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    <titolo>Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32 - Annualità 2022</titolo>
    <abstract>Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32 - Annualità 2022</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2023-01-16</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-16</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto attrezzature PON Digital Board Lotto 1</oggetto>
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      <oggetto>Realizzazione sito web scolastico - PNRR Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.23Didattica del 26/05/2022 Merenda e percorso didattico "Il pane" Uscita did. 2A,2B, 2C Canossa 26/05/2022 Fattoria Meridiana</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20/98 del 31/03/2022 Acquisto carta formato A4 e formato A3 per fotocopiatrici e stampanti</oggetto>
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      <oggetto>PROGETTO: “SPORTELLO PSICOLOGICO” ( scuola secondaria di I grado e scuole primarie) a.s. 2021/2022</oggetto>
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      <oggetto>Contratto Progetto Potenziamento lingua inglese Primarie</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20/4 del 04/03/2022 Acquisto Toner e materiale di cancelleria per attività didattiche</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2052 /PA del 30/09/2022 Servizio realizzazione diario scolastico scuola primaria a.s. 2022/2023</oggetto>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2172.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>Contratto Progetto Pomeriggi Integrativi “Laboratorio di scienze ed educazione alla sostenibilità” – Scuola Primaria Matilde di Canossa” a.s. 2022/23</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1160.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.19/90 del 31/01/2022 Acquisto materiale di consumo per Progetto "Il Bosco 2.0" Scuola secondaria di primo grado</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>244.20</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-02-11</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.000031-2022 del 10/06/2022 Servizio foto di classe Scuola Primaria a.s. 2021/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>Foto Artioli Virgilio</ragioneSociale>
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      <oggetto>Contratto Progetto Pomeriggi Integrativi “Potenziamento Lingua Inglese” – Scuola Primaria Matilde di Canossa” a.s. 2022/23</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto Pacchetto Manutenzione, Assistenza e Licenza Software ARGO SOFTWARE Srl anno 2023</oggetto>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fattura acquisto prodotti pulizia e igiene ambiente</oggetto>
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          <ragioneSociale>TUMIATI ERMANNO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01215510353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUMIATI ERMANNO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>172.28</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z12379A422</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO FORMATIVO “DALL’ANSIA E FOBIA SCOLARE AL RITIRO SCOLASTICO” per i docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02603430352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>progetto crescere</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02603430352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>progetto crescere</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1524.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-31</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di beni e attrezzature PON Edugreen Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01305300301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRECO SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01305300301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRECO SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4268.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4268.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1937B71DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Avviso pubblico per reclutamento di un esperto madrelinguista francese e un esperto madrelinguista tedesco per ampliamento offerta formativa Scuola Secondaria di Primo Grado a.s. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TPLNMR56P46Z112X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANNEMARIE INGRID TEUPEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRNMJM62D41Z133P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNNER MIRJAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MMVFRZ64H48Z103N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMMOVILLI FABRIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMPPTR73T42Z112J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRA LAMPADIUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRNMJM62D41Z133P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNNER MIRJAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MMVFRZ64H48Z103N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMMOVILLI FABRIZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z19387D999</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.007313 del 30/11/2022 Acquisto prodotti per la pulizia e l'igiene degli ambienti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00466200359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00466200359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1178.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1178.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A384366C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto Laboratorio di Orientamento alla scelta a.s. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91159180354</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICARO I CARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91159180354</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICARO I CARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F3784C8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura acquisto Software Nuvola Rilevazione Presenze del personale scolastico Periodo dal 01/09/22 al 31/08/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z2737d0d82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 14_22 del 27/09/2022 Visita guidata Azienda agricola Il Tralcio Uscita didattica classi 1B e 1C Primaria Canossa del 27/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02167940358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA AGR IL TRALCIO DI FANTICINI ENRICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02167940358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA AGR IL TRALCIO DI FANTICINI ENRICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A3592D49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.678 /PA del 24/05/2022 Acquisto targhe pubblicitarie PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>268.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>268.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C35DF37D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.22VFPA-0389 del 30/04/2022 Servizio trasporto uscita didattica classi 2A e 2C Matilde di Canossa in data 11/04/2022 e 13/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01808020356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.I.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01808020356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.I.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>103.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>103.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D3922596</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPSCUOLA309/2022 del 20/12/2022 Abbonamento Circolari e documenti per dirigenti scolastici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01492590888</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Orizzonte Scuola SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01492590888</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Orizzonte Scuola SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F3663A1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA47 del 24/05/2022 Servizio trasporto Museo Egizio Torino Uscita did. 4B Canossa 24/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01338570359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GASPARI Viaggi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01338570359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GASPARI Viaggi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>836.