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        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 legge 190</abstract>
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        <entePubblicatore>"S. PERTINI 2"</entePubblicatore>
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        <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
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            <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE ITALIASCUOLA DEL 310122 PRINCIPIO DI ROTAZIONE NELL'ATT. NEGOZIALE - SPAGGIARI CASA ED.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
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            <oggetto>PROGETTO PTOF 2021/2022 UN CORTILE IN MOVIMENTO PRIM. PEZZANI UISP PER TUTTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2022 - POSTE ITALIANE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONTRATTO MADRELINGUA INGLESE PROGETTTO  PTOF 21/22 MEDIA DIXEY JULIA CLARE</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONTRATTO/INCARICO TUTORAGGIO DSGA 21/22 MAIOLI MIRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
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            <oggetto>MATERIALE PROGETTO PTOF 21/22 TRASFORMIAMO IL PARCO CON OFFICINA EDUCATICA ELEM POLO - GIOCAREGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>68.51</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
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            <oggetto>MATERIALE SPORTIVO PER PROGETTO PTOF 21/22 ED. FISICA A.S. 2021/2022 DECATHLON</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>285.59</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-25</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>285.59</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
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            <oggetto>ORDINE/CONTRATTO SERVIZIO PROPGETTO PTOF 21/22 "TEATRO A SCUOLA" ELEM. PEZZANI ALTRARTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-18</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>585.6</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO DI N. 30 PALLINE DEPRESURRIZZATE PER PROGETTO PTOF 21/22 ED. FISICASC. MEDIA GAZZOTTI SPORT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00126620350</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>73.76</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-25</dataUltimazione>
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            <oggetto>ODINE/CONTRATTO SERVIZIO PROPGETTO PTOF 21/22 "PRO-DRAMMA" ELEM. POLO + PEZZANI CPS Incerti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>1523.81</importoAggiudicazione>
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            <importoSommeLiquidate>1523.81</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
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            <oggetto>ORDINE/CONTRATTO SERVIZIO PROPGETTO PTOF 21/22 "CHE RITMO!" ELEM. PEZZANI GIRO DEL CIELO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>2520</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2520</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO DI TONER E CARTUCCE PER TUTTO L'I.C. PERTINI 2 A.S. 21/22 - GRUPPO PACE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>PACE SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01476140353</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PACE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1546.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1546.79</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3F34DEC72</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91160840350</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO DEL SOFTWARE LEVRINI/SCARABELLI PER LA GESTIONE DELLE PRATITICHE DIGITALI DELLA SEGRETERIA A.S. 21/22</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A. &amp; C.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A. &amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>	PROGETTO PTOF 2021/2022 FORMAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - RAZZOLI SILVIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91160840350</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO DI MINI KIT DA GIARDINAGGIO PER PROGETTO OUTDOOR ELEM. PEZZANI - FERRAMENTA BUSSEI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01227770359</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA BUSSEI WALTER</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01227770359</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA BUSSEI WALTER</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>61.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>61.91</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91160840350</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DI PULIZIA (1^ PARTE) AS 21/21 PRIM. POLO DI.KO' SRL - BIOMIONATURAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05272760280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI.KO' SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05272760280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI.KO' SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1575.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1575.99</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91160840350</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE ITALIASCUOLA DEL 17-01-2022 ATTIVITA' NEG,. ACQUISTI OBBLIGHI O FACOLTA'...SPAGGIARI CASA EDITRICE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI DI PARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI DI PARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>158</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>158</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF73673612</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91160840350</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VISITA MEDICO COMPETENTE DE LISI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02556960355</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3C SALUTE SOCIETA COOPERATIVA SOC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02556960355</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3C SALUTE SOCIETA COOPERATIVA SOC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>380</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91160840350</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>	TARGHE PON ED ETICHETTE - ROSSI TIMBRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01451660359</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROSSI TIMBRI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01451660359</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROSSI TIMBRI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>318.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>318.75</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6A364DE42</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91160840350</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LIBRI DI TESTO DIDATTICI X ALUNNI H SC. PRIM. M. POLO AS 21/22 - CAROLIBRERIA UVER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00148310352</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R&amp;C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00148310352</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R&amp;C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>530.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>530.5</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z5E35B19C5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91160840350</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE ESPERTO DI TEATRO PER PROGETTO PTOF. 21/22 "IO E' TANTI, OGNUNO E' MOLTITUDINE" SMS PERTINI 2 - RAZZINI MA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RZZMTT76L14H223D</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAZZINI MATTEO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RZZMTT76L14H223D</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAZZINI MATTEO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z4435A1CAA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91160840350</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DI PULIZIA (1^ PARTE) AS 21/21 MEDIA PERTINI 2 - DI.KO' SRL - BIOMIONATURAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05272760280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI.KO' SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05272760280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI.KO' SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1783.