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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2023-01-25</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-25</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
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      <oggetto> n. 7554/A/2022 del 16/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>268.31</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-11-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>Liquidazione imponibile netto B.O. 44/2021 - Contratto medico competente  anno 2021 - + 35 euro visite medico specialistiche  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CERBA HC ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01579220177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERBA HC ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto> n. 851/FV del 15/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUBINI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>377.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione imponibile netto B.O. 35/2021 - Incarico RSPP - dal  01/10/2021 al 30/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Studio Associato 81</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03684610128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Associato 81</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>854.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Imponibile netto  fattura  n. 311  del 21 aprile 2 022 - B.O. n.19 /2022 - carta formato A3  per fotocopiatrice </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Masterline Office Provision srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09574240967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Masterline Office Provision srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>808.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>808.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione imponibile netto su fattura n. 41/pa del 04/05/2022 -  Visita area archeologica Duomo + Radioguida -  gruppi scuola - alucci classe 1^ B del 04/05/2022 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01989950157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile netto su fattura  n. 768 del 31/03/2022 - B.O. n. 8 /2022 - materiale per attività sportiva</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Cometax srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02695640165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cometax srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.35</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>VISITA GUIDATA AL MUSEO ARCHEOLOGICO DEL 15/12/2022
COD. PRENOTAZIONE AR 934</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>13324030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13324030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>205.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>205.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione imponibile netto su fattura n. 285 i  del 20/05/2022  - Percorso Dialogo nel Buio classe 1^A - Visita guidata del 08/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80101550152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z25355C548</cig>
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        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Imponibile netto  fattura  n. 5/pa del 30/03/2022 - B.O. n. 12 22022 - uscita didattica alunni  a.s. 2021-2022 - Duomo - area archoeologica  giorno  30 marzo 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01989950157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01989950157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>226.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>226.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z27353F60F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Imponibile netto su fattura n. 104  del 06/07/22 - B.O. 43/2022 - corsi formazione sicurezza L. 81/2008 - corso di addetto al primo soccorso e antincendio svolti  nel mese di giugno 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12936510150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Power training srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12936510150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Power training srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2675.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2675.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F35A346B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 63/e del 12/05/2022 - Presenza  ambulanza per  il giorno 07/05/2022 dalle ore 09,00-13,00 - Attività sportiva alunni presso il Centro Saini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08465890963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRI - Comitato di Milano est</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08465890963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRI - Comitato di Milano est</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z363627737</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione Imponibile netto su fattura n.001042200355 del 01/06/202  b.o.31/2022  per  materiale di pulizia  </oggetto>
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          <codiceFiscale>00852830967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Astra Service sas di Carati Giuseppe & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>00852830967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Astra Service sas di Carati Giuseppe & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>257.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>257.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A368B770</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione Imponibile netto su fattura n.22PAS0008101 del 31/05/202  b.o.44/2022  per  Pacchetto Hosting Easy - periodo 03/06/2022 - 03/06/2023  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B362CDDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione imponibile netto su fattura n. 100018  del 13/05/2022 - Proiez.Cortom. Africani su Zoom on line per cinque classi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>83005570136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>83005570136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>491.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B36528DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione imponibile netto su fattura n. 284  i  del 20/05/2022  - Percorso Dialogo nel Buio classe 1^C - Visita guidata del 07/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80101550152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80101550152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C34FA6CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Imponibile netto  fattura  n. 741 del 22/03/2022 - B.O. n.11 /2022 - materiale per attività di labotatorio APS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08611490155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALDO LEGNAMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12026240155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Colorificio hobby Colours s.a.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRAMTT81D30F205C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGUARI  MATTEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08611490155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALDO LEGNAMI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12026240155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Colorificio hobby Colours s.a.s</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRAMTT81D30F205C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGUARI  MATTEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3208.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3208.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E36A35EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto><![CDATA[ Imponibile netto su fattura n. 188/pa del 23/06/03/2022 - per acconto  Viaggio Istruzione a Bibbione classi Terze dal 20/09/2022 al 23/09/2022 - Pacchetto turistico B&vs VTI - G-Bibione - a.s. 2022-2023]]></oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03813270273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADUNI SPORTIVI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03813270273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADUNI SPORTIVI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22731.