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        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 legge 190</abstract>
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        <entePubblicatore>ICS DE NICOLA-SASSO</entePubblicatore>
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        <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
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            <oggetto>RIPRESA VIDEO PER EVENTO FINALE</oggetto>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA DI 1°ON LINE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO BOLLETTINI CONTO CORRENTE POSTALE PERSONALIZZATI</oggetto>
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            <oggetto>PREMIO ASSICURAZIONE ANNO 2021 AMBIENTE SCUOLA</oggetto>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CERBONE STAMPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CERBONE STAMPA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01712120706</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERBONE STAMPA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>489</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-03</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>489</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2A3101AEC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Intervento di ripristino e funzionalita impianto lan </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08307231210</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08307231210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.C. TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-15</dataUltimazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Sessione on line Didasko Certipass</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CERTIPASS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PANNELLI FOREX </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-16</dataUltimazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA FORAGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>04089401212</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04089401212</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORAGGIO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>186.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-26</dataUltimazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>REALIZZAZIONE VIDEO OPE DAY VIRTUALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>GGLCRI75L16L259X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAGLIONE CIRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GGLCRI75L16L259X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAGLIONE CIRO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE piccola manutenzione edificio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06259191218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA ROBERTO CUCCURULLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06259191218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA ROBERTO CUCCURULLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>661.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>661.55</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2530AFDA1</cig>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>abbonamento amministrare la scuola 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-18</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>80</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0530E0D39</cig>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SIGONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>STFLDM73H55Z104H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIGONA DI ELENA DIMITROVA STEFANOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>STFLDM73H55Z104H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIGONA DI ELENA DIMITROVA STEFANOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>616</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-04</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>616</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE530F2D11</cig>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>antenne unifi access point per sede de nicola</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2295</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z053191DCC</cig>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>materiale di pulizia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-04-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI VIVA IGIENE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05157171215</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIVA IGIENE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05157171215</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIVA IGIENE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>311.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>311.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO POSTALE ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA  FILIALE NAPOLI EST C CREDITI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA  FILIALE NAPOLI EST C CREDITI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>298.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>215.48</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO SUPPORTI DIDATTICI </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2786.87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2786.87</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONI PC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2187</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2187</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE DOCENDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEARNING UP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEARNING UP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>270</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>270</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MANUALE DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>49.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>49.3</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CANCELLERIA PER UFFICIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08000971211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI LECCE FORNITURE  S.R.L.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08000971211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI LECCE FORNITURE  S.R.L.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>118.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>118.47</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DANTE IN WEBINAR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05410000656</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I MERCANTI D'ARTE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05410000656</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I MERCANTI D'ARTE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>333</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>333</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO SEMINARIO WEB GESTIONE DEL PATRIMONIO E INVENTARIO DOCENDO ACCADEMY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONTRATTO DI FIBRA PLESSO SASSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WIND TRE S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>720</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO PISCINA SAKURA CLUB</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DGVCRI77P14L259Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI GIOVANNI CIRO</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>DGVCRI77P14L259Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI GIOVANNI CIRO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1204.92</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-06-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO VIVA IGIENE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>VIVA IGIENE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>768.65</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>VASCHETTA DI RECUPER X PHASER 7100 XEROX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-22</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>45</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO ED INFORMATICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>MENSA PON E-STATE INSIEME</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>3002.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-22</dataUltimazione>
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            <oggetto>MENSA PON DE NICOLA SUMMER CAMP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>10786.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-22</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO TONER X BROTHER MF8610 N. 2 KIT COLORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>159.92</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-07-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-27</dataUltimazione>
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            <oggetto>defibrillatore</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>PANNELLI PARAFIATI DA TAVOLO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRISMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>393.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-07</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>393.9</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>TARGA IN MATERIALE FOREX F.TO 50X70 CON SPESSORE 5MM E 4 FORI PROGETTO PON DE NICOLA SUMMER CAMP 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-323</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01712120706</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERBONE STAMPA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01712120706</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERBONE STAMPA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-14</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RICHIESTA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09063091210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIGONA DI STEFANOVA ELENA DIMITROVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SIGONA DI STEFANOVA ELENA DIMITROVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>728</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>728</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA VIVA IV° ANNUALITA' COD. UFFICIO 421/4</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08000971211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI LECCE FORNITURE  S.R.L.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08000971211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI LECCE FORNITURE  S.R.L.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>533.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>533.99</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PRIMARIA E SECONDARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08000971211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI LECCE FORNITURE  S.R.L.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08000971211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI LECCE FORNITURE  S.R.L.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2244.49</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2282.79</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO ED INFORMATICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>307</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>307</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0E32A3327</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SCUOLA DELL'INFANZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>08000971211</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08000971211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI LECCE FORNITURE  S.R.L.S.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>779.21</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>472.67</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA LEGOMATICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08000971211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI LECCE FORNITURE  S.R.L.S.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08000971211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI LECCE FORNITURE  S.R.L.S.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>730.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>730.63</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA FORAGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04089401212</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORAGGIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04089401212</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORAGGIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>159.