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>836.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z31369337E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.73 del 01/06/2022 Servizio trasporto a Ravenna Uscita did. 5C Canossa del 31/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02835640356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTECCHI VIAGGI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02835640356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTECCHI VIAGGI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3235AA8EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4223 del 13/07/2022 Acquisto attrezzature per l'apprendimento delle STEM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12458.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12458.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.303/90 del 31/10/2022 Acquisto materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00745450353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POKER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00745450353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POKER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>571.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>571.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z343601CAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.002729 del 29/04/2022 Acquisto materiali e prodotti per l'igiene degli ambienti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00466200359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRMA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00466200359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>322.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>322.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3733FD711</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio fotocopiatrici multifunzioni Aosta e Besenzi</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05773090013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITD SOLUTION SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05773090013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITD SOLUTION SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2248.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2248.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.72/98 del 31/10/2022 Acquisto carta per fotocopiatrici e stampanti dei plessi dell'istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PROGETTO UFFICIO DI ROBERTO BRAGHIROLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02030650358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO UFFICIO DI ROBERTO BRAGHIROLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>759.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>759.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z403531277</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.216 /PA del 22/03/2022 Acquisto etichette rinnovo inventariale e registri dei verbali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4338A4CA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto Progetto "Workshop gancio originale" a.s. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91130310351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Amici di gancio originale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91130310351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Amici di gancio originale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1020.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.679 /PA del 24/05/2022 Acquisto targhe pubblicitarie PON Digital Board Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>402.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>402.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z44378682C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000001963/PA del 01/09/2022 Acquisto software Nuvola Area Alunni, Registro elettronico, App tutore e PagoNuvola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z453905D46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione servizio di cassa per il quadriennio dal 01/01/2023 al 31/12/2026</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02113530345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Credit Agricole Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02113530345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Credit Agricole Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B3677877</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA101/22 del 23/05/2022 Servizio trasporto Asineria di Reggio Emilia - Uscita didattica classi 1A e 1B  Primaria Besenzi in data 19/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGRLD72R23C219R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borghi Arnaldo borghiviaggi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGRLD72R23C219R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borghi Arnaldo borghiviaggi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C3931555</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.AC0000417 del 20/12/2022 Acquisto libri Progetto Le api e il loro mondo Scuola Infanzia Sant'Agostino - Leonardo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02591561200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE.COOP S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02591561200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE.COOP S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D35FE5A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.EFAT/2022/1033 del 28/04/2022 Abbonamento Rivista notizie della scuola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID ED. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID ED. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5036ABD2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico triennale Responsabile per la protezione dei dati DPO e per Adeguamento Privacy GDPR 679/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04224740169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIVACY CERT LOMBARDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04224740169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIVACY CERT LOMBARDIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5235C07BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto attrezzature Progetto PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34458.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.22VFPA-0864 del 30/09/2022 Servizio trasporto uscite didattiche primaria Canossa e Sant'Agostino Settembre 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>T.I.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01808020356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.I.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1356.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1356.65</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z573864C8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.22VFPA-1089 del 30/11/2022 SERVIZIO TRASPORTO USCITA DIDATTICA SCUOLA INFANZIA SANT'AGOSTINO E LEONARDO 7 NOVEMBRE 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01808020356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.I.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01808020356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.I.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>87.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>87.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5B36D3E6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3 del 17/06/2022 Servizio foto di classe Scuola Secondaria a.s. 2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGNMSM67A15H223I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTO MAX 2</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGNMSM67A15H223I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTO MAX 2</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>492.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>492.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.78 PA del 28/02/2022 Acquisto attrezzature PON Digital Board Lotto 2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03393431204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETIC S.R.L</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03393431204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETIC S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3934.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3934.