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22731.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4434C53F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile netto su fattura  n. H00129 del 05 febbraio  2022 - B.O. n. 1/2022 - Materiale di pulizia </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1702.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1702.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4438A20CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 915/FV del 29/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUBINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUBINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>347.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>347.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4533E20A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione imponibile netto B.O. 42/2021 - Materiale Elettrico </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11784060151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.MA.M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11784060151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.MA.M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z47351FBF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile netto su fattura  n. 613/e del 29/03/2022 - B.O. n. 5 /2022 - materiale per primo soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06872000010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Ortopedica Ferrero s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06872000010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Ortopedica Ferrero s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>267.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>267.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D357FDF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Imponibile netto  fattura  n. 666  del 31 marzo 022 - B.O. n.14 /2022 - materiale per indicazione punti raccolta </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02359660962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECO sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02359660962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECO sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6337D2972</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 22-0757 del 20/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07363920013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07363920013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>386.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>386.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z69389D579</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 923/PA del 29/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MONTI & RUSSO DIGITAL srl]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MONTI & RUSSO DIGITAL srl]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D3852A61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. P/131 del 15/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00833710155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI VOULAZ SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00833710155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI VOULAZ SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A361E0E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione  imponibile netto su fattura n. 54 del 25/05/2022 - B.O. n. 33/2022 - Partecipazione progetto didattico Arteorto il 11/05/2022 - classi 2^B  a.s. 2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DRDMHL71T44C745W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ODARDI MICHELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DRDMHL71T44C745W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ODARDI MICHELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8732DD4E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione imponibile netto su fattura 499/pa del 30/06/2022 - b.o.n. 30/2021 - Percorso di formazione e consulenza psicopedagogica a.s. 2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11222820158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBERA COMPAGNIA DI ARTI E MESTIERI SOCIALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11222820158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBERA COMPAGNIA DI ARTI E MESTIERI SOCIALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1065.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1065.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8738A7683</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 7874/A/2022 del 25/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03332690969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[BRESCIANINI & c.o. S.r.l.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03332690969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[BRESCIANINI & c.o. S.r.l.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1175.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1175.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8A360A690</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione imponibile netto su fattura n. 297/bter del 27/04/2022 - Viaggio istruzione classi 3^ a Bardonecchia (TO) il  27-29 aprile 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07408880016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KELUAR S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07408880016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KELUAR S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15330.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B37FFA16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 6731/A/2022 DEL 18/10/2022  - FORNITURA MATERIALI DI PULIZA BO 49 DEL 04/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03332690969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[BRESCIANINI & c.o. S.r.l.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03332690969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[BRESCIANINI & c.o. S.r.l.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2269.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2269.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z913567B58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile netto su fattura  n. 1022097014 del 12 aprile  2022 -  spese postali mese di febbraio  2022  - conto contrattuale n. 30088870  

</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D35A97AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Imponibile netto  fattura  n.4/pa   del 06 aprile  2 022 - B.O. n.179 /2022 -materiale per attività di ed. fisica (nedaglie e nastrino)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11876990158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Discobolo srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11876990158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Discobolo srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA133D6F78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile netto su fattura  n. 85/PA2022 del 23 febbraio  2022 - B.O. n. 34/2021 - Licenza axios Silver anno 2022  + gestione orario personale ATA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MONTI & RUSSO DIGITAL srl]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MONTI & RUSSO DIGITAL srl]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>825.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>825.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA3521AC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione  imponibile netto su fattura n. 6 del 23/05/2022 - B.O. n. 4/2022 - Walking Bike Alinker</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11159580965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Movimento srl Società Benefit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11159580965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Movimento srl Società Benefit</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1966.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1966.