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    <titolo>Adempimento Legge 190/2012 art. 1, comma 32 - Anno 2021</titolo>
    <abstract>Adempimento Legge 190/2012 art. 1, comma 32 - Anno 2021</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2022-01-26</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-26</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
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      <oggetto>Acquisto Rilevatori Presenze Personale Software NUVOLA – Madisoft</oggetto>
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      <oggetto>Spese postali</oggetto>
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      <oggetto>Progetto “Madrelingua Inglese” – Scuola Infanzia Sant’Agostino a.s. 2021/22</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.000119-0C1 PA del 18/03/2021 Acquisto Personal Computer</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1333 del 21/07/2021 Progetto City Camp madrelingua Inglese e Francese a.s. 2020/2021</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.932/001 del 12/10/2021 - Progetto "Parliamo inglese" scuola infanzia Sant'Agostino</oggetto>
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      <oggetto>INCARICO ANNUALE RSPP</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.93/98 del 31/12/2020 Acquisto toner per Uffici e Plessi</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1624.49</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.001042110477 del 31/03/2021 Acquisto dispositivi di sicurezza</oggetto>
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          <codiceFiscale>01438510354</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALAVOLTI</ragioneSociale>
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      <oggetto>Noleggio fotocopiatrice Plesso Scuola primaria Besenzi</oggetto>
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        <dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.13 del 14/05/2021 Acquisto materiale sportivo</oggetto>
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          <ragioneSociale>Gazzotti Sport</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPSCUOLA110/2021 del 02/09/2021 Acquisto riviste "Gestire il personale scolastico" "La dirigenza scolastica"</oggetto>
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          <ragioneSociale>Orizzonte Scuola SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Orizzonte Scuola SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>153.85</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Acquisto arredi</oggetto>
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          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-12</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CIR-FOOD S.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIR-FOOD S.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto MONITOR TOUCH DA 65" COMPRENSIVO DI STAFFE ED INSTALLAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA CONTABILE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00455780353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CONTABILE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13185.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000036-0C1 PA del 28/01/2021 Acquisto TV e Carrello per scuola primaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1052.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1052.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.651 del 31/10/2021 Acquisto e montaggio materiali segnaletica anti covid</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOGRAF SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00127700359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOGRAF SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6095.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6095.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000063-0C1 PA del 11/02/2021 ACQUISTO LAMPADE VIDEOPROIETTORE S. SECONDARIA AOSTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>236.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>236.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2062 /PA del 15/12/2021 Acquisto materiale per attività didattiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.198/A del 19/02/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01215510353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUMIATI ERMANNO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1362.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1362.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.22/E del 24/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IMMOVILLI FABRIZIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>JULIA ANTONIA STEGMANN</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MMVFRZ64H48Z103N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMMOVILLI FABRIZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02729930350</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JULIA ANTONIA STEGMANN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1240.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3565/2021 del 30/11/2021 Acquisto MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ESTIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03027930365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>509.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>509.01</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio n. 3 Fotocopiatrici multifunzione tramite adesione Convenzione CONSIP</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05773090013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITD SOLUTION SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05773090013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITD SOLUTION SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11991.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2025-12-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.122/90 del 30/04/2021 ACQUISTO CARTA A4 - A3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00745450353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POKER S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00745450353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POKER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>555.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>555.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z39301E96D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto cinema " Dentro lo specchio, il cinema nello sguardo dei ragazzi" A.S. 2020/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02461240356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI SILVESTRO EMANUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02461240356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI SILVESTRO EMANUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2454.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2454.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z393479FEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IVA su fattura Acquisto pannelli/griglie espositivi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01927780609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIPPER SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4086.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A3370AC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto "Sportello Psicologico" a.s. 2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02603430352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>progetto crescere</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>progetto crescere</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2103003658 del 31/10/2021 Acquisto Materiali e prodotti per l'igiene degli ambienti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGRIS S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGRIS S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>774.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>774.65</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto "Potenziamento lingua inglese" scuole primarie a.s. 2021/22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Lingua Point</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01601770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lingua Point</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.41/el del 07/09/2021 Acquisto Diari scolastici personalizzati a.s. 2021/22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FABBRICA DEI SEGNI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09034150152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABBRICA DEI SEGNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2925.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5074/PA del 12/05/2021 Manutenzione archivi argo - Software Sissi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2103004099 del 30/11/2021 Acquisto Materiali e prodotti di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGRIS S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGRIS S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1598.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Servizi Online Pacchetto Base 2022 Software MEDIASOFT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MEDIASOFT</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIASOFT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adempimenti privacy e conferimento incarico DPO/RPD (Data Protection Officer / Responsabile della Protezione dei dati)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>PRIVACY CERT LOMBARDIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04224740169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIVACY CERT LOMBARDIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA E VIGILANZA ALUNNI NEL TEMPO MENSA A.S. 2020/21</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486550351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13185.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13185.