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    <titolo>PUBBLICAZIONE LEGGE 190 DEL 2012</titolo>
    <abstract>PUBBLICAZIONE LEGGE 190 DEL 2012</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-26</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.000104/2023 del 12/10/2023 Fornitura del 12/10/2023NOTEBOOK -MOUSE -LICENZECUP:G94D22004000006 - CODICE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P17378 - DIGITAL INCLUSION LABS</oggetto>
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      <oggetto>IVA - ELEAR SRL - NOTEBOOK -LICENZE ...PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P17378 - DIGITAL INCLUSION LABS - CUP G94D22004000006</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.51/8/2023 del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/20231^ ACC. VIAGGIO A DUBLINO FEBBRAIO 2024- CLASSI 3^ MEDIE</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FE/0000268 del 25/07/2023 Fornitura del 25/07/2023 Mediazione linguistica culturale a.s 22/23</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/26 del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023SOGGIORNO PRIM. CASTAGNOLE 23/24 FEBBRAIO 2023</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.367 FP del 29/05/2023 Fornitura del 29/05/2023ACQUISTO PALLONI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022/23</oggetto>
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      <oggetto>MARTINELLI MARCO - IMPONIBILE SU FT USCITA DEL15/01 SAN ZENONE</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.9/PA del 17/01/2023 Fornitura del 17/01/2023USCITA DEL 17/01/2023  CANIZZANO</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8/V del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023CAMPIONATI STUDENTESCHI DEL 03/05/2023</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.450 del 29/11/2023 Fornitura del 29/11/2023PANNELLI DIVISORI  SEDE CENTRALE</oggetto>
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          <ragioneSociale>BELARDI ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BELARDI ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.6705/P del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023MATERIALE DIDATTICO SEC. - DIP ARTE</oggetto>
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          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/28 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023USCITA PARCO DELLA STORGA DEL 27/04 PRAVATO</oggetto>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA COMUNICA R.L. ONLUS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03715800268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA COMUNICA R.L. ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>487.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.226/PA del 13/11/2023 Fornitura del 13/11/2023USCITA DEL 12/10/2023 PRIM. PADERNELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.50/A del 09/05/2023 Fornitura del 09/05/2023ACCESSO DELTA DEL PO DEL 09/05/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AQUA  S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01200790291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.157/E del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023USCITA DEL 09/05 -DELTRA DEL PO SEDE</oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Autoservizi Baratto srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00254020266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Baratto srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>536.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.5/96 del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023ETICHETTE PER INVENTARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTOCONTABILE 1976 SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00476410261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOCONTABILE 1976 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1357 del 09/12/2023 Fornitura del 09/12/2023RIPARAZIONE LAVASCIUGA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PULIXENTER S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02488880242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIXENTER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>126.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7/PA del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023USCITA DEL 13/12 PRIMARIA PORCELLENGO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ORTOROMI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03940270287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORTOROMI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>94.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.147/2 del 24/11/2023 Fornitura del 24/11/2023MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA POSTIOMA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01308950268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELKART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01308950268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELKART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>619.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5/PA del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/202330 MARZO CAMPIONATI STUD. 2022/23</oggetto>
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      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UNIVERSO TREVISO BASKET S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07362590726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSO TREVISO BASKET S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>655.74</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.57/PA del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023USCITA DEL 15/03/2023 - DA MEDIE POSTIOMA A SEDE CENTRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>136.36</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00001045 del 07/03/2023 Fornitura del 07/03/2023ACQUISTO N. 1 BIGLIETTO PROGETTO SCI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01218220323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PromoTurismoFVG</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01218220323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PromoTurismoFVG</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.43300 del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023N. 25 LICENZE ADOBE CREATIVE</oggetto>
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          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>624.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>624.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.213PA del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023 USCITA  A VENEZIA DEL 18/04 PRIM. PRAVATO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI BONTUR</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI BONTUR</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>763.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>763.64</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.257/PA del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023USCITA DEL 12/12 C/O MANZONI - PRIM. CASTAGNOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2023-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-13</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.74/PA del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023USCITA DEL 29/03/2023 - TREVIGNANO</oggetto>
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          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2023-04-11</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.392 FP del 08/06/2023 Fornitura del 08/06/2023ACQUISTO PALLONI CAMPIONATI STUD.  2022/23</oggetto>
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          <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>PALAZZO DELLA SALUTE - FATTURA USCITA DEL 12/03/2024</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.42/2023 del 25/05/2023 NOTA DI DEBITO 42/2023 EVENTO SPORTX TUTTI  GG 13 &amp; 20/05/2023</oggetto>
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          <ragioneSociale>CROCE VERDE LA MARCA ODV RONCADE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CROCE VERDE LA MARCA ODV RONCADE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-25</dataUltimazione>
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      <oggetto>MARTINELLI MARCO - IMPONIBILE  FT. USCITA DEL 02/05VERONA</oggetto>
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          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>545.45</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-12-21</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.298/PA del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023ACQUISTI N. 6 LIBRI SEDE</oggetto>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA ZANETTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>58.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-07</dataUltimazione>
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      <oggetto>PALAZZO DELLA SALUTE - FATTURA USCITA DEL 28/03/2024</oggetto>
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          <codiceFiscale>04762680280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALAZZO DELLA SALUTE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>437.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-22</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.162/DIDATTICA del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023PRENOTAZIONE MUSEI VE 25/05/2023</oggetto>
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          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03842230272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>GIODICART SRL - IMPONIBILE FT. MATERIALE CANCELLERIA  INFANZIA</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>651.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.34A del 22/04/2023 Fornitura del 22/04/2023MATERIALE MESE DI APRILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SNC DI COLUSSO DANILO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SNC DI COLUSSO DANILO &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>372.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>372.99</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.7/PA del 12/10/2023 Fornitura del 12/10/2023GUIDA USCITA DEL 12/10/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARLO GRIGOLON</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04917060263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLO GRIGOLON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.300PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023USCITA AD ALTINO DEL 20/04/2023</oggetto>
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          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI BONTUR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02475260267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI BONTUR</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z263D1D6DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.004369/E23 del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023TIPOTECA DI CORNUDA DEL 06/12 - SEDE CENTRALE 2 CLASSI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00846950269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE ANTIGA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00846950269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE ANTIGA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>368.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>368.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.75/PA del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023USCITA  A VENEZIA DEL 30/03/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>506.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.45/PA del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023USCITA DEL 23e24/02/2023 CRESPANO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>636.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2023-03-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7502/P del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023MATERIALE DIATTICO PRIM. PORCELLENGO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>503.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000152/2023 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023N. 02 QUICKSCAN QM - CORDLESS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Elear srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00362380511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elear srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.28/1 del 03/04/2023 Fornitura del 03/04/2023MUSEO DI SANTA CATERINA 04/04/2023</oggetto>
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          <codiceFiscale>08667870722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA PROMAKOS S.CONS.A R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08667870722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA PROMAKOS S.CONS.A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.04 del 29/05/2023 NOTA DI DEBITO N. 04 DEL 29/05/2023PROGETTO OUTDOOR - CONVEGNO DEL 02 MAGGIO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80004040491</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SECONDARIA ENRICO MATTEI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80004040491</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SECONDARIA ENRICO MATTEI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0002024/VET del 14/11/2023 Fornitura del 14/11/2023SMALTIMENTO TONER PRIM. TREFORNI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02196020263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTARINA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02196020263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTARINA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000000430 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023N. 5 LICENZE GOOGLE WORKSPACE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03842060364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLOUDTEC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03842060364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLOUDTEC S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E3AF0E6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FT-159/1/COM del 06/05/2023 Fornitura del 06/05/2023BUSTINE SEMI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04364290264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI AGGIO S.N.C. di Aggio Mauro   C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04364290264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI AGGIO S.N.C. di Aggio Mauro   C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>262.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>262.83</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F39DFEB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.446 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023PROGETTO OUTDOOR . T-SHIRT POLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04185120260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIKI RICAMI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04185120260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIKI RICAMI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1010.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1010.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2F3BB2FD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.206/PA del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023 MATERIALE DI PULIZIA PLESSI MEDIA PAESE E POSTIOMA ELEM.-POSTIOMA -PADERNELLO E INFANZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04074290281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIOSAN S.N.C. di BISON M. e Cogo L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04074290281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIOSAN S.N.C. di BISON M. e Cogo L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9403.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9403.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z303AECC4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.124/PA del 04/05/2023 Fornitura del 04/05/2023GIOCHI STUDENTESCHI 27/04/2023 ODERZO-VERONA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z303B89275</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2033 del 02/08/2023 Fornitura del 02/08/2023 acquisto cassa trolley gemini 2110</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E3CE9BED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5890 del 24/11/2023 Fornitura del 24/11/2023USCITA PLANETARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00368450268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.C. COLLEGIO VESCOVILE PIO X</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00368450268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.C. COLLEGIO VESCOVILE PIO X</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>92.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>92.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.p01 196 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023LAVATRICE PRIMARIA PRAVATO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME Spa - Socio Unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME Spa - Socio Unico</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.49</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000002308/PA del 04/09/2023 Fornitura del 04/09/2023RINNOVO LICENZE NUVOLA 2023/2024</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1590.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELEAR SRL - RESIDUO IMPONIBILE  ORDINE MEPA 414561</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Elear srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00362380511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elear srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1844.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1577.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00109PA del 13/05/2023 Fornitura del 13/05/2023VIAGGIO DI RIENTRO DA CRESPANO DEL 04/05/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02309370282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Castellan Tour Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02309370282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Castellan Tour Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3575 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023ACQUISTO N. 200 PALLONE PALLAPUGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02695640165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMETAX S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02695640165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMETAX S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>656.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>656.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/8/2023 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023BIGLIETTI FIRENZE 8 e 9 MARZO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04085000273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IQUITOS VIAGGI SNC DI GIOVANNINI SERENA E TONON ELENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04085000273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IQUITOS VIAGGI SNC DI GIOVANNINI SERENA E TONON ELENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>515.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>515.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.93 del 17/03/2023 Fornitura del 17/03/2023TAVOLE IMPREGNATE X VASCHE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05052170262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S. MURER FALEGNAMERIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05052170262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S. MURER FALEGNAMERIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.144/E del 06/05/2023 Fornitura del 06/05/2023CONEGLIANO DEL 03/05/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00254020266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Baratto srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00254020266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Baratto srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z413AFC8F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3978/FVIAC del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023N. 05 NOTEBOOK</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2380.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z413C73D55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2707 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023N. 50 MOUSE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z413D8D4A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.001521 del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023SMALTIMENTO INGOMBRATI/MAT. ELETTR/CARTACEO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543210276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.TE. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543210276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.TE. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>740.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>740.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z433A22AEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000645 del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023300 ESAMI ICDL &amp; 50 SKILLS CARD</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z433D34390</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0002022/VET del 14/11/2023 Fornitura del 14/11/2023SMALTIMENTO TONER PRIM. PRAVATO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02196020263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTARINA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02196020263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTARINA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.123/PA del 04/05/2023 Fornitura del 04/05/2023SPRESIANO DEL 27/04/2023</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/118 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023LABORATORIO DEL PANE - MATERA 05/05</oggetto>
