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    <titolo>ADEMPIMENTO EX ART. 1 COMMA 32 L. 190/12</titolo>
    <abstract>FILE XML PER ANAC</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2022-01-14</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-14</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 4_21 del 26/07/2021 per messa in sicurezza impianto  elettrico e integrazione luci esterne plesso direzione centrale + materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MA.I.EL. di MAIURI ROBERTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2021  23 del 31/03/2021 per CORSI DI  Formazione Professionale /SICUREZZA  Docenti E ATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-04-19</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.610/e del 30/04/2021 per manutenzione LIM linea internet - cavi hdmi - tooner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.59/E del 23/02/2021 per acquisto materiale di sicurezza elettrodi per defibrillatori vari plessi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FUTURA HOSPITAL SAS</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2021 35 del 26/05/2021 per formazione sulla sicurezza e DPI corsi ASPP moduli a+b</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.25/21 del 26/08/2021 per acquisto materiale igienico sanitario -emergenza covid 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM DI F. MELORO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-17994 del 25/08/2021 per acquisto materiale di cancelleria Ufficio di Segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-31</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.04/21 del 11/03/2021 per acquisto materiale igienico sanitario per emergenza Covid - riapertura Scuole in presenza-vari Plessi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03379600657</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>727.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-19</dataInizio>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA n.1621/e del 30/11/2021 PER RIPARAZIONE CASSE PLESSO BARONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>98.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E22129 del 26/08/2021 per acquisto segnaletica di sicurezza Emergenza Covid 19 a.s. 2021/2022</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>425.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>425.78</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E00682 del 08/01/2021 per abbonamento riviste Italia Scuola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>363.46</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-13644 del 24/05/2021 per acquisto materiale didattico Primaria Stampelle In.te Adele DE LUCA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>195.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-19</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.258/e del 19/02/2021 per intervento tecnico Uffici di Segreteria Scuola Media+Sostituzione Schede di Rete+cartucce</oggetto>
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      <cig>Z4130A25A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.22/2021 del 27/02/2021  per rivestimento porte Sistema Delta Monofacciale lluminio +Servizio di Installazione segnaletica +targhe Arianna silver</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04994170654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ascea print service srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04994170654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ascea print service srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>931.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>931.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z482FADD7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3 del 12/01/2021 per Tinteggiatura e Manutenzione degli Uffici di Segreteria - Direzione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05796450657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANIELLO CRISCUOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05796450657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANIELLO CRISCUOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1504.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1504.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5331ED321</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000001736/PA del 24/06/2021 acquisto licenza d'uso software delle gestione presenza personale ata - badge</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F31753AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2021 34 del 26/05/2021 per manutenzione presidi antincendio messa in sicurezza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07181930632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSECURITY S.R.L GRUPPO CIPIERRE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07181930632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSECURITY S.R.L GRUPPO CIPIERRE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1383.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1383.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6332CB3C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.89/2021 del 23/08/2021 per acquisto SEGNALETICA DI SICUREZZA SU ESTINTORI E USCITE DI EMERGENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>32-AFFIDAMENTO RISERVATO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04994170654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ascea print service srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04994170654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ascea print service srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>510.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B33267DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA AULA SCOLASTICA SEZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL PLESSO DI ASCEA CAPOLUOGO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05796450657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANIELLO CRISCUOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05796450657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANIELLO CRISCUOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>202.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>202.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C31506F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000001684/PA del 31/05/2021 er manutenzione e rinnovo sito web determina n.16 bis/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z702FBDF58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6/E del 11/01/2021 acquisto dispositivi di sicurezza elettrodi pediatrici per defibrillatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05206041211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA HOSPITAL SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05206041211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA HOSPITAL SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>425.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>425.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7125133F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000000000613 del 29/01/2021 per assicurazione integrativa alunni a.s.2020/21</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2008.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2008.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z7630f4fdc</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.13/21 del 23/03/2021 per acquisto materiale igienico sanitario - oper ripresa in presenza delle attività didattiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03379600657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM DI F. MELORO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03379600657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM DI F. MELORO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>355.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>355.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7932CF484</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E22055 del 25/08/2021 per acquisto registri di classe</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>106.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z833274250</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-17672 del 11/08/2021 per acquisto materiale didattico alunni H fondi ex art 31 DL 41</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1810.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1810.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z872F5B711</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5/PA del 02/01/2021 per acquisto materiale alunni per la DAD ...supporti informatici Table</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04343880656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIAGIO MASCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04343880656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIAGIO MASCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z872FAB78F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.24 del 24/04/2021 per acquisto mobilio arredo uffici e atrio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05361510653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCE S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05361510653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCE S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2537.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2537.