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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2023-01-25</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-25</dataUltimoAggiornamentoDataset>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 3/2022/IMM del 18/02/2022 fornitura mascherine </oggetto>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 12/PA del 28/02/2022 MULTIFUNZIONE NASHUATEC MPC 2003 SP Matricola:E204</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>MATERIALE DI FACILE CONSUMO</oggetto>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 4/2022/IMM del 23/02/2022 MASCHERINE FFP2 per classi in autosorveglianza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 51/1.001 del 30/12/2021 uscta scuola secondaria Abbazia di s Urbano il 17/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
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      <oggetto> Saldo fatt n. 2022   741 del 28/02/2022 acquisto lavapavimenti</oggetto>
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          <codiceFiscale>03130950235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGNAGOFERR s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>459.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>FATTURA N. 65/1.001 DEL 16/06/2022 TRASPORTO INFANZIA APIRO- SAN VITTORE FIUME INCANTATO IL 18 MAGGIO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fattura n. 62/1.001 del 16/06/2022 Trasporto Infanzia Apiro - Mulino Bravi il 29/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00800740433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.A.CI.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>90.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 122 del 26/07/2022 saldo cablaggio e materiale PON Reti Wifi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AROUND PEOPLE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017060431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AROUND PEOPLE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>21505.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>21505.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>parcella n. 1/PA del 11/04/2022 visite mediche personale ATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Fabrizio Zannoni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02121151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AG ENTRATE ERARIO IVA F24EP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNNFRZ77L22H282Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fabrizio Zannoni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1020.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO PC FINAZ ART 58, COMMA 4, DL 73/21 (DECRETO SOSTEGNI BIS)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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      <importoAggiudicazione>868.54</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-02-09</dataInizio>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
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      <oggetto>AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2023</oggetto>
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          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1275.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
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      <oggetto>CONVENZIONE SERVIZIO DI CASSA 2023/26 - ACCORDO DI RETE</oggetto>
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          <ragioneSociale>BANCA CREDITO COOPERATIVO TESORERIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 20214E34797 del 20/12/2021 materiale di cancelleria</oggetto>
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          <ragioneSociale>Casa Editrice  ROBERTO SPAGGIARI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice  ROBERTO SPAGGIARI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>419.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-01-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2022000317SP del 21/05/2022 Noleggio autobus Apiro- Bevagna-Foligno il 20 e 21/5/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONTRAM S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONTRAM S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-07-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. pa/266 del 23/12/2021 Materiale di facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01747340436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>260.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-01-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93026880430</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 7/1.001 del 01/02/2022 USCITA DIDATTICA Infanzia villastrada 15/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CO.A.CI.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>190.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 61/1.001 del 16/06/2022 Trasporto Infanzia Villastrada - Sant'Urbano il 27/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CO.A.CI.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00800740433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.A.CI.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>190.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>190.91</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT n. 8/PA del 06/05/2022 FORNITURA MASCHERINE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01755080437</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FARMACIA FALAPPA DR. FRANCO di Falappa Gabriele &]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>342.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>342.86</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 31 del 16/06/2022  Attività sportiva  Monti Sibillini Classi scuola Media</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA GAIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02374320543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA GAIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2225.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO fattura n. 000000003039 del 25/11/2022 QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO A.S. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97819940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1698.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1698.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MASCHERINE ED ATTREZZATURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BLU MAPUL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03178310755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU MAPUL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>780.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93026880430</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt n. 468/E del 13/04/2022 fornitura Rotoloni e kit pronto soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03178310755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU MAPUL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03178310755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU MAPUL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>663.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>663.63</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di pulizia Decreto Sostegno BIS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03178310755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU MAPUL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03178310755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU MAPUL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2061.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. pa/2 del 02/02/2022 Materiale di facile consumo Infanzia Apiro e Poggio San Vicino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01747340436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>318.32</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>USCITA DEL 8/11/2022 PRESSO ABBAZIA DI SAN URBINO  E VALLE SAN CLEMENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00800740433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.A.CI.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00800740433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.A.CI.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>36.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>36.37</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93026880430</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt n. 2602/P del 15/04/2022 materiale per scuola Infanzia Villastrada n. 2 mobiletti a 12 caselle codice M276, n. 1 Armadio con ante colorate codice M197
