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    <titolo>PUBBLICAZIONE GARE 2020</titolo>
    <abstract>GARE 2020</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2021-01-15</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-15</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00003/01 del 13/01/2020 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI E DUPLICATORE PLESSI SCOLASTICI I.C. DI CORNUDA ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>COPY LINE di P. Cernic &amp; M. Casciano snc</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03317300261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LINE di P. Cernic &amp; M. Casciano snc</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.p0000017 del 29/05/2020 - ACQUISTO BIDONE ASPIRATUTTO PER SCUOLA SECONDARIA I° DI MASER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ASS.PE.R.R. GROUP</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01901590248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASS.PE.R.R. GROUP</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>212.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>212.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000003246/PA del 09/10/2020 - RINNOVO SERVIZIO REGISTRO ELETTRONICO PER INSEGNANTI NUVOLA A.S. 2020/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MADISOFT s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.EFAT/2020/2143 del 29/09/2020 - ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2020/2021 E DIRIGERE SCUOLE 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNODID srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.536/PA del 02/01/2020 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA E CANONE ANNUALE SOFTWARE ARGO ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.836/2020 del 21/04/2020 - ACQUISTO SCHEDE MADRE PER MANUTENZIONE PC LABORATORI DI INFORMATICA I.C. DI CORNUDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADpartners SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADpartners SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>308.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>308.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1A2E08FF9</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.p0000029 del 31/08/2020 - ACQUISTO BIDONE ASPIRATUTTO PER SCUOLA PRIMARIA MASER 1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01901590248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASS.PE.R.R. GROUP</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01901590248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASS.PE.R.R. GROUP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>212.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>212.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1FBBB364</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.44/E del 29/02/2020 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRENTO 14/02/2020 ALUNNI 3A E 3B SCUOLA PRIMARIA MASER 2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00254020266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BARATTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00254020266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BARATTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z262B35102</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.183 del 31/01/2020 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E TAPPETI PER PLESSI SCOLASTICI I.C. DI CORNUDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI s.n.c. di Bianchi Igino &amp; Luciano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI s.n.c. di Bianchi Igino &amp; Luciano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1458.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1458.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z272AD422D</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.14/2020 del 07/05/2020 - PROGETTO EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' A.S. 2019/20 SCUOLE SECONDARIE I° DI CORNUDA E MASER</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNZMSS78M59F443T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANAZZOLO MELISSA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLDVNA83B67L565D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLDAN VANIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNZMSS78M59F443T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANAZZOLO MELISSA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLDVNA83B67L565D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLDAN VANIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3430.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F2E834C4</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NEBULIZZATORE PER IGIENIZZAZIONE LOCALI SCOLASTICI I.C. DI CORNUDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653790244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01653790244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1110.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>928.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z302C44742</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.26/FE del 29/03/2020 - RINNOVO PER UN ANNO ANTIVIRUS N. 9 PC CLIENT E N. 1 PC SERVER SEGRETERIA E DIREZIONE I.C. DI CORNUDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00785360264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM UFFICIO S.N.C. DI SABADOTTO B. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00785360264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM UFFICIO S.N.C. DI SABADOTTO B. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z322B3AE72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.RA.71 del 14/01/2020 - RINNOVO DPO, SOFTWARE E SERVIZI PRIVACY E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA ROBYONE ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04435720281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RobyOne s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04435720281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RobyOne s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1725.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1725.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A2E8AD63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORMAZIONE DOCENTI SULLA DIDATTICA A DISTANZA "GESTIONE PROCESSO DIDATTICO CON GOOGLE CLASSROOM IN AMBIENTE G-SUITE"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94079190719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARETE  FORMAZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94079190719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARETE  FORMAZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B2D8D189</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.138/FE del 30/07/2020 - INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA ESTERNO I.C. DI CORNUDA DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00785360264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM UFFICIO S.N.C. DI SABADOTTO B. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00785360264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM UFFICIO S.N.C. DI SABADOTTO B. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F2F3BE54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE PER SCUOLE I.C. DI CORNUDA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01308950268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELKART srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01308950268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELKART srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1825.