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          <ragioneSociale>GENNARO PERRONE &amp; C. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00040190779</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENNARO PERRONE &amp; C. SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.22 del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023RIPARAZIONE TAMBURO</oggetto>
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          <ragioneSociale>LA MUSICALE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA MUSICALE SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2023-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>MARTINELLI MARCO IMP. SU FT USCITA DEL 19/03FATTORIA DA GERONIMO</oggetto>
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          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-12-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.30/8/2023 del 24/03/2023 Fornitura del 24/03/2023ACCONTO VIAGGIO A MATERA DEL 3/6 MAGGIO</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04085000273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IQUITOS VIAGGI SNC DI GIOVANNINI SERENA E TONON ELENA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11794.02</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11794.02</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>IVA FATTURA N. 230003573 DEL 29/06/2023 - AXERA SPA LICENZE BASIC SECURUTY SUITE - APT BLOCKER</oggetto>
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          <ragioneSociale>Axera S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02508980246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Axera S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>11370.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-07-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>9320.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.88/VGP del 18/08/2023 Fornitura del 18/08/202318a MOSTRA INT.LE ARCHITETTURA 10/10/2023</oggetto>
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          <ragioneSociale>Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00330320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>98.36</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>98.36</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.63/PA del 23/03/2023 Fornitura del 23/03/2023USCITA DEL 23/03 PARCO SIGURTA'  VR -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2272.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 29/23 del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023N. 2 LICENZE GENIUSUITE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08177350967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kedea Design s.a.s. di Biancardi Daniele &amp;C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08177350967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kedea Design s.a.s. di Biancardi Daniele &amp;C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z473D12D4E</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IVA - PERGOLA BIOCLIMATICA WATERPROOF MOTORIZZATAINCLUSA DI MODULI - YCO COLFERT SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00401460266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLFERT SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00401460266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLFERT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z483A5B737</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2473/FVIFO del 24/03/2023 Fornitura del 24/03/2023 CORSOITALIASCUOLA DEL 23/03 N. 5 CORSISTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>218.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>218.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z543A42875</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00001032 del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023PROGETTO SCI MARZO PIANCAVALLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01218220323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PromoTurismoFVG</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01218220323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PromoTurismoFVG</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3963.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3963.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z553B797A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.183/PA del 22/06/2023 Fornitura del 22/06/2023uscita del 15/06/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>163.64</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>163.64</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.MF/00/691 del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023VISITA DEL 09/05/2023 2 PRENOTAZ.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00653950220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSEO DELLE SCIENZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00653950220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSEO DELLE SCIENZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>568.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>568.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z583D4AD22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FR-444/1/COM del 27/11/2023 Fornitura del 27/11/20231^ ACCONTO MATERIALE INFANZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AGRI AGGIO S.N.C. di Aggio Mauro   C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04364290264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI AGGIO S.N.C. di Aggio Mauro   C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>263.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>263.29</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z593ABA1B8</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 5_23 del 01/06/2023 Fornitura del 01/06/2023CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022/23 - TRIATHLON ATLETICA 05/23</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03379690278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Regionale Sportivo Libertas Veneto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03379690278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Regionale Sportivo Libertas Veneto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z593D621FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTORIA DA GERONIMO FATTURA USCITA DEL 19/03</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTDNI69T69L407A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTIN DIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTDNI69T69L407A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTIN DIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>494.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5A39D7350</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2023120000009 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023N. 01 PANNELLO IN ALLUMINIO - OUTDOOR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02250960263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLO PUBBLICITA' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02250960263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLO PUBBLICITA' S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A3CC03DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5/112 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023N. 2000 ETICHETTE PER INVENTARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00476410261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOCONTABILE 1976 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00476410261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOCONTABILE 1976 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5B3D70DD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.p01 180 del 29/11/2023 Fornitura del 29/11/2023ACQUISTO FRIGO PRIM. CASTAGNOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME Spa - Socio Unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME Spa - Socio Unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>239.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>239.49</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5C3DC242A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ARUBA SPA FT. IMPONIBILE RINNOVO DOMINIO 2024</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5D3ACF123</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.78/L del 06/05/2023 Fornitura del 06/05/2023PERNOTTAMENTO CERVIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02399640396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMPATIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02399640396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMPATIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>643.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>643.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E3A1C36B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7600088329 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023SERVIZIO BANQUETING - RETE OUTDOOR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08746440018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOR RISTORAZIONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08746440018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOR RISTORAZIONE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6139BE52B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.114/PA del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023USCITA DEL 20/04 TREVISO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z613C9C43E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4561/G del 28/11/2023 Fornitura del 28/11/2023ACQUISTO LIBRI SCUOLA SECONDARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03028420267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOCARTOTECNICA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03028420267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOCARTOTECNICA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z623CF1E3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.239/PA del 23/11/2023 Fornitura del 23/11/2023USCITA DEL 23/11/2023 A VR PRIMARIA PADERNELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>545.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z63399713A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.255 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023N. 02 PATCH 16 PORTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>48.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5/113 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023BUSTE A SACCO VARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00476410261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOCONTABILE 1976 SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00476410261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOCONTABILE 1976 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5577/FVIFO del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023CORSO DEL 31/10 N. 3 CORSISTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>149.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.86/PA del 13/04/2023 Fornitura del 13/04/2023USCITA A ENERGY PARK PADOVA - 11/04</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>336.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 4_23 del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023CAMP. STUD. ARRAMPICATA DEL 29/04/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Centro Regionale Sportivo Libertas Veneto</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03379690278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Regionale Sportivo Libertas Veneto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>899.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.p01 143 del 02/10/2023 Fornitura del 02/10/2023LAVATRICE E SOFFIATORE SEC. POSTIOMA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SME Spa - Socio Unico</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME Spa - Socio Unico</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>476.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.120 del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023N. 8 NETGATE 6100/4100</oggetto>
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          <ragioneSociale>Eniacom Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06500720484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eniacom Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6432.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6432.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.p01 129 del 11/09/2023 Fornitura del 11/09/2023FRIGO PER PRIMARIA TREFORNI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME Spa - Socio Unico</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME Spa - Socio Unico</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>239.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>239.49</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.238/PA del 23/11/2023 Fornitura del 23/11/2023USCITA DEL 21/11/2023 PARCO DELLA STORAGA PRIM POSTIOMA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OASI ROSSI - COOP. SOC. NUOVI ORIZZONTIFATTURA USCITA DEL 23/04</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI - ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00766110241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI - ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-14417 del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023ACCONTO FORNITURA INFANZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2912.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2912.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.EAC-831 del 18/07/2023 Fornitura del 18/07/2023PALAZZO DEL  BO - SCITA DEL 13/04</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00742430283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI  PADOVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00742430283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI  PADOVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>164.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>164.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E3C5F69C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.377 del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023BANCO PIEGHEVOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01693330506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELARDI ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01693330506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELARDI ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E3D6532C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ARCHEONAUTE ONLUS FATTURA USCITA 02/05/2024</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Archeonaute Onlus</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93217000236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Archeonaute Onlus</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.115/PA del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023USCITA DEL 20/04 PONZANO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>218.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>218.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.22/7/2023 del 05/09/2023 Fornitura del 05/09/2023KANGOUROU - CERVIA 22-24/09/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04085000273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IQUITOS VIAGGI SNC DI GIOVANNINI SERENA E TONON ELENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04085000273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IQUITOS VIAGGI SNC DI GIOVANNINI SERENA E TONON ELENA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>132.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>132.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8339D523E</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.12300600010000007048 del 18/02/2023 Fornitura del 18/02/202 MATERIALE GIOCHI SPORTIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>404.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>404.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z853C5C874</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 82/23 del 19/12/2023 Fornitura del 19/12/2023LICENZA NOSTRESS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08177350967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kedea Design s.a.s. di Biancardi Daniele &amp;C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08177350967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kedea Design s.a.s. di Biancardi Daniele &amp;C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>79.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>79.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z853C7FE2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.97 F del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023USCITA DEL 26/09 - SEDE CENTRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01316630266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSCHETTO DI CAMPAGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01316630266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSCHETTO DI CAMPAGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z853DC3FE2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>UNIPD MUSME FATTURA - USCITA DEL 16/04/2024</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DI PADOVA-DIP.SCIENZE DELL'EDUCAZIONE-</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>209.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z873D8D3E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3221 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>123.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z883C7885B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4521/FVIFO del 25/09/2023 Fornitura del 25/09/2023CORSO DEL 25/09/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>79.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>79.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z893C7344E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FVL882 del 14/09/2023 Fornitura del 14/09/2023RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04842560965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCLIP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04842560965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCLIP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1593.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1593.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z893CDE52F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5244/FVIFO del 26/10/2023 Fornitura del 26/10/2023CORSO DEL 24/10/2023 N. 4 CORSISTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>178.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>178.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z893D2A010</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.B149 del 08/11/2023 Fornitura del 08/11/2023ACQUISTO OROLOGI E PICCOLA BIBL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04110360379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE DUE TORRI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04110360379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE DUE TORRI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>117.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>117.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A3CF06B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.034-040237 del 03/11/2023 Fornitura del 03/11/2023N. 38 MULTIPRESE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Leroy Merlin Italia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Leroy Merlin Italia srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>246.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>246.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B3C8B435</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA/0000025 del 17/10/2023 Fornitura del 17/10/2023 MATERIALE PER INFANZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01249170935</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL TULIPANO S.R.L. CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01249170935</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL TULIPANO S.R.L. CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8C3DBCB22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.370/PA del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023MATERIALE PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04074290281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIOSAN S.N.C. di BISON M. e Cogo L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04074290281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIOSAN S.N.C. di BISON M. e Cogo L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2023-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>ARGO SRL - FT. RINNOVO CONTRATTO 2024</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1864.