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    <titolo>PUBBLICAZIONE LEGGE 190 DEL 2012</titolo>
    <abstract>PUBBLICAZIONE LEGGE 190 DEL 2012</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</entePubblicatore>
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          <ragioneSociale>STUDIOSAN S.N.C. di BISON M. e Cogo L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.58 / PA del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021ACQUISTO MATERIALE SANITARIO</oggetto>
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      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04981920269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA EREDI SILVESTRI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04981920269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA EREDI SILVESTRI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2021VD000950 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 SEGRETERIA FACILE CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>645.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>645.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000015/PA del 29/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>O.C.R.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02369300286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.R.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.p01 116 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021SOFFIATORE ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SME Spa - Socio Unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME Spa - Socio Unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>72.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2078612 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 materiale facile consumo medie handicap</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>235.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>235.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FE/0000219 del 30/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02375650260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNA CASA PER L'UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02375650260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNA CASA PER L'UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00290PA del 28/09/2021 Fornitura del 28/09/2021ARGO RINNOVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>315.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4488/PA del 15/11/2021 Fornitura del 15/11/2021ACQUISTO LICENZA  JAMF SCHOOL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C &amp; C Consulting S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C &amp; C Consulting S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000067/PA del 30/07/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02106720267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMASPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02106720267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMASPORT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9557.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9557.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.02969/21 del 26/10/2021 Fornitura del 26/10/2021AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0140-000018 del 03/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00831140264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE FALCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00831140264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE FALCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1737.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1737.70</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000030PA del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03667840262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOFIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03667840262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOFIN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>72.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.157/PA, n.195/PA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>04227170281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conquest Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04227170281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conquest Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10702.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10702.79</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.131A, n.155A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SNC DI COLUSSO DANILO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SNC DI COLUSSO DANILO &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>765.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5/128 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00476410261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOCONTABILE 1976 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00476410261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOCONTABILE 1976 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>537.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>537.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E16877 del 27/05/2021 - GRUPPO SPAGGIARI SP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>768.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>768.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000082/PA del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021COPRISCARPE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02330830262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WALCAM SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02330830262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WALCAM SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>112.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>112.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1209 del 28/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS di Volpato Luca &amp; C SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS di Volpato Luca &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>405.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E25457 del 27/09/2021 Fornitura del 27/09/2021LAMPADA PER PROIETTORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>189.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>189.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00009 del 30/07/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NANOHUB S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10417700969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NANOHUB S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11000.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.001005 del 18/10/2021 Fornitura del 18/10/2021SMALTIMENTO MATERIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RE.TE. SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543210276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.TE. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2088272 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021MATERIALE CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2065.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-31</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6 del 18/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02491930356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW FONTANILI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02491930356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW FONTANILI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2450.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1020/PA del 04/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1334.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1334.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.491/PA del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 pagamento "Scuola &amp; Sport 2021" AREA 1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04227170281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conquest Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04227170281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conquest Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3512.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3512.87</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-16652 del 05/07/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>79.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>79.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.RA.12 del 03/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04435720281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Robyone</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04435720281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Robyone</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1720.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2021SP000837 del 31/08/2021 - KIT UFFICIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KIT UFFICIO DI CODATO MICHELE &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO DI CODATO MICHELE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3913.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3913.40</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E22585 del 02/09/2021 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 9/21 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021SPETTACOLO  ONLINE "DeSidera" 13/15 DIC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07998940964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Leone Dario</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07998940964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Leone Dario</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>647.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>647.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000195/PA del 16/12/2020 acquisto materiale sportivo GSS territoriale UST Treviso  (Decreto Dipartimentale n. 1855 del 20/11/2019)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>O.C.R.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>875.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>875.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z58335B0E5</cig>
