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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 del 2012</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2023-01-11</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-11</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.001047 del 28/02/2022 Fornitura MATERIALE DI PULIZIA del 28/02/2022</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.31 del 14/01/2022 Fornitura del 14/01/2022 materiali di pulizia</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2290086 del 31/03/2022 Fornitura RILEGATRICE INFANZIA DI VILLA POMA del 31/03/2022</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.4 del 17/05/2022 CENA ERASMUS del 17/05/2022</oggetto>
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          <codiceFiscale>02478130202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPE DIEM- BISTROT PUB DI GUANDALINI M. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Impegno imponibile per fattura Center copy per stampati</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.007291 del 30/11/2022 Fornitura MATERIALE DI PULIZIA del 30/11/2022</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.007519 del 15/12/2022 Fornitura MATERIALE DI PULIZIA INFANZIA DI P.RUSCO del 15/12/2022</oggetto>
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        <dataInizio>2022-12-16</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FS/415 del 29/04/2022 Fornitura MATERIALE DISINFETTANTE SCUOLE DI VILLA POMA del 29/04/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>GIFRAN S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>525.20</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.40/72 del 20/04/2022 Fornitura LICENZA FIREWALL del 20/04/2022</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>744.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.003331 del 31/05/2022 MATERIALE PULIZIA del 31/05/2022</oggetto>
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        <dataInizio>2022-07-07</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2290138 del 31/05/2022 PEN DRIVE USB 3.2 KINGSTON DATATRAV. EXODIA 128 GB 31/05/2022</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>44.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-23</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.13143/FVIAC del 09/11/2022 Fornitura MATERIALE DIDATTICO SECONDARIA del 09/11/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI spa</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2022   285 del 14/03/2022 Fornitura STAMPANTE EPSON+RICARICA MULTIPACK_PRIM. VILLA POMA del 14/03/2022</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>255.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>255.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B381BDB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso di formazione assistente amministrativo “Passweb – Pensioni – Buonuscita – Ricostruzioni” per 9h complessive n. 3 incontri</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08249261218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.S.B. CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08249261218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.S.B. CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z313626147</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.261 del 02/05/2022 Fornitura DETERGENTI SCUOLE DI VILLA POMA del 02/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02803930235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02803930235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>368.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>368.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z31370270B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno per potenziamento rete wifi infanzia di Poggio Rusco</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02356800207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02356800207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>602.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>494.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z36351DFD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.107 del 14/02/2022 Fornitura MASCHERINE FFP2 del 14/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02803930235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02803930235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z383543091</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1022054385 del 02/03/2022 Fornitura MESE DI GENNAIO 2022 del 02/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>103.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>103.81</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3A3647528</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.40 del 11/05/2022 Fornitura GADGET del 11/05/2022PROG. ERASMUS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01611510205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BI.EMME.CART DI BRUNDU MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01611510205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BI.EMME.CART DI BRUNDU MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B3396ED7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000000000295 del 19/01/2022 Polizza assicurativa n. 36803 del 19/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6848.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6848.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C35CEB27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2290109 del 30/04/2022 ACQUISTO CUFFIE MONOUSO PER PROVE INVALSI del 30/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02000820239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02000820239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C36E66FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.109/P7 del 27/06/2022 VIAGGIO DUBLINO ORLANDINI - ERASMUS MOBILITA' DOCENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03637090618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03637090618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2790.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2790.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3F350AC6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1234/FVIAC del 07/02/2022 CIG Z3F350AC6CFornitura CANCELLERIA X UFFICI SEGRETERIA del 07/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>171.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>171.