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA73465D94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>iVA 22% su imponibile fattura  n.FI001217 del 07/03/2022 - B.O. n. 47/2021 - kit pennarelli per lavagne bianche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09322080962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARESI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09322080962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARESI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA93661D39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione imponibile netto fattura n. 3750/zu del 17/06/2022 - B.O. n. 38/2022 - trasporto sanitario assistito 2 alunni in data 13/05/2022 - </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08042180961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa sociale Ital Enferm Lombardia Onlus</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08042180961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa sociale Ital Enferm Lombardia Onlus</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB341751B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile netto su fattura  n. 67/PA2022 del 27 gennaio  2022 - B.O. n. 2/2022 - Corso covid per personale docente e ATA anno 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03684610128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Associato 81</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03684610128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Associato 81</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC382E6A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 819/PA del 31/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MONTI & RUSSO DIGITAL srl]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MONTI & RUSSO DIGITAL srl]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione Imponibile netto su fattura n.18/fe del 12/06/202  b.o. 44/2022  per  installazione e assistenza tecnica  proiezione cortometraggio  evento del 6-10 giugno 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07777500963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Treehouse Lab Label and Laboratory snc di Valentin</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07777500963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Treehouse Lab Label and Laboratory snc di Valentin</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile netto su fattura  n. 1456/FVISE del 28 gennaio  2022 - B.O. n. 3/2022 - Canone annuo segreteria Digitale-Registro elettronico e Pago in rete - anno 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2748.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2748.05</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione imponibile netto su fattura n. 62/pa del 17/05/2022 -Visita area archeologica Duomo + Radioguida -  gruppi scuola - alunni  classe 1^ C del 17/05/2022 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01989950157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione  imponibile netto su fattura n. 53 del 25/05/2022 - B.O. n. 27/2022 - Partecipazione progetto didattico Arteorto il 27/04/2022 - classi 2^ a.s. 2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DRDMHL71T44C745W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ODARDI MICHELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DRDMHL71T44C745W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ODARDI MICHELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>528.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>528.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD4366E9F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione imponibile netto su fattura n. 287  i  del 20/05/2022  - Percorso Dialogo nel Buio classe 2^B - Visita guidata del 24/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80101550152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80101550152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>192.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>192.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD6367C912</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione  imponibile netto su fattura n. 678 del  17/06/2022 - B.O. n. 42/2022 - Accordatura 9  pianoforti verticali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12882660157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Griffa  e Figli SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12882660157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Griffa  e Figli SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD3542DFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione imponibile netto su fattura n. 281/pa del 29/04/2022 - B.O. n. 6 del 18/02/2022 - Pc per uffici amministrativi + licenza supremo per controllo remoto + installazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MONTI & RUSSO DIGITAL srl]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MONTI & RUSSO DIGITAL srl]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1936.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1936.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE3323EDB0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile netto su fattura  n. 350 del 22 febbraio 2022 -  Versamento premio assicurativo alunni anno 2022 (Premio Polizza n. 1001309444 - Tutela Legale) 

</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00903640019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UCA ASSICURAZIONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00903640019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UCA ASSICURAZIONE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1614.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1614.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE435A1E9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione  imponibile netto su fattura n. 000011/pa del 29/04/2022 - B.O. n. 16/2022 - materiale di pulizia e igiene </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12086230153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maxclean srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12086230153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maxclean srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>836.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>836.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE5360467E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Imponibile netto  fattura  n.2181  del 20 aprile 2 022 - B.O. n.22 /2022 - Visita guidata per alunni - attivita' "Dialogo nel buio" del 21/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80101550152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80101550152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>216.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>216.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE93656289</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione imponibile netto su fattura n. 286  i  del 20/05/2022  - Percorso Dialogo nel Buio classe 1^B - Visita guidata del 08/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80101550152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80101550152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>252.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>252.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF3538644</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Imponibile netto  fattura  n. 1861/fvidf del 13 aprile 2022 - B.O. n.13 /2022 - materiale di cancelleria per ufficio </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>356.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>356.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF2388E006</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80128150150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MOSTRA E LABORATORIO MAX ERNST - SEZIONE DIDATTICA PALAZZO REALE SMS PER CIECHI CLASSI 3 A/C 07.02.2023 3 B/D 14.02.2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMUNE DI MILANO - EDUCAZIONE - UNITA' DIDATTICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01199250158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI MILANO - EDUCAZIONE - UNITA' DIDATTICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>52.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF53E4FE7</cig>
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        <denominazione>SCUOLA MEDIA STATALE VIA VIVAIO "PER CIECHI"</denominazione>
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      <oggetto>lipLiquidazione  imponibile netto su fattura n. 998030980 del 27/05/2022 - B.O. n. 41/2022 - Penna di ricambio per Samsung F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[Visunext International GmbH & Co. KG]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>35.23</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>35.23</importoSommeLiquidate>
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