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FT LA BEPI RISTORAZIONE 09/10 GENNAIO2024</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>LA BEPI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04506610270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BEPI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>305.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.280 del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023USCITA DEL 09/05 MUSE DI TN - SEDE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Autocorriere Caverzan srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00261440267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autocorriere Caverzan srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.31 del 30/08/2023 Fornitura del 30/08/2023OUTDOOR - PERNOTTAMENTO 6 STUDENTI ALBERINI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DANIELE ZANDONELLA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01103510259</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DANIELE ZANDONELLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>136.36</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.22/00 del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023CORNICE PER INFANZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MINATO ELIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00480480268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINATO ELIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>77.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-21</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.39/5 del 13/04/2023 Fornitura del 13/04/2023CASA DELLE FARFALLE DEL 13/04-PRAVATO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BUTTERFLY ARC S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01373070281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTTERFLY ARC S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>731.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>731.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.203/PA del 17/10/2023 Fornitura del 17/10/2023USCITA DEL 28/09 - GIAVERA NONNO NANI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.348/PA del 29/11/2023 Fornitura del 29/11/2023MATERIALE SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04074290281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIOSAN S.N.C. di BISON M. e Cogo L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04074290281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIOSAN S.N.C. di BISON M. e Cogo L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/PA del 14/02/2023 Fornitura del 14/02/2023CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766640260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. ATLETICA VALDOBBIADENE G.S.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01766640260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. ATLETICA VALDOBBIADENE G.S.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.149/PA del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023USCITA DEL 18/05/2023 - SORGENTE DI CASTELCUCCO PRIM. CASTAGNOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>318.18</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023/CAMPIONATI STUDENTESCHI  DEL 27/03/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04547550261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGYM BREMAS - A.S.D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04547550261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGYM BREMAS - A.S.D.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA33B6E88E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.30/00 del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023ACQUISTO GIOCATTOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLLMSM69H03L407N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DALLA RIVA MASSIMO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLLMSM69H03L407N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DALLA RIVA MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA33D08EC1</cig>
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        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FVED850 del 02/11/2023 Fornitura del 02/11/2023MANUALE ATTIVITA' NEGOZIALE 23/24</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>46.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>46.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA33D58767</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6115/FVIFO del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023CORSO DEL 30/11/2023 N. 01 CORSISTA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>79.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.197 del 24/04/2023 Fornitura del 24/04/2023USCITA DEL 18/04/2023 BOLCA VERONA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00261440267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autocorriere Caverzan srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00261440267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autocorriere Caverzan srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000311PA23 del 16/11/2023 Fornitura del 16/11/2023ACQUISTO N. 3 SMART BOARDCODICE PROGETTO PNRR M4C1I3-2-2022-961-P17378</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0012005399 del 24/10/2023 Fornitura del 24/10/2023CONNESSIONE INTERNET - PRIMARIA POSTIOMA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IRIDEOS S.p.a.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09995550960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRIDEOS S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0012004820 del 26/09/2023 Fornitura del 26/09/2023CANONE CONTRATTO PRIM. POSTIOMA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09995550960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRIDEOS S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09995550960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRIDEOS S.p.a.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA73C91CD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.100A del 27/09/2023 Fornitura del 27/09/2023MATERIALE MESE DI SETTEMBRE 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SNC DI COLUSSO DANILO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SNC DI COLUSSO DANILO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA83A3FA77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.66/PA del 28/03/2023 Fornitura del 28/03/2023 CAMPIONATIPROVINCIALI VOLLEY DEL 27/03 CONEGLIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>318.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA83AD3A4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.148/E del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023SOLO ANDATA CENTRO SPORTIVO CONEGLIANO DEL 05/05</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00254020266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Baratto srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00254020266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Baratto srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA83D15D05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3222 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023MATERIALE INFORMATICO SEDE CENTRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA399D3C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.26/SP del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023USCITA  A VERONA DEL 27/04 PRIM. Porcellengo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03979150236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILLA BEVILACQUA S.A.S. DI ISEPPI MARCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03979150236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILLA BEVILACQUA S.A.S. DI ISEPPI MARCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1357.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1357.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.06/2023 del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023CAMP. STUD. ATLETICA DEL 10/05/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00834840266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLETICA STIORE TREVISO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00834840266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLETICA STIORE TREVISO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1000.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA3CDE446</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5029/FVIFO del 18/10/2023 Fornitura del 18/10/2023CORSO DEL 18/10 - 3 CORSISTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>149.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA3CFBDD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.256/PA del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023USCITA DEL 07/12/2023 TREVISO - PRIM. POSTIOMA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA3DBB7C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FABRINETTI MARIO NEVEGAL -  PROGETTO SCI AS 2023/2024 SCUOLA PRIMARIA NOLEGGIO GG. 15/16 FEBBRAIO 2024</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FABRINETTI MARIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FABRINETTI MARIO</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.59/T/2 del 05/06/2023 Fornitura del 05/06/2023USCITA DEL 08/03/2023 SEDE CENTRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMUNE DI MONTEBELLUNA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2023-06-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3 A del 06/02/2023 Fornitura del 06/02/2023CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO IMP.A FUNE CIVETTA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO IMP.A FUNE CIVETTA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2023-02-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.632/FVIFO del 26/01/2023 Fornitura del 26/01/2023CORSO DEL 26/01/2023 - 7 CORSISTI</oggetto>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>347.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>MARTINELLI MARCO - IMPONIBILE SU FT USCITE IN VARIE DATE GIAVERA/NERVESA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2090.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-21</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.MU  000006 del 20/01/2023 Fornitura del 20/01/2023CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI 02/03/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NE-T BY TELERETE NORDEST SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02654960281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NE-T BY TELERETE NORDEST SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>588.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>588.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.19FD del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023USCITA DEL 27/04/2023</oggetto>
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          <ragioneSociale>DEMETRA S.S. SOCIETA' AGRICOLA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03782980266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEMETRA S.S. SOCIETA' AGRICOLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>516.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.12300600010000043726 del 26/10/2023 Fornitura del 26/10/2023MATERIALE SPORTIVE SCUOLA MEDIA</oggetto>
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          <ragioneSociale>DECATHLON</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>216.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.76/PA del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023USCITA A JESOLO DEL 30/03/2023</oggetto>
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          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>681.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.40 del 11/03/2023 Fornitura del 11/03/2023 NOLEGGIO ATTREZZATURE SCI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121730939</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIA.NO snc di Toffoli Piero &amp; c. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121730939</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIA.NO snc di Toffoli Piero &amp; c. snc</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3477.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3477.05</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/00 del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023NOLEGGIO ATTREZZATURA SCI 8/9/10 MARZO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FABRINETTI MARIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00846450252</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABRINETTI MARIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4072.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4072.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC3B1DC2C</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.81/2 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023ACQUISTO 450 PACCHI CARTA PRIMARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01308950268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELKART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01308950268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELKART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1485.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1485.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD3B5976B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/51 del 29/05/2023 Fornitura del 29/05/2023PARCO DELLA STORGA 18 &amp; 25 MAGGIO SEDE CENTRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03715800268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA COMUNICA R.L. ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03715800268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA COMUNICA R.L. ONLUS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>342.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>342.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD4DA9CA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CINEMA EDERA - IMPONIBILE SU FATTURA USCITA DEL 19/12/2023 - PRIMARIA PRAVATO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00444660260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CINEMA EDERA SRL.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CINEMA EDERA SRL.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/66 del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023USCITA DAL 03 AL 04 MAGGIO SEDE CENTRALE</oggetto>
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          <ragioneSociale>Giuseppe Toniolo Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04485570263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giuseppe Toniolo Srl</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>MARTINELLI MARCO - IMP. FATTURA USCITA DEL 23/04 SANTORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>409.09</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.27 del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023ENTRATA LABORATORIO DELLA SCIENZA USCITA DEL 30/03/2023</oggetto>
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          <codiceFiscale>03853370264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICA MONTELLATO</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2023-04-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000008/0C4 del 23/02/2023 Fornitura del 23/02/2023ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI</oggetto>
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          <ragioneSociale>PD DISTRIBUZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03937420267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PD DISTRIBUZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>216.17</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.571 del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023VISITA DEL 16/11/2023 - PRIM. PRAVATO</oggetto>
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          <codiceFiscale>04576300265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAULON, SOCIETA' AGRICOLA SS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>282.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.85/PA del 13/04/2023 Fornitura del 13/04/2023USCITA DELL'11/04/2023 - PADOVA</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>363.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.50/PA del 09/03/2023 Fornitura del 09/03/2023</oggetto>
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          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>20548.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-15</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.166/PA del 01/06/2023 Fornitura del 01/06/2023USCITA DEL 30/05 CANSIGLIO SEDE CENTRALE</oggetto>
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      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>409.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>ISTHAR SOC. COOP. - IMP  LABORATORIO DEL 12/03</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ISTHAR societa' cooperativa sociale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03964550267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTHAR societa' cooperativa sociale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>283.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC53ABF3C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.61/T/2 del 05/06/2023 Fornitura del 05/06/2023USCITA DEL 14-15/04/2023 PRIM POSTIOMA -NOTTE AL MUSEO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMUNE DI MONTEBELLUNA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00471230268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI MONTEBELLUNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>676.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>676.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC53B09624</cig>
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        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.175/PA del 08/06/2023 Fornitura del 08/06/2023USCITA DEL 06/06/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>163.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC53C9EAF6</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/99 del 10/10/2023 Fornitura del 10/10/2023USCITA DEL 04/10/2023 - SECONDARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03715800268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA COMUNICA R.L. ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03715800268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA COMUNICA R.L. ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>665.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>665.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC53CDCA37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5847 del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023VISITA AL PLANETARIO DEL 22/11 - PRAVATO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00368450268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.C. COLLEGIO VESCOVILE PIO X</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00368450268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.C. COLLEGIO VESCOVILE PIO X</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>92.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>92.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC63AD3B85</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.17PA del 09/05/2023 Fornitura del 09/05/2023USCITA DEL 05/05 CONEGLIANO CALCIO A5</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03854120262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI FAVARETTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03854120262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI FAVARETTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.051-050186 del 14/11/2023 Fornitura del 14/11/2023MULTIPRESE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Leroy Merlin Italia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Leroy Merlin Italia srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.14/2023 del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023SPORT &amp; SCUOLA 2023/24 CAMPESTRE DEL 13/12/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00834840266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLETICA STIORE TREVISO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00834840266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLETICA STIORE TREVISO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3172.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3172.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD93A0CD23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.9/8/2023 del 21/02/2023 Fornitura del 21/02/2023ACCONTO VIAGGIO A TORINO DEL 28/29/30 MARZO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04085000273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IQUITOS VIAGGI SNC DI GIOVANNINI SERENA E TONON ELENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04085000273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IQUITOS VIAGGI SNC DI GIOVANNINI SERENA E TONON ELENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7856.