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D2BCA1D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1021011610 del 04/02/2021 per spese postali Ottobre 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E30BA528</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E07084 del 24/02/2021 per acuisto repertorio Assenze del Personale- Aggiornamenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.130 del 20/01/2021 Scanner fotocopiatore DEVOLOP 4050</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNIMSM85E07A717A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSIMILIANO PIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNIMSM85E07A717A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSIMILIANO PIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9C326AD28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.02722/21 del 08/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C333A8F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.580/E del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021 ACQUISTO DI DISPOSITIVI E MATERIALI DESTINATI AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04099950653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBAMATIC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04099950653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBAMATIC S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2259.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2259.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAC3401ECD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTA FORMATO A4 PER LE ESIGENZE DI SEGRETERIA E FOTOCOPIE DEI PLESSI DELL' I.C. PARMENIDE DI ASCEA FATTUR n. P0018062 DEL 22/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>311.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>311.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB2335D7DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FS/501 del 27/10/2021 Fornitura del 27/10/2021 ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE EX. ART 41 CO 1 DL 41/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFRAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFRAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>620.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA329DE21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000002812/PA del 09/10/2021 Fornitura del 09/10/2021 ACQUISTO GESTIONE SOFTWARE AREA SITO WEB.EDU.IT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC1306A996</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.127 del 12/02/2021 per supporto integrazione mobilio (scrivania DS)+manutenzione e Riparazione Fotocopiator</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04343880656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIAGIO MASCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04343880656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIAGIO MASCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>301.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>301.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB318B64A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.49/2021 del 16/06/2021 per fornitura carta per fotocopiatori A4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04994170654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ascea print service srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04994170654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ascea print service srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>299.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>299.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF323196B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.57/2021 del 05/07/2021 per acquisto sistema di illuminazione esterno Plesso Central</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04994170654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ascea print service srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04994170654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ascea print service srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>854.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>854.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD22D58BBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000001460/PA del 19/03/2021 per Licenza uso Software di Segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD83326BC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI SPOSTAMENTO, MONTAGGIO E INSTALLAZIONE DI 2 SISTEMI LIM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03874970654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP 3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03874970654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP 3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>439.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD92FE55A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2 del 14/01/2021 per rifacimento dell'impianto elettrico ATRIO DI INGRESSO e ILLUMINAZIONE ESTERNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05669680653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELIOS ENERGY S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05669680653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELIOS ENERGY S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>654.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>654.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE03051D02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-2274 del 29/01/2021 per acqwuisto materiale didattico alunni scuola infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>271.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>271.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE13039226</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.11/2021 del 27/01/2021 per stampe digitali Gigantografie Direzion</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04994170654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ascea print service srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04994170654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ascea print service srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE13191B53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.18/21 del 20/05/2021 per acquisto materiale medico-sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03379600657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM DI F. MELORO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03379600657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM DI F. MELORO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>861.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>861.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE6336701F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER LA PULIZIA DEI PLESSI SCOLASTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05781790653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PULIRE S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05781790653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PULIRE S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1060.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE6339B280</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO SEMESTRE OTTOBRE 2021 APRILE 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07181930632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSECURITY S.R.L GRUPPO CIPIERRE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07181930632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSECURITY S.R.L GRUPPO CIPIERRE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>915.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE7329D1BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000002813/PA del 09/10/2021 Fornitura del 09/10/2021 ACQUISTO AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED31BBB3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2021106634 del 20/05/2021 rete adsl wifi potenziamento scuola media</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04313920656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGENZE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04313920656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGENZE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>398.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE322BBCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.871/e del 22/06/2021 per acquisto materiale tecnico informatico+interventi di assistenza manutenzione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03874970654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP 3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03874970654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP 3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>354.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>354.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF530380FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 20/09/2021 Fornitura del 20/09/2021 per acquisizione porta di ferro e serratura inferriata</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04190960650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Idea Legno di Angelo di Lucia &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04190960650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Idea Legno di Angelo di Lucia &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1324.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1324.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA331F380</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.208pa del 01/10/2021 Fornitura del 01/10/2021 ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03661941215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03661941215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2209.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2209.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z252de36f8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n9644 del 28.08.2020 per acquisto materiale Tecnico Informatico PC HP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9999.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9999.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z772fab921</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001920655</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  PARMENIDE - ASCEA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.777 del 14.12/2020 per acquisto software di Gestione Amministrativo - contabile-fiscale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05919351212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Milano Informatica s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05919351212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Milano Informatica s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