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z45357485E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FS/292 del 31/03/2022 Fornitura GUANTI MONOUSO del 31/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFRAN S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFRAN S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z46355D8F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2290053 del 28/02/2022 LICENZE N.8 ANTIVIRUS UFFICI del 28/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02000820239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02000820239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z51354C288</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.9 del 24/08/2022 Fornitura per ProgettoMUSICA...GIOCANDO per l'a.s. 2021/22  del 24/08/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93061960204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA OLTREPO' MANTOVANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93061960204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA OLTREPO' MANTOVANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5431A02F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.58 del 21/02/2022 Adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO del 21/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04224740169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Privacycert Lombardia srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04224740169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Privacycert Lombardia srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2290028 del 31/01/2022 Fornitura LICENZA ANTIVIRUS 4 PC del 31/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02000820239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02000820239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno per imponibile fattura C2 SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C2 GROUP srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 GROUP srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3331.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA 01/22 del 19/10/2022 Prestazioni professionali corsi di formazione e aggiornamento di primo soccorso svolti nel mese di settembre del 19/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STUDIO ING. ANTONIO CAPPELLI srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01855640205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ING. ANTONIO CAPPELLI srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico RSPP anno 2022 - Imponibile</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO ING. ANTONIO CAPPELLI srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>0000000000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01855640205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ING. ANTONIO CAPPELLI srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1464.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-21</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.190/2022 FPA del 31/03/2022 Fornitura TABEL SAMSUNG+CUSTODIE del 31/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1040.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7475 del 17/05/2022 PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 13/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01463820934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/P7 del 16/03/2022 VIAGGIO PORTOGALLO-ERASMUS  del 16/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2290108 del 30/04/2022 Fornitura MATERIALE INFORMATICO PER PROVE INVALSI del 30/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02000820239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02000820239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>195.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z723818F25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FS/868 del 31/10/2022 Fornitura MATERIALE DI PULIZIE del 31/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIFRAN S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFRAN S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>512.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>512.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z73361F39B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3000301/3 del 29/04/2022 Fornitura MATERIALE COVID PER SCUOLE DI VILLA POMA del 29/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653790244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULITALIA spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01653790244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULITALIA spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1566.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1566.71</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.145/PA del 04/03/2022 LICENZA SOFTWARE-RINNOVO CM4083 WIN del 04/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TDSCLD81B26L219J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO-TORINO di Todisco Claudio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TDSCLD81B26L219J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO-TORINO di Todisco Claudio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7638074DE</cig>
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        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.114/PA/2022 del 18/10/2022 Fornitura SOFTW. PRESENZE JUNIOR WEB-50 DIP. CANONE 12 MESI:DAL 12-10-2022 AL 11-10-2023 - CREAZIONE DATABASE GESTIONE FINO A 50DIPENDENTI; - ACQUISTO DIRITTO D'USO SOFTWARE; - GESTIONE MULTI AZIENDA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03444530368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER TECK srl UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03444530368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER TECK srl UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3715/PA del 14/01/2022 CONTRATTO MANUT. ASSIST. E CANONE ANNUALE SOFTW del 14/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>714.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>714.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-19818 del 22/06/2022 Fornitura MATERIALE DIDATTICO INF. VILLA POMA del 22/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1020.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.006034 del 23/09/2022 Fornitura MATERIALE DI PULIZIA del 23/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIRMA s.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.226 del 27/07/2022 Fornitura materiale vario del 27/07/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA VINCENZI SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01921930200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA VINCENZI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>214.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-7712 del 08/03/2022 Fornitura MATERIALE CONSUMO DIDATTICO I.C. del 08/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>455.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>455.82</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.001735 del 31/03/2022 Fornitura PRODOTTI DI PULIZIA del 31/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00466200359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRMA s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>551.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>551.72</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.41383 del 15/03/2022 ACQUISTO PER PNSD AZIONE 28-ANIMATORE DIGITALE OGNI SCUOLA del 15/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>812.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-08</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7/PA/2022 del 09/02/2022 Fornitura SERVIZIO SANITARIO N.1 VISITA EFFETTUATA IL 17/01/2022 del 09/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02479720233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Se.Me.A  s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02479720233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Se.Me.A  s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4050.