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    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</entePubblicatore>
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      <oggetto>BO 64 2022 fattura n.22000141 - RJ del 30 giugno 2022 e fattura n.22000164 - RJ del 30.7.2022 - materiale di pulizia</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
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      <oggetto>BO 49 2022 forniture pubblicità PON Reti Cablate</oggetto>
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      <oggetto>BO 38 2022 fattura n. V3-12648 del 21.4.2022 e fattura n. V3-20891 del 14.7.2021 Materiale didattico e scientifico</oggetto>
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          <ragioneSociale>TRIESTE TRASPORTI S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
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      <oggetto>B.O. 75 FATTURA N.SE1_22000048 DEL 11/10/2022 - NOLEGGIOV SCUOLABUS 04/10/2022 SCUDERIE MIRAMARE CLASSE 5A/5BL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00977240324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRIESTE TRASPORTI S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00977240324</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-11-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
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      <oggetto>BO 8 2022 fattura n. 23/01 del 28.2.2022 Materiale didattico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA TRIESTEUFFICIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>184.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
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      <oggetto>BO 11 2022 fattura n.12/02 del 19.2.2022  materiale didattico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CRLGZL61D55L424I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ACQUERELLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>516.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 40 2022 rinnovo nuvola sito web a.s. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 30 2022 fattura n. 22000082 - RJ del 30.4.2022 Materiale di pulizia</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS  s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1104.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1104.80</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 57 2022 fattura n. SE1_22000030 del 30.6.2022 noleggio scuolabus Duca d'Aosta 2A e 2B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00977240324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRIESTE TRASPORTI S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. 1 2022 Fattura 2022_67_00 del 31-01-2022 e fattura n. 2022/206/00 del 28.2.2022 materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ECO CA. ST. di Caterina Michelini & C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>328.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>328.65</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 86 2021 - Webcam Ordine mepa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2037.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2037.36</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
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      <oggetto>BO 22 2022 fattura n. 2/2022/PA del 2.3.2022 materiale didattico e scientifico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CENTRORADIO PC e Telefonia</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00854950326</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRORADIO PC e Telefonia</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>90.08</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 80 2021 Materiale di pulizia </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ECO CA. ST. di Caterina Michelini & C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>306.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>306.51</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
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      <oggetto>BO 36 2022 MATERIALE DIDATTICO E SCIENTIFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRAIN MUSIC FUTURE STORE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00877770321</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAIN MUSIC FUTURE STORE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>40.16</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 12 2022 Fattura 83_PA del 11-02-2022 mascherine FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACIA ALLA S.M. MADDALENA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTNNDR84M15E098N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA ALLA S.M. MADDALENA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2030.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2030.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 16 2022 fattura n. 2/PA del 2.3.2022 materiale didattico e scientifico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA SAN GIACOMO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRTLDM77E43Z614Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA SAN GIACOMO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>71.26</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 50 2022 forniture pubblicità PON Digital Board</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>376.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-07</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 29 2021 fattura n.  2022/359/00 del 31 marzo 2022 Materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ECO CA. ST. di Caterina Michelini & C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>235.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 10 2022 Fattura 13_PA_2022 del 09-02-2022 materiale didattico </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PRINTER SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01035850328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
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      <oggetto>B.O. N.71 2022 materiale di cancelleria </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01150840328</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1220.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-26</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 14 2022 fattura n.2022013060 del 28.2.2022  materiale didattico e scientifico NO IVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Librerie Giunti s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07954120965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Librerie Giunti s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>94.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 85 2021 - materiale didattico e scientifico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ART GROUP GRAPHICS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01237610322</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ART GROUP GRAPHICS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
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      <oggetto>BO 72 2021 rinnovo abbonamento Lex for School a.s. 2021 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>221.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>222.15</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 32 2022 fattura n. 4 dell'1.4.2022 Materiale didattico e scientifico NO IVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA LA FANTASTICA DI R. TOTINO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TTNRSR77E66G888X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA LA FANTASTICA DI R. TOTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>127.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>127.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 45 2022 fattura n. 01846/22 del 2.5.2022 abbonamento annuale 2022 Dirigere la scuola NO IVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.r.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.r.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 58 2022 fattura n. 000144 del 31.5.2022 Locandine progetto teatro "Tutti in scena"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00132300328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mosetti Tecniche Grafiche SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00132300328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mosetti Tecniche Grafiche SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O N.70 2022 libri in comodato a.s.2022/2023 NO IVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop Alleanza 3.0</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop Alleanza 3.0</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14442.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14442.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 28 2022 fattura n. 41784 del 29.3.2022  materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>721.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>721.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6A36296E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 44 2022 fattura n. SE1_22000022 del 25.5.2022  noleggio scuolabus 5A e 5B slataper</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00977240324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRIESTE TRASPORTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00977240324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRIESTE TRASPORTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6C355A474</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 24 2022 fattura n. 3/PA del 5.3.2022 materiale didattico e scientifico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRTLDM77E43Z614Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA SAN GIACOMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRTLDM77E43Z614Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA SAN GIACOMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>104.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>104.87</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E362C028</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 46 2022 fattura n. 45/PA/2022
