone fisiche dell'Istituto, validità dal 31/08/2022 al 31/08/2023.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. Agenz. Chubb Eur</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04124720964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. Agenz. Chubb Eur</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8541.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. FATTPA 160_22 del 09/11/2022. B.O 220 del 03/11/2022. MASCHIO AUTOSERVIZI. Uscita didattica Milano-c/o La Scala DEL 08/11/2022. n°2 Bus da 110 totale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02326260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATTURA N. 186/PA DEL 29/06/2022. B.O 136 DEL 09/06/2022. DIGILAND.-MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>726.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>726.10</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BOMBOLA RESINE LETTO MISTO 4LT (A RENDERE). B.O. N. 225 DEL 10/11/2022. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02919890174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LAB SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 34/A del 05/12/2022. B.O 246 del 02/12/2022. ELETTRO 2 S.R.L. </oggetto>
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          <ragioneSociale>ELETTRO 2 SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00862770195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO 2 SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>434.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 0000003071/PA del 07/09/2022. B.O. 110 del 03/05/2022. MADISOFT. Rinnovo contratto x NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE. Periodo 01/09/2022-31/08/2023.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. E0131-2022 del 07/11/2022. B.O 208/2022 del 20/10/2022. COPPE E TROFEI di Scarpelli Paolo </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COPPE E TROFEI di SCARPELLI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCRPLA77M22D142Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPPE E TROFEI di SCARPELLI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
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      <oggetto>Fattura n. 70/PA/2022 del 27/03/2022 -B.O. 28/2022  del 14/02/22-ACCONTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11331900966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Maieutica di Diego Borlotti & C. snc]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>348.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>348.73</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 00904/22 del 05/04/2022. B.O. 72 del 04/04/2022. EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. Abbonamento.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 2022  403 del 24/05/2022. B.O. 129 del 23/05/2022. CENTRO FAIP S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CENTRO FAIP  SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00943470195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FAIP  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 219/2022 del 10/03/2022. B.O. 38 del 22/02/2022. CREMA ECOLOGY SERVICES SNC.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01225560190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREMA ECOLOGY SERVICES s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01225560190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREMA ECOLOGY SERVICES s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>878.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>878.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD038D2001</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. FS/1013 del 30/11/2022. B.O. 242 del 29/11/2022. GIFRAN S.R.L. Acquisto mascherine FFFP2-bianche 5 strati imbustate singolarmente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIFRAN s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFRAN s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1750.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE PERIODO DAL 01/01/2022  AL 30/11/2022. B.O.27 DEL 10/02/2022. CIVIS  SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CIVIS S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIVIS S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1815.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. FATTPA 166_22 del 11/11/2022. B.O. 206 del 20/10/2022. MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. Uscita didattica a Rozzano(c/o Humanitas) del 05/11/2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>436.36</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 844 del 08/02/2022. B.O 13 del 25/01/2022. C2 SRL.Schermo pc.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. FATTPA 142_22 del 09/09/2022. B.O  151 del 13/07/2022. MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. Biglietti autobus-Crema-Aeroporto Orio a Serio A/R   21/08/2022-09/09/2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326260169</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N° 220682/PA DEL 16/12/2022. B.O. 154 DEL 21/07/2022. ZETALAB S.R.L ACQUISTO MATERIALI  PER LABORATORIO  DI FISICA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZETALAB SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03523260283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETALAB SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8825.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-26</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 21 del 19/10/2022. B.O 197 del 17/10/2022. Uscita didattica al Parco Sospeso nel Bosco- percorso naturalistico comune di Gromo (BG).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSQNTN88B07C800D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Parco Sospeso nel Bosco</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1008.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1008.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. FT  001709 del 04/11/2022. B.O 207 del 20/10/2022. GHILARDI PAOLO S.N.C.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>956.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3/PA del 30/04/2022- stampa scheda fisica- fogli di laboratorio a3 azzurri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01040310193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MALFASI ALESSANDRO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1085.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1085.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 184/PA del 27/06/2022. B.O. 145 del 23/06/2022. DIGILAND S.R.L. Intervento tecnico x fotocopiatore.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3/PA del 30/04/2022-Plastificazione documenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELIOGRAFICA di CUGINI GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CGNGNN62A12D142C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOGRAFICA di CUGINI GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>114.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 6922/2022 del 01/09/2022. B.O 153 del 20/07/2022. MASTER TRAINING S.R.L. Fornitura aggior. software ed ass. tecnica sistema inf. Mastercom dal 01/09/2022 al 31/08/2023.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2530.