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    <titolo>File AVCP 2022</titolo>
    <abstract>File AVCP 2022</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2023-01-30</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-30</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1039 del 27/12/2022 Fattura 1039 del 27/12/2022. Servizio di REALIZZAZIONE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-VE2021-318 Cablaggio strutturato e sicuro all interno degli edifici scolastici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITS di Volpato Luca &amp; C SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>40460.93</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-03-25</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1641 /PA del 24/08/2022. N. 5 registri triennali Consiglio di Classe SSPG.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>57.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.166/00 del 31/05/2022 (ns. fatt. n. 65). Etichette per libri biblioteca SSPG SANTINI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIBLIO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01999530262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIBLIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-06-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
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      <oggetto>Formazione sicurezza 06/09/2022 e 09/09/2022.IVA esente.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STUDIO ERRE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02362280287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ERRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>385.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>385.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.38 del 28/01/2022 (ns. fatt. n. 9). Assunzione Ruolo DPO scolastico ex art. GDPR 2016/679 - anno 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03258210263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gemini Consult S.r.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03258210263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gemini Consult S.r.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Laboratori a tema storico archeologico Classi 5A - 5D - 5E - 5F SP.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPHAERA STUDIO ASSOCIATO DI ZANINI S., LACHIN M.T., FONDACARO R.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04960070284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPHAERA STUDIO ASSOCIATO DI ZANINI S., LACHIN M.T., FONDACARO R.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.19252. del 07/11/2022 (ns. fatt. n. 135). Abbonamento a 25 riviste A TOT of English. IVA assolta dall'editore art. 74 DPR 633/72.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELI  S.r.l. European Language Institute</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00389280421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELI  S.r.l. European Language Institute</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>422.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>422.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.644PA del 31/08/2022 (ns. fatt. n. 105). Materiale igienico - sanitario.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04095550283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04095550283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1462.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1462.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z093841663</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 22/22 del 15/12/2022 (ns. fatt. n. 149). Trasporto uscite didattiche ott. - dic. (classi 5. al Planetario ed Open Day c/o SSPG e classi 3. SSPG all EXPO).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGPLA38M08G224V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Paolo Borgato</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGPLA38M08G224V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Paolo Borgato</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z123704FB6</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1351 /PA del 21/07/2022 (ns. fatt. n. 87). N. 15 registri pulizia servizi igienici e n. 3. registri ingresso visitatori.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z153899A8E</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.666/F del 29/11/2022 (ns. fatt. 141). Strumenti musicali per la realizzazione del modulo L orchestra della Santini.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Biasin Denis &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01249220938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Biasin Denis &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1554.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1554.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1936A36BB</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.43 del 18/10/2022 (ns. fatt. n. 125). Polizza RC e infortuni alunni e personale a.s. 2022/23. Operazione esente art.10 DPR 633/72.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03729010540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agency Underwriting srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03729010540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agency Underwriting srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5021.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5021.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1937DB165</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.134 del 21/10/2022 (ns. fatt. n. 126). Cancelleria per i plessi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIEMME UFFICIO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02594690287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEMME UFFICIO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>671.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>671.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2476 del 26/08/2022 (ns. fatt. n. 99). LICENZA PREMIUM E ASSISTENZA PRIMO ANNO EMAIL e TELEFONO 2022/2023.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09298161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZONABIT SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09298161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZONABIT SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiali per l igiene individuale e degli ambienti utilizzabile in relazione all emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi dell articolo 36, comma 2 del decreto-legge n. 21del 21 marzo 2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02594690287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEMME UFFICIO SAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02594690287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEMME UFFICIO SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2367.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-17</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale igenico-sanitario per PSE 2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>BIEMME UFFICIO SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>BIEMME UFFICIO SAS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.704/ PA del 31/12/2021 (ns. fatt. n. 1). Acquisto mascherine FFP2 e guanti per garantire la sicurezza del Personale (e degli alunni).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09606060961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Passion Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09606060961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Passion Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>235.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>235.65</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.67PA del 31/01/2022 (ns. fatt. n. 11). C. Asciugamani NATURAL Z 2v col. crema crt 18x220 pz.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04095550283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04095550283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>399.