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    <titolo>Adempimento legge 190/2012</titolo>
    <abstract>AVCP 2020</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</entePubblicatore>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.16 del 21/03/2021</oggetto>
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          <codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.EFAT/2021/1602 del 22/04/2021</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto n. 3 ACCESS POINT - PNSD AZIONE #7 - DITTA BAX ordine mepa n. 6014845 del 09/02/2021 IMPONIBILE</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E06779 del 22/02/2021</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.5790/PA del 23/09/2021 Fornitura del 23/09/2021</oggetto>
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          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>LABORATORIO DI SCIENZE - PIANO ESTATE</oggetto>
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          <ragioneSociale>DORI LUCA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2379.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.25/P del 28/04/2021</oggetto>
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          <codiceFiscale>02394740415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAX S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8M00064937 del 11/02/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1729.64</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1324/P del 31/03/2021</oggetto>
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          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.745 del 29/04/2021</oggetto>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.21FTOPA00057 del 30/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Rekordata SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.898/E del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>STEMA SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
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      <oggetto>ARMADIO PER SEGRETERIA E SCHERMO PARAFIATO - PUNTO COMUNE</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000002005/PA del 27/09/2021 Fornitura del 27/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
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      <oggetto>PROGETTO CULTURES - MADRELINGUA INGLESE -PIANO ESTATE</oggetto>
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          <ragioneSociale>DAMIANI ROBERTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.P298 del 31/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>432.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>432.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-13295 del 19/05/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>76.66</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>76.66</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
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      <oggetto>PROGETTO LABORATORIO DI CINEMATOGRAFIA - PIANO ESTATE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSCLNZ75S03G479K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PISCOPIELLO LORENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2034.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LABORATORIO DI LETTURA E SCRITTURA EMOTIVA - PIANO ESTATE</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GMPFRC74L69G479K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAMPIERETTI FEDERICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.02155/21 del 16/04/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.469/2021 del 17/11/2021 Fornitura del 17/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA FIMLIBRO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01086260419</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA FIMLIBRO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>228.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>228.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>SVILUPPO LINGUISTICO DA 3 A 5 ANNI METAFONOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>GLLDNL76L55D086G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLO DANIELA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>GLLDNL76L55D086G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLO DANIELA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2444.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SUPPORTO DA PARETE TELESCOPICO PER PROIETTORI AD OTTICA CORTA - BAX</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02394740415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAX S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02394740415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAX S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>119.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.42072 del 29/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE  SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12577.44</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12577.44</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000004071/PA del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.176/2021 del 04/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07391350969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMEMBER.MI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1464 /PA del 24/09/2021 Fornitura del 24/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1928.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
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      <oggetto>GHIACCIO - MURATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02703620415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO MURATORI DI A. FERRARI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>319.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4915/PA del 13/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.21.2021 del 08/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PROTEO FARE E SAPERE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03734621000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTEO FARE E SAPERE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.462 del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01289830414</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Tipografia Litografia Montaccini  di Gabriele Montaccini e C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01289830414</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Tipografia Litografia Montaccini  di Gabriele Montaccini e C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>188.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO MODELLAZIONE CERAMICA - PIANO ESTATE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>BRVMRK74D02G479D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAVI MIRKO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRVMRK74D02G479D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAVI MIRKO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.U1230000021739 del 22/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03740811207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UnipolSai Assicurazioni S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03740811207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UnipolSai Assicurazioni S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000003667/PA del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.45757 del 27/09/2021 Fornitura del 27/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>613.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>613.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
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      <oggetto>IMPONIBILE ORDINE N. 6042182 PER MONITOR TOUCH 65'' - PNSD AZIONE #7</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02394740415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAX S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02394740415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAX S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1744.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1430.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000070-0CPAPA del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02375420417</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORMANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02375420417</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORMANI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>242.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>242.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D301ED0C</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/P del 11/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02394740415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAX S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02394740415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAX S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>179.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>179.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.829 del 10/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08249261218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.S.B. CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08249261218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.S.B. CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4351/PA del 01/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>331.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>331.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.S42 del 19/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARTIGLASS Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00195980289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGLASS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/P del 11/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02394740415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAX S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02394740415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAX S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1840.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REGISTRI PULIZIE -LEARDINO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>652.