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2053 /PA del 30/09/2022 Acquisto registri dei verbali triennali - verbali collegio docenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>146.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>146.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E385B386</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1774/00 del 08/11/2022 Acquisto targhe pubblicitarie PON "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA’ SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA’ SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>102.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F357B362</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 22/22 del 13/06/2022 Contratto Progetto Olimpiadi della danza HIP HOP Scuola Primaria Matilde di Canossa a.s. 2021/22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94025070221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE FAREDANZA ASD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94025070221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE FAREDANZA ASD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1098.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1098.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z61357D92E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.001127/S del 31/05/2022 Servizio di ritiro e smaltimento beni e materiali non utilizzabili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01684790353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIAL NIZZOLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01684790353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIAL NIZZOLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z63365999A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2022-FS-0000202 del 11/05/2022 Contratto assistenza informatica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01604010353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEAD INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01604010353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEAD INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1875.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1875.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z653880E70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5062/FVIFO del 28/11/2022 Acquisto Corso di formazione Ricostruzione di carriera del personale scolastico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI - CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI - CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>151.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>151.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6935FE361</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.01621/22 del 12/04/2022 Abbonamento Riviste Dirigere la Scuola e Amministrare la Scuola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A3879730</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.224.2022 del 25/11/2022 Acquisto Corso di formazione per la gestione dei fondi PNRR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03734621000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03734621000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B3658FFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0140-000031 del 21/05/2022 Acquisto lavatrice</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRRCLD50M05C405D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRADI ELETTRODOMESTICI DI CORRADI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRRCLD50M05C405D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRADI ELETTRODOMESTICI DI CORRADI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B379DC7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6113 del 23/09/2022 Acquisto kit Google Workspace for Education - 5 Licenze Teaching &amp; Learning</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E387AAE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.606/08/2022 del 16/11/2022 Acquisto portabadge per uscite didattiche e cartucce stampante sostegno Scuola Primaria Besenzi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00455780353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CONTABILE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00455780353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CONTABILE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>115.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>115.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E38B99D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto Progetto di potenziamento motorio “Sport a scuola” proposte sul gioco, sul movimento e sulla corporeità - Scuola Primaria Sant’Agostino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91016170358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UISP COMITATO TERR REGGIO EMILIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91016170358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UISP COMITATO TERR REGGIO EMILIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7437CB95A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA62 del 09/10/2022 Servizio trasporto uscita didattica 27/09/22 Az.agricola Il Tralcio Classi 1B e 1C Canossa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01338570359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GASPARI Viaggi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01338570359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GASPARI Viaggi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7636314AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA61/22 del 16/05/2022 Servizio trasporto uscita didattica classi 2A e 2B Primaria Besenzi in data 02/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGRLD72R23C219R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borghi Arnaldo borghiviaggi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGRLD72R23C219R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borghi Arnaldo borghiviaggi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B341E933</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Avviso pubblico per reclutamento di un esperto madrelinguista francese e un esperto madrelinguista tedesco per ampliamento offerta formativa Scuola Secondaria di Primo Grado</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TPLNMR56P46Z112X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANNEMARIE INGRID TEUPEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRNMJM62D41Z133P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNNER MIRJAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MMVFRZ64H48Z103N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMMOVILLI FABRIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TPLNMR56P46Z112X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANNEMARIE INGRID TEUPEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MMVFRZ64H48Z103N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMMOVILLI FABRIZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2112.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2112.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B3534C87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2022-FS-0000118 del 23/03/2022 	Acquisto intervento di eliminazione dati sensibili e personali dai dispositivi informatici (Personal computer e Tablet)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01604010353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEAD INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01604010353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEAD INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1399.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1399.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B37E3A9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2203002780 del 31/10/2022 Acquisto materiali e prodotti per pulizia e igiene degli ambienti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGRIS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGRIS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2630.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2630.