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>399.17</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2835A2BAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura 266 del 31/03/2022 (ns. fatt. n. 36).FORNITURA n. 2 targhe e n.100 etichette 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-398 Pon Digital Board. Imp. pagato a Grafiche Nuova Jolly srl con m. 88 del 06/04/2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05423130284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE NUOVA JOLLY SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05423130284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE NUOVA JOLLY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>159.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>159.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 3000 mascherine ffp2 certificate safe protection made in italy standard e small imbustate singolarmente.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02594690287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEMME UFFICIO SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02594690287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEMME UFFICIO SAS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1005.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1005.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2A38B8C69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Parte imp. Fattura n.158 del 30/11/2022  (ns. fatt. 144). Materiale per progetti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02594690287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEMME UFFICIO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02594690287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEMME UFFICIO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>339.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>339.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D36341B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.03160/PA del 08/09/2022. Rinnovo pacchetto servizi dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola, Nuvola Rilevazione Presenze, Nuvola Area Personale,Nuvola Sito Web).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2350.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2D37034AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.19 del 04/08/2022 (ns. fatt. n. 91). Progetto Sportivo nell ambito del Piano Scuola Estate luglio 2022. IVA versata trimestralmente dall'Associazione.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04916850284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOTTO VOLLEY PADOVA ASS.SPORTIVA DILETTANTISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04916850284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOTTO VOLLEY PADOVA ASS.SPORTIVA DILETTANTISTICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1280.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E38E00FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di attrezzature didattiche informatiche nell'ambito del 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-59 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BREVIGLIERI S.R.L. Concessionario Olivetti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BREVIGLIERI S.R.L. Concessionario Olivetti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20676.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2F381462E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.140 del 25/10/2022 (ns. fatt. 129). STAMPANTE MULTIFUNZIONE BROTHER MFC J6955 DWRE1 S/N : E81803B2H717822.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02594690287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEMME UFFICIO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02594690287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEMME UFFICIO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3634C0997</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2022SP000057 del 31/01/2022 (ns. fatt. n. 12). N. 300 RISME CARTA FOTOCOPIE VERA IP UNIVERSAL A4 500fg (150 SSPG + 150 SP).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z39340427A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Supporto psicologico a.s. 2021/22 con risorse ex art. 58 co. 4 D.L. 73/2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92163420281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE GENITORIALITA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92163420281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE GENITORIALITA'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8880.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A376F6C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-22456 del 30/08/2022  (ns. fatt. n. 101). Materiale cancelleria SI a.s. 2022/2023.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>880.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D38BAC01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.927 del 15/12/2022. Rinnovo triennale della licenza software ACRONIS  CYBER PROJECT – BACKUP STANDARD VIRTUAL HOST per gli a.s. 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS di Volpato Luca &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS di Volpato Luca &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>405.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z44393A34E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di arredi nell ambito del 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-59 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>28500.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z46358B173</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura V2/525891 del 31/03/2022 (ns. fatt. n. 37). Fornitura veneziana per sportello segreteria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>79.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>79.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4835D3014</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-12926 del 26/04/2022 (ns. fatt. n. 47). MATERIALE CANCELLERIA SSPG.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>132.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>132.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B35B3115</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.17/PA del 28/03/2022 (ns. fatt. n. 33) Fornitura n. 2400 FFP2 con risorse ex art. 58, co. 4, D.L. 73/2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02203990185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMO TEAM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02203990185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMO TEAM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>665.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>665.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C376D179</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.114 del 20/09/2022 (ns. fatt. 111). Toner per stampante SI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02594690287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEMME UFFICIO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02594690287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEMME UFFICIO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F387B335</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/PA del 12/12/2022 (ns. fatt. n. 150). N. 20 mouse SP, n. 5 adattatori ethernet e n. 2 cavi hdmi per il laboratorio informatico SSPG.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RGGVNI65T29F529U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.T. ELETTRONICA DI RUGGERO IVANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RGGVNI65T29F529U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.T. ELETTRONICA DI RUGGERO IVANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>222.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>222.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z54377C2DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-23942 del 14/09/2022 (ns. fatt. n. 108). Materiale cancelleria e didattico per TECNOLOGIA SSPG A.S. 2022_23.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>343.