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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</entePubblicatore>
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      <oggetto> n. 173PA del 15/11/2022 Ordine Mepa 7002727 materiale per STEM</oggetto>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 127 del 24/03/2022 acquisto antivirus pc segreteria e server</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE ESPERTO ESTERNO PERSONA GIURIDICA MODULO ATLETICA E GIOCO OUTDOOR</oggetto>
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      <oggetto>SAldo fattura n. 20/PA del 27/04/2022 Strumenti musicali per Cass Band Yamaha</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO FORNITURA SERVIZIO LETTORATO INGLESE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI
APPIGNANO E MONTEFANO</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 28-FE del 27/07/2022 Certificazioni DELF</oggetto>
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      <oggetto>ID: 142984 MARIANGELA PORRA Invoice del 17/05/2022 n. 9657/142984 - Erasmus Training Intensive English (30 Lessons) TED 130 dal 18/07/2022 al 29/07/2022,  Beckett House dal 16/07/2022 al 30/07/2022, Registration Fee (admin fee) </oggetto>
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      <oggetto>Fattura N 9657 / 142987 del 5/07/2022 pagamento Homestay Standard Single Room Dublino docente Corvatta Eleonora</oggetto>
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      <oggetto> n. 281/PA del 13/06/2022 licenze Office standard 2021 n 7 per uffici di segreteria</oggetto>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 2322 del 11/05/2022 aggiornamento software orario docenti</oggetto>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 2022000295SP del 19/05/2022 noleggio autobus il 19/05/2022 Montefano - Pollenza</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 2/PA del 10/02/2022 MASCHERINE MIUR</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 3 DEL 25/08/2022 - FORMAZIONE SPERTO ESTERNO MODULO NONTISCORDARDIME</oggetto>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 96 del 26/05/2022 Acquisto materiale per PON Reti cablate </oggetto>
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          <codiceFiscale>02017060431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AROUND PEOPLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017060431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AROUND PEOPLE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>39100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fatt n. 1431/00 del 20/09/2022 targhe PON Apprendimento e socialità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMINIA  PUBBLICITA' SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMINIA  PUBBLICITA' SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>265.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>265.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1D3636889</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE ACQUISTO SERVIZIO ESAMI E CERTIFICAZIONI KEY A2	</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>81001910439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Cambridge UNICAM</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>81001910439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Cambridge UNICAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 1049/00 DEL 28/06/2022 TARGHE ED ETICHETTE PON DIGITAL BOARD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FLAMINIA  PUBBLICITA' SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMINIA  PUBBLICITA' SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>265.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>265.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 10 del 12/10/2022 Servizio di formazione PON 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-9 MODULO MUSICALBAND</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CORPO BANDISTICO CITTA' DI APPIG</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93008720430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPO BANDISTICO CITTA' DI APPIG</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1721.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1721.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DEL RINNOVO DELL’ABBONAMENTO DELLE RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA A.S.2022-23,</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 1/FE DEL 23/06/2022 CONTRATTO ESPERTO  ESTERNO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ MODULO STAY OUTDOOR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>93027310429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.D. JUNIOR SIROLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93027310429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.D. JUNIOR SIROLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 11 del 20/01/2022 mascherine FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLLFNC63M04E783W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGICHEM DI PELLERINO FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLLFNC63M04E783W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGICHEM DI PELLERINO FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fatt n. 231 del 20/05/2022 Materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DETERSHOP s.r.l. semplificata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02798000424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERSHOP s.r.l. semplificata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1133.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1133.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2436E9287</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 17/PA-D del 24/06/2022 Acquisto condizionatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01335540439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVATELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01335540439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVATELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>872.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>872.79</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>mascherine con foro trasparente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMINIA  PUBBLICITA' SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMINIA  PUBBLICITA' SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>375.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2535FF459</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. pa/103 del 13/04/2022 materiale di consumo Primaria Montefano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01747340436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROSCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01747340436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROSCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>754.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0422-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>754.43</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000002605/PA del 05/09/2022 REGISTRO ELETTRONICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B3757B38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fatt n. 367/PA del 10/08/2022 Contratto asssistena tecnico informatica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYPASS s.r.l</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYPASS s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>985.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>985.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 9 del 12/10/2022 Servizio di formazione PON 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-9 MODULO TRA SPAZI E RIGHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93008720430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPO BANDISTICO CITTA' DI APPIG</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CORPO BANDISTICO CITTA' DI APPIG</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