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        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E26835 del 08/10/2021 Fornitura del 08/10/2021N. 50 PC LENOVA RYZEN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18950.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.93-21 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>libreria ubik Ancora News srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03709360246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>libreria ubik Ancora News srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>631.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>631.36</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.229 del 31/07/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01999530262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIBLIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01999530262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIBLIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>435.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>435.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2100086 del 21/10/2021 Fornitura del 21/10/2021ACQUISTO PALLONI PALESTRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05352580962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CISALFA SPORT S.P.A</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05352580962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CISALFA SPORT S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>137.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>137.70</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.p12 9 del 12/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SME Spa - Socio Unico</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME Spa - Socio Unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>182.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>182.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7X03925360 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021CANONE ASSISTENZA 29/11-28/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA  S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA  S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6733008DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000081/PA del 19/10/2021 FATTURA N. 000081/PAVISIERE E MASCHERINE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02491930356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW FONTANILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02330830262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WALCAM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02491930356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW FONTANILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02330830262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WALCAM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2921.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2921.61</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z683414057</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.492/PA del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO "Scuola &amp; Sport 2021" AREA 2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04227170281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conquest Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04227170281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conquest Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3512.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3512.88</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z693386F92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00416PA del 02/11/2021 Fornitura del 02/11/2021MODULO 10h ON-LINE + EMOLUMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>475.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>475.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z69343AD3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.200465 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZA SCUOLA MEDIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04074290281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIOSAN S.N.C. di BISON M. e Cogo L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04074290281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIOSAN S.N.C. di BISON M. e Cogo L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>114.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E2F3283D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.258/PA del 21/12/2020 acquisto materiale sportivo GSS territoriale UST Treviso  (Decreto Dipartimentale n. 1855 del 20/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04227170281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conquest Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04227170281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conquest Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12289.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12289.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4396/PA del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021FORMAZIONE APPLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>C &amp; C Consulting S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C &amp; C Consulting S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.21000823 - RJ del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021ACQUISTO N. 4000 MASCHERINE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICA SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICA SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1280.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.200348 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021ACQUISTO MATERIALE SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STUDIOSAN S.N.C. di BISON M. e Cogo L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04074290281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIOSAN S.N.C. di BISON M. e Cogo L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9144.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9144.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000001PA del 29/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ECOFIN SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03667840262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOFIN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000298/PA del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 ORDINE MEPA 6317903  ASSISTENZA COMPUTER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>O.C.R.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02369300286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.R.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3972.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3972.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6019/P del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021LAVAGNE FIORE E PARACADUTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1938.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1938.28</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.652 del 30/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05330700286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI INGROSSO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1007.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1007.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.200400 del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021AQUISTO MATERIALE SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STUDIOSAN S.N.C. di BISON M. e Cogo L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04074290281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIOSAN S.N.C. di BISON M. e Cogo L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2026.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2026.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-4662 del 22/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1553.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1553.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E3338E3B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E25794 del 29/09/2021 Fornitura del 29/09/2021ABB. ITALIA SCUOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>598.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>598.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FVL853 del 14/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.209/PA del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021MATERIALE PULIZIA E SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02173350261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.P. PAIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02173350261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.P. PAIN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2490.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2490.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8B318BF83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.474 del 30/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS di Volpato Luca &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS di Volpato Luca &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3682.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3682.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D328081F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2021002606 del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021POLIZZA ISTITUTO AS 2021/22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA  S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20001067 - RJ del 15/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2021VD000046 del 31/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000004050/PA del 19/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Madisoft srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.34 del 17/06/2021 acquisto notebook - PROGETTO ASSINDUSTRIA VENETO</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2145/PA del 12/10/2021 Fattura n. 2145/PA del 05/10/2021ACQUISTO FIRMA DIGITALE</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E26117 del 01/10/2021 Fornitura del 01/10/2021ACQUISTO N. 5 LICENZE OFFICE</oggetto>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>315.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.785 del 25/05/2021</oggetto>