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1496.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z412EF1F71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.204/FE del 28/10/2020 - COPIE E STAMPE DIGITALI PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020 SHARP MX 2310/MX 2651/MX 3060</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00785360264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM UFFICIO S.N.C. DI SABADOTTO B. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00785360264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM UFFICIO S.N.C. DI SABADOTTO B. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>595.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>595.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z432C506AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DOCUMENTO DI ADDEBITO N. 60903757-60903776 DEL 02/03/2020 PER N. 20 CANDIDATI ESAME FIT IN DEUTSCH 1 02/04/2020 A PADOVA I.C. DI CORNUDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80229670585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOETHE INSTITUT Italien</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80229670585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOETHE INSTITUT Italien</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4629DE6B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.19/E del 25/01/2020 - USCITA SPORTIVA A TREVISO 25/01/2020 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I° DI CORNUDA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00254020266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BARATTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00254020266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BARATTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>171.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>171.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z462AEA3A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.25/2020 del 09/01/2020 - ACQUISTO ASSEMBLATI E COMPONENTI PER PC PER LABORATORI DI INFORMATICA SCUOLA SECONDARIA I° DI CORNUDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADpartners SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADpartners SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>615.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>615.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D2C911CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 25 PC NOTEBOOK PER DIDATTICA A DISTANZA I.C. DI CORNUDA - Risorse per didattica a distanza Quota B Art. 120, comma 2, D.L. 18/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9302.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7625.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z512CE66B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.9859 del 31/08/2020 - ACQUISTO TELEVISORE E TELECAMERA PER DIDATTICA A DISTANZA I.C. DI CORNUDA - Risorse Quota A Art. 120, comma 2, D.L. 18/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1272.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1272.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z542F49CAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISPOSITIVI PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA FINANZIAMENTO MINISTERO ISTRUZIONE ART. 21 D.L. 137/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>11372.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z552CE2DF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.145 del 19/05/2020 - CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE ANQUAP "PAGO IN RETE" 14/05/2020 DSGA I.C. CORNUDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97236210585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANQUAP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97236210585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANQUAP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z572BF6EB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.824 /PA del 31/08/2020 - ACQUISTO DIARI SCOLASTICI A.S. 2020/2021 PER ALUNNI I.C. DI CORNUDA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3454.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3454.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z572C13F6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.p0000016 del 29/05/2020 - ACQUISTO BIDONE ASPIRATUTTO PER SCUOLA PRIMARIA DI CORNUDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01901590248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASS.PE.R.R. GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01901590248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASS.PE.R.R. GROUP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>212.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>212.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D2E6B704</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TAPPETI E CARRELLI PORTATUTTO PIEGHEVOLI PER SCUOLE I.C. DI CORNUDA DITTA FELKART - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01308950268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELKART srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01308950268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELKART srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>407.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>333.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z622E8476A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DPI, ATTREZZATURA E MATERIALE PER PULIZIE PER PREVENZIONE COVID - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI s.n.c. di Bianchi Igino &amp; Luciano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI s.n.c. di Bianchi Igino &amp; Luciano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>538.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>194.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z662C2CF96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1832000000001830 del 03/03/2020 - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER GIORNATE DELLO SPORT A.S. 2019/20 SCUOLA SECONDARIA I° CORNUDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>398.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>398.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z672AD44B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/PA del 30/06/2020 - PROGETTO MINIVOLLEY A.S. 2019/20 SCUOLA PRIMARIA DI CORNUDA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04329430260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asd 1,2,3... Palla!</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04329430260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asd 1,2,3... Palla!</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>432.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>432.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z672BF8D7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA N. 400040499 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE PER MANIFESTAZIONE CORSA IN TONDO 29/02/2020 A MASER ORGANIZZATA DA I.C. DI CORNUDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00409920584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Generali Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00409920584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Generali Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>274.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>274.