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7856.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7505/P del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023MATERIALE DIDATTICO PRIM. CASTAGNOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>994.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>994.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB3B111BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA/113 del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023INSTALAZIONE PROGRAMMA DARWIN</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB3C861D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.212/PA del 26/10/2023 Fornitura del 26/10/2023USCITA DEL 20/10  BRAT TV - SEDE CENTRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD3A8CA7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.79/PA del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023USCITA DEL 05/04 CONEGLIANO - VOLLEY</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>318.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD3BA1B31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.104/2 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 MATERIALE FACILE CONSUMO 23/24 INFANZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01308950268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELKART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01308950268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELKART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1498.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1498.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF3A877B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.341 del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02488880242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIXENTER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02488880242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIXENTER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>615.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>615.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE03C0E950</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.30/01 del 04/08/2023 Fornitura del 04/08/2023 ACQUISTO CESTA FIORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044140263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONON AGOSTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044140263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONON AGOSTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE03C4BCCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA/227 del 06/09/2023 Fornitura del 06/09/2023DARWIN-INVENTARIO-MAGAZZINO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE23B5705E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.88/2 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023MATERIALE CANCELLERIA GIOCHI STUDENTESCHI 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01308950268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELKART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01308950268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELKART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>344.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>344.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE339BDE0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.78/PA del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023USCITA DEL 04/04 A TREVISO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.73/PA del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023USITA DEL 28/03/2023 AEREOPORTO ISTRANA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2023/0000413/05 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023VIAGGIO A BZ DAL 09 ALL'11 MAGGIO SEDE CENTRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IN ITINERE SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04807330289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN ITINERE SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8201.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7501/P del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023MATERIALE DIDATTICO PRIM. PRAVATO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1575.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.69/1 del 27/10/2023 Fornitura del 27/10/2023VISITA DEL 27/10/2023 SANTA CATERINA PRIM. POSTIOMA</oggetto>
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          <ragioneSociale>ATHENA PROMAKOS S.CONS.A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08667870722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA PROMAKOS S.CONS.A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.230/PA del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023USCITA DEL 16/11/2023 - VOLPAGO PRIM. PRAVATO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.05PA del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023USCITA DEL 27/04 - REDIPUGLIA</oggetto>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI FOGLIANO REDIPUGLIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00485490312</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI FOGLIANO REDIPUGLIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6704/P del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023MATERIALE DIDATTICO - DIP LETTERE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>314.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>314.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.5904/FVIFO del 23/11/2023 Fornitura del 23/11/2023CORSO DEL 23/11/2023 N. 1 CORSISTA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>79.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>79.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6703/P del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023MATERIALE DIDATTICO - TECNOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>272.67</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0002023/VET del 14/11/2023 Fornitura del 14/11/2023SMALTIMENTO TONER - PRIM CASTAGNOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02196020263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTARINA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02196020263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTARINA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>55.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.141/E del 06/05/2023 Fornitura del 06/05/2023USCITA DEL 02/05/2023 - ZUMELLE  BL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00254020266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Baratto srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00254020266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Baratto srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA3A21C23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.64 del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023SERVIZIO VAPORETTO DEL 18/04 VENEZIA - PRAVATO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01179400260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI STEFANATO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01179400260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI STEFANATO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1265.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1265.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB3B07C1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.23PA del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023USCITA DEL 24/05/2023 MONASTIER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03854120262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI FAVARETTO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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        <dataUltimazione>2023-06-01</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.240/PA del 23/11/2023 Fornitura del 23/11/2023USCITA DEL 23/11/2023  CRESPANO PRIMARIA PADERNELLO</oggetto>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-27</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.83 F del 22/10/2022 Fornitura del 22/10/2022VISITA DEL 18/10/2022 -</oggetto>
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          <ragioneSociale>BOSCHETTO DI CAMPAGNA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.000087/PA del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022GENNAIO - MARZO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TE.MA. UFFICIO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TE.MA. UFFICIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5375.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-02-14</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.000174PA22 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022N. 62  SMART BOARD</oggetto>
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          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>96100.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>CONVENZIONE VODAFONE (Ordine Mepa 6789688)</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL N.V.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>115366.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-29</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE VODAFONE (Ordine Mepa 6805030)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL N.V.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL N.V.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10060.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-29</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SITO WEB+ MODULI DI SERVIZI - SPAGGIARI SPA</oggetto>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5984.43</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1 del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022MATERIALE VARIO - PROGETTO PON EDUGREEN CUP:G99J22000110006</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04969650268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G &amp; G DI GASPARELLA STEFANO E C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18759.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18759.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>949767622E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IVA PROGRAMMA SOFTWARE "PROGETTO COMPENSI &amp;  FISCO WEB" -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>841.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>9577584857</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale tecnologico-didattico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55739.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41669.11</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IVA SITO WEB + MODULI DI SERVIZI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1316.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0138463A6</cig>
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        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.CQ22-00084 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022NOLEGGIO AREA ESPOSITIVA - JOB &amp; ORIENTA VR CUP:G94C17000050007</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00233750231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VeronaFiereSpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00233750231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VeronaFiereSpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
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      <cig>Z04366A13C</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/PA del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022N. 02 STAMPE 140x90</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02255330264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartolibreria GALLINA S.A.S. di Gallina K. &amp;  C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02255330264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartolibreria GALLINA S.A.S. di Gallina K. &amp;  C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.EFAT/2022/1692 del 26/09/2022 Fornitura del 26/09/2022ABB.TO "NOTIZIE DELLE SCUOLA" 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID  SRL.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID  SRL.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5239/FVIFO del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022CORSO IN PRESENZA 2 CORSISTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>151.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>151.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 3 STELLE DI NATALE - FLOR. TONON</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TNNGTN63M18L402F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONON AGOSTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TNNGTN63M18L402F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONON AGOSTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.EAC-441 del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022USCITA SEC. PAESE ORTO BOTANICODEL 07/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00742430283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI  PADOVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00742430283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI  PADOVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.335/PD del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022N. 39 ESAMI KET</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01112330269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Oxford School of English Srl - PD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01112330269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Oxford School of English Srl - PD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3490.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3490.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0735ECCFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FE/0000219 del 21/06/2022 Fornitura del 21/06/2022MEDIAZIONE UCRAINA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02375650260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNA CASA PER L'UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02375650260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNA CASA PER L'UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1395.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1395.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0835D9A5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.9 del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022CORSA CAMPESTRE DEL 12/04/2022CAMPIONATI STUDENTESCHI AS 2021/22</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01874090267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. ATLETICA PONZANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01874090267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. ATLETICA PONZANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z09384ED1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.130/PA del 28/11/2022 Fornitura del 28/11/2022USCITA DEL 22/11/2022 -SEC. POSTIOMA C/O BIBLIOTECA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0A368CBD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20 del 03/06/2022 Fornitura del 03/06/2022USCITA DEL 27/05/2022 BRUGNERA MEDIE PAESE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTGNN57E06E689U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNI MANTOAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTGNN57E06E689U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNI MANTOAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D36F08D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.51-22 del 06/07/2022 Fornitura del 06/07/2022ACQUISTO N. 9 LIBRI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03709360246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>libreria ubik Ancora News srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03709360246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>libreria ubik Ancora News srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>126.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0E37FA17D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5405/P del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022FACILE CONSUMO - PRIM TREFORNI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5873.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5873.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z113494C63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA59 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022VISITA AL PARCO DI LIVET DEL 24/05/2022 - PADERNELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01991210269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.N.P.L.I. COMITATO PROVINCIALE DI TREVISO LIVELET</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01991210269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.N.P.L.I. COMITATO PROVINCIALE DI TREVISO LIVELET</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1139511FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale didattico e arredi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11564.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9478.81</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO INGRESSO CINEMA EDERA/MANZONIDEL 22/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00444660260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CINEMA EDERA SRL.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00444660260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CINEMA EDERA SRL.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>945.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>859.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.77A del 15/09/2022 Fornitura del 15/09/2022MATERIALE VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SNC DI COLUSSO DANILO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SNC DI COLUSSO DANILO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>139.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>139.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1435C09A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.54/T/2 del 12/09/2022 Fornitura del 12/09/2022uscita del 04/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00471230268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI MONTEBELLUNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00471230268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI MONTEBELLUNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>156.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1537FD65C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.113/PA del 14/10/2022 Fornitura del 14/10/2022USCITA DEL 12/10 PARCO DELLA STORGA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>172.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1636137C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1120 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022N. 30 CAVI HDMI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>267.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>267.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1637B0729</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.12200600010000046467 del 24/09/2022 Fornitura del 24/09/2022n. 15 PALLONI DA VOLLEY</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>258.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>258.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z173716688</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.96/PA del 26/07/2022 Fornitura del 26/07/2022MATERIALE PULIZIA - 9 PLESSI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02173350261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.P. PAIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02173350261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.P. PAIN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12002.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12002.67</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z17381C21D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4425/FVIFO del 26/10/2022 Fornitura del 26/10/2022CORSI DEL 14/17/19 E 26 OTTOBRE VIA WEB</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>388.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>388.80</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z18354DD54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.18-22 del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022ACQUISTO LIBRI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03709360246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>libreria ubik Ancora News srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03709360246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>libreria ubik Ancora News srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>514.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>514.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1938A9E7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1613/FE del 28/11/2022 Fornitura del 28/11/2022NOLEGGIO FURGONE - PROGETTO JOB &amp; ORIENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03364590269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORO ROBERTO  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03364590269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORO ROBERTO  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>228.