 del 4.5.2022 toner fax</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01035850328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTER SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01035850328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>54.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
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      <oggetto>BO 47 2022 fattura n. 71 del 30.5.2022 noleggio pullman Vajont del 20 maggio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>01056190323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SATI DI DELBELLO ROMANO & C. SNC]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
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      <oggetto>BO 19 2022 fattura n. 22/02 dell'11.4.2022 materiale didattico e scientifico </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRLGZL61D55L424I</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRLGZL61D55L424I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ACQUERELLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>456.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-10</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 61 2022 fattura n.22000139 - RJ del 30.6.2022  Materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CANVASS  s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS  s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>470.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
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      <oggetto>BO 5 2022 fattura n. VN-25 del 17.2.2022 Materiale di pulizia</oggetto>
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          <ragioneSociale>GOLMAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02555860010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLMAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>209.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>209.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. 2 2022 fattura n. 1/TS2-PA del 25.1.2022 materiale didattico e scientifico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EFFEBI SRL - Prink</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03505050272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEBI SRL - Prink</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
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      <oggetto>BO 23 2022 fattura n. 24/01
 del 28.2.2022 materiale didattico e scientifico </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA TRIESTEUFFICIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01150840328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA TRIESTEUFFICIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 17 2022 fattura n.55-22 del 14.3.2022  materiale didattico e scientifico NO IVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Libreria Lovat DON srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01162670325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria Lovat DON srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>796.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 7 2022 fattura n. 202201969 del 28.2.2022 materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Blue Service srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01661350304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Blue Service srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>237.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>237.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 010279/00 del 02/12/2022 sopralluogo medico competente </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Associazione Artigiani di Trieste</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80002940320</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Artigiani di Trieste</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>77.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>77.01</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 41 2022 - rinnovo nuvola reg. elettr. a.s. 2022-2023 area alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. 74 SALDO FATTURA N.89 DEL 30/09/2022 - MATERIALE FACILE CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01150840328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA TRIESTEUFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01150840328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA TRIESTEUFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>408.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>408.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A3756BA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 68 2022 fattura n. N71/PA/2022 del 03/08/2022 Materiale informatico </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01035850328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01035850328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z922FC74B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 75 dac 3141C14 del 15.12.2020 riparazione notebook</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IS COPY S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IS COPY S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z99367B8A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O.N.55 SALDO FATTURA 91 DD 30-06-2022- MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01304810326</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACAU CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01304810326</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACAU CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>819.65</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO S.S.S.ED. NELL’AMBITO DEL PROGETTO "APPRENDERE INSIEME" PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO “ANTONIO BERGAMAS”  ANNO SCOLASTICO 2021/22 PROT. N. 2510C14 DEL 4.8.2021 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00767240328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società cooperativa sociale Duemilauno</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00767240328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società cooperativa sociale Duemilauno</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4761.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4761.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 202215298 del 31/10/2022 - BO 78</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01661350304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Blue Service srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01661350304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Blue Service srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1398.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1398.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 13 2022 fattura n.  12200608150000000067 del 17.2.2022 materiale didattico e scientifico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 54 2022 fattura n. 2040/220015424 del 31.5.2022, fattura  n. 2040/220017598 del 23.6.2022  e fattura n. 2040/220018778 del 30.6.2022 Fornitura PON Digital Board</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>38525.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>38525.37</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 18 2022 fattura n.2 del 21.2.2022  materiale didattico e scientifico NO IVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>TTNRSR77E66G888X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA LA FANTASTICA DI R. TOTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TTNRSR77E66G888X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA LA FANTASTICA DI R. TOTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>106.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. SE1_22000052 del 19/10/2022 noleggio scuolabus uscita didattica di data 19/10/2022 classi 3A-3B B.O. 79/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00977240324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRIESTE TRASPORTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00977240324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRIESTE TRASPORTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 35 2022 fattura n.2022/490/00 del 26.4.2022  Materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ECO CA. ST. di Caterina Michelini & C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ECO CA. ST. di Caterina Michelini & C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>332.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>332.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 69 2022 FATTURA 9042_FVIAC DEL 22-08-2022 MATERIALE DIDATTICO E SCIENTIFICO-LIBRETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>398.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>398.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 60 2022 fattura n. : 43 /2 del 7.6.2022 materiale didattico e scientifico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00974670325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA EDILCOLOR  srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00974670325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA EDILCOLOR  srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>224.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>224.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB336A6EF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 62 2022 fattura n. 202208848 del 30.6.2022 Materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01661350304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Blue Service srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01661350304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Blue Service srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>148.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>148.06</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 74 2021 Rinnovo Nuvola Amm.ne digitale 2021-2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 59 2022 fattura n. 22000140 - RJ del 30.6.2022  Materiale di pulizia </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>601.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>601.