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C2E3DBB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.99/2 del 30/09/2020 - ACQUISTO MATERIALE PROGETTO PRIMA ACCOGLIENZA SCUOLE SECONDARIE I° DI CORNUDA E MASER A.S. 2020/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01308950268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELKART srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01308950268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELKART srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D2B0CD59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00032/01 del 29/01/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO MP2000 SCUOLA PRIMARIA MASER 2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03317300261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LINE di P. Cernic &amp; M. Casciano snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03317300261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LINE di P. Cernic &amp; M. Casciano snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>395.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>395.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z712BCA8FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.11/2 del 31/01/2020 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGRETERIA I.C. CORNUDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01308950268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELKART srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01308950268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELKART srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>277.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>277.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z732CE670C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 30 TABLET YOGABOOK CON CARRELLO CUSTODIA E SPESE GENERALI PROGETTO PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-246 "DISPOSITIVI PER LA DIDATTICA A DISTANZA"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12761.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9920.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z792ECFFAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER SCUOLE I.C. CORNUDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI s.n.c. di Bianchi Igino &amp; Luciano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI s.n.c. di Bianchi Igino &amp; Luciano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>516.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>423.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A2E820C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LAVASCIUGA PAVIMENTI PER SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI MASER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653790244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01653790244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3557.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2916.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B2D1B94F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.124/FE del 30/06/2020 - ARMADIO RACK PER PC SERVER SEGRETERIA I.C. CORNUDA CON INSTALLAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00785360264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM UFFICIO S.N.C. DI SABADOTTO B. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00785360264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM UFFICIO S.N.C. DI SABADOTTO B. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B2C1292C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.784/2020 del 05/05/2020 - ACQUISTO LAMPADE PER PROIETTORI  PLESSI SCOLASTICI DI CORNUDA E MASER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Virtual Logic SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Virtual Logic SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>483.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>483.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B2EF3B3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE DUPLICATORE SCUOLA PRIMARIA DI CORNUDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03317300261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LINE di P. Cernic &amp; M. Casciano snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03317300261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LINE di P. Cernic &amp; M. Casciano snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>551.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>452.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z912E0F5A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DPI, MATERIALE PER PULIZIE E IGIENICO PER PREVENZIONE COVID DITTA BIANCHI - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI s.n.c. di Bianchi Igino &amp; Luciano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI s.n.c. di Bianchi Igino &amp; Luciano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3324.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2485.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z962AD3FBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.182/01 del 31/05/2020 - PROGETTO SCUOLA E FAMIGLIA SI INCONTRANO A.S. 2019/20 SCUOLA SECONDARIA I° DI MASER</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02157480266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ESSE Società Coop. Sociale Onlus</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02157480266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ESSE Società Coop. Sociale Onlus</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z982E23F06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DPI, ATTREZZATURA E MATERIALE PER PULIZIE PER PREVENZIONE COVID - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03219780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA IDROFERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03219780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA IDROFERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>538.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z982E39921</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DPI, MATERIALE PER PULIZIE E IGIENICO PER PREVENZIONE COVID DITTA BIANCHI - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI s.n.c. di Bianchi Igino &amp; Luciano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI s.n.c. di Bianchi Igino &amp; Luciano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3324.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>598.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9A2BADA76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.66/PA del 27/01/2020 - ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO PRIMO SOCCORSO PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE I° I.C. DI CORNUDA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02032400265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGAPHARMA OSPEDALIERA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02032400265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGAPHARMA OSPEDALIERA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>626.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>626.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D2D6804B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA PROGETTO PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-246 "DISPOSITIVI PER LA DIDATTICA A DISTANZA"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12761.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>98.