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<titolo>Pubblicazione legge 190</titolo>
<abstract>Pubblicazione legge 190 anno riferimento 2023</abstract>
<dataPubblicazioneDataset>2024-05-02</dataPubblicazioneDataset>
<entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO</entePubblicatore>
<dataUltimoAggiornamentoDataset>2024-01-03</dataUltimoAggiornamentoDataset>
<annoRiferimento>2023</annoRiferimento>
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<codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Manutenzioni B di Costantino Walter</ragioneSociale>
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<oggetto>FORNITURA MATERIALE PROGETTO PON EDUGREEN</oggetto>
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<ragioneSociale>MS COMPUTER SOC. COOP.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>IMAGING STUDIO s.r.l.</ragioneSociale>
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<oggetto>Fattura Nr. 1004/2023 del 27/12/2023</oggetto>
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<oggetto>B.O. Prot. 8161 del 02/12/2022 - Programmi Nuvola - Amministrazione Digitale completa + Assistenza anno 2023 - netto </oggetto>
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<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MADISOFT S.p.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1275.00</importoAggiudicazione>
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<oggetto> N. P0021372 DEL 18/05/2022 - MATERIALE DI CANCELLERIA 2022</oggetto>
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<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE S.r.l.</ragioneSociale>
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<dataInizio>2022-05-25</dataInizio>
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<oggetto>STAMPE OPEN DAY</oggetto>
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<ragioneSociale>CAF SOLUTION srl</ragioneSociale>
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<oggetto>Fattura Nr. 991/2023 del 20/12/2023</oggetto>
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<ragioneSociale>Maxima Travel Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2023-12-31</dataInizio>
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<oggetto> N. 2997/2022 DEL 16/12/2022 - REGISTRI PER UFFICIO DI SEGRETERIA</oggetto>
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<codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
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<dataInizio>2022-12-21</dataInizio>
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<oggetto>fattura n. 32-A del 30/03/2023</oggetto>
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<codiceFiscale>13925901004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMMON NET S.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2023-04-14</dataInizio>
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<oggetto>elettricit&#224; manzoni e finestre sibari</oggetto>
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<ragioneSociale>Manutenzioni B di Costantino Walter</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>CSTWTR89A13H501R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Manutenzioni B di Costantino Walter</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
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<oggetto>Fattura Nr. FPA 7/23 del 12/12/2023</oggetto>
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<ragioneSociale>IVA - Cod. tributo 620E- TESORERIA UNICA - AGENZIA ENTRATE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>146.40</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2023-12-31</dataInizio>
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<cig>Z7A3D18F5F</cig>
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<oggetto>Fattura Nr. 385 del 13/11/2023</oggetto>
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<importoAggiudicazione>1467.50</importoAggiudicazione>
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<cig>Z753D0CED5</cig>
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<oggetto>Fattura Nr. 75 del 12/12/2023</oggetto>
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<codiceFiscale>06053191000</codiceFiscale>
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<ragioneSociale>IVA - Cod. tributo 620E- TESORERIA UNICA - AGENZIA ENTRATE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2023-12-31</dataInizio>
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<oggetto>B.O. Prot. 5250 del 07/09/2022 - Mascherine FFP2 - netto</oggetto>
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<ragioneSociale>FARMACIA ZELLI  GIULIO srl</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>14552661002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA ZELLI  GIULIO srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>485.00</importoAggiudicazione>
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<cig>Z713D5E8B8</cig>
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<oggetto>Fattura Nr. 3581/A/2023 del 21/12/2023</oggetto>
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<codiceFiscale>00405460585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TROTTA BUS SERVICE - S.p.A.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>IVA - Cod. tributo 620E- TESORERIA UNICA - AGENZIA ENTRATE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>547.80</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2023-12-31</dataInizio>
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<oggetto>Fattura Nr. 812 del 28/11/2023</oggetto>
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<ragioneSociale>IVA - Cod. tributo 620E- TESORERIA UNICA - AGENZIA ENTRATE</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>05020481007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC. COOP. SOC. FEMM. ARTEINGIOCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>294.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6C37A99FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97712550587</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.O. Prot. 5224 del 07/09/2022 -  Pedana in ferro per accesso disabili + paletti delimitanti - netto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>15707841001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>eco servizi 2.12 srls</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>15707841001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>eco servizi 2.12 srls</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-12-21</dataInizio>
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<cig>Z693938514</cig>
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<codiceFiscaleProp>97712550587</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.O. Prot. 7884 del 24/11/2022 - Materassini antisdrucciolo e pieghevole - netto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>378.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-12-21</dataInizio>
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<cig>Z6735F55A7</cig>
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<codiceFiscaleProp>97712550587</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO</denominazione>
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<oggetto>FATTURA N. 140/2022 DEL 11/05/2022 -  PULLMAN USCITA DIDATTICA 11.05 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>904.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-05-25</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>904.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z64391E8EA</cig>
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<codiceFiscaleProp>97712550587</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.O. 8542 del 15/12/2022 - Toner per uffici amministrativi - netto </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PCAMRZ57R07H501M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVA. TEC. 98 di PACE MAURIZIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PCAMRZ57R07H501M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVA. TEC. 98 di PACE MAURIZIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1392.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-12-21</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z64363B971</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97712550587</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FATTURA N. FPA 17/22 DEL 03/05/2022 - LICENZA SOFTWARE GENIUSUITE </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>08177350967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kedea Design s.a.s. di Biancardi Daniele &amp;C.</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08177350967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kedea Design s.a.s. di Biancardi Daniele &amp;C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-05-16</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z64349F4D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97712550587</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>nuvola amministrazione digitale 2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MADISOFT S.p.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MADISOFT S.p.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