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.110/P7 del 21/07/2022 VOLO E APPARTAMENTO ERASMUS DUBLINO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03637090618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03637090618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.464 del 06/09/2022 Fornitura MATERIALE DI PULIZIA del 06/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02803930235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02803930235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>510.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-15487 del 11/05/2022 Fornitura MATERIALE DIDATTICO INFA. POGGIO RUSCO - PARTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2015.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2015.58</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FS/869 del 31/10/2022 Fornitura MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO del 31/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFRAN S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFRAN S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z963517556</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2290060 del 28/02/2022 Fornitura KIT INFORMATICO del 28/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02000820239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02000820239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>353.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>353.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z963638926</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7479/FVIAC del 20/06/2022 Fornitura MATERIALE ERASMUS del 20/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI spa</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI spa</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.93/PA/2022 del 16/09/2022 SPOSTAMENTO TIMBRATORE DA MEDIE (MODULI) A PRIMARIA 16/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03444530368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER TECK srl UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPUTER TECK srl UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>67.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno per imponibile fattura Società agricola la pecora nera cena 18.05.2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02513370201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' AGRICOLA LA PECORA NERA DI FERRARONI L. E CAPPI F. S.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5010/FVIAC del 11/05/2022 Fornitura REGISTRO DECRETI del 11/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>47.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.22/C3 del 22/04/2022 FATTURA PER VISITA DIDATTICA A MANTOVA DEL 04/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMUNE DI MANTOVA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00189800204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI MANTOVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>157.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>157.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno acquisto n. 2 aspirapolvere e liquidi e n. 1 lavasciuga</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNECO SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01697510202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNECO SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4050.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-23</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2290051 del 28/02/2022 LICENZE N.9 ANTIVIRUS+PACCHETTO OFFICE N. 3-SCUOLE VILLA POMA del 28/02/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>855.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>855.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno imponibile per fattura Borgione centro didattico per arredi infanzia e secondaria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>0000000000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6434.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-25</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.13/PA del 08/07/2022 SPETTACOLO EPPURE STUDIAMO FELICI GIORNO 13.05.2022</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLNNRC77D22D22G8</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALIANO ENRICO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLNNRC77D22D22G8</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALIANO ENRICO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2290094 del 31/03/2022 NOLEGGIO STAMPANTI DS-DSGADAL 01/03/2022 AL 31/05/2022 = 3 MESI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00875540247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERO ANNA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02000820239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00875540247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERO ANNA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02000820239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>715.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>715.97</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6 del 12/04/2022 Docenza food photography elaboratorio pratico di food photography progetto Erasmus del 12/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03742510237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Castiglioni di Sara Castiglioni</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03742510237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Castiglioni di Sara Castiglioni</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2290124 del 30/04/2022 ACQUISTO SMART TV+ACCESSORI X ERASMUS PLUS del 30/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02000820239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02000820239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1080.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000000002/PA del 23/06/2022 Fornitura MENU' SERALE ERASMUS + del 23/06/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>Ristorante Pizzeria Bambu' di Armondi Emanuele, Alessandro, Mirco e c. snc</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02432840201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ristorante Pizzeria Bambu' di Armondi Emanuele, Alessandro, Mirco e c. snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>736.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-08</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2290007 del 31/01/2022 ACQUISTO PC N.7 BAREBONE SHUTTLE Serie DH110SE XH110 COMPLETIO  E N.7 MONITOR del 31/01/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto supporto psicologico secondaria di primo grando Poggio Rusco</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GAMBERINI GRAZIA "BLUE WELL"</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.13108/FVIAC del 08/11/2022 Fornitura MATERIALE CANCELLERIA del 08/11/2022</oggetto>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI spa</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.262 del 02/05/2022 Fornitura PRODOTTI DI PULIZIA X SCUOLE DI POGGIO RUSCO del 02/05/2022</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02803930235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>236.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>236.10</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno per fattura TUPPINI ripristino aula informatica ordine n. 6864476</oggetto>