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          <codiceFiscale>05330700286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI INGROSSO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>785.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E27766 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021ACQUISTO N. 2 CARRELLI PC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1568.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.p01 93 del 16/09/2021 Fornitura del 16/09/2021ACQUISTO LAVATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SME Spa - Socio Unico</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME Spa - Socio Unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>285.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>285.33</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.43/21 del 15/01/2021 acquisto materiale sportivo GSS territoriale UST Treviso  (Decreto Dipartimentale n. 1855 del 20/11/2019)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SARA SPORT LINE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02299710265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARA SPORT LINE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.10/10/2021 del 12/10/2021 Fattura n. 2995 del  10/10/2021RINNOVO LICENZA NUVOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Madisoft srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1891.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000478/21 del 30/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BUIC  VIP SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12851150156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUIC  VIP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8177.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8177.20</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2021VD000819, n.2021VD000818</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7200.98</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-17</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000278/PA del 23/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02175220272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.MA. UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02175220272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.MA. UFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11550.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.696/A del 30/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ZEN GIAMPAOLO AZIENDA AGRICOLA VIVAI PIANTE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01848660260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEN GIAMPAOLO AZIENDA AGRICOLA VIVAI PIANTE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.91</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8E00685641, n.8E00844563</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA  S.P.A</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA  S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>287.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>287.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.21F003006400 del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021N. 48 LIBRI  KET</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ZANICHELLI EDITORE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03978000374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANICHELLI EDITORE SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>807.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>807.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2021VD000311, n.2021VD000403, n.2021VD000404 Materiale facile consumo plessi  primarie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2042.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2042.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.21000327 - RJ del 30/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICA SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICA SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2720.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZAC3216385</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 67/21 del 11/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08177350967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kedea Design s.a.s. di Biancardi Daniele &amp;C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08177350967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kedea Design s.a.s. di Biancardi Daniele &amp;C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC33747E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.35/PA, n.36/PA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMRC85E20L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARTINELLI DI MARTINELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1090.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1090.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1PA del 28/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VENETO DANZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04528840269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VENETO DANZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000000245 del 30/12/2021 Fornitura del 30/12/2021canone dal 07/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03842060364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLOUDTEC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03842060364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLOUDTEC S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1021133485 del 31/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>162.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>162.29</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E27377 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021N. 5 MULTIPRESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>53.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>53.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA3334338</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E28139 del 19/10/2021 Fornitura del 19/10/2021LAVAGNA/...</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO SPA Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>423.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>423.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000000522/PA del 09/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Madisoft srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FTS80004805 del 10/03/2021  ACQUISTO N. 06 DIZIONARI ZANICHELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03978000374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANICHELLI EDITORE SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03978000374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANICHELLI EDITORE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>162.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>162.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.200057 del 31/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04074290281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIOSAN S.N.C. di BISON M. e Cogo L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04074290281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIOSAN S.N.C. di BISON M. e Cogo L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1063.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1063.39</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0001986/VET del 02/12/2021 Fornitura del 02/12/2021 CARTUCCIA TONER TREFORNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02196020263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTARINA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02196020263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTARINA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1041 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021LEGALLOGGER 3 SERVER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS di Volpato Luca &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS di Volpato Luca &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>375.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.493/PA del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER "SCUOLA &amp; SPORT" 2021 AREA 3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04227170281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conquest Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04227170281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conquest Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2810.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2810.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB3081BF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.34/06 del 04/02/2021 ACQUISTO SERRE IDROPONICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13824321007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLERODO S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13824321007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLERODO S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>564.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>564.75</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5810000881 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021ACQUISTO LAVATRICE PRIMARIA PADERNELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SGM DISTRIBUZIONE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGM DISTRIBUZIONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000016/PA del 25/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MICROFILM SISTEMI SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00207750282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROFILM SISTEMI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12122.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12122.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD532FA903</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00259PA del 14/09/2021 - EDUGAMMA SRL PROGRAMMA ARGO MOF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2080221 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 MATERIALE DI SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1111.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>769.43</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000136/PA del 18/12/2020 acquisto materiale sportivo GSS territoriale UST Treviso  (Decreto Dipartimentale n. 1855 del 20/11/2019)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02106720267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMASPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02106720267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMASPORT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12295.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12295.