<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<legge190:pubblicazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:legge190="legge190_1_0" xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd">
<metadata>
    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2014-01-28</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-05</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
    <urlFile>https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/MCIC834002/d8b99614-df15-42c8-b828-d857c4dd520c</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
</metadata>
<data>
    <lotto>
      <cig>Z0031B61DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Determina prot. n. 6066/U del 11/05/21-Imponibile </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01995350442</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMI srl UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01995350442</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMI srl UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z04337D4E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo imponibile su fattura n. 125/C del 29/10/21-Acquisto servizio Go To Meeting per oltre 300 utenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01811710431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER ONE SOCIETA'  COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01811710431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER ONE SOCIETA'  COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z05320BDE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile su determina n. 7198/U del 09/06/2021-Acquisto n. 2 GAZEBO per progetto "A Scuola d'Estate"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z07343DE54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMANEO TESTI OPERATIVI ALUNNIA SCUOLA DELL'INFANZIA "GIULIANI"- SOMMA VERSATA DAI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SEZIONE C </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01427520430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILLENNIUM DI SIMONA PROCACCINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01427520430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILLENNIUM DI SIMONA PROCACCINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>83.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>83.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A314EB92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.6128263 su MEPA-Acquisto n. 13 Notebook -Fondi ex art. 21 D.L. 137/2020-CIG Z0314EB92-CUP G79J21001270001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01422170439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA 3 S.R.L. INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01422170439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA 3 S.R.L. INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5450.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5450.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B300D15C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 018_21 del 07/05/2021-IVA Esente-Progetto "Pensiero Computazionale alla scuola Primaria" e "Robotica educativa alla scuola Primaria".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01542060437</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Sportiva Dilettantistica Scacchi La T</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01699950430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPO BANDISTICO di Civitanova Marche</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02685590420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TALENT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLMLSS77M57Z133S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calamari Alessia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01542060437</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Sportiva Dilettantistica Scacchi La T</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01699950430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPO BANDISTICO di Civitanova Marche</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02685590420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TALENT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLMLSS77M57Z133S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calamari Alessia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8482.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8482.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C2EC7866</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Base imponibile Fattura n. 732/e del 31/12/2020 servizio prescuola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01091610434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL FARO Soc. Coop. Sociale</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01091610434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL FARO Soc. Coop. Sociale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1990.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1990.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F31CAF59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile determina prot. n. 6414/U del 19/05/2021-Acquisto materiale di pulizia e igiene personale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00380590430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIBIEMME srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00380590430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIBIEMME srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C337D18D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo imponibile su fattura n. 20214E28177 del 19/10/21-Acquisto Bandiere</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>97.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>97.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z293085E1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Determina a contrarre 1746/2021 per acquisto accessori informatici CIG Z293085E1B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>460.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>460.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z293253604</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo imponibile su fattura n. 730 del 15/07/2021-Determina prot. n. 8149/U derl 02/07/2021-Acquisto n. 4 MONITOR INTERATTIVO DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSTMRZ50H06C100D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHINFORM di Orsetti Maurizio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSTMRZ50H06C100D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHINFORM di Orsetti Maurizio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6960.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F30594F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Base imponibile fornitura scacchi e scacchiere CIG Z2F30594F6</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03972370377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE DUE TORRI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03972370377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE DUE TORRI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>67.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>67.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z302BB338C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE DI LOCAZIONE CASELLA POSTALE ANNO 2020- fatt.3020086517 11/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRONORD incassi conti c</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRONORD incassi conti c</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z39316610D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 70/PA del 30/04/2021-Determina prot. n. 5291/U del 22/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01670290434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCARTA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01670290434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCARTA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>532.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>532.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z403056B76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso di formazione per assistenti amministrative</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03734621000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Professionale Proteo Fare Sapere</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03734621000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Professionale Proteo Fare Sapere</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z44309382F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Determina a contrarre 1997/2021 per acquisto kit reintegro cassette pronto soccorso e ghiaccio istantaneo per i plessi CIG Z44309382F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>481.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>481.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z46319E99B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Determina prot. n. 5933/U del 07/05/2021-CIG Z46319E99B-Acquisto materiale di facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01747340436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROSCUOLA  di Carpineti Renzo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01747340436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROSCUOLA  di Carpineti Renzo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>47.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B33FF7E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Determina a contrarre  per acquisto  di guanti un nitrile e lattice  per i plessi </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605230420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROMARCHE TEAM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605230420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROMARCHE TEAM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1681.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1681.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5130C7057</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Determina di affidamento diretto, prot. n. 2674/U del 25/02/2021, per il rinnovo dell'abbonamento alla rivista mensile"Amministrare la Scuola", anno 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z54309AD40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Determina a contrarre 2179/2021 per acquisto materiale di pulizia e igiene personale per i plessi CIG Z54309AD40</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00380590430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIBIEMME srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00380590430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIBIEMME srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2745.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2745.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z60306CD36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Determina a contrarre 1640/2021 per acquisto carta. CIG Z60306CD36</oggetto>