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>343.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E37076D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.356/PA del 22/07/2022 (ns. fatt. n. 88). Materiale Pronto Soccorso IC SANTINI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>254.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>254.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F3470E44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V10001428 del 20/05/2022 (ns. fatt. n. 52). Noleggio attrezzature per esame antincendio del 05.04.2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02608810285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENEGHETTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02608810285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENEGHETTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>395.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>395.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6034BDA15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.18/E del 14/06/2022 (ns. fatt. n. 71). SICUREZZA SUL LAVORO RSPP. Attivita esterna del servizio di Prevenzione e Protezione con funzione di RSPP Genn. - Dic 2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02362280287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ERRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02362280287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ERRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6037C4FF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo abbonamento 2021/2022 + Rinnovo Notizie della scuola 22/23 + Esperienze Amministrative + Pacchetto Webinar 2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z653096A42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Abbonamento assistenza tecnica informatica su ns. parco macchine Uffici e Plessi (40 ore).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS di Volpato Luca &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS di Volpato Luca &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z653702A46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Laboratori sulle emozioni nell ambito del Piano Scuola Estate luglio 2022 con risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - Decreto Sostegni Bis CUP: F79J21009360001.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04015870282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO INSIEME SOC.COOP.SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04015870282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO INSIEME SOC.COOP.SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1714.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1714.29</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6634C6BD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.42/ PA del 19/01/2022 (ns. fatt. n. 7). Fornitura di n. 2300 mascherine FFP2 per personale e alunni.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09606060961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Passion Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09606060961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Passion Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>759.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>759.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6835DF9DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. FPA 12/22 del 02/06/2022 (ns. fatt. n. 63). Servizio di trasporto 11/05/2022 classi 5A+5D della primaria A. Frank presso Prato della Valle - Padova.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGPLA38M08G224V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Paolo Borgato</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGPLA38M08G224V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Paolo Borgato</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6C353ED34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/PA del 12/03/2022 (ns. fatt. n. 30). Materiale informatico SSPG.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RGGVNI65T29F529U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.T. ELETTRONICA DI RUGGERO IVANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RGGVNI65T29F529U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.T. ELETTRONICA DI RUGGERO IVANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>771.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>771.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E34D38F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Parte pagamento Fattura n. 2022 249 del 25/02/2022 (ns. fatt. n. 21). 1 TABLET con economie PON UNA FINESTRA SUL FUTURO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00106290190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MECCANOGRAFICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00106290190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MECCANOGRAFICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>168.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E37027CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-20567 del 04/07/2022 (ns. fatt. n. 83). Cancelleria e sussidi per SP A. Frank A.S. 2022/2023.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3035.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3703.22</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7338C671F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.13900/FVIAC del 29/11/2022 (ns. fatt. 143). N. 240 risme di carta A4 per fotocopie e progetti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z75355F260</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.37 del 18/03/2022 (ns. fatt. n. 34).FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E IGIENE PER PLESSI I. C. SANTINI con Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02594690287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEMME UFFICIO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02594690287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEMME UFFICIO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3386.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3386.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z75367F199</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.68. del 25/05/2022 (ns. fatt. n. 60). Riparazione stampante KYOCERA FS-C5350DN Aula Polivalente SSPG.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02594690287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEMME UFFICIO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02594690287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEMME UFFICIO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z77384E96C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. FATTPA 1_22 del 26/10/2022 (ns. fatt. 127). Cartelli per ingressi differenziati Sp e SSPG.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201390287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marking Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03201390287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marking Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>252.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>252.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C36D3E7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1352 /PA del 21/07/2022 (ns. fatt. n. 86). N. 1000 libretti sc. alunni Mod. Speciale Copertina Rossa. RISTAMPA 2021/22.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z853382E90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1093/PA del 05/02/2022 (ns. fatt. n. 14). Nuvola Amministrazione Digitale E.F. 2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8B35A2BE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA n. 2 targhe e n.100 etichette 13.1.1A-FESRPON-VE2021-318 Pon Reti locali, cablate e wireless. Imp. pagato a Grafiche Nuova Jolly srl con m. 86 del 06/04/2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05423130284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE NUOVA JOLLY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05423130284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE NUOVA JOLLY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>159.