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        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 legge 190</abstract>
        <dataPubblicazioneDataset>2022-01-31</dataPubblicazioneDataset>
        <entePubblicatore>ROVIGO 1</entePubblicatore>
        <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
        <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
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            <oggetto>NOLEGGIO 60 MESI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PRIMARIA PASCOLI E SECONDARIA BONIFACIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
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            <oggetto>NOLEGGIO 60 MESI FOTOCOPIATRICE PER SEGRETERIA CONVENZIONE CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SCUOLE INFANZIA 60 MESI CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>5133.6</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO MEDICO COMPETENTE QUADRIENNIO 2019-2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA 2019-2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
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            <oggetto>CONVENZIONE DI CASSA QUADRIENNI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - CENTRO ENTI ROVIGO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INCARICO TRIENNALE DPO 2019-2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ENNEUNO SERVIZI INFORMATICI SRLS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ENNEUNO SERVIZI INFORMATICI SRLS</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-01-26</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1800</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4C2BB2A6D</cig>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO NOLEGGI PULLMAN USCITA A CAMPOLONGO SPORT INVERNALI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GARBELLINI AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00978790293</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARBELLINI AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>909.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-23</dataInizio>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO POSTALE DICEMBRE 2019-NOVEMBRE 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>999</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>351.53</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z472E24A87</cig>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO SERVIZIO REDAZIONE PROTOCOLLO GESTIONE COVID E AGGIORNAMENTO RISCHIO CHIMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>STUDIO B.S.A. S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01258670296</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO B.S.A. S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-29</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO BUDGET DI SEZIONE SCUOLA INFANZIA S. ANTONIO DISCO BLU E VERDE E SCUOLA INFANZIA MARCHI DISCO ROSSO, BLU E ARANC.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>738.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>716.87</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO BUDGET DI SEZIONE SCUOLA PRIMARIA PASCOLI CLASSE 4A</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01292560297</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO RODIGINO di PIAZZA SERGIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01292560297</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO RODIGINO di PIAZZA SERGIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>204.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>204.98</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE TRIENNALE  2 DEFIBRILLATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>EL.MED. GARDA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02559500232</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EL.MED. GARDA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1140</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>760</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z752EA05BF</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BUSO A.S. 2020-21</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BREVIGLIERI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BREVIGLIERI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>144</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>144</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE4300CA28</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto servizi spedizione poste italiane da dicembre 2020 a novembre 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>153.66</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO RSPP ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01258670296</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO B.S.A. S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01258670296</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO B.S.A. S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di due lampade per videoproiettore Promethean per LIM scuola secondaria di primo grado Bonifacio </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STEMA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>155.34</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>155.34</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEB2FDFA6B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO LAVAGNA QUADRETTATA IN ARDESIA CLASSE 4^A PASCOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOBILFERRO S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOBILFERRO S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>337.49</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>337.49</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4F2FF4FBC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO N. 2 CARRELLI DI RICARICA PER 36 TABLET/CAD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06742260158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOGOSTRE MAGENTA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06742260158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOGOSTRE MAGENTA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1398</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1398</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z422FF5122</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA COLLABORATORI SCOLASTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FSTLRD75H03A059K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FUSETTI LEONARDO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FSTLRD75H03A059K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FUSETTI LEONARDO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1030</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>190</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z1F30B94F7</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto abbonamento rivista amministare la scuola anno 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROEDIZIONI SRL TORINO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROEDIZIONI SRL TORINO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>80</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS PCSEGRETERIA 8 LICENZE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>154</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-25</dataUltimazione>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO BUDGET DI SEZIONE CLASSI 3A-3B-3C SCUOLA PRIMARIA PASCOLI A.S. 2019/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA CAVALLARO DI MINGARDO MATTEO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>381.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI PRONTO SOCCORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>322.02</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI S.N.C.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>610.8</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO GUANTI PER PRODOTTI CHIMICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI MUNERATO DAVIDE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>102.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO N. 2 ACCESS POINT POTENZIAMENTO CONNETTIVITA' FONDI ART. 21 D.L. 137/2020</oggetto>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>254.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-12</dataInizio>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO BOBINE CARTA PULIZIE E CARTA ASCIUGAMANI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07922090969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HARTEX GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>690.