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>228.04</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1F35DA18C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2098/FVIFO del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022CORSO DEL 12/04/2022 - SUPPLENZE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z21369FF0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.12200600010000029504 del 17/06/2022 Fornitura del 17/06/2022MATERIALE SPORTIVO GIOCHI STUDENTESCHI 2021/22</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2146.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2146.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2235B2EDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.26/PA del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022VIAGGIO IN CROAZIA DAL 04/04/2022 AL 08/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.23/01 del 25/08/2022 Fornitura del 25/08/2022 SACCHI TERRICCIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TNNGTN63M18L402F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONON AGOSTINO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TNNGTN63M18L402F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONON AGOSTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19.23</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.01272/22 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022ABB.TO ANNO 2022 AMMINISTRARE EDIRIGERE LA SUOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/81 del 18/10/2022 Fornitura del 18/10/2022USCITA DEL 07/10 PARCO DELLA STORGA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03715800268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA COMUNICA R.L. ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03715800268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA COMUNICA R.L. ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>281.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>281.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z243897957</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.9/7/2022 del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022JOB&amp;ORIENTA ROMA -VR 24/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04085000273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IQUITOS VIAGGI SNC DI GIOVANNINI SERENA E TONON ELENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04085000273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IQUITOS VIAGGI SNC DI GIOVANNINI SERENA E TONON ELENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z253613CCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.525 FP del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21894.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21894.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z253693529</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA  000000434 del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022PRODOTTI ALIMENTARI ERASMUS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01274580248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unicomm S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01274580248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unicomm S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z25389BB4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.p01 193 del 23/11/2022 Fornitura del 23/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME Spa - Socio Unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME Spa - Socio Unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2636C972F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.44A del 14/06/2022 Fornitura del 14/06/2022ACQUISTO MATERIALE VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SNC DI COLUSSO DANILO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SNC DI COLUSSO DANILO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2637388C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.01481.22 del 30/07/2022 Fornitura del 30/07/2022STUMENTI MUSICALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00175550268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSE MUSIC STORE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00175550268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSE MUSIC STORE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>672.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>672.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2A35C00DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.60/T/2 del 15/09/2022 Fornitura del 15/09/2022LABORATORIO DEL 10/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00471230268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI MONTEBELLUNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00471230268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI MONTEBELLUNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>312.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>312.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2C36979B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000025/4 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022VISTITA MUSEO DI PORDENONE DEL31/05/2022 PRAVATO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936870328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO SCIENTIFICO SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936870328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO SCIENTIFICO SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>693.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>693.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D35879B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2117524 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022CARTA SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1335.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1335.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D38FAB39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IVA RINNOVO LICENZE NUVOLA ANNO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2830.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1275.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000006PA del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022INTERVENTO LAVASCIUGA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03667840262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOFIN SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03667840262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOFIN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.310 del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022n. 10 pc - n. 01 Chrome Book x Pon Digital Board</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS di Volpato Luca &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS di Volpato Luca &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7237.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.015/2022 del 17/03/2022 NOTA DI ADDEBITO N. 015/2022CORSO DEFIBRILLATORE N. 06 PARTECIPANTI DEL 26/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03984060263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE VERDE LA MARCA ODV RONCADE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03984060263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE VERDE LA MARCA ODV RONCADE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2022-VO-388 del 02/11/2022 Fornitura del 02/11/2022USCITE DAL 30/09 AL 24/10 - RO/BL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04271380281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.M. VIAGGI di CAM S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04271380281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.M. VIAGGI di CAM S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3181.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.28/01 del 21/10/2022 Fornitura del 21/10/2022MAZZO DI FIORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TNNGTN63M18L402F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONON AGOSTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TNNGTN63M18L402F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONON AGOSTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6 / PA del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022FORNITURA N. 6000 MASCHERINE FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04873290268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA DI MUSANO SNC DEI DOTT. BONACINA E BOLDINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04873290268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA DI MUSANO SNC DEI DOTT. BONACINA E BOLDINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3142.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3142.86</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA  000000163 del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022ACQUA - CROISSANTX GIOCHI SPORTIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01274580248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unicomm S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01274580248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unicomm S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.86/2 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022CARTA - SEDE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01308950268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELKART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01308950268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELKART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>47.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3935656E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.778 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022ANTIVIRUS - 22</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03204990265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO INFORMATICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03204990265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO INFORMATICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>369.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>369.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A353A5E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1094/FVIFO del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022CORSO C/O ALBERINI - 3 CORSISTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>198.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A379015F</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 43/22 del 29/08/2022 Fornitura del 29/08/2022LICENZA SOFTWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08177350967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kedea Design s.a.s. di Biancardi Daniele &amp;C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08177350967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kedea Design s.a.s. di Biancardi Daniele &amp;C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>79.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>79.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A382F988</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/82 del 18/10/2022 Fornitura del 18/10/2022PARCO DELLA STORGA DELL'11/10 MEDIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03715800268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA COMUNICA R.L. ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03715800268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA COMUNICA R.L. ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B34D8E39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7X00593842 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022GENNAIO/APRILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA  S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA  S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1603.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>858.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.EAC-226 del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022VISTITA ORTO BOTANICO DEL 03/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00742430283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI  PADOVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00742430283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI  PADOVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>276.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>276.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.9784/FVISE del 01/09/2022 Fornitura del 01/09/2022ABBONAMENTO ITALIASCUOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>628.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>628.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 2_22 del 11/12/2022 Fornitura del 11/12/2022SCUOLA E SPORT 2022 - GIOCHI STUDENTESCHI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03379690278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Regionale Sportivo Libertas Veneto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03379690278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Regionale Sportivo Libertas Veneto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3050.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.98-22 del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022ACQUISTO 6 LIBRI PRIMARIA PADERNELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03709360246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>libreria ubik Ancora News srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03709360246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>libreria ubik Ancora News srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>96.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>96.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2483 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.61</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 19/0070 DEL 14/11/2022 - JOB &amp; ORIENTA V</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04361060231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTIONE HOTEL SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04361060231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTIONE HOTEL SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1396 del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022MATERIALE PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02488880242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIXENTER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02488880242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIXENTER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4109.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4109.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4135DA8C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V00014 del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022USCITA DEL 17/05/2022- PRAVATO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04581710268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTIN DIANA "FATTORIA DI GERONIMO"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04581710268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTIN DIANA "FATTORIA DI GERONIMO"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>696.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>696.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4136E26A6</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.589/2022 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022ACQUISTO N. 06 PC LENOVO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03078910274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zetaelle S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03078910274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zetaelle S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2640.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z43384E245</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.124/PA del 14/11/2022 Fornitura del 14/11/2022USCITA POSSAGNO DEL 09/11 -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z43391F78D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Iva abbonamento annuale 2023 Repubblica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06979891006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEDI DIGITAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06979891006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEDI DIGITAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>392.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>192.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4538BDC3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.133/PA del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022USCITA DEL 03/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z45390D2EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO DEL 20/12 ITALIASCUOLA N. 2 CORSISTI VIA WEB</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>104.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.24/PA del 01/07/2022 Fornitura del 01/07/2022USCITA DEL 26/05/2022 PIEVE DI S.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BALDOIN S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BALDOIN S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.37/PA del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022VISITA MUSEO CROCETTA DEL 26/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISTHAR societa' cooperativa sociale</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03964550267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTHAR societa' cooperativa sociale</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7/P del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022PRANZO - ERASMUS+</oggetto>
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          <ragioneSociale>DA PINO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04733010260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DA PINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>539.09</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5797/FVIAC del 23/05/2022 Fornitura del 23/05/2022CARTA DA PACCHI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>41.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4559/FVIDF del 25/07/2022 Fornitura del 25/07/2022N. 2 LENOVO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6 del 08/06/2022 Fornitura del 08/06/2022VISITA MUSEO E CASA VECELIO DEL 31/05/2022 ERASMUS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00856710256</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DELL'OCCHIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00856710256</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DELL'OCCHIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO USCITA DEL 31/03/2022 - LABORATORIO GRANDI IDEE PER PICCOLI SCIENZIATI...PRIMARIA POSTIOMA 5A e 5B</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04512870272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione M9, Museo del 900</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04512870272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione M9, Museo del 900</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>279.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>279.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FP22000060 del 09/12/2022 Fornitura del 09/12/2022PROGETTO OUTODORR - STAMPATI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01014761009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI STUDIUM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01014761009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI STUDIUM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3060.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3060.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C379A8FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2727 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022N. 01 SWITCH ETHERNET</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>91.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>91.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C38449C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.134/PA del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022USCITA DEL 05/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z523631E94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5/57 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022NASTRI ADESIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00476410261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOCONTABILE 1976 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00476410261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOCONTABILE 1976 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>183.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>183.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5335DAAA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.11/03 del 06/06/2022 Fornitura del 06/06/2022VISITA IN FATTORIA DEL 17/05/2022TREFORNI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04003090265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OSELLAME MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04003090265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OSELLAME MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5337C5D1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3688/FVIFO del 28/09/2022 Fornitura del 28/09/2022CORSO DEL 27/09/2022 N. 4 CORSISTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z54363AB53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7 del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022N. 6 DVD</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04567850260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPACT di Bresolin Elisabetta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04567850260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPACT di Bresolin Elisabetta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>52.