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          <codiceFiscale>02000820239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-23</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.264/PA del 31/03/2022 Fornitura ATTREZZATURE SPORTIVE del 31/03/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>Conquest Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04227170281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conquest Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1109.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FS/293 del 31/03/2022 Fornitura PRODOTTI DI PULIZIA del 31/03/2022</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFRAN S.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2290106 del 30/04/2022 Fornitura-COSTO ORARIO SCUOLE DI MC del 30/04/2022</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02000820239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02000820239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-23</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.13/7 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03733890234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIESSE INFORMATICA S. R. L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03733890234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIESSE INFORMATICA S. R. L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1045.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1045.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5/72 del 31/01/2022 Fornitura LICENZA Premium UTM Security Pack - Renewdel 31/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02356800207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00000227/17/2022 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>C-WAY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03789020108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C-WAY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>944.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>944.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno acquisto n. 2 aspirapolvere e liquidi e n. 1 lavasciuga</oggetto>
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          <codiceFiscale>01697510202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNECO SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01697510202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNECO SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE37FB8CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.31/PA del 24/10/2022 NOLEGGIO PULLMAN X VIAGGIO A GENOVA DEL 21-10-2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVLDGI78R04B157B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO GAVIOLI di Gavioli Diego</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>GVLDGI78R04B157B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO GAVIOLI di Gavioli Diego</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1909.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1909.09</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>93034850201</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00000012/10/2022 del 10/05/2022 VIAGGIO A DUBLINO DAL 29-05-2022 AL 05-06-2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DI VIAGGI "IL MONDO CHE VORREI" srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03688630361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DI VIAGGI "IL MONDO CHE VORREI" srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/11/117 del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-06-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000000374/PA del 30/01/2022 Fornitura MODULISTIC E MAD del 30/01/2022</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.9/P7 del 24/03/2022 saldo viaggio RODI-ERASMU+ del 24/03/2022</oggetto>
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          <codiceFiscale>03637090618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/PA del 09/06/2022 PIANO SCUOLA ESTATE SECONDE E TERZE del 09/06/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>GAMBERINI GRAZIA "BLUE WELL"</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>816.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>816.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.104E del 20/05/2022 USCITA ESCURSIONE NATURALISTICA  del 20/05/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>ANDES NAVI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02207820206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDES NAVI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.000338 del 31/01/2022 Fornitura MATERIALE DI PULIZIA del 31/01/2022</oggetto>
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          <codiceFiscale>00466200359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRMA s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>293.97</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.35/P del 27/01/2022 Fornitura PRODOTTI SANITARI del 27/01/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>C.S.L. Commerciale Sanitaria Lombarda Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01864740129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.L. Commerciale Sanitaria Lombarda Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>150.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.9243/FVISE del 26/07/2022  ABBON.ITALIASCUOLA.IT-INTERO-18 QUESITI del 26/07/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>628.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>628.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.553 del 17/10/2022 Fornitura MASCHERINE FFP2 del 17/10/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02803930235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.592 del 09/11/2022 Fornitura materiale di pulizia del 09/11/2022</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>505.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>505.55</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
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      <oggetto>Impegno per fatture Nuvola - MADISOFT rinnovo Amministrazione digitale 01.09.2022 - 31.12.2022 Area alunni 01.09.2022 - 31.08.2022 ordine prot. n. 3457, determina prot. n. 3462</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>0000000000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3843.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1950.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2290006 del 31/01/2022 Fornitura LICENZA ANTIVIRUS N. 20 COMPUTER del 31/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02000820239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-21</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POGGIO RUSCO - POGGIO RUSCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.B0000000072 del 12/05/2022 VISITA GUIDATA-SCUOLA INFANZIA DI MAGNACAVALLO DEL 09-05-2022</oggetto>
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