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<cig>Z6038D891F</cig>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio Bus per visita guidata a Tor Vergata del g. 13/12/2022 - Spettacolo IL MERAVIGLIOSO MONDO DELL&#39;ACQUA - netto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10753361004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Maxima Travel Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10753361004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Maxima Travel Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-12-29</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>97712550587</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fattura Nr. 202300422 del 07/12/2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14093151000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTHEMISIA ARTE E CULTURA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14093151000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTHEMISIA ARTE E CULTURA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1306.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-01-18</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1306.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5D36663EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97712550587</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FATTURA N. 153/2022 DEL 16/05/2022 - PULLMAN USCITA DIDATTICA 6.5.22 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>584.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-05-25</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>584.43</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5C3A8FB10</cig>
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<codiceFiscaleProp>97712550587</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO</denominazione>
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<oggetto>fattura n. 31-A del 30/03/2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13925901004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMMON NET S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13925901004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMMON NET S.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-04-14</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5C352BFCF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97712550587</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FATTURA N. FPA 5/22 DEL 29/03/2022 -  SERVIZIO DISINFENZIONE </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>15707841001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>eco servizi 2.12 srls</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>15707841001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>eco servizi 2.12 srls</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3100.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z553D18370</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97712550587</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fattura Nr. 389 del 13/11/2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05089560659</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TeatroNovanta Srl</ragioneSociale>
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<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero></identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IVA - Cod. tributo 620E- TESORERIA UNICA - AGENZIA ENTRATE</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1353.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1353.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4C3B004C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97712550587</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fattura Nr. 25/FE del 02/11/2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero></identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IVA - Cod. tributo 620E- TESORERIA UNICA - AGENZIA ENTRATE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03098530599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIQUEVERSITY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4B3C83139</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97712550587</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fattura Nr. 3172/00 del 10/11/2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10055721004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero></identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IVA - Cod. tributo 620E- TESORERIA UNICA - AGENZIA ENTRATE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1622.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5634.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z45398664C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97712550587</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fattura Nr. 60 del 12/12/2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06053191000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMAGING STUDIO s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero></identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IVA - Cod. tributo 620E- TESORERIA UNICA - AGENZIA ENTRATE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1952.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1952.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z43390EDD8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97712550587</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.O. prot. 7328 del 10/11/2022 -  Attivit&#224; di divulgazione scientifica del 13/12/2022 IL MERAVIGLIOSO MONDO DELL&#39;ACQUA  presso Auditorium Ennio Morricone per n104 biglietti interi e n 7 biglietti ridotti - IVA  Esente art 10 DPR 633/72</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>96472930583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Le Muse di Archimede</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>96472930583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Le Muse di Archimede</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>971.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-12-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3F3D621D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97712550587</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fattura Nr. 811 del 28/11/2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero></identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IVA - Cod. tributo 620E- TESORERIA UNICA - AGENZIA ENTRATE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05020481007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC. COOP. SOC. FEMM. ARTEINGIOCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>294.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3B39149D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97712550587</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.O. PROT. 8688 DEL 20/12/2022-  	MATERIAL CANCELLERIA E AMBIENTE VARI PER PICCOLA MANUTENZIONE - NETTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOTEC92 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOTEC92 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>525.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-12-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3834893C9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97712550587</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO MAGELLANO JUNIOR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Giunti Psychometrics S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Giunti Psychometrics S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>852.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2D3869D65</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97712550587</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.O. PROT. N. 7078 -  	VISITA D&#39;ISTRUZIONE MOSTRA VAN GOGH </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14074081002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTHEMISIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14074081002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTHEMISIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1226.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-11-03</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>1226.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2C35E2388</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97712550587</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FATTURA N. 47/FEPA/2022 DEL 02/05/2022 - PULLMAN USCITA DIDATTICA TEVERE </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>07672820581</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GREENTOUR International S.a.s.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>07672820581</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GREENTOUR International S.a.s.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1206.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-05-12</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>1206.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z293192B6C</cig>