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 7022209375 del 04/05/2022- B.O. 81 del 08/04/22 materiale riparazioni elettriche-ACCONTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>302.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>302.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD93607157</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 30 del 16/05/2022. B.O 91 del 14/04/2022.AUTOSERVIZI BERTOLA OTTAVIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRTTTV53B17C730M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BERTOLA OTTAVIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRTTTV53B17C730M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BERTOLA OTTAVIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1302.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1302.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB364F5DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura  n.138/PA del 26/05/2022. B.O. 115 del 06/05/2022. DIGILAND s.r.l.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>49.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento fattura per acquisto deposito biciclette + spese di trasporto. N° Fattura 221147853 del 18/10/2022. B.O 186 del 30/09/2022. Dancover A/S Italia S.P.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Dancover A/S Italia</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 6/PA del 08/04/2022. B.O. 80 del 08/04/2022.NUOVA CA.MA S.N.C. Intervento tecnico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA CAMA di Cassinelli e Martinenghi SNC</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-11</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
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      <oggetto>Fattura n. 1910/2022 del 23/05/2022. B.O 87 del 12/04/2022. CENTRO SERVIZI DRAGO S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI DRAGO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2889.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-05-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2889.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
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      <oggetto>SOFTWARE JAMF SCHOOL MDM . B.O. 247 DEL 02/12/2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>R-Store Milano Piave - Apple Premium Reseller</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R-Store Milano Piave - Apple Premium Reseller</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>170.20</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-12-02</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 279/P del 07/06/2022. B.O. 131 del 31/05/2022. CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI. Impianto audio- Mixer Yamaha + allacci cavi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CVLPTR52H29C332S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>300.82</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 000015/FPA del 05/05/2022 -Cesenatico 5.8/05/2022- olimpiadi della matematica</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01140270198</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUELINE SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-05-07</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
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      <oggetto>COPPIA FRONTALE VETRINO FOTOCELLULA. B.O. N.253 DEL 09/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTRO 2 SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ELETTRO 2 SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000000387/PA del 31/01/2022.B.O 207 del 07/12/2021. MADISOFT SPA.</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 298/PA del 30/11/2022. B.O. 227 del 12/11/2022. DIGILAND S.R.L. Acquisto tamburo originale Lexmark+ toner stampante+manutenzione-stampante Kyocera ECOSYS e Lexmark.Saldo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02813510167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGILAND S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 2022/1/347 PA del 29/11/2022. B.O. 223 del 08/11/2022.  DETERMASH GROUP S.R.L.Acquisto Tork carta igienica e sapone liquido.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DETERMASH GROUP SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03345150167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERMASH GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5285.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5285.52</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
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      <oggetto> Fattura 1/359 del 28/02/2022. B.O 33 del 17/02/2022. Di Norcia srl Unipersonale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01596370195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI NORCIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01596370195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI NORCIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB3570556</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. MI0170000389 del 07/04/2022. B.O 191 del16/11/2021.IST. SUORE DI S. DOROTEA-CENTROASTERIA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>260.65</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 3/A del 04/02/2022. B.O 23 del 03/02/2022. ELETTRO 2</oggetto>
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          <ragioneSociale>ELETTRO 2 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTRO 2 SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>98.56</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 5/2022PA del 17/05/2022. LABORATORI SI' di Belter Ghezzi</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>GHZBTR73M22F205P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORI SI' di Belter Omar Ghezzi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GHZBTR73M22F205P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORI SI' di Belter Omar Ghezzi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 2022   811/E del 15/06/2022. B.O. 134 del 07/06/2022. Ferramenta VOLTINI S.A.S.  di L. Dossena e C. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01200910196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01200910196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>63.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 572/2022 del 20/06/2022. B.O. 138 del 14/06/2022. CREMA ECOLOGY SERVICES S.N.C.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01225560190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREMA ECOLOGY SERVICES s.n.c.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01225560190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREMA ECOLOGY SERVICES s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>489.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>489.15</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 000072/001 del 30/09/2022. B.O. 176 del 20/09/2022. TEICOS S.R.L. Transceiver ottici.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TEICOS S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01065650168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEICOS S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>83.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>83.50</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2022  173/p del 30/05/2022. B.O 62 del 26/03/2022. INTERNATIONAL HOUSE S.R.L Iscrizione esami Cambridge - CAE. Esame del 04/06/2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12940730158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL HOUSE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12940730158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL HOUSE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3924.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3924.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF36A1249</cig>