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      <oggetto>ID: 142983 CARLA LONGARINI Invoice del 17/05/2022 n. 9657/142983 - Erasmus Training Intensive English (30 Lessons) TED 130 dal 18/07/2022 al 29/07/2022,  Beckett House dal 16/07/2022 al 30/07/2022, Registration Fee (admin fee) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2022-06-13</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3/PA del 31/05/2022 Service per eventi al Teatro Gasparrini di Appignano di giugno e ottobre 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Associazione Culturale-Musicale-Artistica Gli Stro</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-06-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2022000174SP del 27/04/2022 Noleggio autobus uscita Cattolica 27/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONTRAM Spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1045.45</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. pa/84 del 13/04/2022 materiale di consumo Infanzia Appignano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>526.68</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 189/ACC del 07/06/2022 Materiale per Modulo Nontiscordardimè PON Apprendimento e socialità 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-9 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01275620431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA SOIMA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-06-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. pa/121 del 09/12/2022 Facile consumo per scuola Infanzia Appignano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Centroscuola Macerata</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>57.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 240 del 24/03/2022 Acquisto monitor interattivi  Smart MX265-V3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>RSTMRZ50H06C100D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30322.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-29</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt.  n. 42PA del 16/03/2022 acquisto gruppo di continuità per il server</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SISTEMA 3 srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01422170439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA 3 srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>248.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>248.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. pa/107 del 13/04/2022 materiale di consumo Primaria Appignano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01747340436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROSCUOLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>789.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>789.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO BIENNALE STAMPANTI MULTIFUNZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOMEN SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01801350438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMEN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4464.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt n. 226/PA del 23/05/2022 sostituzione ed installazione pc segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYPASS s.r.l</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYPASS s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>790.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>790.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5835AA27F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura N777 del 05/08/2022 - Grand Prix di De Filippi David -Acquisto Targhe PON reti cablate 13.1.1AFESRPONMA-2021-136</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DFLDVD69A15G478I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grand Prix di David De Filippi</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DFLDVD69A15G478I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grand Prix di David De Filippi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>255.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>255.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5B36C756D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ID: 142985 VITTORIA TROTTA Invoice del 25/05/2022 n. 9657/142982 - Erasmus Training Intensive English (30 Lessons) TED 130 dal 18/07/2022 al 29/07/2022,  Homestay Standard Single Room, registration Fee (admin fee) dal 17/07/2022 al 30/07/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TWIN ENGLISH CENTRE DUBLIN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TWIN ENGLISH CENTRE DUBLIN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1575.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1575.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C36688E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 208 del 13/05/2022 Assistenza tecnico informatica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01743950436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APLOS INFORMATICA  snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01743950436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APLOS INFORMATICA  snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1575.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1575.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA 24/22 del 30/05/2022 Materiale per Progetto Lettura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA CAVOUR SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01271810432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA CAVOUR SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>139.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>139.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0/2019 del 01/09/2022 Abbonamento Rivista DIDA 22/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>56.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>56.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fatt n. 323 /PA del 25/03/2022  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>376.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>376.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT n. 1204/PA del 20/12/2021 Acquisto n. 30 Tablet Galaxy TAB S6 Lite Gray wifi 64GB 4GB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MONTI E RUSSO DIGITAL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTI E RUSSO DIGITAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>8370.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. pa/97 del 13/04/2022 materiale di consumo Infanzia Montefano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CENTROSCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01747340436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROSCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>368.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>368.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO n. FT  001859 del 30/06/2022 Acquisto carta fotocopie A4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale><![CDATA[GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ID: 142982 LORETTA RICCI Invoice del 17/05/2022 n. 9657/142982 -TED 120, eckett House, shared arrival airport transfer, accommodation</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TWIN ENGLISH CENTRE DUBLIN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TWIN ENGLISH CENTRE DUBLIN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7036A1B32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 321/01 del 09/06/2022 noleggio autobus per uscita Montefano-Macerata il 9/06/2022 Modulo Stay Outdoor PON Apprendimento e socialità 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-9 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00118790435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00118790435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Software axios 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYPASS s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYPASS s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1155.