      <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1022.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1022.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z66300D160</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lettorato inglese spagnolo tedesco a.s. 2020/2021 148 ore svolte - iva esente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMRZ69C70E783H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETON SCHOOL OF LANGUAGES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTMRZ69C70E783H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETON SCHOOL OF LANGUAGES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3518.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3518.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A2D3918</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Base imponibile Servizio Noleggio Fotocopiatori </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCRFNC62B10L191D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.O.S. UFFICIO  di ACCORAMBONI FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCRFNC62B10L191D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.O.S. UFFICIO  di ACCORAMBONI FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>207.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>207.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A2DC3918</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Base imponibile fattura 3021 del 15/01/2021 COPIE SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCRFNC62B10L191D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.O.S. UFFICIO  di ACCORAMBONI FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCRFNC62B10L191D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.O.S. UFFICIO  di ACCORAMBONI FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3678.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3678.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E337B6A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Determina n. 10820/U del 15/10/2021-Acquisto manuale Bergantini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z703122AA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1021094977del 22/04/2021-Spese Postali mese di Febbraio 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRONORD incassi conti c</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRONORD incassi conti c</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>76.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>76.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z70323DC6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile su determina protocollo n. 7853/U del 24/06/2021-Acquisto attrezzatura sportiva per plesso "L. Pirandello"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>555.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>555.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z703447FF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo imponibile su fattura n. 155/C del 9.12.2021 - ACQUISTO PACCHETTO AXIOS- PACCHETTO AXIOS SIDI ALUNNI-PERSONALE-CONTABILITA'-AVCP AXIOS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01811710431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER ONE SOCIETA'  COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01811710431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER ONE SOCIETA'  COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1105.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1105.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E326ADE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Determina protocollo n. 8448/U del n21/07/2021-Acquisto software ORARIO FACILE 2020 per scuola secondaria 1° grado " L. PIRANDELLO"-Ordine MEPA n. 6281991 del 21/07/21</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07696150015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MATHEMA SOFTWARE s.a.s. di Urbano Tommaso & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07696150015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MATHEMA SOFTWARE s.a.s. di Urbano Tommaso & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>901.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>901.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z83323DD9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile su determina protocollo n. 7851/U del 24/06/21-Acquisto TONER per stampante segreteria e materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01670290434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCARTA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01670290434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCARTA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>132.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>132.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z863123190</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Determina di affidamento diretto, prot. n. 4043 del 25/03/21, fornitura gessetti bianchi e colorati per la didattica- CIG Z863123190</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01670290434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCARTA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01670290434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCARTA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z993418D47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. FVL 1947 DEL 10.12.2021 MANUALE PENSIONI E PREVIDENZA –PASSWEB E TFS ED. 2021/22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A31D7E6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Determina a contrarre 6574 del 24/05/2021 registro elettronico 2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>983.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B2A92606</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di tesoreria anno 2020 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03053920165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03053920165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1229.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA431E4B1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Determina prot. n. 6685/U del 27/05/2021- Fornitura dominio icviareginaelena.it - ORDINE 111609746 - Codice univoco UFYBUA - Split Payment</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA733571DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Determina n. 11184/U del 26/10/21-Acquisto materiale per reintegro Cassette di Pronto Soccorso e Ghiaccio Istantaneo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>517.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>517.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB304F14F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Determina a contrarre 1053/2021 per rinnovo servizio Casella Postale Aperta presso Poste Italiane S.p.A . CIG ZAB304F14F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRONORD incassi conti c</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRONORD incassi conti c</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB130555F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Determina a contrarre 1664/2021 per assistenza tecnico informatica CIG ZB130555F4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYPASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02124250420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYPASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>920.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF337D353</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo imponibile su fattura n. 113/C del 19/10/21-Assistenza tecnica pacchetto di 100 ore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01811710431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER ONE SOCIETA'  COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01811710431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER ONE SOCIETA'  COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2131.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2131.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA30B34E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Determina di affidamento diretto, prot. n. 2478/U del 20/02/2021, per acquisto guanti in nitrile e lattice ad uso dei vari plessi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01670290434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCARTA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01670290434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCARTA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>521.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>521.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF3200A06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile determina prot. n. 7221/U del 09/06/21-Acquisto materiale per progetto "A Scuola D'Estate"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2776.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2776.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD22F91B63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Iva fattura n. 2PA del 18/01/2021 per acquisto materiale informatico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD733EF19F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FVL1589 del 16/11/21-Abbonamento Bronze-Plus</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA3140942</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Determina n. 4820/U del 14/04/21-Ordine MEPA n. 6125978 del 14/04/21-CIG ZDA3140942-Acquisto SOFTWARE ANTIVIRUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01811710431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER ONE SOCIETA'  COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01811710431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER ONE SOCIETA'  COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>47.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB2B446DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Base imponibile fattura FATTPA 18_20 del 28/07/2020 riemessa nel 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02202070443</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO MANCIOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02202070443</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO MANCIOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>51.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>51.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE02F69CF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 448/e del 30/06/2021 prescuola dal 15/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01091610434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL FARO Soc. Coop. Sociale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01091610434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL FARO Soc. Coop. Sociale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2736.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2736.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE8343DD34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo imponibile su fattura n. 661/PA del 9-12-2021  - Acquisto mascherine chirurgiche e ffp2 per il personale scolastico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2126.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2126.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF330DD5C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93068510432</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Determina di affidamento diretto, prot. n. 2989 del 03/03/2021, per il rinnovo dell'abbonamento alla rivista "NOTIZIE DELLA SCUOLA", anno 2020-2021- CIG ZF330DD5C1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>139.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>139.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