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F3789969</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di Sportello Psicologico a.s. 2022/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02603430352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>progetto crescere</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02603430352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>progetto crescere</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z80368b6b2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.69 del 31/05/2022 Servizio trasporto a Ravenna Uscita did. 5B Canossa del 27/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02835640356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTECCHI VIAGGI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02835640356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTECCHI VIAGGI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z82363ADEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1486/2022 del 31/05/2022 Acquisto materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03027930365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03027930365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>711.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>711.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z833642AB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5609/FVISE del 30/03/2022 Abbonamento annuale LexForSchool Canale di supporto giuridico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI - CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI - CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>404.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>404.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8438206B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4397/FVIFO del 25/10/2022 Acquisto Seminario congedi e assenze del personale scolastico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI - CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI - CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>261.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>261.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8835C32B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5495/FVISE del 28/03/2022 Abbonamento Italiascuola anno 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI - CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI - CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>382.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>382.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2203000867 del 31/03/2022 Acquisto Materiali e prodotti per l'igiene degli ambienti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGRIS S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGRIS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1713.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1713.86</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto beni e attrezzature PON Edugreen Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MTTDVD84T12H223B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Davide Mattioli Arboricoltura e Giardini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MTTDVD84T12H223B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Davide Mattioli Arboricoltura e Giardini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17293.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.275 del 28/06/2022 Servizio trasporto uscita didattica 2A e 2C Canossa 18/05/22 presso Az. agricola Cavazzone</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAM TRASPORTI di Gilioli G. &amp; C. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAM TRASPORTI di Gilioli G. &amp; C. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>681.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>681.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/11/128 del 29/06/2022 Contratto Progetto SUMMER CAMP Inglese, Francese e Tedesco Scuola Secondaria a.s. 2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03007880366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENEDICT SCHOOL SNC DI BERNET PHILIPPE E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03007880366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENEDICT SCHOOL SNC DI BERNET PHILIPPE E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese postali Anno 2022 Periodo Giugno - Dicembre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>46.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di refezione scolastica a.s. 2022/23 Scuola Primaria Matilde di Canossa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIR-FOOD S.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIR-FOOD S.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9025.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Avviso pubblico per reclutamento di un esperto madrelinguista Inglese per ampliamento offerta formativa Scuola Secondaria di Primo Grado</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRGHNL68C65Z114O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Helen Louise Morgan</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02807090358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>popenglish</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRGHNL68C65Z114O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Helen Louise Morgan</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3485.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3485.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA0389709A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto software NUVOLA Amministrazione digitale anno 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA238B9539</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3390/2022 del 30/11/2022 Acquisto materiale didattico Progetto "Atelier creativi" scuola infanzia Sant'Agostino e Leonardo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03027930365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03027930365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>856.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>856.63</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA437D1A9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.38Didattica del 23/09/2022 Visita guidata Azienda agricola La Meridiana 23/09/22 Uscita didattica 3A, 3B e 3C Primaria Canossa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZMBCRL52M25H223V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMBONI CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZMBCRL52M25H223V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMBONI CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>882.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>882.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA83742E37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000001836/PA del 03/08/2022 Certificato firma digitale periodo dal 13/09/22 al 12/09/25</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA83789AA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di assistenza e vigilanza alunni nel tempo mensa a.s. 2022/23 Scuola Primaria Matilde di Canossa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486550351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486550351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14229.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5898.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA93579844</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Avviso pubblico per reclutamento di un esperto per Progetto "Dentro lo specchio, il cinema attraverso lo sguardo dei ragazzi" Scuola Secondaria di Primo Grado a.s. 2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSLMNL84P06H223E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI SILVESTRO EMANUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSLMNL84P06H223E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI SILVESTRO EMANUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1172.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1172.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA9378DD99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPSCUOLA142/2022 del 08/09/2022  Acquisto Abbonamento Riviste Gestire il personale scolastico e la Dirigenza Scolastica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01492590888</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Orizzonte Scuola SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01492590888</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Orizzonte Scuola SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>182.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>182.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA390C9E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto carta formato A4 – A3 per fotocopiatrici e stampanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02030650358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO UFFICIO DI ROBERTO BRAGHIROLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02030650358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO UFFICIO DI ROBERTO BRAGHIROLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>659.