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z552FD5E4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.9PA del 05/07/2021 Incarico RSPP d’Istituto a.s. 2020/21</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCCMNL58T71H223B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maccagnani Manuela</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCCMNL58T71H223B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maccagnani Manuela</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1336.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1336.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5D32E065D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.86/PA del 26/10/2021 Servizio di pulizia area cortiliva Scuola media Aosta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01558210355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMELOT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01558210355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMELOT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5E2D3D593</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000001-0C1 PA del 11/01/2021 Fornitura dispositivi informatici per Pon Smart Class</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9816.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9816.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E34809FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.585 del 20/12/2021 Acquisto e stampa Brochure a colori Scuola Infanzia Leonardo e S.Agostino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NDRFLV78M18H223P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOGRAFIA SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NDRFLV78M18H223P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOGRAFIA SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>94.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z632FDE95F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E00072 del 07/01/2021 Ordine registri e Manuale Bergantini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI - CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI - CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>198.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6332E9430</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.468/PA del 30/09/2021 Acquisto materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRTFST59T26H223Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA CROTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRTFST59T26H223Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA CROTTI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z66302A50F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 3_21 del 14/01/2021 - Contratto manutenzione server</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00761090356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Linking</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00761090356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Linking</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1750.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Gara copertura assicurativa 2021-2024</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08589510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURATRICE MILANESE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09084080960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATTOLICA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01949410490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01462690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELVETIA ASSICURAZIONI S.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UnipolSai Assicurazioni S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UnipolSai Assicurazioni S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9912.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>9912.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.87/PA del 26/10/2021 Servizio di pulizia area cortiliva scuola primaria Matilde di Canossa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01558210355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMELOT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01558210355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMELOT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag Fattura n.4/FP del 13/01/2021 Acquisto PANNELLO INTERATTIVO Sede Plesso Banca di Italia Scuola Primaria M.Canossa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01765530330</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIGRA DS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01765530330</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIGRA DS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6928F89E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio fotocopiatrici scuola primaria Matilde di Canossa e scuola primaria S.Agostino</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Olivetti S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Olivetti S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z692F41816</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. 17/2021 del 17/11/2021 Progetto Orientamento Scuola secondaria di primo grado a.s. 2020/21</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91159180354</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICARO I CARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91159180354</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICARO I CARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1520.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6930F232D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000001561/PA del 20/04/2021 Acquisto Pacchetto Software NUVOLA REGISTRO- PAGOPA - APP TUTORE - AREA ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B2C047DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E05193 del 09/02/2021 ABBONAMENTO ITALIASCUOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI - CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI - CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>268.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>268.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6B342053E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E33385 del 07/12/2021 Acquisto Manuale "L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI - CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI - CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6C2100500</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio fotocopiatrici Plesso Scuola Secondaria Aosta</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARP Electronics S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARP Electronics S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2199.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2199.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6C3029CDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag Fattura n.6/FP del 18/01/2021 Acquisto MONITOR PROFESSIONALE IFP NEW LINW 65" - CARRELLO MONITOR - CAVO HDMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01765530330</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIGRA DS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01765530330</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIGRA DS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7034387EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000411-0C1 PA del 16/12/2021 Acquisto pezzo di ricambio stampante Laboratorio Informatica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z71328F7A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1710000434 del 26/08/2021 Assicurazione Incendio Furto ed Elettronica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01333550323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01462690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELVETIA ASSICURAZIONI S.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00875360018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALE MUTUA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UnipolSai Assicurazioni S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05380900968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZURICH INSURANCE PLC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01462690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELVETIA ASSICURAZIONI S.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2024-08-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z72302D179</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.194 del 19/02/2021 ACQUISTO CARRELLO PER MONITOR SEC. AOSTA SEDE PALAZZO DA MOSTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01827750348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECAF3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01827750348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECAF3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z732E342AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA CANOSSA A.S. 2020/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIR-FOOD S.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIR-FOOD S.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19192.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19192.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z762FECC14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000438-0C1 PA del 31/12/2020 INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE SCUOLA PRIMARIA BESENZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B30B9C1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6173/PA del 04/11/2021 Fornitura del 04/11/2021 - PACCHETTI ARGO ANNO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B341E933</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Avviso pubblico Reclutamento esperto madrelinguista francese e esperto madrelinguista tedesco Scuola Secondaria</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRNMJM62D41Z133P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNNER MIRJAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MMVFRZ64H48Z103N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMMOVILLI FABRIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRNMJM62D41Z133P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNNER MIRJAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MMVFRZ64H48Z103N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMMOVILLI FABRIZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F341B45A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura acquisto prodotti pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00466200359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00466200359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>139.