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E2C25D42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.79/PA del 26/03/2020 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PER PLESSI SCOLASTICI I.C. DI CORNUDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02173350261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.P. PAIN srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02173350261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.P. PAIN srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>323.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>323.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F2AD3F39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.44ESE del 02/07/2020 - PROGETTO PSICOMOTRICITA' A.S. 2019/20 SCUOLE PRIMARIE DI CORNUDA E MASER</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02208600268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTENUOTO S.S.D.arl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02208600268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTENUOTO S.S.D.arl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1116.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1116.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA02B9782B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FVL448 del 03/02/2020 - CORSO FORMAZIONE "RICOSTRUZIONE DI CARRIERA" 31/01/2020 I.T.T. MAZZOTTI TREVISO N. 2 ASSISTENTI AMM.VE I.C. DI CORNUDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA72DBFD0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000020/PA del 22/07/2020 - ACQUISTO IDROPULITRICE PER SCUOLA SECONDARIA I° DI MASER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MROFBA78C02C111L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO ACQUISTI MORO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MROFBA78C02C111L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO ACQUISTI MORO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB12E1D6F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.111 del 02/09/2020 - ACQUISTO SOFTWARE ORARIO FACILE 2020 PER SCUOLE I.C. DI CORNUDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07696150015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO E C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07696150015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO E C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB2CD42AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00230PA del 26/05/2020 - ACQUISTO PROGRAMMA ARGO PERSONALE WEB E SIDI PERSONALE WEB CON IMPORTAZIONE DATI DA PERSONALE WIN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB2E8AFCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANIFICANTE/DPI PER SCUOLE I.C. CORNUDA - ORDINE DITTA BIANCHI DEL 28/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI s.n.c. di Bianchi Igino &amp; Luciano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI s.n.c. di Bianchi Igino &amp; Luciano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1780.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1528.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD2CBD57D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.151 / FE del 24/04/2020 - ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA COVID-19 PER PERSONALE I.C. DI CORNUDA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI s.n.c. di Bianchi Igino &amp; Luciano</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04588780264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA DALLA FAVERA di BRUNETTA Fabio e C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI s.n.c. di Bianchi Igino &amp; Luciano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04588780264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA DALLA FAVERA di BRUNETTA Fabio e C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>499.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>499.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF2F75F04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TONER FOTOCOPIATORI SCUOLE I.C. DI CORNUDA DITTA COPY LINE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03317300261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LINE di P. Cernic &amp; M. Casciano snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03317300261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LINE di P. Cernic &amp; M. Casciano snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>459.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>377.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC02BBC24A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FVL325 del 28/01/2020 - ACQUISTO MANUALE "PASSWEB DALLA A ALLA Z" PER SEGRETERIA I.C. DI CORNUDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>46.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC62EFB9ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SUPPORTI DIDATTICI PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-37 "PARI OPPORTUNITA' E DIRITTO ALLO STUDIO" AVVISO 19146/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>26823.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC92E876C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TABLET YOGABOOK, STAMPANTE, WEB CAM E MATERIALE INFORMATICO PER SCUOLE DI CORNUDA E MASER - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6114.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3090.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.p0000031 del 31/08/2020 - ACQUISTO N. 2 BIDONI ASPIRATUTTO PER SCUOLA PRIMARIA MASER 2 E SCUOLA SECONDARIA I° DI CORNUDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01901590248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASS.PE.R.R. GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01901590248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASS.PE.R.R. GROUP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>424.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>424.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD12D8E36A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.130/FE del 09/07/2020 - COPIE E STAMPE DIGITALI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020 SHARP MX 2310/MX 2651/MX 3060</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00785360264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM UFFICIO S.N.C. DI SABADOTTO B. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00785360264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM UFFICIO S.N.C. DI SABADOTTO B. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>433.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>433.42</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD92B331D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.RA.114 del 06/02/2020 - CORSO DI FORMAZIONE 14/01/2020 UTILIZZO SOFTWARE APPLICATIVI ROBYONE PER SEGRETERIA I.C. DI CORNUDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04435720281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RobyOne s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04435720281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RobyOne s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD92E3A6BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSICURAZIONE MULTIRISCHI PER MATERIALE INFORMATICO PROGETTO PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-246 "DISPOSITIVI PER LA DIDATTICA A DISTANZA"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12761.