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB6388E85D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 81 CORSO DI FORMAZIONE PASSWEB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LEARNING UP S.R.L</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-16</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 20 2022 rinnovo abbonamento rivista 2022/23 NO IVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02286480104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEGUAGISKIA'STUDIOS S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02286480104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEGUAGISKIA'STUDIOS S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 51 2022 fornitura principale PON Reti cablate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CONSULENZA INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00860900323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSULENZA INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31894.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 31 2022 Fattura n. N73-22 del 7.4.2022 Materiale didattico e scientifico NO IVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Libreria Lovat DON srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01162670325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria Lovat DON srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC37DCAB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. 76 ORDINE TIMBRI SEGRETERIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00811100320</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[LA GRAFICA & VILLA]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-22</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 39 2022 rinnovo rilevatore presenze a.s.2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 84 2021 Materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00997860325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ECO CA. ST. di Caterina Michelini & C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>294.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>294.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo su fattura n. 111/02 del 04/11/2022 - BO N.72</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRLGZL61D55L424I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ACQUERELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRLGZL61D55L424I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ACQUERELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>108.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC13508106</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 6 2022 fattura n. 22000055-RJ del 31.3.2022 e fattura n. 22000083 - RJ del 30.4.2022 materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>362.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>362.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC2344B37D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 82 2021 n. 4 lavapavimenti a cavo  e detergente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4926.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4926.11</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC335DF207</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 34 2022 fattura n. 37/PA/2022 del 7.4.2022 Materiale didattico e scientifico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01035850328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01035850328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB32AB67E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di fornitura del Servizio di Sostegno Socio Educativo S.S.S.Ed. nell’ambito del Progetto"APPRENDERE INSIEME - Docenti ed Educatori per una didattica sociale" - Prot.n. 2508A15c del 4.8.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00730470325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA QUERCIA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00730470325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA QUERCIA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4761.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4761.90</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCC36715E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 52 2022 fattura n.52/PA/2022 del 27.5.2022 Materiale didattico e scientifico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01035850328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01035850328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>491.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC37D0604</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. N. 73 2022  - FATTURA N_SE1_22000049 - NOLEGGIO SCUOLABUS 10-10-2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00977240324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRIESTE TRASPORTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00977240324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRIESTE TRASPORTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>225.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE3510DCB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 9 2022 Fattura 0_430 del 07-02-2022 rinnovo abbonamento rivista 2022-23 NO IVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edizioni Centro Studi ERICKSON s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edizioni Centro Studi ERICKSON s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>56.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>56.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD034F95D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. 4 2022 fattura n. 22FR001017 del 16.2.2022 materiale didattico e scientifico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Bricofer Group spa</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14666791000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bricofer Group spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>48.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 25 2022 fattura n. 31/01 del 31.3.2022 materiale di segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA TRIESTEUFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUOVA TRIESTEUFFICIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>168.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. 77 SPESE DI MANUTENZIONE UFFICI DI SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZVGLNZ85P26L424I</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ZAVAGNO LORENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-28</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 56 2022 fattura n.SE1_22000031 del 30.6.2021 noleggio scuolabus Duca d'Aosta 5B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TRIESTE TRASPORTI S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00977240324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRIESTE TRASPORTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 33 2022 fattura n. 65-22 del 31.3.2022 Materiale didattico e scientifico NO IVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Libreria Lovat DON srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01162670325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria Lovat DON srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 26 2022 fattura n. V3-9028 del 17.3.2022 e fattura n. V3-16621 del 23.5.2022 materiale didattico e scientifico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>109.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 21 2022 fattura n.V3-6962 del 2.3.2022 e fattura n.V3-8392 del 14.3.2022 materiale didattico e scientifico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>466.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>466.88</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 66 2022 materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CANVASS  s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>667.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>667.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 15 2022 fattura n.V3-7540 del 7.3.2022 e fattura n. V3-13228 del 27.4.2022  materiale didattico e scientifico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1334.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1334.37</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 37 2022 fattura n. 8004270022 del 27.4.2022 Materiale didattico e scientifico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI srl.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI srl.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 63 2022 fattura n.59 /04 del 6.7.2022  materiale di pulizia </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02896450307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cleanstore SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02896450307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cleanstore SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>686.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>686.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 27 2022 fattura n. 44838 del 20.7.2022 materiale informatico STEM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12236.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12236.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura N.7422 del 05/09/2022 - visita medica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80002940320</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Artigiani di Trieste</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80002940320</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Artigiani di Trieste</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF93809C19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019440322</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  ANTONIO BERGAMAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 80 ORDINE MAT. DID. EX L.R. 10-88</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00918260324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria Nero su Bianco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00918260324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria Nero su Bianco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-06</dataInizio>
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</legge190:pubblicazione>