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.146/PA del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04227170281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conquest Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04227170281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conquest Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>629.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>629.65</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3220155798 del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022MARZO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1726.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>893.26</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1 del 28/03/2022 Fornitura del 28/03/2022UTILIZZO CAMPO GIORNATE DELLO SPORT DAL 03/03/2022 AL 05/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04084470261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD RUGBY PAESE JUNIOR GIANNI VENDRAMIN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04084470261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD RUGBY PAESE JUNIOR GIANNI VENDRAMIN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.01</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 6/22 del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022CAMPIONATI STUDENTESCHI - CARTE DA GIOCO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05333440286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>way41asd</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05333440286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>way41asd</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.47/PA del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022CAMPIONATI STUDENTESCHI MESTREDEL 18/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4974/EL del 08/02/2022 Fornitura del 08/02/2022GARA DI MATEMATICA ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09638180969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Culturale Kangourou Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09638180969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Culturale Kangourou Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1782.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1782.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA  000000429 del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022ACQUA/AFOGLIAT. -ERASMUS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01274580248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unicomm S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01274580248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unicomm S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>85.59</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E382AFE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2771 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022MATERIALE INF. VARIO - MOUSE - CAVI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>678.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>678.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F35C56BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/59 del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022LABORATORIO DI INGLESE INFANZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03715800268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA COMUNICA R.L. ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03715800268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA COMUNICA R.L. ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1312.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1312.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z62361A678</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.21/PA del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022VISITA AL MUSEO DEL 03/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03964550267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTHAR societa' cooperativa sociale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03964550267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTHAR societa' cooperativa sociale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>752.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>752.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6332F4993</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA/2 del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022CONSULENZA PSICOLOGICA 60,5  ORE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04855000263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Martina Adami</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04855000263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Martina Adami</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6436563F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2736/FVIFO del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022N. 4 CORSISTI DEL 23/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z663521CCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5002/EL del 08/02/2022 Fornitura del 08/02/2022GARA DI MATERMATICA ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09638180969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Culturale Kangourou Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09638180969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Culturale Kangourou Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.M126 del 09/11/2022 Fornitura del 09/11/202276 BIGLIETTI PER USCITA DLE 09/11SEDE CENTRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04022180261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE CANOVA ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04022180261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE CANOVA ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>273.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>273.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.18/8/2022 del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022ACCONTO VIAGGIO A NAPOLI DEL 28/03/-01/04/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04085000273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IQUITOS VIAGGI SNC DI GIOVANNINI SERENA E TONON ELENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04085000273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IQUITOS VIAGGI SNC DI GIOVANNINI SERENA E TONON ELENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22185.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15680.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6/01 del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022MATERIALE PROGETTO "A SCUOLAFACCIAMO L'ORTO"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TNNGTN63M18L402F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONON AGOSTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TNNGTN63M18L402F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONON AGOSTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>186.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>186.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.87/2 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022MATERIALE CANCELLERIA PRAVATO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01308950268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELKART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01308950268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELKART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.79</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2829/FVIFO del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022CORSO DEL 26/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>142.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>142.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z67390D24A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IVA - N. 4 LICENZE GOOGLE WORKSPACE EDUCATION</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03842060364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLOUDTEC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03842060364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLOUDTEC S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>146.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.52/T/2 del 12/09/2022 Fornitura del 12/09/2022USCITA DEL 26/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00471230268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI MONTEBELLUNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00471230268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI MONTEBELLUNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>306.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>306.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6836A9880</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.EAC-472 del 10/06/2022 Fornitura del 10/06/2022VISITA ORTO BOTANICO DEL 07/06SECONDARIA PAESE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00742430283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI  PADOVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00742430283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI  PADOVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>146.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>146.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6933FF340</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 9_22 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022N. 03 CORSI PER  CERTIFICAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01593800038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01593800038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z69387C30A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.148/PA del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022USCITA 14 e 15 DICEMBRE C/O DON CHIAVACCI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>636.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>636.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6938DA9F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 3_22 del 11/12/2022 Fornitura del 11/12/2022SCUOLA E SPORT 2022 - GIOCHI STUDENTESCHI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03379690278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Regionale Sportivo Libertas Veneto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03379690278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Regionale Sportivo Libertas Veneto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3050.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A35D2D7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000077/PA del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022ACQUISTO N. 5 SSD</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02369300286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.R.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02369300286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.R.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>265.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>265.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A39211C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IVA LICENZE 13 IPAD 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C &amp; C Consulting S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C &amp; C Consulting S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>115.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>94.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000329PA22 del 29/07/2022 Fornitura del 29/07/2022n. 01 SMART BOARD</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B35D7F20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.973 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>51.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>51.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PUBBLICITA' PON INFANZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA' SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA' SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>364.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>299.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.759/FVIFO del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022CORSO "LE FUNZIONI DEL SIDI"DEL 18/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6D373CEE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4474/P del 30/07/2022 Fornitura del 30/07/2022MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>309.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>309.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D38F1DA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IVA - N. 2000 MASCHERINE FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11279990961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPKISS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11279990961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPKISS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6F358558D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.121/00 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022ETICHETTE SIMBOLICHE BIBLIOTECA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01999530262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIBLIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01999530262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIBLIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>188.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z713922443</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IVA - pagamento cinema manzoni 15/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>97.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z71392244E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento cinema manzoni 15/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00444660260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CINEMA EDERA SRL.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00444660260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CINEMA EDERA SRL.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>972.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>972.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z75381B245</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4164 del 12/10/2022 Fornitura del 12/10/2022N. 5000 MASCHERINE FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11279990961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPKISS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11279990961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPKISS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>809.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>809.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7632DADFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000032/PA del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022CONTRATTO AGOSTO/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02369300286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.R.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02369300286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.R.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4777.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4777.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z76358BB72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.139 del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022ACQUISTO N. 4 TAVOLE PER VASCHE GIUGGIOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05052170262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S. MURER FALEGNAMERIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05052170262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S. MURER FALEGNAMERIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z77379F643</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.567/2022 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022RIPARAZIONE LAVATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04976740268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROASSISTENZA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04976740268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROASSISTENZA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.40/PA del 24/03/2022 Fornitura del 24/03/2022ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I.P. PAIN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.P. PAIN SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-03-28</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.09/2022 del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022EVENTO DEL 14/12 SPORT &amp; SCUOLA 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ATLETICA STIORE TREVISO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00834840266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLETICA STIORE TREVISO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>IVA - RINNOVO LICENZE ANNUALI 2023 ARGO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4204.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-22</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000003514/PA del 10/09/2022 Fornitura del 10/09/2022RINNOVO LICENZE A.S. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Madisoft srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.12777/FVIAC del 28/10/2022 Fornitura del 28/10/2022N. 500 ETICHETTE INVENTARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IVA SU SMONTAGGIO ANTENNA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02508980246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Axera S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02508980246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Axera S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>264.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3061 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>258.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>258.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F3815DB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 1_22 del 21/11/2022 Fornitura del 21/11/20221 ACCONTO PROGETTO NUOTO - PORCELLENGO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04368630267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. PISCINA DI QUINTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04368630267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. PISCINA DI QUINTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7507.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8035321C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FVL477 del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022MANUALE RICOSTRUZIONE DICARRIERA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8135DAB4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.42513 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022N. 25 LICENZE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>624.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>624.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z813883E2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.A16599 del 21/11/2022 Fornitura del 21/11/2022QUADERNI PROGETTO JOB e ORIENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09734470967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAMPASI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09734470967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAMPASI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4720.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z823587A0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2117525 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022CARTA SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2002.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2002.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z833675493</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.11/00/87 del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022VISITA MART A ROVERETO DEL 19/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01262530221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01262530221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>162.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.000390PA22 del 13/09/2022 Fornitura del 13/09/2022MANUTENZIONE INFORMATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8/7/2022 del 09/11/2022 Fornitura del 09/11/2022JOB &amp; ORIENTA VR - ROMA 07/11-24/11</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IQUITOS VIAGGI SNC DI GIOVANNINI SERENA E TONON ELENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04085000273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IQUITOS VIAGGI SNC DI GIOVANNINI SERENA E TONON ELENA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2087.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.17/T/2 del 28/03/2022 Fornitura del 28/03/2022LABORATORIO C/O MUSEO DEL 01/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMUNE DI MONTEBELLUNA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>COMUNE DI MONTEBELLUNA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>156.