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDA2CE093B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA HELVETIA N. 47769970 ASSICURAZIONE PER RISCHI INCENDIO, FURTO, ELETTRONICA BENI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORNUDA 2020-2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE2C49974</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.590 del 31/03/2020 - ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE MANI PER PLESSI SCOLASTICI I.C. DI CORNUDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI s.n.c. di Bianchi Igino &amp; Luciano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI s.n.c. di Bianchi Igino &amp; Luciano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE12B61C2B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO RSPP I.C. DI CORNUDA ANNO 2020 PROT. N. 6128/C14 DEL 30/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>2255.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEE2B9234D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00046/01 del 04/02/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE RICOH 3351 SCUOLA PRIMARIA DI CORNUDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03317300261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LINE di P. Cernic &amp; M. Casciano snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03317300261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LINE di P. Cernic &amp; M. Casciano snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF02F013AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONTRATTO ARGOWEB PREMIUM DAL 01/12/2020 AL 30/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>427.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF22E885C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIM, VIDEOPROIETTORI E MULTIPRESE ELETTRICHE PER SCUOLE DI CORNUDA E MASER - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12124.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9938.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF929D2514</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5/PA del 14/01/2020 - SERVIZIO DI PRE-ACCOGLIENZA SCOLASTICA AL MATTINO SCUOLE PRIMARIE DI CORNUDA E MASER SETTEMBRE-DICEMBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04178970267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' MONDO DELFINO COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04178970267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' MONDO DELFINO COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF92A9E21E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.86/PA del 24/02/2020 - VISITA GUIDATA CON LABORATORI DIDATTICI MUSEO DELLE SCIENZE MUSE DI TRENTO 14/02/2020 ALUNNI CLASSI 3A E 3B SCUOLA PRIMARIA MASER 2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80012510220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSEO DELLE SCIENZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80012510220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSEO DELLE SCIENZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>446.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>446.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C2A290AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO/ACQUISTO MULTIFUNZIONE SHARP MX2651 SEGRETERIA I.C. DI CORNUDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00785360264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM UFFICIO S.N.C. DI SABADOTTO B. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00785360264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM UFFICIO S.N.C. DI SABADOTTO B. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>429.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>429.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4629DF6B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO VISITA GUIDATA AL MUSEO MEVE DI MONTEBELLUNA 08/11/2019 CLASSI 3D E 3E SCUOLA SECONDARIA I° DI MASER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00254020266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BARATTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03854120262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI FAVARETTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00471230268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI MONTEBELLUNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00254020266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BARATTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03854120262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI FAVARETTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00471230268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI MONTEBELLUNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2096.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1096.01</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z492AEA37C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE INFORMATICO PER SCUOLE I.C. DI CORNUDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA SRLs</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA SRLs</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1189.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1048.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z842611C12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO SPESE POSTALI 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ALTO NORD EST INCASSI CONTI CREDITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ALTO NORD EST INCASSI CONTI CREDITO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>735.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>525.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB42B43483</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COPIE E STAMPE DIGITALI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019 SHARP MX 2310/MX 2651/MX 3060</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00785360264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM UFFICIO S.N.C. DI SABADOTTO B. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00785360264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM UFFICIO S.N.C. DI SABADOTTO B. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD72899968</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA N. 31568 ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C. ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO 2019/2022 I.C. DI CORNUDA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13195.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6601.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE92A8C564</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LABORATORI SETTIMAMA DELLA SCIENZA A.S. 2019/2020 SCUOLE SECONDARIE I° DI CORNUDA E MASER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04415430281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO PLEIADI scs</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04415430281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO PLEIADI scs</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1942.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA239A461</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83005710260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   - CORNUDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DPO E SERVIZI ADEGUAMENTO NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04435720281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RobyOne s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04435720281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RobyOne s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