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>745.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>745.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93026880430</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000004220/PA del 17/11/2022 Nuvola sito web</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. V3-13225 del 27/04/2022 FACILE CONSUMO SCUOLA SECONDARIA E SCUOLA INFANZIA VILLASTRADA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>305.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>305.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93026880430</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 22PAS0002930 del 28/02/2022 DOMINIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARUBA S.p.A.-Servizio Aruba.it</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.p.A.-Servizio Aruba.it</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>61.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93026880430</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOFTWARE AXIOS 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>KEYPASS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYPASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>805.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>805.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93026880430</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 45 del 22/04/2022 fornitura libri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>BNCDRN59D19F745C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libri d'aMare di Bianchi Adriano</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>954.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>954.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93026880430</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Nuvola Amministrazione trasparente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93026880430</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8 del 28/07/2022 Acquisto biglietti per Parco avventura di Cingoli il 26/05/2022 Scuola Secondaria Apiro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01414340438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UPUPA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01414340438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UPUPA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93026880430</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 269/E del 28/02/2022 Atomizzatori per i plessi dell'infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03178310755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU MAPUL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03178310755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU MAPUL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>873.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>873.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93026880430</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt n. 1984 /PA del 27/09/2022 stampati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>142.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>142.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93026880430</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. PA5 del 23/05/2022 Visita guidata Monti Sibillini il 20-21 maggio 2022 - Pernottamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02261470542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02261470542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1037.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1037.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93026880430</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt n. V3-10161 del 28/03/2022 materiale per scuola primaria </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>342.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>342.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93026880430</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 474/PA del 28/10/2022  NOTEBOOK EX215-54 I3 1115G4 8GB 256SSD 15.6 FHD W11PRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYPASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYPASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>835.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>835.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93026880430</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt n. 974 del 23/09/2022 targhe PON reti wifi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DFLDVD69A15G478I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grand Prix di De Filippi David</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DFLDVD69A15G478I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grand Prix di De Filippi David</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>125.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93026880430</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 64/1.001 del 16/06/2022 Trasporto Primaria Apiro- Sant'Urbano il 17 e 19 maggio 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00800740433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.A.CI.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00800740433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.A.CI.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93026880430</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 068 del 21/09/2022 Servizio ripresa video il 18/09/22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DRIMRA66R24I804J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADIO STUDIO 7 DI MARIO DI IORIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DRIMRA66R24I804J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADIO STUDIO 7 DI MARIO DI IORIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC43655C7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93026880430</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 840/00 del 25/05/2022 Targhe PON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-115 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA' SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA' SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>129.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>129.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA35AF43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93026880430</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt. n. 5/PA/2022 del 26/03/2022 acquisto notebook Lenovo V15-IIL i5 RAM 8GB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02712990429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CD JESI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02712990429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CD JESI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2677.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2677.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD13642738</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93026880430</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 63/1.001 del 16/06/2022 Trasporto Infanzia Villastrada- Maneggio IL COLLE 17,23 e 25 maggio, Sant'Urbano il 16/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00800740433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.A.CI.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00800740433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.A.CI.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE7375FF45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93026880430</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000001983/PA del 01/09/2022 Registro elettronico alunni a.s. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE9351D92A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93026880430</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2/2022/IMM del 18/02/2022 Fornitura mascherine </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02033300431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA CENTRALE DI APIRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02033300431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA CENTRALE DI APIRO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>223.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>223.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF6360A933</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93026880430</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 667 del 31/08/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSTMRZ50H06C100D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSTMRZ50H06C100D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11240.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11240.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF934DF46B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93026880430</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 13/PA del 09/03/2022 Assistenza Multifunzione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02048690420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMENTINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02048690420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMENTINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>492.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>492.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