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.250 del 20/06/2022 Servizio trasporto uscita didattica Classi quarte e quinte Primaria Sant'Agostino 31/05/2022 Rimini - Italia in Miniatura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAM TRASPORTI di Gilioli G. &amp; C. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAM TRASPORTI di Gilioli G. &amp; C. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>890.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF3692955</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.70 del 31/05/2022 Servizio trasporto a Ravenna Uscita did. 5A Canossa del 30/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MONTECCHI VIAGGI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02835640356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTECCHI VIAGGI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto carta igienica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Puliexpert Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02849540352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Puliexpert Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>282.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1801/ME del 18/05/2022 Attività didattica/visita guidata Museo Egizio di Torino - Uscita didattica classe 4B Primaria Matilde di Canossa in data 24/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAR SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAR SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>342.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>342.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA3831A12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone annuale servizio controllo remoto e sostituzione materiale di consumo defibrillatore DAE scuola primaria Besenzi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EMIMED S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02048200352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMIMED S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC35C9FD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.77/FP del 30/03/2022 Acquisto ricambio ruota per carrello LIM Plesso S.Agostino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01765530330</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIGRA DS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01765530330</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIGRA DS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE387E1CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2022-FS-0000504 del 10/11/2022 Contratto assistenza informatica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01604010353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEAD INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01604010353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEAD INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF31C6D0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adempimenti Privacy GDPR e incarico Resposabile per la Protezione dei Dati DPO anno 2021/22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04224740169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIVACY CERT LOMBARDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04224740169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIVACY CERT LOMBARDIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC137D5082</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.354/PA del 30/09/2022 Contratto Formazione e aggiornamento Software ARGO a.s. 2022/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08615101212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO - GT SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08615101212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO - GT SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC23658EEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corsi di formazione del personale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01425830351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01425830351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5384.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2238.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC2378523F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000252-0C1 PA del 14/12/2022 Acquisto tramite ODA su MEPA n. 2 dischi rigidi esterni usb da 2 tera</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>256.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC336317C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6Didattica del 02/05/2022 Percorso e spuntino uscita didattica classi 2A e 2B Primaria Besenzi in data 02/05/22 presso Fattoria didattica La Meridiana</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZMBCRL52M25H223V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMBONI CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZMBCRL52M25H223V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMBONI CARLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>532.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>532.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA121/22 del 31/05/2022 Servizio trasporto Fattoria meridiana Uscita did. 2A 2B 2C Canossa del 26/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGRLD72R23C219R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borghi Arnaldo borghiviaggi</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGRLD72R23C219R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borghi Arnaldo borghiviaggi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>590.91</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Avviso pubblico per reclutamento di un esperto per Progetto "Dentro lo specchio, il cinema attraverso lo sguardo dei ragazzi" Scuola Secondaria di Primo Grado a.s. 2022/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSLMNL84P06H223E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI SILVESTRO EMANUELE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSLMNL84P06H223E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI SILVESTRO EMANUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.232/PA del 24/03/2022 Acquisto attrezzature per la palestra</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Conquest Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04227170281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conquest Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1077.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1077.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20/1 del 13/06/2022 Servizio noleggio impianto audio-luci per Progetto Ultimatum alla terra Primaria Besenzi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLLPLA64L04D037B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO GILIOLI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLLPLA64L04D037B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO GILIOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO USCITE DIDATTICHE NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 SCUOLA PRIMARIA BESENZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>T.I.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01808020356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.I.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>218.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>218.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000268PA del 30/09/2022 ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO MENSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ROSSI TIMBRI S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01451660359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI TIMBRI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2707 /PA del 21/12/2022 Acquisto Targhe pubblicitarie Progetto PON Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>134.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-22</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico RSPP a.s. 2022/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALFA SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01425830351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-24</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA208/22 del 14/11/2022 Servizio trasporto Parco Archeologico Terramare di Montale Uscite didattiche del 26 ottobre e del 9 novembre 2022 Primaria Canossa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGRLD72R23C219R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borghi Arnaldo borghiviaggi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGRLD72R23C219R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borghi Arnaldo borghiviaggi</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>727.