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1155.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7533D152C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO REALIZZAZIONE PROGETTO CURARE CON L'EDUCARE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02479740421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FILO DI ARIANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02479740421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FILO DI ARIANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1125.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO NOLEGGIO ED ASSISTENZA DI N.7 MACCHINE FOTOCOPIATRICI DELL’ISTITUTO, PERIODO 29/12/2022-28/12/2024</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01801350438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMEN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01801350438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMEN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5983.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A3592F3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt n. 5/PA del 15/03/2022 acquisto mascherine FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01755080437</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FARMACIA FALAPPA DR. FRANCO di Falappa Gabriele &]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01755080437</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FARMACIA FALAPPA DR. FRANCO di Falappa Gabriele &]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>572.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>572.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7E359B5A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1 del 29/07/2022 Esperto Formatore PON Apprendimento e socialità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01662970431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SCUOLA DI CERAMICA MAESTRI VASAI APPI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01662970431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SCUOLA DI CERAMICA MAESTRI VASAI APPI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7E35F8312</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. pa/100 del 13/04/2022 materiale di consumo Secondaria Appignano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTROSCUOLA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01747340436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROSCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>453.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>453.11</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000001812/PA del 01/08/2022 rinnovo firma digitale DS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.p.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO GRUPPO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA MONTEFANO PER PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'  PER N.10 USCITE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00307880435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTRAM Spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto><![CDATA[ID: 142993 TERESA GIULIANELLI Invoice del 17/05/2022 n. 9657/142993- Erasmus Training Intensive English & Practice of CLIL in parallel TED 6.2 dal 08/08/2022 al 19/08/2022, Beckett House,(admin fee) dal 06/08/2022 al 20/08/2022]]></oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TWIN ENGLISH CENTRE DUBLIN</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TWIN ENGLISH CENTRE DUBLIN</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2PA del 12/01/2022 spettacolo teatrale per i plessi infanzia primaria e secondaria di Montefano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASS. OMBRE BIANCHE TEATRO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12476501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASS. OMBRE BIANCHE TEATRO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto><![CDATA[ID: 142999 ALESSANDRA D'ORIA  Invoice del 17/05/2022 n. 9657/142999- Erasmus Training Intensive English & Practice of CLIL in parallel TED 6.2 dal 08/08/2022 al 19/08/2022, Beckett House,(admin fee) dal 06/08/2022 al 20/08/2022]]></oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TWIN ENGLISH CENTRE DUBLIN</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TWIN ENGLISH CENTRE DUBLIN</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. pa/105 del 13/04/2022 materiale di consumo Secondaria Montefano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTROSCUOLA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01747340436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROSCUOLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>241.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.2 lavatrici, n.6 lavavetri con prolunghe e n.6 bidoni aspiratutto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SALVATELLI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01335540439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVATELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1639.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1639.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO,- RISORSE ART..31</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CIBIEMME s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00380590430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIBIEMME s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6189.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Saldo fatt n. 69 del 31/03/2022 MAteriale per Murales</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01275620431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA SOIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01275620431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA SOIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>246.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>246.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z92367D61E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2/PA del 27/05/2022 Service Teatro Gasparrini Appignnao per manifestazione del 28/05/2022 ed 11/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93070730432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Culturale-Musicale-Artistica Gli Stro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93070730432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Culturale-Musicale-Artistica Gli Stro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1PA/2022 del 31/10/2022 Servizio di formazione PON Apprendimento e socialità Modulo Fotografarte Contratto 4520 del 29/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93078660433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Fotografica Effetto Ghergo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93078660433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Fotografica Effetto Ghergo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1721.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1721.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9835725DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 105 del 08/03/2022 rinnovo sito web</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01743950436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APLOS INFORMATICA  snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01743950436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APLOS INFORMATICA  snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z983668B5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fatt n. 739 del 27/07/2022 Etichiette adesive PON </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DFLDVD69A15G478I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grand Prix di David De Filippi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DFLDVD69A15G478I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grand Prix di David De Filippi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B34A91D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT 39 DELL'11/01/2022 ACQUISTO ATOMIZZATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMINIA  PUBBLICITA' SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMINIA  PUBBLICITA' SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>477.