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.U1230000021741 del 22/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03740811207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UnipolSai Assicurazioni S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03740811207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UnipolSai Assicurazioni S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.729 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO SANSO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO SANSO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASPIRAPOLVERE SCUOLA INFANZIA I-DEAL SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>05475890876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I-DEAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05475890876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I-DEAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>925.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto ARREDI Lubich - PNSD AZIONE #7 - ordine n. 12 del 19/02/2021GIODICART - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6132.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6132.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F33AB7C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.P822 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA03079AB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214G00725 del 15/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>72.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA2340CF88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSTDNL77L27F839N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARISTARCO DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSTDNL77L27F839N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARISTARCO DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA83197FA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.11 del 06/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>90010660414</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASS.MUS.ORCH.SINFONICA G.ROSSINI DELLA PRO.DI PESARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90010660414</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASS.MUS.ORCH.SINFONICA G.ROSSINI DELLA PRO.DI PESARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB317257A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.P378 del 30/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1226.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1226.32</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.44073 del 26/05/2021</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.97/03 del 17/06/2021</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
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      <oggetto>PROGETTO IN CONVENZIONE CON IL MUSEO DEL BALI'</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.22/P del 12/04/2021</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.39/P del 23/09/2021 Fornitura del 23/09/2021</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.21/P del 12/04/2021</oggetto>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.326PA del 19/04/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>Auxilia s.a.s.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01744630367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Auxilia s.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO GRAFOLOGIA IN CLASSE- PIANO ESTATE</oggetto>
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          <codiceFiscale>MRTRKE76C624479Y</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2105.00</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2427 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02703620415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO MURATORI DI A. FERRARI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>76.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>76.80</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
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      <oggetto>EDUCAZIONE ALIMENTARE - PIANO ESTATE</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCLVVN88S63L049O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCLAVIO VIVIANA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.28/P del 21/07/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02394740415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAX S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>368.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>368.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE ASSISTENZA E RINNOVO LICENZE</oggetto>
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          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>880.84</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1595/A del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>ITAL RACOON SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01183540416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITAL RACOON SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8582.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
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      <cig>ZD2316960E</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FIPAD-2021-300093 del 23/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GERHO' SPA-AG</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02668590215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GERHO' SPA-AG</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VETRI ANTISFONDAMENTO PER ARMADIETTI - PROMIDEA</oggetto>
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          <ragioneSociale>PROMIDEA srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02054160417</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMIDEA srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1366.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.39 del 23/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01682250442</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMM INSTRUMENTS S.n.c. di Mora D.&amp; Portelli L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01682250442</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMM INSTRUMENTS S.n.c. di Mora D.&amp; Portelli L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>323.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>323.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE53444358</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO A SCUOLA NEL PARCO - PTOF 2021/22</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FZANDR57B16G479Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAZI ANDREA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FZANDR57B16G479Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAZI ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORMAZIONE DOCENTI FORMATH COME DA CONTRATTO DI PROTOCOLLO N. 11782 DEL 29/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FORMATH PROJECT S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02684631209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMATH PROJECT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.619 /PA del 29/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>66.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>66.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF430BF0B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE - IMPEGNO DI SPESA MORBIDONI ORDINE N. 6041852 DEL 23/02/2021 - PNSD AZIONE #7</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2196.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1010631410 del 26/08/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5135.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>3423.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>731017426C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1010620765 del 25/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>719.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>299.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E2FBE516</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOTEBOOK - ACQUISTO FINANZIAMENTO ART. 21 DL 137/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSTMRZ50H06C100D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSTMRZ50H06C100D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2076.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2076.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C2DC8845</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2037 del 30/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02703620415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO MURATORI DI A. FERRARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02703620415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO MURATORI DI A. FERRARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12427.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>8756.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese postali - Pagamento Fattura n.8720007602 del 23/01/2020 scadenza durc 22/02/202</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>516.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-24</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>259.03</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6C2FE2991</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ARGO - SOFTWARE XML PER AVCP</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO SANSO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO SANSO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F2DC7F77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.P1094 del 23/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1841.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1817.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z942E61365</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GUIDE OPERATIVE ARGO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO SANSO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO SANSO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>68.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA62F9B053</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005610417</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTA FORMATO A4</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Valsecchi Cancelleria S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Valsecchi Cancelleria S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1379.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
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      <oggetto>MADISOFT- NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. OLIVIERI" - PESARO</denominazione>
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      <oggetto>NOTEBOOK - ACQUISTO FINANZIAMENTO ART. 21 DL 137/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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