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>156.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1317/FVIFO del 14/03/2022 Fornitura del 14/03/2022CORSO DEL 14/03/2022 N. 4 CORSISTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>170.10</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.85A del 12/10/2022 Fornitura del 12/10/2022MATERIALE VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COLUSSO SNC DI COLUSSO DANILO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SNC DI COLUSSO DANILO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>89.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>89.91</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.102A del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022MATERIALE VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SNC DI COLUSSO DANILO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SNC DI COLUSSO DANILO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>137.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>137.46</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/83 del 18/10/2022 Fornitura del 18/10/2022PARCO DELLA STORGA DEL 12/10 MEDIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA COMUNICA R.L. ONLUS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03715800268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA COMUNICA R.L. ONLUS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>350.48</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/PA del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022GESTIONE EVENTE - CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UNIVERSO TREVISO BASKET S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07362590726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSO TREVISO BASKET S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.331/PA del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022MATERIALE CAMPIONATI STUDENTESCHI 21/22</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04227170281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conquest Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Madisoft srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04227170281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conquest Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2574.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2574.97</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000000328/PA del 29/01/2022 Fornitura del 29/01/2022RINNOVO LICENZE NUVOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C37F46EE</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.111/PA del 12/10/2022 Fornitura del 12/10/2022USCITE DEL 07-11-13 OTT. (Storga-Cansiglio)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>763.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>763.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C3921DDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.35/01 del 19/12/2022 Fornitura del 19/12/2022ACQUISTO BULBI PRIM PADERNELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TNNGTN63M18L402F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONON AGOSTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TNNGTN63M18L402F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONON AGOSTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>53.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>53.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C3946928</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO - COLUSSO SAS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SNC DI COLUSSO DANILO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SNC DI COLUSSO DANILO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-23</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.35/PA del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022USCITA DEL 12/04/2022POSTIOMA -PONZANO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>122.73</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>122.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5291/FVIFO del 02/12/2022 Fornitura del 02/12/2022CORSO DEL 02/12 - 2 CORSISTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>104.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.320 del 07/12/2022 Fornitura del 07/12/2022SCUOLA E SPORT 2022 - CAMPIONATI STUDENTESCHI CASACCHE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRAFICA &amp; STAMPA VENEZIA SRLS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>GRAFICA &amp; STAMPA VENEZIA SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2459.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2459.84</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/7/2022 del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022VIAGGIO IN MACEDONIA 09/05-13/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IQUITOS VIAGGI SNC DI GIOVANNINI SERENA E TONON ELENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04085000273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IQUITOS VIAGGI SNC DI GIOVANNINI SERENA E TONON ELENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2091.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2091.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>IVA - N. 03 WEBCAM CON MICROFONO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>93.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-22</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V00007 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022USCITA DIDATTICA DEL 05/05/2022PRIMARIA PADERNELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MARTIN DIANA "FATTORIA DI GERONIMO"</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04581710268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTIN DIANA "FATTORIA DI GERONIMO"</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>444.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.10565/FVIAC del 14/09/2022 Fornitura del 14/09/2022ACQUISTO TARGA PON EDUGREEN</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>67.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>67.63</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9236398BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000171PA22 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022N. 58 MULTIPRESE + 6 CAVI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>920.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z92387B68F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 19/0070 GESTIONE HOTEL srls - JOB &amp; ORIENTA  VR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04361060231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTIONE HOTEL SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04361060231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTIONE HOTEL SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3286.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3286.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z93382B16F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSISTENZA PSICOLOGICA 2022/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04642670261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alessandro Polo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04642670261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alessandro Polo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1590.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3063 del 20/04/2022 Fornitura del 20/04/2022MASCHERINE FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11279990961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPKISS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11279990961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPKISS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>443.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>443.27</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9438EDDA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2022120000043 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022RROGETTO OUTDORR - PANNELLI PUBBL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02250960263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLO PUBBLICITA' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02250960263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLO PUBBLICITA' S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>352.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>352.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9536B551D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3059/FVIFO del 14/06/2022 Fornitura del 14/06/2022CORSO  DEL 14/06 GPS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>104.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>104.40</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FVL1169 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04842560965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCLIP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04842560965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCLIP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>86.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>86.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9C3587A31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2119744 del 18/03/2022 Fornitura del 18/03/2022CARTA SCUOLA SECONDARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2002.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2002.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E37FD607</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.116/PA del 21/10/2022 Fornitura del 21/10/2022USCITA DEL 18/10 CASTELLO CATAJO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA03595AD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1469/FVIFO del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022CORSO "ESERCITAZIONI..." DEL21/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>142.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>142.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA038DFF5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO DEL 16/12 ITALIASCUOLA N. 4 CORSISTI VIA WEB</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA238B2864</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.12200603780000000715 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022MATERIALE PER SCUOLA &amp; SPORT 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1528.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1528.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA3367D6C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/E/2022 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022USCITA DIDATTICA SORGENTI DEL SILEDEL 17/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRNDNL67B18L736N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DANIELE VERONESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRNDNL67B18L736N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DANIELE VERONESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA4361553B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.02/2022 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022CAMPIONATI -ST. ATLETICA SU PISTA 04/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00834840266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLETICA STIORE TREVISO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00834840266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLETICA STIORE TREVISO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA5347A484</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.24 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022VISITA GUIDATA DEL 19/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03853370264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICA MONTELLATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03853370264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICA MONTELLATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>468.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>468.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA5359E3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V00016 del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022USCITA DEL 19/05/2022 PRIMARIA TREFORNI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04581710268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTIN DIANA "FATTORIA DI GERONIMO"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04581710268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTIN DIANA "FATTORIA DI GERONIMO"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA634F75EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.66TV del 27/01/2022 Fornitura del 27/01/2022N. 08 ADATTATORI UBS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA8391807D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>iva abbonamento annuale corriere della sera</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>7.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA83918A7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rinnovo abbonamento annuale 2023 corriere della sera</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12086540155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RCS MediaGroup S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12086540155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RCS MediaGroup S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>192.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>192.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA935910C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.38/T/2 del 07/09/2022 Fornitura del 07/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00471230268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI MONTEBELLUNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00471230268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI MONTEBELLUNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>156.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.301 /PA del 25/03/2022 Fornitura del 25/03/2022ACQUISTO TARGHE  + ETICHETTE PON</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1576 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022PLANETARIO USCITA DEL 24/05 - PRAVATO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>O.M.C. COLLEGIO VESCOVILE PIO X</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00368450268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.C. COLLEGIO VESCOVILE PIO X</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>257.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>257.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.132/PA del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022USCITA DEL 01/12/2022 A TREVISO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3113 del 03/12/2022 Fornitura del 03/12/2022MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6.97</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FVL602 del 09/03/2022 Fornitura del 09/03/2022ISCRIZIONE N. 7 CORSI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>470.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0012000510 del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022GENN/FEBBR 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09995550960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRIDEOS S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09995550960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRIDEOS S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1912.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1166.47</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA/245 del 29/06/2022 Fornitura del 29/06/2022DARWIN E CARRIERA WEB</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>810.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>810.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB134EDCFE</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00095/PA del 07/02/2022 Fornitura del 07/02/2022FORNITURA CANONE GENNAIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02508980246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Axera S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02508980246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Axera S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1383.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1383.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB1388009B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3015 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>273.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>238.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB334E63F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.12/001 del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022VISITA  DOCENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03944190267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDOARDO GIOMMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03944190267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDOARDO GIOMMI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB33565477</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1665/FVIDF del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022TARGHE e SHOPPER - DIGITAL BOARD PON</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1097.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1097.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB33775DFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2026 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022MATERIALE ELETTRONICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB436826DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.368/PA del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022ACQUISTO PALLONI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04227170281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conquest Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04227170281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conquest Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>827.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>827.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB53569A9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1248/FVIFO del 14/03/2022 Fornitura del 14/03/2022CORSO MOBILITA' TRIENNIO 2022/2025DELL'11/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.02965/22 del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022ABB.TO DIRIGERE E AMM. LA SCUOLA 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.72 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITS di Volpato Luca &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS di Volpato Luca &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7088/FVIDF del 07/12/2022 Fornitura del 07/12/2022N. 2 MANUALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>119.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>119.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.19/03 del 23/05/2022 Fornitura del 23/05/2022N. 10 MANIFESTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA VOLPAGHESE DI MERLO VALTER   S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04104000262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA VOLPAGHESE DI MERLO VALTER   S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.73/PA del 10/06/2022 Fornitura del 10/06/2022USCITA DEL 31/05/2022 VILLA EMO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' MONDO DELFINO COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04178970267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' MONDO DELFINO COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>148.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>148.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IVA USCITA DON CHIAVACCI 14-15/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04485570263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giuseppe Toniolo Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04485570263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giuseppe Toniolo Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4906.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4460.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5/33 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022BATTERIA  MINISTILO AA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00476410261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOCONTABILE 1976 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00476410261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOCONTABILE 1976 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IVA N. 10 ALIMENTATORI 5VDC PORTE USB+ CAVO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20 del 19/08/2022 Fornitura del 19/08/2022N. 50 MAGLIETTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02891150274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABIO REDIGOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02891150274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABIO REDIGOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>375.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC43878258</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.149/PA del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022USCITE DEL 15/12 C/O MANZONI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>327.