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>477.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA233AA304</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “TEATRO IN GIOCO”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FCCFNC67E27C495A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA FACCIOLLI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FCCFNC67E27C495A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA FACCIOLLI FRANCESCO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1890.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA8349F19B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT 70 DEL  14/01/2022 MATERIALE PER EMERGENZA COVID</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMINIA  PUBBLICITA' SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMINIA  PUBBLICITA' SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>943.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>943.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA93549F6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fatt  n. 133/PA del 28/02/2022 Tablet galaxy Tab 10,4 S6 Lite Gray</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYPASS s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYPASS s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8365.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8365.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC35324CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3/PA del 15/02/2022 MASCHERINE MIUR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01755080437</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FARMACIA FALAPPA DR. FRANCO di Falappa Gabriele &]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>523.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>523.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF34FEE01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 189 del 07/03/2022 ACQUISTO n. 5 PC, N.5 MONITOR 27 CON WEBCAM e  n. 1 NOTEBOOK HP CORE I5 - PON DIGITAL BOARD - 13.1.2A-FESRPON-MA2021-120</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSTMRZ50H06C100D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSTMRZ50H06C100D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2282.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2282.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF35AB9F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> SALDO FATT N. 6/PA DEL 23/03/2022 - MASCHERINE MIUR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01755080437</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FARMACIA FALAPPA DR. FRANCO di Falappa Gabriele &]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01755080437</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FARMACIA FALAPPA DR. FRANCO di Falappa Gabriele &]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>732.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>732.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB036CBD5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 496 del 28/10/2022 Stampa foto per progetto PON Apprendimento e socialità Nodulo Fotografarte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02059200424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTO EMMEGI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02059200424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTO EMMEGI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>114.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB13898AC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT N. 493/PA DEL 28/11/2022 NOTEBOOK E CUFFIE FINANZIAMENTO ANIMATORE DIGITALE #28</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYPASS s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYPASS s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>529.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>529.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB53283538</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione alunni a.s. 2021-23</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00875360018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08589510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assicuratrice Milanese</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9345.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB736F0C82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto><![CDATA[ID: 142990 SIMONETTA PETTINARI Invoice del 17/05/2022 n. 9657/142990- Erasmus Training Intensive English & Practice of CLIL in parallel TED 6.2 dal 08/08/2022 al 19/08/2022, Beckett House,(admin fee) dal 06/08/2022 al 20/08/2022]]></oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TWIN ENGLISH CENTRE DUBLIN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TWIN ENGLISH CENTRE DUBLIN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1660.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC236B9D0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORMAZIONE PEI CONVENZIONE PROT. 9761 DEL 23/09/2021 FATTURA N. E025-1 DEL 22/06/2022 IMPORTO 1.870,00 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00177050432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA DI MACERATA DIP SC ED E FORM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00177050432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA DI MACERATA DIP SC ED E FORM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1870.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC333ECCDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LETTORATO INGLESE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCHCRE59E55Z114S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE ENGLISH STUDY CENTRE DI COCHRAN CERI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCHCRE59E55Z114S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE ENGLISH STUDY CENTRE DI COCHRAN CERI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC7349F319</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale igienico sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02798000424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERSHOP s.r.l. semplificata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02798000424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERSHOP s.r.l. semplificata</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2886.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2886.47</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LETTORATO INGLESE SCUOLE SECONDARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLGLSE68T67D042W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTILINGUE  di Bolognesi Elisa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLGLSE68T67D042W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTILINGUE  di Bolognesi Elisa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA3826709</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ID: 146572 ELISABETTA TURCHI INVOICE DEL 05/10/2022 N. 9657/146572  ERASMUS TRAINING INTENSIVE ENGLISH TED 130 DAL 01/11/2022 AL 04/11/2022, POINT RESIDENCE DAL 29/10/2022 AL 05/11/2022- ACCOMODATION PLACEMENTE FEE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TWIN ENGLISH CENTRE DUBLIN</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TWIN ENGLISH CENTRE DUBLIN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>812.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>812.