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-22</dataInizio>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI INFORMATICI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART. 21 D.L. 137/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FCS FERRARA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01737930386</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FCS FERRARA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6153</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-12</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>6153</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO SERVIZIO PAGO NUVOLA E APP TUTORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2021-02-15</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO TRE ACCESS POINT PER POTENZIAMENTO CONNETTIVITA' PLESSI MARCHI, S. ANTONIO E BUSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-04-22</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO 5 KIT NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO SERVIZI NUVOLA AREA ALUNNI, PERSONALE, REGISTRO ELETTRONICO E SITO A.S. 2021-22</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MADISOFT S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MADISOFT S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2200</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto del servizio di attività didattiche laboratoriali del Museo dei Grandi Fiumi </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01200790291</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AQUA S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01200790291</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AQUA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>151.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>143.44</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di materiale informatico di facile consumo per didattica digitale integrata scuola secondaria di primo grado Bonifacio </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>248</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>248</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO BUDGET DI SEZIONE DISCO VERDE SCUOLA INFANZIA MARCHI E DISCO GIALLO SCUOLA INFANZIA S.ANTONIO A.S. 2019/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>246.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>246.26</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO BUDGET DI SEZIONE CLASSI 2A-2B-2C-2D SCUOLA PRIMARIA PASCOLI A.S. 2019/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01292560297</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO RODIGINO DI PIAZZA SERGIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01292560297</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO RODIGINO DI PIAZZA SERGIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>342.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>342.66</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO  DUE CORSI DI LINGUA INGLESE PER DOCENTI PRIMARIA E INFANZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01435490295</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LALBA DI MIRKA VALLIN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01435490295</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LALBA DI MIRKA VALLIN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1482</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0E30DC03B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO ETICHETTE IN PLASTICA METALLIZZATA PER INVENTARIO E STAMPATI VARI PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA SCUOLA SECONDARIA BONIFACIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>75.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>75.74</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TAPPETI, PORTAOMBRELLI E ALTRE ATTREZZATURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>556.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-15</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>556.63</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI FONDI ART. 31, COMMA 1, del D.L. 41 del 22/03/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00587470295</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PULIVENETA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00587470295</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PULIVENETA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1074.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-02</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1074.3</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TABLET PER VERIFICA GREEN PASS </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>01252890296</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSEMME MULTIMEDIA SAS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01252890296</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSEMME MULTIMEDIA SAS</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>833</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-27</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>833</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E INCLUSIONE fONDI ART. 31, c.1 d.l. 41/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>7214</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-23</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>7214</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z47327B877</cig>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PULIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00170700280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARKA TOP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALI IGIENIZZANTI PER AVVIO NUOVO ANNO SCOLASTICO 2021/2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO GUANTI IN NITRILE MONOUSO</oggetto>
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            <oggetto>ACQUISTO REGISTRI DEI VERBALI CONSIGLI DI CLASSE E REGISTRI DEGLI ESAMI DI STATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>171.8</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>ACQUISTO STRUMENTI E ACCESSORI MUSICALI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. BONIFACIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI PER AVVIO NUOVO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>149.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ACQUISTO CARTUCCE SCUOLA INFANZIA BUSO</oggetto>
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            <importoAggiudicazione>90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ACQUISTO MANUALE BERGANTINI LA CONTABILITA' DI SEGRETERIA 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-16</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE FORMATO A4</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>564.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione>
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            <oggetto>affidamento servizio per aggiornamento protocollo generale - redazione DVR biologico - attività di formazione al personale sui rischi da COVID-19 </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01258670296</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Richiesta fornitura specchio mm.5 antinfortunistico di sicurezza </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>VETRERIA PADOVAN GUERRINO SAS DI PADOVAN VALENTINO E F.LLI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01168470290</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETRERIA PADOVAN GUERRINO SAS DI PADOVAN VALENTINO E F.LLI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>174.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-16</dataUltimazione>
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                <codiceFiscaleProp>93027540298</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ROVIGO 1</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di beni strumentali per la realizzazione del progetto "La scuola: la mia famiglia" - bando MIUR contrasto alla povertà ed alla emergenza educ</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BREVIGLIERI S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>realizzazione di percorsi educativi, volti al potenziamento delle competenze e per la socializzazione e l'aggregazione delle studentesse e degli stude</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto> Richiesta fornitura mascherine certificate ffp2 </oggetto>
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            <oggetto>realizzazione di percorsi educativi, volti al potenziamento delle competenze e per la socializzazione e l'aggregazione delle studentesse e degli stude</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto> Acquisto di materiale didattico scientifico </oggetto>
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