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1783.07</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBF353DE51</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91160840350</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI DIRIGERE + AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2022 - EUROEDIZIONI TORINO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>140</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB6353A4FC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91160840350</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura e installazione attrezzature: Digitalizzazione amministrativa PON DIGITAL BOARD ETIC SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03393431204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETIC SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03393431204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETIC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2518</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2518</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z103539994</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91160840350</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MASCHERINE FFP2 DOTAZIONE NOTA MIN. 110 FARMACIA PAPA GIOVANNI XXIII°</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>91018750355</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIE COMUNALI RIUNITE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>91018750355</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIE COMUNALI RIUNITE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2362.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2362.38</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z723530B5A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91160840350</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DIDATTICO X ALUNNI H SMS PERTINI 2 AS 21/22 BORGIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>692.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>692.91</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC935A165A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91160840350</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DI PULIZIA (1^ PARTE) AS 21/21 INF. + PRIM. PEZZANI DI.KO' SRL - BIOMIONATURAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05272760280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI.KO' SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05272760280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI.KO' SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1995.59</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1995.59</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5A353A4B3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91160840350</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura e installazione attrezzature: Monitor digitali interattivi per la didattica PON DIGITAL BOARD ETIC SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03393431204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03393431204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETIC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>33440</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>33440</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA33617456</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91160840350</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CORSO ITALIASCUOLA DEL 22/04/2022 CONTROLLI SUI FORNITORI - SPAGGIARI CASA ED.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI DI PARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI DI PARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>84</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB437000D1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91160840350</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO NOLEGGIO PROGRAMMA ORARIIO SCOLASTICO EDT 22-23 - INDEX EDUCATION</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07363920013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07363920013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>916</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>916</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF6370D0D1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91160840350</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SU MEPA PER MATERIALE STEM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 GROUP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 GROUP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12477</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12477</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC9365435C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91160840350</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 25/05/2022 a RIMINI classi QUINTE ELEM. POLO- LA VALLE INTERLINES</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02493480780</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L.V.L. INTERLINES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02493480780</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L.V.L. INTERLINES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>618.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>618.18</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC436517DA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>91160840350</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE DELl'11/05/2022 a IL TRALCIO cl.ssi TERZE POLO - GASPARI VIAGGI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01338570359</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GASPARI VIAGGI SAS DI GASPARI GIULIANO E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>RINNOVO ANTIVIRUS SEGRETERIA E DIRIGENZA - BRYNET</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
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                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
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            <oggetto>MATERIALE DI PULIZIA M. POLO(2 ORD. IN SEGUITO A FURTO) PULIZONE di Enrico Trevisan</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>1408.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-20</dataUltimazione>
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            <oggetto>PROGETTO PTOF 2020-2021 "GIOCOIMPARANDO" SEZ. 5 ANNI INF. PEZZANI - CRESCERE L'ARCOBALENO SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>1467.62</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-16</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO PIANOFORTE YAMAHA P45 + PEDALE SUSTAIN UNIV. X SMS PERTINI 2 - CASA MUSICALE DEL RIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <dataInizio>2022-06-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-23</dataUltimazione>
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            <oggetto>MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO IC PERTINI 2 A.S. 21-22 MEDICALFAST</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MEDICALFARMA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>394.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-26</dataUltimazione>
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            <oggetto>USCITE DIDATTICHE APRILE 2022 TIL/ACT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>98.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-21</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>98.18</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
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            <oggetto>PROGETTO PTOF 2021/2022  IL CORPO IN MOVIMENTO  INF. PEZZAN Associazione Bobcats ASD (I ANNI MAGICI)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE BOBCATS ASD</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02944520358</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE BOBCATS ASD</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-17</dataUltimazione>