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>159.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento diretto servizio per piccoli lavori di sistemazione del terreno e addestramento all uso delle attrezzature nell ambito del PON EDUGREEN SP e SSPG.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MROSRG67M19G224G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERGIO MORO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MROSRG67M19G224G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERGIO MORO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Laboratori di teatro nell ambito del Piano Scuola Estate luglio 2022 con risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - Decreto Sostegni Bis.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02198100238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC SERVIZI SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02198100238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC SERVIZI SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2214.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2214.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8D385D8B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.40/E del 07/11/2022 (ns. fatt. n. 132). Planetario di Padova. Visita museale/presentazione live del 28.10.2022 e del 03.11.2022, classi 5 D-E-F, n. 64 studenti. IVA esente Art 10 numeri da 1) a 9).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04441230283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLANETARIO DI PADOVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04441230283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLANETARIO DI PADOVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1024.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1024.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di progettazione per il Pon 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-318 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03198140240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERRALINK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03198140240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERRALINK S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4659.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4659.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8F38E840B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza e supporto psicologico a.s. 2022/2023 ex art. 39-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92163420281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE GENITORIALITA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92163420281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE GENITORIALITA'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5193.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.11 / PA del 09/03/2022 (ns. fatt. n. 27). N. 2000 mascherine FFP2 per alunni e personale sc. in regime di auto-sorveglianza ex art. 19 del D.L. 27.01.2022, n. 4.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04689250282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA PERIN SNC dei Dottori P. e F. PERIN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04689250282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA PERIN SNC dei Dottori P. e F. PERIN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1333.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1333.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9135B6644</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.422 del 31/05/2022 (ns. fatt. n. 58). N. 19 staffe per monitor interattivi PON DIGITAL BOARD per SP FRANK.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS di Volpato Luca &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS di Volpato Luca &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4379.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4379.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9233EEEB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Laboratori a tema storico archeologico Classi 3A - 3B - 3D - 3E - 3F  SP.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04960070284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPHAERA STUDIO ASSOCIATO DI ZANINI S., LACHIN M.T., FONDACARO R.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04960070284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPHAERA STUDIO ASSOCIATO DI ZANINI S., LACHIN M.T., FONDACARO R.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1375.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9A3494A18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione Ruolo DPO scolastico ex art. GDPR 2016/679 e mantenimento post messa a norma documentazione Sistema Gestione Privacy Scolastica - anno 2021 (Euro 1.500,00 + IVA annui - contratto triennale).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03258210263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gemini Consult S.r.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03258210263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gemini Consult S.r.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C3470923</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.15 del 14/01/2022 (ns. fatt. n. 5). Sostituzione lampade Lim Aula 2E e 1B SP Anna Frank.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS di Volpato Luca &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS di Volpato Luca &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>338.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>338.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C3773965</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-22036 del 17/08/2022 (ns. fatt. n. 97). Materiale di cancelleria per arte e immagine SSPG a.s. 2022/23.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>337.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>337.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA23548CDE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.17/2022/A del 23/02/2022 (ns. fatt. n. 20). N. 2000 mascherine FFP2 per alunni e personale sc. in regime di auto-sorveglianza ex art. 19 del D.L. 27.01.2022, n. 4.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCMMRZ49H10I008P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA GIACOMAZZI DOTT. MAURIZIO (S. Antonio)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GCMMRZ49H10I008P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA GIACOMAZZI DOTT. MAURIZIO (S. Antonio)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1047.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1047.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA3359E0F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imp. Fatt. n.65/FE del 31/05/2022 (ns. fatt. n. 59) - ordine Mepa 6758313 Rif. PON FESR Digital Board 13.1.2aFESRPON-VE-2021-398 - n.19 MONITOR INTERATTIVI LG TR73 - 65 pollici SSPG e n.4 MONITOR INTERATTIVI LG TR73 - 75 pollici SP.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03536250271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FPC INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03536250271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FPC INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38269.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38269.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.13/22 del 28/04/2022 (ns. fatt. n. 48). Corso Aggiornamento addetto prevenzione incendi - rischio medio svolto il 17/01/2022. IVA esente.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017870284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017870284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF36AD4D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.28/22 del 09/06/2022 Fattura 28/22 del 09/06/2022 (ns. fatt. n. 67). Corso Formazione specialistica per lavoratori ( modulo GENERALE 4h per 7 unita) FAD svolto il 09/05/2022 - SALDO. IVA esente art. 10.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017870284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017870284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>352.