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>159.1</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8E327B21C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO COPPA H. 60 CM PROGETTO PON ESTATE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SPRCRI60E05F839I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPERANZA CIRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SPRCRI60E05F839I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPERANZA CIRO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>55</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ALTOPARLANTE E LASER COLOR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1550</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1550</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAA31FFA2B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVAGNE IN ARDESIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRISMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRISMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>855</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>855</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z55320EFE8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROGETTAZIONE STEM 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08859971213</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEMOTION SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08859971213</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEMOTION SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z75324A3D2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-323 De Nicola¿s Summer Camp</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>kratos SpA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>kratos SpA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>355.49</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>355.49</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB53259D71</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO MINI BUS PER TRASPORTO ALUNNI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI GENNARO TOUR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI GENNARO TOUR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z83328C694</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE DORSALE LAN A.1.2 MANUTENZIONE EDIFICIO FONDI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>650</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ATTIVITA' DI FORMAZIONE STEM 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08859971213</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08859971213</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEMOTION SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6250</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CAPPELLINI PROGETTO SCUOLA VIVA IV ANNO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRISMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTERVENTO CANCELLO AUTOMATICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MRRFNC56L03L259M</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-20</dataUltimazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RISCATTO MATERIALE STEM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>122.95</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE DEFIBRILLATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRISMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>501</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>501</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RICAMBI DEFIBRILLATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRISMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>484</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>484</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MULTIFUNZIONE LASER A COLORI MFCL8900CDWRE1 BROTHER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>850</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA MEDAGLIE E T SHIRT PUBBLILANCIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SPRCRI60E05F839I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPERANZA CIRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SPRCRI60E05F839I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPERANZA CIRO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>380</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>TARGA IN MATERIALE FOREX F.TO 50X70 CON SPESSORE 5MM E 4 FORI PROGETTO PON E-STATE A SCUOLA 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-300</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01712120706</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERBONE STAMPA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01712120706</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERBONE STAMPA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>50</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO SERVIZIO NIRVANA BACK UP </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06268691216</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOSYS TEAM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06268691216</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOSYS TEAM SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE ELETTRICO E IDRAULICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00444561211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA FERRENTE ANIELLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00444561211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA FERRENTE ANIELLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>495.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>495.84</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7C31DC3CE</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA FORAGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04089401212</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04089401212</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORAGGIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1588.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1588.65</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4F320CEEA</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LICENZA USO ORARIO FACILE 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07696150015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO E C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07696150015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO E C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1100</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z84323D415</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CERBONE STAMPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01712120706</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERBONE STAMPA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01712120706</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERBONE STAMPA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>210.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>210.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>311</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>311</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA E REGISTRO ELETTRONICO ALUNNI </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06268691216</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOSYS TEAM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06268691216</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOSYS TEAM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2550</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1550</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO PSICOLOGO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRRNLS85L62C129U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORRIELLO ANNALISA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BRRNLS85L62C129U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORRIELLO ANNALISA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3200</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC2329EB12</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI E MATERIALE DESTINATI AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI INCLUSIONE (TELEVISORI)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4188</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4188</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4D33294BB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO ED INFORMATICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>194.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>194.5</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZB8320F01E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUALI STEM 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08859971213</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEMOTION SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08859971213</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEMOTION SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC43260192</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICANTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06983160638</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLEANCHEM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06983160638</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLEANCHEM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>850.9</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>MATERIALE PUBBLICITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>BORSE NOTEBOOK CON STAMPA PON</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
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            <oggetto>OCCHIALI CON VISIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-09-09</dataInizio>
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            <oggetto>INTERVENTO TECNICO E ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO - INFORMATICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO REGISTRI PRESENZA CORSI DI RECUPERO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2021-08-30</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO PON ESTATE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>229.04</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-06-29</dataInizio>
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            <oggetto>RINNOVO SERVIZIO DOMINIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>345</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
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            <oggetto>TOUR VIRTUALE LE ULTIME ORE DI POMPEI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
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                <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
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                <dataInizio>2021-07-27</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI MANUTENZIONE EDIFICIO FONDI COMUNALI</oggetto>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA FIREWALL GATEWAY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO ED ELETTRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORMAZIONE PERSONALE ATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LEARNING UP SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>697.25</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI SCIENZE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>LICENZA ANNUALE GOOGLE WORKSPACE</oggetto>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
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            <oggetto>INTERVENTO COMPUTER DSGA SSD2.5 128GB SATA3</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>06268691216</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOSYS TEAM SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
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            <oggetto>MASCHERINE FFP2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DATAMATIC S.P.A.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-11</dataUltimazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO TV PER DIDATTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>556.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>556.47</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FORAGGIO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1565.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1565.1</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>VIVA IGIENE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1436.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PACCO REINTEGRO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03095020362</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICI SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA TURRIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>VIGILANZA PRIVATA TURRIS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01504011212</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIGILANZA PRIVATA TURRIS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1639.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ASSISTENZA SOFTWARE </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>06268691216</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOSYS TEAM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>LOCANDINE GRAFICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DI ROSA ANTONIO</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>DRSNTN77B21L259O</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>442.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>442.4</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>attivita di formazione progetto de nicola s summer camp</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA REAL ALBA TURRIS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA REAL ALBA TURRIS</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SIGONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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