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC330E892</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000215/PA del 28/09/2021 Fornitura del 28/09/2021ACQUISTO N. 68 TABLET</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02369300286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.R.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02369300286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.R.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10472.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10472.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD314BE79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.RA.234 del 12/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04435720281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Robyone</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04435720281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Robyone</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE3399AC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.974 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS di Volpato Luca &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS di Volpato Luca &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE130D76B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FVL618 del 22/03/2021 corso di aggiornamento "Incarichi e contratti personale interno ed esterno" 16/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0140-000039 del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/20212 COPPIE WALKIE TALKIE + ADATTATOREUBS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00831140264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE FALCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00831140264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE FALCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE4317CEC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000280/PA del 23/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02175220272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.MA. UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02175220272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.MA. UFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE930C9F31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/PA del 01/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CDV CARNIELLO di Marco Carniello e Carmelo Casella &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05139300262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CDV CARNIELLO di Marco Carniello e Carmelo Casella &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE933321CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-24745 del 21/10/2021 Fornitura del 21/10/2021LAVAGNE E MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3084.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3084.42</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED326C8DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/42 del 23/09/2021 COOPERATIVA COMUNICA PIANO ESTATE 202</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03715800268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA COMUNICA R.L. ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03715800268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA COMUNICA R.L. ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED32C023B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.826 del 13/09/2021 - ITS SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ITS di Volpato Luca &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS di Volpato Luca &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>510.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE31B643F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.21PAS0007475 del 31/05/2021 DOMINIO WEB ICPAESE.EDU.IT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF033B5003</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0002031/VET del 07/12/2021 Fornitura del 07/12/2021GESTIONE RIFIUTI MEDIE PAESE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02196020263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTARINA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02196020263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTARINA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF6334FFDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.02014.21 del 06/11/2021 Fornitura del 06/11/2021ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00175550268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSE MUSIC STORE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00175550268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSE MUSIC STORE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2097.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2097.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF733FFF0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.25 B del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021VISITA MUSEO MESTRE N. 23 STUDENTI PRIMARIA CASTAGNOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04512870272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione M9, Museo del 900</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04512870272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione M9, Museo del 900</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>207.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>207.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF833165C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00282PA del 21/09/2021 Fornitura del 21/09/2021CORSO FORMAZIONE PRESENZE/WEB/MOF/ARGO RINNOVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>890.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF930CAB59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0012004450 del 25/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09995550960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRIDEOS S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09995550960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRIDEOS S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1562.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1562.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF9333561B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FVL936 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021ABBONAMENTO RIVISTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04842560965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCLIP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04842560965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCLIP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>655.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>655.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N.6 SMART DISPLAY 65 CON IQ E SLS +CONSEGNA AL PIANO E INSTALLAZIONE INCLUSA EN.6 CARRELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>O.C.R.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02369300286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.R.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>13908.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Facile consumo Prim. Porcellengo a.s. 2019/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MG S.A.S. DI MANIGHETTI KATIA ALBERTO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG S.A.S. DI MANIGHETTI KATIA ALBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>274.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>274.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Videoproiettori ed accessori per lavagne LIM Sc. Sec. di Paese</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7443.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1530.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.200635 del 30/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>STUDIOSAN S.N.C. di BISON M. e Cogo L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04074290281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIOSAN S.N.C. di BISON M. e Cogo L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10014.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F2C89C17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Facile consumo Prim. Postioma a.s. 2019/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG S.A.S. DI MANIGHETTI KATIA ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG S.A.S. DI MANIGHETTI KATIA ALBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>265.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>265.75</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z912E0DF1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8E00575003 del 13/08/2020 PAGAMENTO BIMESTRALE (GIU.- LUG. 2020) LINEA TELEFONICA - 5BIM2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA  S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA  S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>276.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA62C0DB26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale di ferramenta per istituto a.s. 2019/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COLUSSO SNC DI COLUSSO DANILO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SNC DI COLUSSO DANILO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>247.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A2B75D76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone Trimestrale (Gennaio/Febbraio/Marzo) internet Sc. Sec. Paese - Segreteria IpCompany</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Axera S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02413270303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IpCompany S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02508980246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Axera S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02413270303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IpCompany S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18021.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8772.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7030315F74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94131860267</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  - PAESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. FOTOCOPIATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BERTI E BIANCOTTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00289610271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTI E BIANCOTTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>152187.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
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</legge190:pubblicazione>