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<codiceFiscaleProp>97712550587</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Formazione Aggiornamento per Rappresentante dei Lavoratori sulla Sicurezza (RLS) D.L.gs. 81/2008 - Durata 8 ore- I.V.A.  Esente art. 10 DPR 633/72</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>06291800826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Idnet Management S.r.l.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<codiceFiscale>06291800826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Idnet Management S.r.l.S.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2022-12-29</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2737A79A7</cig>
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<codiceFiscaleProp>97712550587</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.O. PROT. 5205 DEL 06/09/2022 - MATERIALE IGIENICO-SANITARIO - NETTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STYLGRAFIX - Italiana spa</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>STYLGRAFIX - Italiana spa</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4556.44</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2022-12-21</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z213C832A6</cig>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO</denominazione>
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<oggetto>Fattura Nr. 3171/00 del 10/11/2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>10055721004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO</ragioneSociale>
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<identificativoFiscaleEstero></identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IVA - Cod. tributo 620E- TESORERIA UNICA - AGENZIA ENTRATE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3586.68</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2023-12-31</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>10095.84</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1A390F958</cig>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> B.O. Prot. 7206 del 07/11/2022 -  Intervento didattico teatrale il grinch che disastro babbo natale del 14-12-2022 - : Esente Iva ai sensi dell&#39;Art. 10 c. 20 DPR 633/72</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>91051840584</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>91051840584</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>688.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2022-12-21</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>97712550587</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO</denominazione>
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<oggetto>Fattura Nr. 486/FE del 02/11/2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>IVA - Cod. tributo 620E- TESORERIA UNICA - AGENZIA ENTRATE</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03098540598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PEKIT SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2023-12-31</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ESENTE</cig>
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<codiceFiscaleProp>97712550587</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO</denominazione>
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<oggetto>Contributi obbligatori pensionistici 06/2016 - Atto 39720220004289969000 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>13756881002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>CLLCCT62R43G187J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALIOLO CONCETTA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>DGSMRS65C69H501F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D&#39;AGOSTINO MARIA ROSA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>CRTMLN61B68H501W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IACURTO MARILENA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>LPRMGL61D59H501E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEPORATTI MARIA GIULIA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>MRRNGL66D49B715L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARRESE ANGELA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>MRRLGU75P09D704I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MURRI LUIGI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>SNTRTI57P42H501A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANTARELLI RITA</ragioneSociale>
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<identificativoFiscaleEstero></identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>TESORERIA MEF  Restituzione RISORSE INUTILIZZATE</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>TRBRTI66E55D612M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIRABASSI RITA</ragioneSociale>
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<identificativoFiscaleEstero></identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>IVA - Cod. tributo 620E- TESORERIA UNICA - AGENZIA ENTRATE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>350 TESORERIA CENTRALE Capo XIII Capitolo 2598 Articolo 00</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>BBRTRS62E69H579Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABBRUZZESE TERESA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>CSCDBR69B64H501D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASCINARI DEBORA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>CGNSNT63M71H501V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIGNITTI SIMONETTA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>PTRPRI71M06C479V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETRUCCI PIERO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>SROMRA69D60G044O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORU MARIA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>BANCA INTESA SANPAOLO</ragioneSociale>
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<identificativoFiscaleEstero></identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>BIANCIFIORI CRISTINA</ragioneSociale>
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<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero></identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>MIUR-FONDI UE-FDRL183-87 - Contab. Speciale 5843</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>SGNLSN73T29F205Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SGANGA ALESSANDRO GIOSUE&#39;</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>742.29</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>B003109884</cig>
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<codiceFiscaleProp>97712550587</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO</denominazione>
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<oggetto>Visita guidata con attivit&#224; laboratoriale (“La macchina del tempo”)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>99999999999</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vicariato di Roma - Casa del Vescovo di Roma</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>99999999999</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vicariato di Roma - Casa del Vescovo di Roma</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2024-01-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-01-18</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
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</data>
</legge190:pubblicazione>
