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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2024-01-30</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2024-01-30</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2023</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.icviareginaelena.edu.it/wp-content/avcp/datil190.xml</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
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      <oggetto>Fattura n. 2023 del 22/05/2023 - PROGETTO ENERGIA UNIVERSALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GROSSO ANDREA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GROSSO ANDREA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
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      <oggetto>Fattura n 020-012aa del 08-05-2023 - viaggio d' istruzione fonte avellana -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 655/E del 30/06/2023 servizio pre-post scuola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 376/01 del 23 maggio 2023- viaggio abazia di fiastra del 23-05-2023-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-07-04</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
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      <oggetto> n. 82/C del 07/12/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMPUTER ONE SOCIETA'  COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01811710431</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>448.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-12</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n.197 del 29.12.2022MATERIALE PON FESR REACT EU REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AROUND PEOPLE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02017060431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AROUND PEOPLE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>48581.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>48581.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000004309/PA del 19/12/2023 - SITO WEB  - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-22</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. FPA 99/23 del 15/11/2023 - SYMWRITER PNRR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>T4 Italia S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03839660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T4 Italia S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>699.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA PNRR PIANO SCUOLA 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM "LA NOSTRA SCUOLA...VERSO IL FUTURO!"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LINEA UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01165520444</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>87441.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-22</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 603/01 del 10/10/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00118790435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00118790435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 21PA DEL 11.03.2023 VISITA GUIDATA TEATRO SISTINA ROMA 15.03.2023</oggetto>
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          <ragioneSociale>TEATRO SISTINA - GUARDAMAGO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03270170834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO SISTINA - GUARDAMAGO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1532.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1532.73</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 125/ET del 05/12/2023</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01349510436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAC CIVITANOVA S.P.A. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
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      <oggetto> n. 5810003363 del 19/12/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNIEURO SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIEURO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>199.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-22</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
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      <oggetto>Fattura n.  8  del 01-07-2023</oggetto>
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          <codiceFiscale>MNTLRN88C47D542Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FATTORIA DI LORY - DI LORENA MONTENOVO-</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2521.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-07-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2521.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE AMMINISTRAZIONE DIGITALE NUVOLA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z193C2FDFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 54/C del 29/08/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01811710431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER ONE SOCIETA'  COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01811710431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER ONE SOCIETA'  COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F2EE8FF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 8/FE/2022 DEL 11.02.2022 PER INCARICO RSPP A.S. 2020/2021 </oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRCLRT71S05D542Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIONNI ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRCLRT71S05D542Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIONNI ALBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3425.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3425.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z223C8F9F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 607/01 del 12/10/2023- USCITA DIDATTICA DEL 12/10/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00118790435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00118790435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2538B34C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO RSPP</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTMLN70T06E783S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTRICINI EMILIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z273A5EC17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 96 del 21/05/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02482340607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02482340607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3005.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3005.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z283A6B16F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.A27 DEL 17.03.2023- CORSO DI FORMAZIONE RLS  PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00102960432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CED SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00102960432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CED SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z293B2E289</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 42/C del 18/05/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01811710431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER ONE SOCIETA'  COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01811710431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER ONE SOCIETA'  COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z293CF050F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. pa/191 del - Acquisto toner stampante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02082580438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centroscuola Macerata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02082580438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centroscuola Macerata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A3598DSF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONI PC FATTURA N° 097/000006402 DEL 14.04.2022</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBI -UNITA' LOCALE -OBI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBI -UNITA' LOCALE -OBI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>223.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>223.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E386AB64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>USCITA DIDATTICA -PAGAMENTO MUSEO DEL BALI' - CL QUARTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02178840415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione "Villa del Balì"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1215.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1215.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E3B2DEFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 62/ET del 05/06/2023- VISITA GUIDATA BIBLIOTECA ZAVATTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01349510436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01349510436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z323B4B9A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 84/ET del 24/08/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01349510436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01349510436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>265.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>265.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z343A5ECA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 113/PA DEL 31.03.2023 ACQUISTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO PLESSI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>406.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>406.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E386ABC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>USCITA DIDATTICA -PAGAMENTO MUSEO DEL BALI' - CL QUINTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02178840415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione "Villa del Balì"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1275.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 1221/00 del 31/08/2023 - Bando regionale Sanificatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA'  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA'  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24590.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 63/ET del 05/06/2023 VISITA GUIDATA BIBLIOTECA ZAVATTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01349510436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01349510436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 99/ET del 19/10/2023 - USCITA DIDATTICA DEL18/10/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01349510436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01349510436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> RILEVAZIONE PRESENZE NUVOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 110/ET del 21/11/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01349510436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAC CIVITANOVA S.P.A. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01349510436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAC CIVITANOVA S.P.A. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 120 del 26/06/2023- MATERIALE PER PREMIAZIONE PROGETTO SCACCHI -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01658760432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CELASCHI TARGHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01658760432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CELASCHI TARGHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>297.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>297.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 103/ET del 31/10/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01349510436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01349510436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5530554B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DPO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02763650427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOROLABS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5536274C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z553C56346</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000003453/PA del 13/09/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1590.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z593A875E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 5810002568 DEL 31.03.2023 -ACQUISTO TELEFONI CORDLESS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIEURO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIEURO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>338.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>338.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z643635A56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO RINNNOVA CASELLA POSTALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRONORD incassi conti c</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z653DB4901</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 12300600010000052619 del 20/12/2023 - MEDAGLIE E PETTORINE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z693A2B88F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 95 del 21/05/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02482340607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02482340607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4090.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4090.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A2C3918</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 127/22 del 01.07.2022 fornitura carta per fotocopie</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCRFNC62B10L191D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.O.S. UFFICIO  di ACCORAMBONI FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCRFNC62B10L191D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.O.S. UFFICIO  di ACCORAMBONI FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1001.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1001.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 103 del 21/11/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MOROLABS S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02763650427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOROLABS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE NUVOLA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 76PA del 30/08/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SISTEMA 3 SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01422170439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA 3 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. FPA-230034 DEL 24.02.2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11638811007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CINECITTA' S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11638811007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CINECITTA' S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>948.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>948.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FEVPA-157 del 29/09/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00291660439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00291660439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>383.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>383.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 685/23 del 17.02.202</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-02</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 11488/FVISE del 26/09/2023 - ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>530.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D3C9228F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 16 del 16/10/2023 - USCITA DIDATTICA DEL 10/10/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PTRMTT77T10E783V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIRASTORIE DI MATTEO PETRACCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PTRMTT77T10E783V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIRASTORIE DI MATTEO PETRACCI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE SITO INTERNET DELL' ISTITUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F3696D2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.1279500001 DEL 21/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08589490153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO IO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08589490153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO IO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>374.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>374.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9339AB4F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 23/C DEL 01/02/2023 -ACQUISTO LICENZE MICROSOFT OFFICE 2021 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01811710431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER ONE SOCIETA'  COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01811710431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER ONE SOCIETA'  COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>325.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>325.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z933A386FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 10/FE  DEL 14-03-2023 PAGAMENTO CORSI DI FORMAZIONE BLSD E PRIMO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DGCMDA72A15G141D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO BUSINESS DI AMEDEO DI GIACOMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DGCMDA72A15G141D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO BUSINESS DI AMEDEO DI GIACOMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z953C94417</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 100/ET del 19/10/2023 - USCITA DIDATTICA DEL 26/09/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01349510436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01349510436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA138BB32D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 656/PA del 13/01/2023 rinnovofornitura amministrazione digitale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1275.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA13A1E13E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. PA/59 DEL 15.03.2023 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01747340436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROSCUOLA  di Carpineti Renzo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01747340436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROSCUOLA  di Carpineti Renzo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2347.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-22</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO DOMINIO VIA REGINA ELENA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO DOMINIO VIA REGINA ELENA</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>9.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE COMPLETA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1275.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PIATTAFORMA TELEFONICA PER SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159070430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Elettrica Maceratese di Franchi & C. s.r.l.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159070430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Elettrica Maceratese di Franchi & C. s.r.l.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA CONTRATTO DI ASSISTENZA - REPORT AL 30/11-21</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYPASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Determina a contrarre  per acquisto materiale di pulizia e igiene personale per i plessi CIG ZA933A5E4F</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01367580436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARAL DIFFUSION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01367580436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARAL DIFFUSION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4640.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4640.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA935BFED3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO N. 20 LAVAGNE TOUCH E PC PER LASEGRETERIA PON DIGITAL BOARD</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02482340607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37101.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37101.19</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAB3C922CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 17 del 23/10/2023 - USCITA DIDATTICA DEL 12/10/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PTRMTT77T10E783V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIRASTORIE DI MATTEO PETRACCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PTRMTT77T10E783V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIRASTORIE DI MATTEO PETRACCI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE366A0F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TARGHE PER PROGETTO PON DIGITAL BOARD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01658760432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CELASCHI TARGHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE3A7F0E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 61/PA DEL 31-03-2023 ACQUISTO BANDIERE E CARTELLINE SOSPESE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01670290434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCARTA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01670290434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCARTA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB03477289</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. PA-2022-000004 del 31/07/22</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRDLCU82P22C770B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORDALISO LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRDLCU82P22C770B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORDALISO LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB13DAD534</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. C2023010000055 del 21/12/2023 - MICROFONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01258380433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[LIVE MUSIC S.AS. di Sbrollini Lorella & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01258380433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[LIVE MUSIC S.AS. di Sbrollini Lorella & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>442.