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine nuvola amm.ne digitale 21/22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MADISOFT S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.p.A</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD2392C9AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000618/22 del 21/12/2022 Abbonamenti n 4 riviste Gulliver</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01729550697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01729550697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>298.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Acquisto fornitura n.2 tappeti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CENTROSCUOLA </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01747340436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROSCUOLA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.16</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 5 del 28/06/2022 attività di arrampicata PON Apprendimento e socialità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARTERISKO SOC.COOP.SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01339130435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTERISKO SOC.COOP.SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>164.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>164.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD73511BFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt n. 104/PA del 24/02/2022 Assistenza tecnica informatica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>KEYPASS s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYPASS s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD367C02C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 15 del 31/05/2022 Progetto Ed Alimentare Montefano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02643290428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Biomedfood S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02643290428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Biomedfood S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>325.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>325.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE23349966</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DELLA MODULISTICA DI
ADEGUAMENTO PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 DEL D. LGS.193/2003</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02162830505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PhD Chiara Frangione</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02162830505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PhD Chiara Frangione</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE238CF8BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOFTWARE AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE336C72DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ID: 142987 ELEONORA CORVATTA Invoice del 17/05/2022 n. 9657/142982 - Erasmus Training Intensive English (30 Lessons) TED 130 dal 18/07/2022 al 29/07/2022,  Homestay Standard Single Room, registration Fee (admin fee) dal 17/07/2022 al 30/07/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TWIN ENGLISH CENTRE DUBLIN</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TWIN ENGLISH CENTRE DUBLIN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1292.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1292.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE7394BC83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DELL’ABBONAMENTO ALLA RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S.2022/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE8354FED7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt  n. 4/PA del 26/02/2022 Mascherine MIUR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01755080437</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FARMACIA FALAPPA DR. FRANCO di Falappa Gabriele &]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01755080437</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FARMACIA FALAPPA DR. FRANCO di Falappa Gabriele &]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>344.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>344.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED3826D87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SERVIZIO SOSTEGNO ALLO STUDIO ALUNNI DSA PROGETTO "INSEGNAMI AD IMPARARE" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>FILO DI ARIANNA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02479740421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FILO DI ARIANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO ACQUISTO SERVIZIO PER PREVENZIONE-SCREENING PSICO-LINGUISTICA PER ALUNNI ULTIMO ANNO SCUOLA INFANZIA E PRIMA CLASSE SCUOLA PRIMARIA - PROGETTO “CURARE CON L’EDUCARE” – A.S. 2022-23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FILO DI ARIANNA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02479740421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FILO DI ARIANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-17</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ID: 142981 LUCIA GIANFELICI  Invoice del 17/05/2022 n. 9657/142981 -TED 120, Beckett House, shared arrival airport transfer, accommodation</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TWIN ENGLISH CENTRE DUBLIN</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TWIN ENGLISH CENTRE DUBLIN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF233C264B</cig>
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        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESPERTO ESTERNO PER PROGETTO “TEATRO IN GIOCO” SECONDARIA
MONTEFANO - A.S.2021-2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>93083590435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURBOLENTO TEATRO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>93083590435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURBOLENTO TEATRO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1663.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1663.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF234449CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine acquisto fornitura servizio lettura per classi prime e seconde scuola primaria Montefano Piano Scuola Estate 2021 – CIG: ZF234449CA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01884660430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Sociale Sfera s.c. Onlus</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01884660430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Sociale Sfera s.c. Onlus</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>983.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>983.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF537D0F1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt. n. 394/PA del 26/09/2022 Canone annuale marcatempo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYPASS s.r.l</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYPASS s.r.l</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF6366D5B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B16779 LETIZIA FABIANI PR INVOICE  CLIL-METH. AND ICT TOOLS FOR TEACHERS WORKING WITH CLIL - CLIL-METH. AND ICT TOOLS FOR TEACHERS WORKING WITH CLIL - ADULTS ( FROM-TO: 01.08.22 - 2.08.22 - 2 WEEK(S) ) 2022 SEASON SEASON RATES APPLY END PROGRAMME FEE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EXECUTIVE TRAINING INSTITUTE MALTA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EXECUTIVE TRAINING INSTITUTE MALTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF7373505A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93039220434</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 6CHPA del 01/08/2022 ACQUISTO ABBONAMENTO SISTEMA CHESS PER INFANZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STUDIO VEGA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03476600261</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>327.05</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-07-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>327.05</importoSommeLiquidate>
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</data>
</legge190:pubblicazione>