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        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 121/22 del 25/06/2022. B.O. 132 del 31/05/2022. GIANSPORT di Sacchi Gianfranco.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Giansport di Sacchi Gianfranco</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCCGFR87P22D142Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giansport di Sacchi Gianfranco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>50.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LAVATRICE MIELE B.O.N. 215 DEL 20/12/2021 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SUPERMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02147260174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>736.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>736.89</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 3387/2022 del 01/08/2022. B.O 146 del 28/06/2022. CENTRO SERVIZI DRAGO S.R.L. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI DRAGO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01512200195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI DRAGO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9073.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9073.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. FT  001454 del 27/09/2022. B.O. 177 del 26/09/2022. GHILARDI Paolo S.N.C. Valigetta pronto soccorso.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>239.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>239.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF237ED928</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONTRATTO D.P.O.B.O. N.182 DEL 28/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio AG.I.COM. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio AG.I.COM. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF238337DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. PA25 del 31/10/2022. B.O. 201 DEL 18/10/2022. TIPOGRAFIA TREZZI S.N.C.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01424480190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TIPOGRAFIA TREZZI snc di Trezzi Fabio & Elisa]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01424480190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TIPOGRAFIA TREZZI snc di Trezzi Fabio & Elisa]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>415.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>415.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF335C2275</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 1426/2022 del 19/04/2022- B.O. 59 del 24/03/22- DRAGO SERVIZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01512200195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI DRAGO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01512200195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI DRAGO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4591.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4591.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF534F2D17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000523 del 18/02/2022. B.O 15 del  26/01/2022. A.I.C.A. Associazione Italiana per l'informatica ed il calcolo automatico. Acquisto codici webtrotter 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF53584D8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 71/PA/2022 del 27/03/2022 -B.O. 46/2022 del 09/03/2022-ACCONTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale><![CDATA[Maieutica di Diego Borlotti & C. snc]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11331900966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Maieutica di Diego Borlotti & C. snc]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>137.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>137.86</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF637915A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n° 0000003935/PA del 18/10/2022. Rilevatore + kit rilevatore presenze. Buono d'ordine 160 del 29/08/2022. MADISOFT S.P.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF73486829</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 000001PA22 del 17/01/2022.B.O 217 del 21/12/2021. TECNO-LAB S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02919890174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LAB SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02919890174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF734F7F02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000001351/PA del 10/03/2022. B.O. 18 del 27/01/2022 -PAGOINNUVOLA e AREA TUTORI dal 01/01/2022 al 31/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF735F4785</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. FATTPA 61_22 del 02/05/2022. B.O. 84 del 08/04/2022. MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. Lezioni fuori sede presso dega del Gleno.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02326260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF7384C168</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. FVL1231 del 27/10/2022. B.O. 215 del 25/10/2022. LEARNING UP  S.R.L. Corso-le assenze del personale scolastico:gestione e digitazione al SIDI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF738F10D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. FT  001950 del 15/12/2022. B.O.249 del 06/12/2022. Ghilardi Paolons.n.c.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00807100193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHILARDI PAOLO  S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>572.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF936699BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto><![CDATA[FATTURA N. 50 DEL 26/05/2022. B.O. 123 DEL 13/05/2022. LEVA ARTIGRAFICHE S.N.C. DI LEVA AGOSTINO & C.]]></oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01536770199</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01536770199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[LEVA ARTIGRAFICHE S.n.c. di Leva Agostino & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA34E86C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82011270194</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 12/E del 24/01/2022-Film "chi scriverà la ns storia" del 27/01/22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>KEATON s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10693090960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEATON s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>188.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>188.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