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA35067FF</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.518 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022ADATTATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>108.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA350B574</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.26/PA del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022ACQUISTO MATERIALE SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MEDICAL PARMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221860345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL PARMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1043.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1043.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA36831B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.31 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022USCITA AD AQUILEIA DEL 26/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02672820301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASS. CULTURALE STUDIO DIDATTICA NORD EST</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02672820301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASS. CULTURALE STUDIO DIDATTICA NORD EST</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>634.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8/PA del 11/05/2022 Fornitura del 11/05/2022USCITA SAN LAZZARO DEL 04/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03937290264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALDOIN S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03937290264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALDOIN S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1362.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1362.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00068/PA del 04/02/2022 Fornitura del 04/02/2022CONTRATTO LICENZE INTERNET MENSILE GENNAIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Axera S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02508980246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Axera S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1172.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1172.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.131/PA del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022USCITE DEL 17/11 e 06/12 - NERVESA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1156.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>609.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5077/P del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022MATERIALE CANCELLERIA GIUGGIOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>574.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>574.27</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.47FD del 08/06/2022 Fornitura del 08/06/2022USCITA DEL 17/05/2022 PRIM. CASTAGNOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782980266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEMETRA S.S. SOCIETA' AGRICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03782980266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEMETRA S.S. SOCIETA' AGRICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>444.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>444.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5609/P del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022MATERIALE SOSTEGNO PRIMARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>371.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>371.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD33631A21</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.79/2 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022MATERIALE CANCELLERIA MEDIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01308950268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELKART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01308950268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELKART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>298.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>298.19</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale tecnologico-didattico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45688.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3762.03</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD535F086E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000243/PA del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022MATERIALE PER LABORATORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01854410261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01854410261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>263.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>263.90</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD53610B2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000169PA22 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022N. 13 MONITOR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1820.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD73612B17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.p01 55 del 20/04/2022 Fornitura del 20/04/2022FASCIATOIO INFANZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME Spa - Socio Unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME Spa - Socio Unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD834CA507</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO USCITA DEL 28/03/2022 - LABORATORIO GRANDI IDEE PER PICCOLI SCIENZIATI....4A PRIMARIA POSTIOMA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04512870272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione M9, Museo del 900</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04512870272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione M9, Museo del 900</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD93618ABC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2216/FVIDF del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022MATERIALE DIDATTICO E LIBRETTI SCOL.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1271.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1271.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000002/PA del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022 PROSECCO PER ERASMUS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01698820261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nani Rizzi di Spagnol Denis Az.Agr.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01698820261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nani Rizzi di Spagnol Denis Az.Agr.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.01</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.162 del 18/10/2022 Fornitura del 18/10/2022CASTELLO DEL CATAJO DEL 18/10</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04957700281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATAJO SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04957700281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATAJO SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>495.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.30 del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022SOGGIORNO DAL 12 AL 15/10</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01103510259</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DANIELE ZANDONELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01103510259</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DANIELE ZANDONELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>218.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>218.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTOORIENTEERING DELL'11/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00853510220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISO VENETO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00853510220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISO VENETO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD3692FD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3457/P del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022MATERIALE DIDATTICO GIUGGIOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1106.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1106.42</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD37FA260</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5413/P del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022MATERIALE VARIO - SERGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD3918334</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GADGET PUBBLICITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA' SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA' SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE385C460</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.A16034 del 15/11/2022 Fornitura del 15/11/2022ACQUISTO PENNE/POLSINI - PON JOB &amp; ORIENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09734470967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAMPASI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09734470967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAMPASI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2340.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF34C3047</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000012/PA del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02369300286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.R.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02369300286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.R.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>543.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>543.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF350FBD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8088/FVIAC del 06/07/2022 Fornitura del 06/07/2022BERGANTINI 2022 + RASSEGNA GIUR.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>196.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>196.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF37DA417</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2496 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>449.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>449.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE0377B793</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.24/01 del 25/08/2022 Fornitura del 25/08/2022PIANTE E ACCESSORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TNNGTN63M18L402F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONON AGOSTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TNNGTN63M18L402F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONON AGOSTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE2391208B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DEPLIANT IN LINGUA TEDESCA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>384.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>384.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE337FA208</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5411/P del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022MATERIALE VARIO - SEC. POSTIOMA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3221.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3221.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FE/0000218 del 21/06/2022 Fornitura del 21/06/2022MEDIAZIONE INTERCULTURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02375650260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNA CASA PER L'UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02375650260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNA CASA PER L'UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1617.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1617.05</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.p01 186 del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022ACQUISTO N. 4 RADIOTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME Spa - Socio Unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME Spa - Socio Unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE5364EEBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000204PA22 del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022N. 02 SMART BOARD</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE53823768</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000214/PA del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/202201 SSD SAMSUNG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02369300286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.R.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02369300286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.R.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE63693D0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.65 del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022USCITA PIANEZZE DEL 01/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04659170262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STELLA ALPINA di Dal Pos Anna Maria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04659170262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STELLA ALPINA di Dal Pos Anna Maria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE734CD531</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5 del 15/01/2022 Fornitura del 15/01/2022ACQUISTO N. 20 T....</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRLNTN50B14G229O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA DR. BURLINI ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRLNTN50B14G229O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA DR. BURLINI ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE73552DA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3485/FVIAC del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022ETICHETTE INVENTARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE93546337</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.457 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022MULTIPRESE E ADATTATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>144.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB367C3F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.625/2022 del 11/07/2022 Fornitura del 11/07/2022N. 6 PC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03078910274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zetaelle S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03078910274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zetaelle S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC369A2AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.101/PA del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022USCITE VARIE ERASMUS+</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2373.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2373.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED34B5677</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2851/PA del 11/01/2022 Fornitura del 11/01/2022RINNOVO LICENZE 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1579.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1579.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF237CA272</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3922/G del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022RILEGATURA N. 2 LIBRI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03028420267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOCARTOTECNICA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03028420267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOCARTOTECNICA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF337A7DA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3435/FVIFO del 16/09/2022 Fornitura del 16/09/2022CORSO DEL 16/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>207.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>207.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1096/FE del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022ZAINETTI - PROGETTO JOB e ORIENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02413190261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02413190261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF5391EBB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>focus junior abbonamento annuale e internazionale kids</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08696660151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIRECT CHANNEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08696660151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIRECT CHANNEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>46.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.43043 del 20/05/2022 Fornitura del 20/05/2022MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>507.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>507.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF735CA3FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.686 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022RADIOCOMANDO 4CH</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04637040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF73683017</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/37 del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022USCITA DEL 24/05/2022 - PARCO STORGA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03715800268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA COMUNICA R.L. ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03715800268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA COMUNICA R.L. ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA36964C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.190 del 10/06/2022 Fornitura del 10/06/2022ENOTURISMO 42 PARTECIPANTI ERASMUS+</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04372370264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agriturismo Sant'Andrea di Martignago Francesca e Morlin Simone S.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04372370264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agriturismo Sant'Andrea di Martignago Francesca e Morlin Simone S.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>687.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>687.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZIC3792954</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3293/FVIFO del 09/09/2022 Fornitura del 09/09/2022CORSO DEL 09/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>142.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>142.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000625/PA del 31/08/2021 - fattura TE.MA UFFICIO SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02175220272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.MA. UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02175220272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.MA. UFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48433.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22009.53</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z46344893E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2088272 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021MATERIALE CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2144.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2144.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6333D3C71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7X03925360 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021CANONE ASSISTENZA 29/11-28/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA  S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA  S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>278.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>261.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC33747E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.35/PA, n.36/PA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9706.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8615.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB433207DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000000245 del 30/12/2021 Fornitura del 30/12/2021canone dal 07/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03842060364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLOUDTEC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03842060364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLOUDTEC S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB63049626</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1021133485 del 31/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>285.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>117.47</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC730F4E29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0001986/VET del 02/12/2021 Fornitura del 02/12/2021 CARTUCCIA TONER TREFORNI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02196020263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTARINA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02196020263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTARINA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2080221 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 MATERIALE DI SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1111.28</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>341.85</importoSommeLiquidate>
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