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z872589D38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.CP 687/E del 22/11/2021 Compenso servizio di cassa anno 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02886650346</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Credit Agricole Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02886650346</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Credit Agricole Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z87341DEB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto tastiere musicali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01519110355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA MUSICALE DEL RIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01519110355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA MUSICALE DEL RIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>922.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>922.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z882F1BBA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sportello Psicologico a.s. 2020/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02603430352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>progetto crescere</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02603430352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>progetto crescere</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9780.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B33B1665</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto “PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE DEL BULLISMO” a.s. 2021/22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02200630354</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02200630354</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2647.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C2F151DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000000882/PA del 13/03/2021 Software Nuvola Amministrazione digitale anno 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C337D158</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.936 del 20/10/2021 Intervento adattamento dotazioni delle aule scolastiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01827750348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECAF3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01827750348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECAF3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D30A6155</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3744/EL del 16/02/2021 Progetto matematica Kangourou</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09638180969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09638180969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto “Laboratorio di Orientamento alla scelta” a.s. 2021/22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ICARO I CARE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ICARO I CARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 30_21 del 31/10/2021 - GARANZIA SERVER a.s. 2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PIXEL SISTEMI s.r.l</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01860830353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL SISTEMI s.r.l</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>698.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000206PA del 30/10/2021 Acquisto blocchi buoni pasto servizio di refezione scolastica scuola primaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROSSI TIMBRI S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01451660359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI TIMBRI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Pacchetto Manutenzione, Assistenza e Licenza Software ARGO dal 01/01/2022 al 31/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1068.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1239 del 18/06/2021 CONTRATTO PROGETTO MADRELINGUA INGLESE PRIMARIA BESENZI E SECONDARIA AOSTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Lingua Point</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01601770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lingua Point</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4847.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4847.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.575/08/2021 del 29/10/2021 ACQUISTO CAVI HDMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA CONTABILE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00455780353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CONTABILE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>53.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>53.55</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Avviso pubblico Reclutamento esperto madrelinguista Inglese Scuola Secondaria</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Helen Louise Morgan</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRGHNL68C65Z114O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Helen Louise Morgan</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto Progetto "Custodi della memoria" Scuola secondaria a.s. 2021/22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>80011330356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTORECO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80011330356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTORECO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.559/PA del 11/11/2021 ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>480.40</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto MATERIALE SANITARIO DL 34/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00466200359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00466200359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRMA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5126.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5126.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.390/90 del 31/12/2021 Acquisto carta per fotocopiatrici e stampanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00745450353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POKER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00745450353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POKER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>468.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-31</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.195 del 19/02/2021 INSTALLAZIONE CARRELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01827750348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECAF3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01827750348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECAF3 S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>195.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.Fattura n.000219-0C1 PA del 24/05/2021 ACQUISTO PC ART.21 DL/137</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5985.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.244/A del 11/05/2021 Acquisto materiale didattico</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.12100600010000063884 del 23/11/2021 Acquisto articoli sportivi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>948.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>948.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB83322367</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000708-0C2 PA del 31/10/2021 SERVIZIO ASSISTENZA E VIGILANZA SERVIZIO MENSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486550351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486550351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19511.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5414.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB833BD10C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Toner per Uffici e Plessi scolastici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02030650358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO UFFICIO DI ROBERTO BRAGHIROLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02030650358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO UFFICIO DI ROBERTO BRAGHIROLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>988.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZBD316AADE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>progetto “MOVE AND PLAY” Scuola Primaria a.s. 2020/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02685640357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuovo teatro san prospero</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02685640357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuovo teatro san prospero</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>439.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>439.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZBE3037DEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.178/A del 23/01/2021 Acquisto detersivi, materiali e prodotti di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01215510353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUMIATI ERMANNO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01215510353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUMIATI ERMANNO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1066.