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>727.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.43/4 del 27/04/2022 Acquisto toner per attività didattiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>2EMME S SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03739380123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2EMME S SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>559.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>559.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD6357DF39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto Progetto educazione motoria “Diamoci al gioco con …il corpo in movimento: Giochi motori di avviamento a varie discipline sportive” – Scuola Primaria Besenzi Coviolo e Scuola Primaria Sant’Agostino a.s. 2021/22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91016170358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UISP COMITATO TERR REGGIO EMILIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91016170358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UISP COMITATO TERR REGGIO EMILIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1305.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1305.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD835421D8</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.15/A del 24/02/2022 Acquisto Materiali e prodotti per l'igiene degli ambienti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01215510353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUMIATI ERMANNO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01215510353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUMIATI ERMANNO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>631.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>631.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD9352A7A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-6082 del 23/02/2022 Acquisto materiale di cancelleria per attività didattiche scuola infanzia Sant'Agostino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>352.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>352.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA37A6B26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2054 /PA del 30/09/2022 Acquisto registri firme presenza personale ATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
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      <oggetto>Contratto Progetto Promozione del benessere e prevenzione del bullismo a.s. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CPS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02200630354</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Servizio di sorveglianza sanitaria e nomina medico competente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>3C SALUTE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>3C SALUTE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>825.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-07</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1462/EG del 18/05/2022 Ingresso Museo Egizio di Torino - Uscita didattica classe 4B Primaria Matilde di Canossa in data 24/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>97656000011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>97656000011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di sorveglianza sanitaria e nomina medico competente anno 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>3C SALUTE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02556960355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3C SALUTE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.220900000199 del 14/02/2022 Acquisto mascherine FFP2 per alunni e docenti in regime di autosorveglianza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91018750355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>921.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>921.90</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.A20020221000027996 del 28/07/2022 Acquisto intervento Riparazione vetro fotocopiatrice Scuola primaria Sant'Agostino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Olivetti S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Olivetti S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-10215 del 28/03/2022 Acquisto Materiali Progetto Il Giardino che vorrei Infanzia Sant'Agostino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>101.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.67 del 08/06/2022 Contratto Progetto Musicall Scuola Primaria Canossa a.s. 2021/22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>TDSGLL74P49Z114E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Musicall di Tedeschi Giselle Sharon</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TDSGLL74P49Z114E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Musicall di Tedeschi Giselle Sharon</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2944.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.22VFPA-0521 del 31/05/2022 Servizio trasporto Az. agricola Bertuccelli di Vercallo Uscita did. 4A Besenzi del 25/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01808020356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.I.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01808020356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.I.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto Progetto Affettività e Sessualità a.s. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02200630354</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02200630354</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2647.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto Progetto Pomeriggi Integrativi “Movimento espressivo e ritmica musicale” – Scuola Primaria Matilde di Canossa” a.s. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIRO DEL CIELO Società cooperativa sociale</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02624840357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIRO DEL CIELO Società cooperativa sociale</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-26</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2022-FS-0000503 del 08/11/2022 Acquisto Garanzia annuale server a.s. 2022/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEAD INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01604010353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEAD INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Avviso pubblico per reclutamento di un esperto madrelinguista inglese per ampliamento offerta formativa Scuola Secondaria di Primo Grado a.s. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>MRGHNL68C65Z114O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Helen Louise Morgan</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRGHNL68C65Z114O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Helen Louise Morgan</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4170.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese postali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>288.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>243.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z183376D72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico annuale RSPP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02863660359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ALFA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02863660359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ALFA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2996.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z242100D0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio multifunzione Scuola primaria Besenzi</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARP Electronics S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARP Electronics S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1086.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>217.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2633BD3DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto arredi/beni strumentali alla realizzazione degli interventi – DM 48/2021, art. 3, comma 1, lettera a)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13619.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11163.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A32FBF8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIR-FOOD S.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIR-FOOD S.