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>352.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF38D1912</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.164 del 12/12/2022 (ns. fatt. n. 145). CARTUCCE PER STAMPANTE BROTHER J 6955 (segreteria).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02594690287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEMME UFFICIO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02594690287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEMME UFFICIO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB43573448</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Nuvola Rilevazione Presenze A.T.A. SP nell ambito del PON FSE Digital Board: trasformazione della didattica e nella digitalizzazione.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB5380075E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.77/2022/PA del 03/11/2022 (fatt. n. 130). Strumenti musicali e accordatura del pianoforte acustico per la realizzazione del progetto nell ambito del Modulo .L orchestra della Santini.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00415620285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETTIN PIANOFORTI di BETTIN Alberto &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00415620285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETTIN PIANOFORTI di BETTIN Alberto &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>269.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataUltimazione>2022-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>269.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB72FECCEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.39 del 28/01/2022 GEMINI CONSULT SRL. (ns. fatt. n. 10). Mantenimento post messa a norma documentazione Sistema Gestione Privacy Scolastica - anno 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03258210263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gemini Consult S.r.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03258210263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gemini Consult S.r.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA3703761</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di prestazione d opera  HOPA DANCE STUDIO ASD per i Laboratori di danza nell ambito del Piano Scuola Estate luglio 2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92303670282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOPA DANCE STUDIO ASD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92303670282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOPA DANCE STUDIO ASD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC0370302C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2 del 30/07/2022 (ns. fatt. n. 95). LABORATORI PIANO ESTATE 2022 - IVA ESENTE art. 10 DPR n. 633/72.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92144510283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Bottega del Cigno APS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92144510283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Bottega del Cigno APS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC535B87E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.302/2022 del 05/04/2022 (ns. fatt. n. 44). N .2 notebook Lenovo per digitalizzazione amministrativa PON DIGITAL BOARD.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03078910274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zetaelle S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03078910274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zetaelle S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>830.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>830.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC536398C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.381PA del 31/05/2022 (ns. fatt. n. 57). Materiale igienico - sanitario per i plessi IC SANTINI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04095550283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04095550283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1132.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1132.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC637DC688</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.118 del 30/09/2022 (NS. FATT. N. 119). MATERIALE IGIENICO _SANITARIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02594690287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEMME UFFICIO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02594690287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEMME UFFICIO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>795.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>795.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC738411B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.349 del 26/10/2022 Fatt. n. 349 del 26/10/2022 (ns. fatt. 128). N. 2 targhe per PON EDUGREEN (SP e SSPG) ed etichette.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08342310961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORE MARKETING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08342310961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORE MARKETING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>102.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC8367BD74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3371 del 31/05/2022 (ns. fatt. n. 69). LICENZA GOOGLE FOR EDUCATION TEACHING &amp; LEARNING.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCA358597D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico di Amministratore di rete e di sistema 01.08.2021 - 31.07.2022 (890,00 + IVA).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS di Volpato Luca &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS di Volpato Luca &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>890.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC354D013</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura 4689/FVISE del 31/01/2022 (ns. fatt. n. 13). BERGANTINI Volume e Rassegna Giuridica e Normativa. Art.74-1 IVA ASSOLTA DALL'EDITORE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>123.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD35ED831</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000300 del 27/05/2022 (ns. fatt. n. 55). Trasporto uscita didattica classi 5E 5F 5D SP del 26.05.2022 a COMACCHIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02030630285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHIELOTTO SNC DI MICHIELOTTO D. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02030630285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHIELOTTO SNC DI MICHIELOTTO D. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>770.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD036854A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.77 del 31/05/2022 (ns. fatt. n. 68). Materiale di facile consumo per esami di stato a.s. 2021/22.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02594690287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEMME UFFICIO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02594690287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEMME UFFICIO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>321.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>321.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD13702CE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Laboratori didattici in materie STEM nell ambito del Piano Scuola Estate luglio 2022 con risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - Decreto Sostegni Bis CUP: F79J21009360001.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92299060282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sperimentando A.P.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92299060282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sperimentando A.P.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4320.