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB2366A112</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TARGHE PER PROGETTO PON CABLAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01658760432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CELASCHI TARGHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>246.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>246.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB23CC14B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 102/ET del 31/10/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01349510436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01349510436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB43CC66A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 266/PA del 31/10/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>162.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>162.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 12300615320000000426 del 30/11/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>157.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-12</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. FPA 44/23 del 04/06/2023 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MERIDIANA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01379810433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERIDIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 341 del 27/06/202</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI DI ODOARDI MICHELAl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DRDMHL71T44C745W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI DI ODOARDI MICHELAl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2962.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-05</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 562 del 24/05/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARAL DIFFUSION SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01367580436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARAL DIFFUSION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4785.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4785.74</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO PACCHETTO AXIOS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMPUTER ONE SOCIETA'  COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>805.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. pa/199 del 16/11/2023 - Acquisto campanelli rilevatori d'allarme</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Centroscuola Macerata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02082580438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centroscuola Macerata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB39C5CEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. A28 DEL 18.03.2023 CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00102960432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CED SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00102960432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CED SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1890.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 528 del 14/11/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02798000424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02798000424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3376.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3376.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCF3D7CCEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARGHE PUBBLICITARIE  -  PNRR PIANO SCUOLA 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM "LA NOSTRA SCUOLA...VERSO IL FUTURO!"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08342310961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORE MARKETING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08342310961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORE MARKETING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD039A17DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. FPA 51/23 del 10/06/2023-visita abbazia di fiastra del 18/4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01379810433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERIDIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01379810433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERIDIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1053.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1053.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD13650AB0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO, APP TUTORE E PAGONUVOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD32490C70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 108 del 08/09/2022 Prestazioni sanitarie di medicina del lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCCMRD74C53G516E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIUCCARELLI MARIDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCCMRD74C53G516E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIUCCARELLI MARIDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD935BA1DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO  FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA E IGIENE PERSONALE AD USO DEI VARI PLESSI.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01367580436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARAL DIFFUSION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5769.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5769.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE39CC126</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 113/01 DEL 15-03-2023 - BUS PER VISITA GUIDATA ROMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00118790435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00118790435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8260.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE0346808D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 1021 DEL 28.02.2022 MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01529220434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARTA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01529220434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARTA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>671.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-08</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
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      <oggetto>BANDO PER INCARICO PSICOLOGO</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIORDALISO LUCA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
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      <oggetto>Fattura n. 1/PA dell'11 maggio 2023 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.S.D. SCACCHI LA TORRE SMEDUCCI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CORPO BANDISTICO di Civitanova Marche</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RITMOSFERA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DOMENELLA MARIA CRISTINA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NICOLINI LUCIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TOMASSETTI LUCIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.S.D. SCACCHI LA TORRE SMEDUCCI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CORPO BANDISTICO di Civitanova Marche</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>91013200430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RITMOSFERA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>DMNMCR66E65C770T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMENELLA MARIA CRISTINA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>GGLLRI74B45F205J</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>NCLLCU97L55H211V</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>TMSLCU80S51D542F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMASSETTI LUCIA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3801.53</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
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      <oggetto>Fattura n. 8313797 del 31 maggio 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>293.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>293.58</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
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      <oggetto>Fattura n. 563 del 24/05/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARAL DIFFUSION SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01367580436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARAL DIFFUSION SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>229.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>229.90</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 232 A DEL 17.03.2023 ACQUISTO MATERIALE PER DEFIBRILLATORE PLESSO S.G.B.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LOW COST  SERVICE srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05304750960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOW COST  SERVICE srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>298.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-17</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. pa/182 del 25/10/2023 - acquisto cartucce</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Centroscuola Macerata</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02082580438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centroscuola Macerata</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>80.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>80.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF73AF5547</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 169/PA del 31/05/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>592.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>592.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZO639ADF5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO DI ESPERTO ESTERNO LETTORATO TEDESCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNNDNS85B60Z112Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINNI DIONISIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNNDNS85B60Z112Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINNI DIONISIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-31</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 4/E DEL 20-04-2023 LETTORATO LINGUA  INGLESE E SPAGNOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMRZ69C70E783H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETON SCHOOL OF LANGUAGES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTMRZ69C70E783H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETON SCHOOL OF LANGUAGES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1830.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZOB379742A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 312 del 30.09.2022 -Ordine per  l’acquisto di una ricarica per defibrillatore Plesso Pirandello </oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01682250442</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMM INSTRUMENTS SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01682250442</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMM INSTRUMENTS SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>169.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>169.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