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31372.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22776.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z33341B475</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per attività didattiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A3370AC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sportello Psicologico - PROGETTO CRESCERE A.S.2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02603430352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>progetto crescere</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02603430352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>progetto crescere</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F33FBAD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto potenziamento lingua inglese scuole primarie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01601770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lingua Point</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01601770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lingua Point</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4D3402492</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura acquisto Servizi Online Pacchetto Base 2022 SoftwareMEDIASOFT dal 01/01/2022 al 31/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIASOFT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIASOFT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>219.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E34809FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Stampa Brochure a colori Scuola Infanzia Leonardo e S.Agostino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NDRFLV78M18H223P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOGRAFIA SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NDRFLV78M18H223P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOGRAFIA SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>94.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>94.26</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Gara copertura assicurativa 2021 - 2024</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08589510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURATRICE MILANESE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01462690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELVETIA ASSICURAZIONI S.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UnipolSai Assicurazioni S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UnipolSai Assicurazioni S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10012.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio multifunzione aula informatica scuola secondaria Aosta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Olivetti S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Olivetti S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B342053E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Manuale "L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI - CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI - CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6C2100500</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio multifunzione scuola secondaria Aosta</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARP Electronics S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARP Electronics S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2748.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>549.79</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000411-0C1 PA del 16/12/2021 Acquisto pezzo di ricambio stampante Laboratorio Informatica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z71328F7A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Copertura assicurativa furto incendio ed elettronica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01333550323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HELVETIA ASSICURAZIONI S.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00875360018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALE MUTUA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UnipolSai Assicurazioni S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01462690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELVETIA ASSICURAZIONI S.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura acquisto prodotti pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00466200359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00466200359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>170.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>139.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z872589D38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione del servizio di cassa quadriennio 01/01/2019 al 31/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09722490969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>banca BPM</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02089911206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carisbo</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04326290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Credem</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Credit Agricole Italia S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197360355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Credito Cooperativo Reggiano</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02113530345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Credit Agricole Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D338BAF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto “Laboratorio di Orientamento alla scelta” a.s.2021/22 - ICARO I CARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91159180354</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICARO I CARE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91159180354</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICARO I CARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z96345C7E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura acquisto Pacchetto Manutenzione, Assistenza e Licenza Software ARGO dal 01/01/2022 al 31/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1302.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1068.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D343610F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Contratto Progetto "Custodi della memoria" Scuola secondaria a.s. 2021/22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80011330356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTORECO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80011330356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTORECO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2050.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA43438157</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.390/90 del 31/12/2021 Acquisto carta per fotocopiatrici e stampanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00745450353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POKER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00745450353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POKER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>468.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>468.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB83322367</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA E VIGILANZA SERVIZIO MENSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486550351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486550351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20541.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15126.58</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura Toner per Uffici e Plessi scolastici - Progetto Ufficio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02030650358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO UFFICIO DI ROBERTO BRAGHIROLI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02030650358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO UFFICIO DI ROBERTO BRAGHIROLI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1205.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>988.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE8340252B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura acquisto Software NUVOLA Amministrazione Digitale dal 01/01/2022 al 31/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1464.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
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</legge190:pubblicazione>
