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        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 legge 190</abstract>
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        <entePubblicatore>ICS DE NICOLA-SASSO</entePubblicatore>
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        <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>RIPRESA VIDEO PER EVENTO FINALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>AMMINISTRAZIONE DIGITALE NUVOLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MATERIALE DIDATTICO PER CORSI DI RECUPERO</oggetto>
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            <oggetto>ACQUISTO TARGHE E BROCHURE GIORANATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE</oggetto>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE esercizio finanziario 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>INTERVENTO TECNICO CANCELLO AUTOMATICO "DIMAR"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>	STAMPA MANIFESTI GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO N. 2 COPPE PER PREMIAZIONI</oggetto>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE CORSI DELLA SICUREZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>INFAP </ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2022-03-17</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CITTA' DELLA SCIENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DI GENNARO TOUR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI GENNARO TOUR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1070</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1070</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-23</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>5964</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AMMINISTRATORE DI SISTEMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>INFOSYS TEAM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06268691216</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOSYS TEAM SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORMAZIONE PERSONALE ATA SU TFS</oggetto>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>MATERIALE FACILE CONSUMO MODULO "GENITORI DIGITALI" POC FUORI CLASSE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
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            <oggetto>MATERIALE DIDATTICO PER MODULO "CONTO SU DI ME" PON FUORI CLASSE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>	INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PLESSO SASSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SIGECO SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI 2021/22</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO MENSA PER ALUNNI PARTECIPANTI AL PON FUORI CLASSE</oggetto>
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            <oggetto>MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE ISTITUTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1016.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-29</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORMAZIONE PERSONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-10</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE ISTITUTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-07</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>752.62</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO LATO CHIESA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DIMAR DI MARRAZZO FRANCESCO</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2022-10-18</dataInizio>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LABORATORIO DI VENDEMMIA FABBRICA SNC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04989351210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FABBRICA SNC DI ANTONIO ASCIONE &amp; PAOLA DEL GIUDICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04989351210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FABBRICA SNC DI ANTONIO ASCIONE &amp; PAOLA DEL GIUDICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1080</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1080</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INSTALLAZIONE SOFTWARE SU 4 PC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06268691216</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOSYS TEAM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06268691216</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOSYS TEAM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>160</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LICENZA ANNUALE GOOGLE WORKSPACE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06403550723</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UGO LOPEZ</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06403550723</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UGO LOPEZ</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>30</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ED ISTALLAZIONE N.2 CLIMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
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            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DIDATTICO PROGETTO EIPASS JUNIOR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERTIPASS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERTIPASS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>760</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTERVENTO TECNICO PLESSO SASSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>648.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>648.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06980941212</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MSC INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03933901211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVINET DI ROSSI PASQUALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09034811217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRAINING CONSULTING SERVICES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01539111219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOIMPIANTI ELETTRICI SAS DI BORRIELLO FRANCESCO E C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>29199</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>29199</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTERVENTI TECNICI E FORNITURA MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>3445</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-06</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3445</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO SEDIE PLESSO SASSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
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            <importoAggiudicazione>565.2</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-07-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>565.2</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO BANCHI SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2022-07-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-12</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO HYDROPOWER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>1719.5</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-07-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-15</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO BANCHI MONOPOSTO</oggetto>
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                <dataInizio>2022-06-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-29</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO NUVOLA AREA ALUNNI, R.E., APP TUTORE E PAGO NUVOLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>1550</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-07-28</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTERVENTO TECNICO MAXY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>407</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>407</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z733834F7D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>BUS ALUNNI PER VISITA GUIDATA DEL 21-24/10 PER  ERCOLANO - FABBRICA DEL DIVERTIMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI GENNARO TOUR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI GENNARO TOUR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>740</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>740</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2A37C4166</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04089401212</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORAGGIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04089401212</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORAGGIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1251.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1251.65</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z3638125C0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04089401212</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORAGGIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04089401212</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORAGGIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>70</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>70</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6437C32A3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>BUS ALUNNI PER VISITA GUIDATA DEL 04/10 PER  ERCOLANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI GENNARO TOUR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI GENNARO TOUR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z343827A6A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO ABILITAZIONE SUPERVISORE EIPASS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERTIPASS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERTIPASS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>32.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>32.79</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD1381C143</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>BUS ALUNNI PER VISITA GUIDATA DEL 17-18-19/10 PER  ERCOLANO - FABBRICA DEL DIVERTIMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>1570</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1570</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAC3834E2F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRENOTAZIONE ALUNNI ALLA FABBRICA DEL DIVERTIMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04989351210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FABBRICA SNC DI ANTONIO ASCIONE &amp; PAOLA DEL GIUDICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04989351210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FABBRICA SNC DI ANTONIO ASCIONE &amp; PAOLA DEL GIUDICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>470</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>470</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2537BD433</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>BUS VISITA GUIDATA DEL 28/09 PER CASTEL DELL'OVO NAPOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI GENNARO TOUR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI GENNARO TOUR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE237EFFFC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>BUS ALUNNI PER VISITA GUIDATA DEL 13/10 A PONTICELLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI GENNARO TOUR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI GENNARO TOUR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4D37BD628</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTERVENTI TECNICI PLESSO DE NICOLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>84</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB534E1709</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE SEGREERIA 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06268691216</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOSYS TEAM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
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            <oggetto>PNSD AVVISO 10812 DM 147</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE  2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>HOSTING BUCKUP  ASSISTENZA EMANUTENZIONE SITO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-16</dataUltimazione>
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            <oggetto>NOLEGGIO PULLMAN PER IL 6 DICEMBRE 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DI GENNARO TOUR SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>SUPPELLETTILI PER SCUOLA SECONDARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRISMA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2022-09-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-13</dataUltimazione>
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            <oggetto>NOLEGGIO PULLMAN 22 DICEMBRE 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI GENNARO TOUR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
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            <oggetto>AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-29</dataUltimazione>
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            <oggetto>PENSILINA METALLICA IN FERRO CON COPERTURA IN PLEXIGLASS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO PULLMAN 19 E 20 DICEMBRE 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
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            <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-18</dataInizio>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DI PULIZIA SIGONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LABORATORIO DIDATTICO LA TEGOLINA PER IL MIO ALBERO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FABBRICA SNC DI ANTONIO ASCIONE &amp; PAOLA DEL GIUDICE</ragioneSociale>
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            <oggetto>MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORI POMERIDIANI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>178.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-02</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2022-09-29</dataUltimazione>
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            <oggetto>FESR EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-28</dataInizio>
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            <oggetto>RIPRISTINO IMPIANTI ANTINTRUSIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-12</dataInizio>
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            <oggetto>ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSOANLE EF 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LA PIRAMIDE SAS DI MOLISSO CIRO</ragioneSociale>
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