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD138146B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di attrezzature e materiali relativi al PON Orti e giardini didattici Edugreen.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>15368.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD534BA160</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3043/PA del 12/01/2022 (ns. fatt. n. 6). Contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale E. F. 2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD638C6755</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.22PA-02595 del 30/11/2022 (ns. fatt. 142). N. 30 risme carta fotocopie A4 e 100 BUSTE A SACCO ADESIVE GR.100 FORMAT CM 30X40.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>106.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD934D89BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7 del 21/06/2022 (ns. fatt. n. 73). Laboratori Astronomia classi III SSPG - Febbraio 2022. Regime forfettario.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02245430224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alessio Zanol</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02245430224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alessio Zanol</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1032.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1032.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD9376D333</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale igienico - sanitario per i plessi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02594690287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEMME UFFICIO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02594690287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEMME UFFICIO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3929.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3929.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA3518B96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000003/E2 del 18/02/2022 (ns. fatt. n. 17). Riparazione fotocopiatore segreteria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BREVIGLIERI S.R.L. Concessionario Olivetti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BREVIGLIERI S.R.L. Concessionario Olivetti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB35E4EC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. FPA 13/22 del 02/06/2022 (ns. fatt. n. 64). TRASPORTO del12/05/2022 classi 3A 3D SSPG Santini presso il Parco Avventura Le Fiorine a Teolo (Pd).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGPLA38M08G224V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Paolo Borgato</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGPLA38M08G224V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Paolo Borgato</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB37F67FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.682 del 30/09/2022 (ns fatt. 118). Riparazione alimentatore Fujitsu p920 s/n: YLPR045427 , PC Segreteria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS di Volpato Luca &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS di Volpato Luca &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE3585AF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Abbonamento assistenza tecnica informatica su ns. parco macchine Uffici e Plessi (40 ore) E.F. 2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS di Volpato Luca &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS di Volpato Luca &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF358A2CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000001582/PA del 18/05/2022 (ns. fatt. n. 51). Tavoletta grafometrica per digitalizzazione amministrativa PON DIGITAL BOARD.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>810.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>810.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE0352419C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 11/22 del 02/06/2022 (ns. fatt. n. 62). Servizio di trasporto svolti i giorni: 24/03/2022 - 29/03/2022 -31/03/2022 per accompagnare le classi della SSPG Santini presso il centro di Padova.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGPLA38M08G224V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Paolo Borgato</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGPLA38M08G224V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Paolo Borgato</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB362606D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.335 del 31/05/2022 (ns. fatt. n. 61).  GUIDA COMACCHIO E MUSEO DEL DELTA ANTICO 5 D,E,F SP. IVA esente art. 10.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01906680382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEST. TURISTICA DELTA DEL PO  SOC. CONS. a r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01906680382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEST. TURISTICA DELTA DEL PO  SOC. CONS. a r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1283.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1283.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC357E71D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. 2022  517 del 29/04/2022 (ns. fatt. n. 50). N. 2 scanner verticali per digitalizzazione amministrativa PON DIGITAL BOARD.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00106290190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MECCANOGRAFICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00106290190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MECCANOGRAFICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>718.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>718.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC3703C08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Laboratori di musica nell ambito del Piano Scuola Estate luglio 2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92188710286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASS. TEMPO LIBERO APS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92188710286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASS. TEMPO LIBERO APS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF38699CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1141/PA del 17/11/2022 (ns. fatt. 137). Articoli di primo soccorso per SP A. Frank e SSPG G. Santini.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01994900288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDIAL SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01994900288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDIAL SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>501.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>501.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF93377234</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto M.E.C. Movimento Educazione Civica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92288470286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Ruota Gymnastic Academy A.S.D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92288470286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Ruota Gymnastic Academy A.S.D.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA366817E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.78/E del 23/05/2022 (ns. fatt. n. 53). Noleggio bus per uscita didattica 18 (3B - 3C SSPG) e 23.05.2022 (3E - 3F SSPG) al Parco Fiorine di Teolo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02006140285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZULIAN SNC DI ZULIAN BRUNO &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02006140285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZULIAN SNC DI ZULIAN BRUNO &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z12345C1B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 29/E2 del 15/12/2021 (ns. fatt. 172). ESEGUITO INTERVENTO PER SMONTAGGIO E VERIFICA, RIPOSIZIONAMENTO MYLAR GUIDA CARTA, RIMONTAGGIO E COLLAUDO - KYOCERA SEGRETERIA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BREVIGLIERI S.R.L. Concessionario Olivetti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BREVIGLIERI S.R.L. Concessionario Olivetti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1433ED593</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. FPA 20/21 del 16/12/2021 (ns. fatt. 171). Servizio di trasporto svolto il 25/11/2021 per accompagnare le classi 4D 4E 4F SP A. Frank presso l Orto Botanico di Padova.