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1066.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZBF31C6D0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adempimenti Privacy GDPR e conferimento incarico DPO/RPD (Data Protection Officer / Responsabile della Protezione dei dati)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04224740169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIVACY CERT LOMBARDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04224740169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIVACY CERT LOMBARDIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC3199EEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.11/003 del 10/05/2021 Acquisto materiale didattico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01221290354</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERO PIU'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01221290354</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERO PIU'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>236.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>236.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD12F76CB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.387/90 del 31/12/2020 Acquisto CARTA A4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00745450353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POKER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00745450353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POKER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>618.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>618.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD12FCB6B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.663/0 del 21/12/2020 Acquisto e stampa brochure A5 a colori - Acquisto pannello forex</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NDRFLV78M18H223P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOGRAFIA SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NDRFLV78M18H223P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOGRAFIA SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD230B8D53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.726/2021-3 del 20/02/2021 Acquisto pacchetto software base Mediasoft Anno 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIASOFT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIASOFT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD3333035D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1711 /PA del 20/10/2021 Acquisto registri verbali del consiglio di classe</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD5337D45A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.497/PA del 26/10/2021 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Software ARGO a.s. 2021/22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08615101212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO - GT SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08615101212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO - GT SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD82E12731</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000003860/PA del 15/10/2021 Mantenimento e gestione Nuvola Sito web</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD8301E924</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/11/30 del 20/04/2021 CONTRATTO PROGETTO "PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE DEL BULLISMO" a.s. 2020/21</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02200630354</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02200630354</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2285.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2285.71</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.257 /PA del 26/03/2021 Acquisto TARGA + KIT PON SMART CLASS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD8337D238</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rimozione strisce segnaletiche anti covid-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01714530357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01714530357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD93375ADF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20002126000242 del 18/10/2021 Corso di formazione sul tema Covid-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02863660359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ALFA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02863660359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ALFA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC2C594E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.fatt.a n.85/PA del 16/12/2020 CONTRATTO DI FORNITURA SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO, VISITA MEDICA PERIODICA, RELAZIONE ANNUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01514350352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SAN SIMONE AMBULATORI MEDICI E FISIOTERAPICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01514350352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SAN SIMONE AMBULATORI MEDICI E FISIOTERAPICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF302D657</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.52/90 del 28/02/2021 ACQUISTO LAVAGNA ARDESIA Scuola Sec. Aosta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00745450353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POKER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00745450353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POKER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>152.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>152.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF30E440F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.429 del 08/03/2021 Acquisto mascherine FFP2 IN PROMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA’ SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA’ SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1380.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE031D652E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto sorveglianza sanitaria, visite mediche periodiche, Relazione annuale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01514350352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SAN SIMONE AMBULATORI MEDICI E FISIOTERAPICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01514350352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SAN SIMONE AMBULATORI MEDICI E FISIOTERAPICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>515.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>515.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE33031D08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.37/PA del 26/01/2021 ACQUISTO TONER STAMPANTI PLESSI I.C. A.S.AOSTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00760870352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REFILL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00760870352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REFILL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>683.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>683.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE431ED108</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000229-0C1 PA del 29/05/2021 Acquisto dispositivi digitali Mouse, Tavolette grafiche, webcam</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>295.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>295.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE53199CD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.526/21 del 24/05/2021 Acquisto defibrillatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02048200352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMIMED S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02048200352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMIMED S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>819.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE533FA7D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Materiale di Pronto Soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>143.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE630ABDF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.14/E del 07/06/2021 Contratto potenziamento linguistico tedesco/francese a.s. 2020/21</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MMVFRZ64H48Z103N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMMOVILLI FABRIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MMVFRZ64H48Z103N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMMOVILLI FABRIZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE73407160</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Software Pacchetto Argo Rinnova</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08615101212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO - GT SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08615101212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO - GT SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE8340252B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Software NUVOLA Amministrazione Digitale dal 01/01/2022 al 31/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.005860 del 31/08/2021 Acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIRMA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-09-29</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 10_21 del 28/02/2021 Acquisto licenza Microsoft Office</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <codiceFiscaleProp>91160330352</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "A.S.AOSTA" - REGGIO EMILIA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.10117/1 del 07/10/2021 Acquisto Alimentatori da tastiera musicale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA MUSICALE DEL RIO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
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</legge190:pubblicazione>
