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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2022-01-12</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PAOLO VI - CAMPANELLA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-12</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2023</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PAOLO VI - CAMPANELLA</denominazione>
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      <oggetto>Saldo liquidazione imponibile su Fattura n. 318/ag-1415 del 31/03/2017.</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 1/E del 14/03/2018</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 15P del 14/02/2019</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 181 / A del 06/03/2019</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 18/ PA del 09/04/2019</oggetto>
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      <oggetto>Fattura n. 2019004719 del 18/11/2019 - Rif. Polizza n. IW/2019/01310 - Alunni - A.S. 2019/20.</oggetto>
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      <oggetto>Fattura n. 5387-000416/PA del 11/11/2020 - Compenso Servizio di Tesoreria Anno 2020</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. FATTPA 2_19 del 27/09/2019</oggetto>
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      <oggetto>IVA su fattura n. 117893/2019/V1 del 29/11/2019 GBR ROSSETTO SPA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>285.65</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-01-09</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 117894/2019/V1 del 29/11/2019</oggetto>
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      <oggetto>Fattura n. 23/001 del 03/07/2020 - Incarico RSPP A.S. 2019/2020, giusto Contratto n. 32 (Prot. n. 3367/VI.9 del 23.09.2020).</oggetto>
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          <ragioneSociale>TOMASELLI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <oggetto>Saldo Incarico come Medico Competente (giusta nomina Prot. n. 2216/IV.8 del 29/07/2020) - A.S. 2020/2021 - Risorse art. 231 - D.L. 18//05/2020, n. 34.</oggetto>
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          <ragioneSociale>DR. MAMONE VINCENZO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DR. MAMONE VINCENZO</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PAOLO VI - CAMPANELLA</denominazione>
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      <oggetto>Fattura n. 1683 del 30/10/2020 - Registri firma e registri classe plessi scolastici - A.S. 2020/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PAOLO VI - CAMPANELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 36 del 01/04/2022 - Assistenza specialistica alunni H, giusta Convenzione prot. n.4541/V.10 del 10/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PAOLO VI - CAMPANELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 2023BENA005004809 del 12/01/2023 - Polizza ITBSTQ93641 - 15/10/22 -15/10/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PAOLO VI - CAMPANELLA</denominazione>
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      <oggetto>Fattura n. 1213 PA del 09/11/2022 - N.2 dispositivi di firma digitale  con OTP fisico D.S. e DSGA</oggetto>
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          <ragioneSociale>PARADISE SOUND S.R.L.S. di Pugliese Giuseppe</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROSINA ANTONINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1430.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PAOLO VI - CAMPANELLA</denominazione>
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      <oggetto>Fatt. n.190 del 17/12/2022 - Materiale per l'igiene individuale e degli ambienti_ Risorse ex art. 36,c.2, D.L. 21/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>ERARIO STATO - IVA SCISSIONE PAGAMENTI - DPR 633/7</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PAOLO VI - CAMPANELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 3 del 17/01/2023 - Assistenza specialistica alunni H -Per. settembre/Dicembre 2022</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PAOLO VI - CAMPANELLA</denominazione>
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      <oggetto>Fattura n. 11 del 17/01/2023 - Materiale didattico e di cancelleria plessi scolastici</oggetto>
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          <ragioneSociale>TORRE VINCENZO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>GRCMTR68P67063Y</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRRVCN66C05E041W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORRE VINCENZO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2884.09</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PAOLO VI - CAMPANELLA</denominazione>
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      <oggetto>Fatt. n. 255-PA del 26/10/2022 - Fornitura sedie scuola secondaria I grado "Casa della Musica"</oggetto>
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          <codiceFiscale>PGLGPP82A11C710D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARADISE SOUND S.R.L.S. di Pugliese Giuseppe</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>628.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PAOLO VI - CAMPANELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. FPA 22/22 del 15/11/2022 - Noleggio Fotocopiatori Segreteria- canone trimestrale</oggetto>
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          <ragioneSociale>GALLO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLLPTR85H07L063D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2025.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PAOLO VI - CAMPANELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 13/ PA del 01/12/2022- Uscita didattica del giorno 17/11/2022 a Reggio Calabria - Scuola media</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO STATO - IVA SCISSIONE PAGAMENTI - DPR 633/7</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>CMBGPP47A10G288U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBREA AUTOLINEE S.a.s.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Pelaia Concetta -Tutto Viaggi Tour</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ERARIO STATO - IVA SCISSIONE PAGAMENTI - DPR 633/7</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Pelaia Concetta -Tutto Viaggi Tour</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2023-06-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PAOLO VI - CAMPANELLA</denominazione>
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      <oggetto>Fattura n. 802/FVIAC del 06/02/2023 - Carta per fotocopie plessi scolastici e segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Didattica Sud snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Centrografica Print S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2023-10-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PAOLO VI - CAMPANELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo liquidazione servizi professionali per Assistenza medico-sanitaria - A.S. 2022/23 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022, n.142 (cd. Decreto aiuti-bis) - Lett.a). Fatt. n. 1/PA del 21/07/23</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DR. MAMONE VINCENZO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MMNVCN68R08H359X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR. MAMONE VINCENZO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2023-07-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PAOLO VI - CAMPANELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 29 del 15/05/2023 -Concorso musicale a Laureana Scuola Media - A.S. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>BRSGPP45S13H785C</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRSGPP45S13H785C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROSIO TOUR S.A.S</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PLECCT63R66E041B</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-23</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PAOLO VI - CAMPANELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 000035 del 25/07/2023 - Materiale di pulizia e sanificazione plessi scolastici</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PAOLO VI - CAMPANELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 1/1161 del 17/10/2023 -Contratto triennale Incarico RPD/DPO dal 01/08/2023 al 31/07/2024</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-10-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PAOLO VI - CAMPANELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 000000003954 del 21/12/2023 - Assicurazione Alunni e Personale scuola - A.S. 2023/2024</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>97819940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERAL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3525.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-27</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PAOLO VI - CAMPANELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fatt. n. 363 del 23/11/2023 - Materiale di pulizia e igienizzazione Plessi scolastici</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SYSTEM OFFICE DI RANIELI LEONARDO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RNLLRD72H30F537V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEM OFFICE DI RANIELI LEONARDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>713.23</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2023-12-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PAOLO VI - CAMPANELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 96/PA del 12/10/2023 -Security Suite Defenx Antivirus  - A.S. 2023/24</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ONETEC GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02971940800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ONETEC GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PAOLO VI - CAMPANELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 948 del 23/11/2023 - Manutenzione e riparazione plessi</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Raso Edilizia sas di Raso Vincenzo</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSAVCN65C24E041H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Raso Edilizia sas di Raso Vincenzo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>245.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-05</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007370801</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PAOLO VI - CAMPANELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 444-IT del 11/12/2023 - Stufe per Corso Musicale Casa della Musica</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00183090877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURONICS -BRUNO SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.39</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-12-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>106.39</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91007370801</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PAOLO VI - CAMPANELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. UNI/2023/1119/PA del 27/10/2023 -Acquisto firma digitale con OTP D.S. Reggente</oggetto>
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          <ragioneSociale>UNIMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02098391200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>
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</data>
</legge190:pubblicazione>