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGPLA38M08G224V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Paolo Borgato</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGPLA38M08G224V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Paolo Borgato</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>405.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z213156B59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo servizi NUVOLA Rilevazione Presenze e Assistenza (e. 300,00), Area Personale e Assistenza (e. 250,00), Area Alunni e Registro Elettronico, PagoNuvola, Nuvola App Tutore Studente e Assistenza (e. 1.550,00) a.s. 2021/22.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z30338585D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-25005. del 25/10/2021 Fattura n. V3-25005 del 25/10/2021 (ns. fatt. 148). Materiale di cancelleria per SP.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3771.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>203.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3F312D2D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso di formazione .La comunita di pratica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04785060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCINTILLE.IT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04785060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCINTILLE.IT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1152.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1152.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA3337728E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto EDUCAZIONE CIVICA A TEATRO con risorse ex art. 58, co. 4, del D.L. 25/05/21, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. Decreto sostegni-bis).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04274450230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC EDUCATIONAL SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04274450230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC EDUCATIONAL SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2952.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2952.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC317E263</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso di formazione per docenti .Cresco a scuola. Come riconoscere e intervenire con bambini con difficolta e disturbi dell apprendimento e con bisogni educativi speciali.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05238770282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRESCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05238770282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRESCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF3377147</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto Yoga a scuola nell ambito del Piano Scuola Estate luglio 2021 SSPG con risorse ex art.. 31, co. 6, D.L. 41/2021. CUP F79J21004110001.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04015870282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO INSIEME SOC.COOP.SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04015870282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO INSIEME SOC.COOP.SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC73450E0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.13/PA del 16/12/2021 (ns. fatt. 173). Installazione di n 2 serrature per porta esterna Ufficio DS e Segretaria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRSPLA66D27G224A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO FORESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRSPLA66D27G224A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO FORESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>229.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD4307020C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.A20020211000011618 del 31/03/2021 (ns. fattura n. 52/2021). Noleggio fotocopiatore Consip 32 SSPG 12.03.2021 - 31.03.2021 (prima rata).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Olivetti S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Olivetti S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>916.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD633A9980</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 159 del 29/12/2021 (ns. fatt. 176). Materiale igienico - sanitario.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02594690287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEMME UFFICIO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02594690287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEMME UFFICIO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1659.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1659.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE63432E24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.1108PA del 22/12/2021 (ns. fatt. 175). Fornitura carta igienica per SSPG.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04095550283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04095550283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>328.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>328.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6907087481</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1010569947 del 27/09/2019. Noleggio fotocopiatore Consip SP Primo Piano. Rata 004 relativa al periodo 12.06.2019 al 11.09.2019. CIG ZC324501B4.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1401.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>488.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E353DF3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Costi logistici per corsi di formazione Rete Atena a.s. 2017/18 (risparmio spese di trasporto).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02594690287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEMME UFFICIO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02594690287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEMME UFFICIO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>336.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>336.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z612299E6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8E00574872 del 06/06/2018. Nuovo contratto Superfibra SSPG 20/04/18 - 31/05/18, compresa quota di adesione Tuttofibra (euro 100,00).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2244.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>655.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF324501E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.A20020181000036803 del 30/09/2018. Noleggio fotocopiatore SP piano terra (prima quota mensile 19.09.18-30.09.2018).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Olivetti S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Olivetti S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2023.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>612.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF7212C339</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.A20020181000011730 del 31/03/2018. Canone fotocopiatore SSPG febbraio - marzo 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Olivetti S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Olivetti S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2323.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>76.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X21OFOA1F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020960284</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura 8716360823 del 21/12/2016. Conto contrattuale 30061554-001. Spese postali di novembre 2016. IVA esente.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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