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            <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 27-05-2022 RIMINI CL. 3G SMS PERTINI 2 - TRENITALIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>598.9</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-05-05</dataInizio>
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            <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 03/06/2022 a BOLOGNA MUSEO ARCHEOLOGICO classi QUARTE ELEM. PEZZANI - TIL TRASPORTI INTEGRATI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>677.27</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-05-09</dataInizio>
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            <oggetto>USCITE DIDATTICHE MAGGIO 2022 TIL/ACT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RIPARAZIONE 2 LAVAPAVIMENTI POLO+PEZZANI - MAESTRI SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03569010360</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAESTRI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03569010360</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAESTRI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>648.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>648.89</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
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            <oggetto>RINNOVO RASSEGNA BERGANTINI VO03 AS 21/22 SPAGGIARI CASA ED.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI DI PARMA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>123</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>123</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
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            <oggetto>TARGHE PUBBLICITARIE PON ¿Cablaggio strutturato e sicuro all¿interno degli edifici scolastici¿ COLAZZO SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>190</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MANUALE L'ATTIVITA' NEGOZIALE AVV. BRAGAGNI SPAGGIARI CASA EDITRICE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-05</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>65</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DIDATTICO BIBLIOTECHE DIGITALI - UVER CARTOLIBRERIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>169.76</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>169.76</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE DELL'1/06/2022 a RIMINI classi QUINTE ELEM. PEZZANI - LA VALLE INTERLINES</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>618.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-09</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>618.18</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>2 LAVATRICI ZOPPAS CONSEGNA + INSTALLAZIONE E RITIRO USATO PER POLO + PEZZANI TELEAUDIO 28 EXPERT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TELEAUDIO 28 DI BAGNACANI ARRIGO E C SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>613.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>613.12</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 20-05-2022 FIRENZE CL. 3A SMS PERTINI 2 - TRENITALIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>TRENITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-05</dataUltimazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>158</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-10-07</dataInizio>
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            <oggetto>VISITE MEDICHE + VISUS PERSONALE DELLA SCUOLA A.S. 2022-2023 3C SALUTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataInizio>2022-11-18</dataInizio>
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                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>BADGE NUVOLA </oggetto>
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                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
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            <oggetto>Rinnovo Servizi Webfiltering per Firewall FG-100 Installato presso le Scuole Medie BRYNET SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BRYNET  SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02079680357</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRYNET  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>830</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-03</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>830</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA PER TUTTO L'ISTITUTO A.S. 2021/2022 MYO SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>4072.57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4072.57</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FIRMA DIGITALE NUVOLA PER NUOVO DS 22-23 MADISOFT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-01</dataUltimazione>
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                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO SERVIZI NUVOLA 2022-2023 MADISOFT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-21</dataUltimazione>
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                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FIRMA DIGITALE NUVOLA X DSGA MADISOFT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-28</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO ABBONAMENTO VERSIONE COMPLETA SINERGIE DI SCUOLA A.S. 22/23 - SINIERGIE DI SCUOLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>673.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-02</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>673.08</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>USCITA DIDATTICA DEL 30/09/2022 GOLENA GUASTALLA 4A - 4B ELEMENTARE PEZZANI LVL INTERLINES SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02493480780</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L.V.L. INTERLINES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02493480780</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L.V.L. INTERLINES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>454.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-23</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>454.55</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FESR PON 13.1.3A-EM-2022-51 EDUGREEN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01765530330</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIGRA DS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01765530330</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIGRA DS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>356.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
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            <oggetto>PRENOTAZIONE PULMAN DA 54 PoSTI data 22.011.22 classi sms Pertini2 TIL Trasporti integrati Prev Prot 8417VI.2 del 18.11.22</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01808020356</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01808020356</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>316.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>316.36</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO DIARI SCOLASTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI DI PARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI DI PARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1817</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1817</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>"S. PERTINI 2"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>USCITA MUSEI CIVICI SCUOLA PRIMARIA M. POLO CL. 4B</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01808020356</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>139.09</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-10-19</dataInizio>
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            <oggetto>KIT PUBBLICITARIO 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-51 EDUGREEN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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